Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 700 Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
Паспорт муниципальной целевой Программы
Наименование Программы
|
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
|
Основание для разработки Программы
|
Республиканская долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Республики Башкортостан на 2012-2017 годы»
стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года
|
Государственный заказчик Программы
|
Администрация муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
|
Основной разработчик Программы
|
МКУ Отдел образования администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
|
Цели и задачи Программы
|
Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на период 2012-2017 годы
Задачи:
создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи;
сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи,создание условий для полноценного отдыха и оздоровления;
приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности;
создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
|
Основные индикаторы (показатели) Программы:
уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи;
уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
|
Сроки и этапы реализации Программы
|
2012-2017 годы
|
Перечень подпрограмм
|
1. Подпрограмма «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;
2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Калтасинского района Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы;
3. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;
4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;
5. Подпрограмма «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
|
Объемы и источники финансирования Программы
|
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, внебюджетных источников.
Направления финансирования:
1.Капитальные вложения на укрепление материально – технической базы ДОЛ «Салют».
2.Организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
3.Методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
|
1.Приведение материально – технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности, современным стандартам и требованиям.
2.Обеспечение оптимальных условий для формирования здорового и социально-активного потенциала подрастающего поколения.
3.Завершение перехода на круглогодичный режим функционирования ДОЛ «Салют».
|
Система контроля за реализацией
Программы
|
1.Проверка готовности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков.
2.Соблюдение санэпидрежима, ведение документации по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
3.Целевое использование бюджетных средств на отдых и оздоровление детей и подростков.
|
1.Характеристика текущего состояния системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2012 год
В 2012 году в районе разнообразными формами отдыха и оздоровления планируется охватить 3131 детей и подростков, что составляет 97 % от общего количества учащихся 1-10 классов. Из них 1530 - в центрах дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных учреждений. В детском оздоровительном лагере «Салют» в три смены планируется организовать отдых и оздоровление для 320 детей и подростков Калтасинского района и 40 - для детей из других районов. В санаторно-оздоровительные учреждения Республики Башкортостан планируется направить на отдых и оздоровление 31 ребенок. В 18 общеобразовательных учреждениях будут организованы трудовые объединения с организацией горячего питания для 500 учащихся. Малозатратными формами отдыха будут охвачены 750 детей и подростков.
Отдых и оздоровление невозможны без необходимой материально-технической базы учреждений отдыха. Все центры дневного пребывания работают на базе общеобразовательных учреждений, где имеются необходимые условия для полноценного отдыха детей. В ДОЛ «Салют» в целях обеспечения безопасной жизнедеятельности все спальные здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, имеются молниеотводы, резервуары для запаса воды. Новый спальный корпус на 64 мест обеспечен холодным и горячим водоснабжением, установлена отопительная система. Столовая лагеря снабжена холодным и технологическим оборудованием. Территория благоустроена.
Однако, в настоящее время ДОЛ «Салют» не в состоянии полностью перейти на круглогодичный режим функционирования. Спальные вагончики на 6 мест рассчитаны для приема детей в летний период. Предстоит решить вопрос установки кнопки экстренного вызова нарядов полиции, оборудования системы видеонаблюдения.
В целях дальнейшего совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи необходимо создать условия для ее эффективного развития, сохранить и укрепить материально-техническую базу учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, совершенствуя систему подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков.
Реализация Программы позволит привести материально-техническую базу учреждений отдыха и оздоровления в соответствии современным стандартам и требованиям, что в свою очередь обеспечит оптимальные условия для формирования здорового и социально – активного потенциала подрастающего поколения.
2.Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на период 2012-2017 годы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
- реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи;
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления;
- приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности;
-создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
-усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели исполнения мероприятий Программы:
- уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи;
- уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
3.Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий
1.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
2.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
3.Система программных мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
4.Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» ДОЛ «Салют» Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
5.Система программных мероприятий подпрограммы «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
4.Обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной Программы
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, внебюджетных источников.
Направления финансирования:
1.Капитальные вложения на укрепление материально – технической базы ДОЛ «Салют».
2.Организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
3.Методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.
5.Механизм реализации долгосрочной Программы
Государственные заказчики Программы – Администрация муниципального района Калтасинский район в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности ее основных исполнителей, осуществляют контроль за выполнением программных мероприятий и эффективным использованием бюджетных, муниципальных и внебюджетных средств, ежегодно формирует заявки на финансирование Программы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и представляет их в Министерство экономического развития Республики Башкортостан и Министерство финансов Республики Башкортостан.
Заказчики Программы обеспечивают реализацию программных мероприятий, сбор, анализ и подготовку отчетных данных, а также отчитываются о результатах реализации Программы в установленном порядке.
Государственные заказчики Программы ежегодно с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения ее мероприятий уточняют план мероприятий, промежуточные сроки реализации и объемы финансирования, контролируют проведение исполнителями закупку и поставку товаров (работ, услуг) на конкурсной основе, в соответствии с законодательством.
6.Оценка эффективности долгосрочной Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы:
1.Приведение материально – технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности, современным стандартам и требованиям.
2.Обеспечение оптимальных условий для формирования здорового и социально-активного потенциала подрастающего поколения.
3.Завершение перехода на круглогодичный режим функционирования ДОЛ «Салют».
План реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2012 – 2017 годы»
№
п/п
|
Наименование
подпрограмм
(мероприятий)
|
Направление и источник
финансирования
|
Прогнозируемый источник
финансирования (тыс. рублей)
|
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограмм (мероприятий)
|
|
всего
|
в том числе по годам
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Подпрограмма «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;
|
Бюджет Республики Башкортостан
|
36,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей, подростков и молодежи
|
|
муниципальный бюджет
|
6720
|
1095
|
1105
|
1120
|
1125
|
1135
|
1140
|
|
Всего
|
6756
|
1101
|
1111
|
1126
|
1131
|
1141
|
1146
|
|
2
|
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» МР Калтасинский район Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы;
|
Бюджет Республики Башкортостан
|
30597,1
|
5102,1
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей и обучающейся молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего
|
30597,1
|
5102,1
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;
|
Бюджет Республики Башкортостан
|
4038,1
|
504,2
|
582,2
|
811,9
|
634,2
|
697,4
|
806,5
|
|
|
муниципальный бюджет
|
2071,7
|
237,8
|
335,2
|
361,9
|
394,2
|
316,1
|
426,5
|
|
Внебюджетные источники
|
1966,4
|
266,4
|
250
|
450
|
240
|
380
|
380
|
|
Всего
|
8076,2
|
1008,4
|
1167,4
|
1623,8
|
1268,4
|
1393,5
|
1613
|
|
4
|
Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы;
|
муниципальный бюджет
|
744,2
|
67,2
|
87,2
|
67,2
|
294,2
|
94,2
|
134,2
|
Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности
|
|
Внебюджетные
источники
|
214,2
|
49,2
|
49,2
|
49,2
|
22,2
|
22,2
|
22,2
|
|
Всего
|
958,4
|
116,4
|
136,4
|
116,4
|
316,4
|
116,4
|
156,4
|
|
5
|
Подпрограмма «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
|
Муниципальный бюджет
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
Организационно-методическое, информационное сопровождение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
|
|
Внебюджетные источники
|
552,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
|
Всего
|
582,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
|
1.
|
Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МР Калтасинский район Республики Башкортостан на период 2012-2017 годы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы: уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи;
уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетные направления организации отдыха детей:
- центры дневного пребывания детей;
- загородные оздоровительные учреждения;
- детские санатории и санаторно – оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
- малозатратные формы отдыха.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи: создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи;
сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи,создание условий для полноценного отдыха и оздоровления;
приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности;
создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные
вложения - всего,
|
46969,7
|
7424,9
|
7610,8
|
8062,2
|
7911,8
|
7846,9
|
8113,1
|
Создание механизмов кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики
Башкортостан
|
34671,2
|
5612,3
|
5687,2
|
5916,9
|
5739,2
|
5802,4
|
5911,5
|
|
муниципальный бюджет
|
9565,9
|
1405
|
1532,4
|
1554,1
|
1818,4
|
1550,3
|
1707,4
|
|
внебюджетные
источники
|
2732,6
|
407,6
|
391,2
|
591,2
|
354,2
|
494,2
|
494,2
|
|
Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2012 – 2017 годы»
№
п/п |
Наименование ДОУ |
Наименование подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей |
всего |
в том числе по годам |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
итого по Программе, |
46969,7 |
7424,9 |
7610,8 |
8062,2 |
7911,8 |
7846,9 |
8113,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
34671,2 |
5612,3 |
5687,2 |
5916,9 |
5739,2 |
5802,4 |
5911,5 |
|
|
муниципальный бюджет |
9565,9 |
1405 |
1532,4 |
1554,1 |
1818,4 |
1550,3 |
1707,4 |
|
|
внебюджетные источники |
2732,6 |
407,6 |
391,2 |
591,2 |
354,2 |
494,2 |
494,2 |
Перечень программных мероприятий
1.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
№
|
Наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Срок исполнения, годы
|
Источник финансирования
|
Прогнозируемый объем финансирования
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
|
всего
|
в том числе по годам
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Участие в республиканских мероприятиях (по программе «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы: «Юный эколог», «Юный геолог», туристический лагерь
для детей-инвалидов, «Юный спасатель», краеведческий лагерь «Соцветие курая», лагерь для одаренных детей в техническом направлении, лагерь по изучению культуры и истории Республики Башкортостан, лагерь для одаренных детей по различным направлениям (гуманитарное,
естественно-научное, спортивное) и т.д.)
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
390
|
60
|
60
|
65
|
65
|
70
|
70
|
2.
|
Организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
|
|
|
|
|
|
|
Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей, подростков и молодежи
|
Муниципальный бюджет
|
5583
|
918
|
923
|
928
|
933
|
938
|
943
|
2.1
|
Организация общественно-полезной трудовой деятельности подростков в лагерях труда и отдыха, трудовых объединениях старшеклассников
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
2805
|
455
|
460
|
465
|
470
|
475
|
480
|
Увеличение охвата подростков общественно – полезной трудовой деятельностью до ___ человек; активизация трудовой занятости детей и подростков в летний период; привлечение организаций различных форм собственности к обеспечению подростков временной трудовой занятостью
|
2.2
|
Организация отдыха и оздоровления воспитанников ДЮСШ
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение интереса учащейся молодежи и студентов к разным видам спорта; развитие у подрастающего поколения физических и волевых качеств; приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни
|
Муниципальный бюджет
|
2022
|
337
|
337
|
337
|
337
|
337
|
337
|
2.3
|
Организация профильных лагерей для учащейся молодежи
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
|
|
|
|
|
|
|
Расширение возможностей системы летнего отдыха для самореализации и самоопределения учащейся молодежи; профилактика девиантного и асоциального поведения
|
Муниципальный бюджет
|
756
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
126
|
3.
|
Организация малозатратных форм отдыха детей – всего, в том числе
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
36,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
Увеличение количества детей, подростков и молодежи разных слоев населения охваченных отдыхом и досугом в каникулярное время, обеспечение условий для раскрытия их творческого потенциала и удовлетворения образовательных потребностей
|
Муниципальный бюджет
|
495
|
75
|
80
|
85
|
85
|
85
|
85
|
3.1
|
Организация палаточных лагерей для детей, подростков, учащейся молодежи
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Экономически выгодная форма отдыха в условиях полевого палаточного лагеря для детей из разных слоев населения, в том числе малообеспеченных
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.2
|
Организация и проведение многодневных категорийных походов с учащимися в летний период
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
36,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
Увеличение охвата учащихся (до ___ человек за летний сезон) за счет массовости туристских мероприятий походного и соревновательного характера; создание целостной системы взаимодействия человека и среды его обитания, позволяющей гармонично решать задачи оздоровления
подрастающего поколения и сохранения природы; расширение географии проведения походов
|
Муниципальный бюджет
|
120
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
3.3
|
Организация, проведение соревнований, экспедиций, слетов и конкурсов, участие детей всех возрастных категорий в республиканских, зональных, российских и международных соревнованиях – всего, в том числе по различным видам туризма и краеведения, спорта, по техническому творчеству, экологическому образованию и др.
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечение условий для раскрытия творческого потенциала, удовлетворения образовательных потребностей детей всех возрастных категорий
|
Муниципальный бюджет
|
225
|
30
|
35
|
40
|
40
|
40
|
40
|
3.4.
|
Организация отдыха и досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства, с акцентом на летний период
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
150,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных отдыхом и досугом в каникулярное время
|
4.
|
Создание сети оздоровительных учреждений для организации совместного отдыха детей и родителей
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
210
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
Создание благоприятных условий для совместного отдыха и оздоровления, детей и родителей
|
5.
|
Методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей
|
МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества услуг системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в процессе определение критериев эффективности ее функционирования, совершенствования механизмов кадрового, информационного, научного и материально-технического обеспечения
|
Муниципальный бюджет
|
42,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
5.1
|
Совершенствование деятельности по подготовке педагогических кадров для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Проведение семинаров для работников сферы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
12,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
5.3
|
Организация и проведение конкурса учреждений отдыха и оздоровления детей «Лучший лагерь Башкортостана»
|
МО РБ, Администрации муниципальных районов и городских округов РБ
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Муниципальный бюджет
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5.4
|
Организация и проведение ярмарки-продажи путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения и санаторно-курортные организации
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
|
Всего, в том числе
|
6756
|
1101
|
1111
|
1126
|
1131
|
1141
|
1146
|
|
Бюджет РБ
|
36,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
Муниципальный бюджет
|
6720
|
1095
|
1105
|
1120
|
1125
|
1135
|
1140
|
2.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
№
|
Наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Срок исполнения, годы
|
Источник финансирования
|
Прогнозируемый объем финансирования
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
|
всего
|
в том числе по годам
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
25254,9
|
4209,9
|
4209
|
4209
|
4209
|
4209
|
4209
|
Стабильный охват
Увеличение доли детей отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа
.
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Бюджет РБ
|
5342,2
|
892,2
|
890,0
|
890,0
|
890,0
|
890,0
|
890,0
|
Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей и обучающейся молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Калтасинского района Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы
|
Всего, в том числе
|
30597,1
|
5102,1
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
|
Бюджет РБ
|
30597,1
|
5102,1
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
5099
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.Система программных мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
№
|
Наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Срок исполнения, годы
|
Источник финансирования
|
Прогнозируемый объем финансирования
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
|
всего
|
в том числе по годам
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Капитальное строительство
|
Администрация МР Калтасинский район
|
2012-2017гг
|
Бюджет РБ*
|
1543,8
|
182,6
|
198,4
|
402,7
|
201,4
|
228,7
|
330
|
|
Муниципальный бюджет
|
713,8
|
72,6
|
78,4
|
172,7
|
91,4
|
98,7
|
200
|
Внебюджетные источники
|
830
|
110
|
120
|
230
|
110
|
130
|
130
|
2.
|
Капитальный ремонт
|
Администрация МР Калтасинский район
|
|
Бюджет РБ*
|
1142,1
|
139
|
188,4
|
194,6
|
201,4
|
208,7
|
210
|
|
Муниципальный бюджет
|
525,7
|
72,6
|
78,4
|
84,6
|
91,4
|
98,7
|
100
|
Внебюджетные источники
|
616,4
|
66,4
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
3.
|
Текущий ремонт
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Бюджет РБ*
|
532,2
|
72,6
|
78,4
|
84,6
|
91,4
|
98,7
|
106,5
|
|
Муниципальный бюджет
|
532,2
|
72,6
|
78,4
|
84,6
|
91,4
|
98,7
|
106,5
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
Приобретение санитарно-технического, холодильного, технологического оборудования
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Бюджет РБ*
|
580
|
70,0
|
80,0
|
90,0
|
100
|
120
|
120
|
|
Муниципальный бюджет
|
180
|
-
|
80,0
|
-
|
100
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
400
|
70,0
|
-
|
90,0
|
-
|
120
|
120
|
5.
|
Приобретение медицинского оборудования
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Бюджет РБ*
|
240
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
Муниципальный бюджет
|
120
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
Внебюджетные источники
|
120
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Калтасинского района Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы
|
Бюджет РБ*
|
4038,1
|
504,2
|
582,2
|
811,9
|
634,2
|
697,4
|
806,5
|
|
Муниципальный бюджет
|
2071,7
|
237,8
|
335,2
|
361,9
|
394,2
|
316,1
|
426,5
|
Внебюджетные источники
|
1966,4
|
266,4
|
250
|
450
|
240
|
380
|
380
|
4.Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» ДОЛ «Салют» Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
№
|
Наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Срок исполнения, годы
|
Источник финансирования
|
Прогнозируемый объем финансирования
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
|
всего
|
в том числе по годам
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
403,2
|
67,2
|
67,2
|
67,2
|
67,2
|
67,2
|
67,2
|
Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма
|
Внебюджетные источники
|
133,2
|
22,2
|
22,2
|
22,2
|
22,2
|
22,2
|
22,2
|
1.1.
|
Оборудование зданий учреждений системами автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2.
|
Приведение электрических сетей, электрического оборудования в соответствии с требованиями действующих норм
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3.
|
Обработка конструкций элементов зданий огнезащитным составом
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
300
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.4.
|
Устройство молниезащиты зданий
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.5.
|
Выполнение защитной минерализованной полосы по периметру учреждений
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
60,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.6.
|
Приведение в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.7.
|
Укомплектование (закупка, перезарядка) первичными средствами пожаротушения
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
90,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
1.8.
|
Обеспечение противопожарным водоснабжением
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.9.
|
Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
43,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
Внебюджетные источники
|
43,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
2.
|
Обеспечение охранной безопасности
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
341
|
-
|
20,0
|
-
|
227
|
27,0
|
67,0
|
Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности
|
Внебюджетные источники
|
81,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
-
|
-
|
-
|
2.1.
|
Обеспечение проверки работников учреждений на предмет привлечения к уголовной ответственности, употребления наркотических и психотропных веществ
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.2.
|
Обеспечение ограждения по периметру территории учреждений
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,0
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.3.
|
Обеспечение ночного освещения территории учреждений
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
30,0
|
-
|
-
|
-
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Внебюджетные источники
|
30,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
-
|
-
|
-
|
2.4.
|
Организация контрольно-пропускного режима и физической охраны учреждений
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.5.
|
Установка кнопки экстренного вызова нарядов полиции с подключением на пункт централизованного наблюдения
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
200
|
-
|
-
|
-
|
200
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.6.
|
Оборудование учреждения системой видеонаблюдения с записью событий на цифровые носители
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.7.
|
Обеспечение телефонной связью с автоматическим определителем номера
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
51,0
|
-
|
-
|
-
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
Внебюджетные источники
|
51,0
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
-
|
-
|
-
|
2.8.
|
Обеспечение ответственных должностных лиц носимыми радиостанциями
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
|
Муниципальный бюджет
|
20,0
|
-
|
20,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.9.
|
Прочие мероприятия по обеспечению охранной безопасности
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
|
Муниципальный бюджет
|
744,2
|
67,2
|
87,2
|
67,2
|
294,2
|
94,2
|
134,2
|
|
Внебюджетные источники
|
214,2
|
49,2
|
49,2
|
49,2
|
22,2
|
22,2
|
22,2
|
5.Система программных мероприятий подпрограммы «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
№
|
Наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Срок исполнения, годы
|
Источник финансирования
|
Прогнозируемый объем финансирования
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
|
всего
|
в том числе по годам
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Нормативное правовое обеспечение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
2012-2017гг
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Создание нормативной правовой базы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
Внебюджетные источники
|
60,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
1.1
|
Обеспечение нормативными правовыми документами учреждений детского отдыха и оздоровления
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
36,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
1.2
|
Обеспечение выполнения основных требований к организации деятельности для учреждений детского отдыха и оздоровления
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
24,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
2.
|
Организационно-методическое, информационное обеспечение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Организационно-методическое, информационное сопровождение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
Внебюджетные источники
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
2.1
|
Проведение совещаний для организаторов детского отдыха и оздоровления по реализации Комплекса мер по развитию системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Республики Башкортостан
|
МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
18,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
2.2
|
Размещение информации на официальном сайте уполномоченного
муниципального органа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
12
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
3.
|
Кадровое обеспечение учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
Администрация МР Калтасинский район
|
|
Муниципальный бюджет
|
60,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Создание механизмов кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.1
|
Назначение руководителей и их заместителей для учреждений детского отдыха и оздоровления
|
Администрация МР Калтасинский район
|
Январь-февраль
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.2
|
Разработка и реализация программ подготовки педагогических кадров для работы в учреждениях детского отдыха и оздоровления
|
РБ
|
Январь
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
3.3
|
Обеспечение взаимодействия педагогических отрядов, медицинских и других работников с учреждениями отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи
|
МКУ Отдел образования
|
|
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4.
|
Научно-методическое обеспечение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
МКУ Отдел образования,
|
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование научно-методического обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей, поддержка инновационных проектов и форм в области детского отдыха и оздоровления
|
Внебюджетные источники
|
60,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
4.1
|
Разработка и утверждение программ деятельности учреждений детского отдыха и оздоровления различных видов
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Участие в республиканской научно-практической конференции по вопросам реализации Концепции развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на 2008-2012 годы
|
МВК РБ, МО РБ
|
Октябрь-ноябрь
2012
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
4.3
|
Участие в республиканских научно-практических конференциях по вопросам организации детского отдыха и оздоровления
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
Март-апрель 2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5.
|
Подготовка и повышение квалификации работников учреждений детского отдыха и оздоровления
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
Повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Внедрение современных методик и технологий организации отдыха и оздоровления.
Распространение положительного опыта по организации детского отдыха и оздоровления в республике и за ее пределами.
Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления в районе и
|
Внебюджетные источники
|
282,0
|
47,0
|
47,0
|
47,0
|
47,0
|
47,0
|
47,0
|
5.1
|
Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для педагогических работников учреждений детского отдыха и оздоровления (вожатые, старшие вожатые, воспитатели, руководители объединений, инструкторы по физической культуре и плаванию, музыкальные работники, психологи, социальные педагоги)
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
Январь-май 2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
60,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
5.2
|
Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для руководящих работников по охране труда (директора учреждений, зам. директоров по АХЧ, ВР)
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
Февраль
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
60,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
5.3
|
Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для заведующих производством столовых учреждений детского отдыха и оздоровления
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
Март
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
24,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
5.4
|
Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для медицинских работников учреждений детского отдыха и оздоровления
|
МЗ РБ
|
Май
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
24,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
5.5
|
Проведение муниципальных семинаров для работников сферы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
МКУ Отдел образования, МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»,
|
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.6
|
Участие в республиканских и зональных семинарах для работников сферы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»,
|
Март, октябрь 2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
24,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
5.7
|
Проведение муниципального смотра-конкурса организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучший лагерь»
|
МКУ Отдел образования
|
|
Муниципальный бюджет
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.8
|
Участие в республиканском межведомственном смотре-конкурсе организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучший лагерь Башкортостана»
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования
|
Май-сентябрь 2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные источники
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5.9
|
Участие в республиканском конкурсе молодых специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи
|
МАУ ДОД КРДООЦ «Салют»
|
Март
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
60,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
|
Муниципальный бюджет
|
30,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
Внебюджетные источники
|
552,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
92,0
|
|
Система мероприятий по организации контроля по обеспечению отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
№
|
Наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Срок исполнения, годы
|
Источник финансирования
|
Прогнозируемый объем финансирования
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятий
|
всего
|
в том числе по годам
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Проверка готовности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
Районная межведомственная комиссия
|
Май
|
Муниципальный бюджет
|
23,0
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Соблюдение санэпидрежима, ведение документации по организации отдыха и оздоровления детей
|
МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
Муниципальный бюджет
|
23,0
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
3
|
Целевое использование бюджетных средств на отдых и оздоровление детей и подростков.
|
МКУ Отдел образования
|
2012-2017
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по системе мероприятий по организация контроля по обеспечению отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан на 2012-2017 годы
|
Муниципальный бюджет
|
46,0
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Секретарь Совета муниципального района Калтасинский район
А.И.Тимеров