Приложение к Решению от 25.06.2007 г № 1-23/293 План


А ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2007 ГОД
                                                                                                                   Ед. изм.: руб.

Наименование Классификация Год I II III IV
\\\\\\\\\\ \\ 133 643 310,00 - 40 465 110,00 86 780 000,00 6 398 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\\\\\\\ \\ 4 189 000,00 - 325 000,00 3 864 000,00 -
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления \\0103\\\\\\\\ \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Местные органы самоуправления \\0103\\303-04\\\\\\ \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Совет \\0103\\303-04-01\\\\\\ \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0103\\303-04-01\\0010000\\\\ \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Центральный аппарат \\0103\\303-04-01\\0010000\\005\\ \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Расходы \\0103\\303-04-01\\0010000\\005\\200 \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0103\\303-04-01\\0010000\\005\\210 \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Заработная плата \\0103\\303-04-01\\0010000\\005\\211 \\ 131 000,00 - - 131 000,00 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \\0104\\\\\\\\ \\ 570 000,00 - 110 000,00 460 000,00 -
Местные органы самоуправления \\0104\\303-04\\\\\\ \\ 570 000,00 - 110 000,00 460 000,00 -
Администрация \\0104\\303-04-02\\\\\\ \\ 570 000,00 - 110 000,00 460 000,00 -
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0104\\303-04-02\\0010000\\\\ \\ 570 000,00 - 110 000,00 460 000,00 -
Центральный аппарат \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\ \\ 560 000,00 - 110 000,00 450 000,00 -
Расходы \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\200 \\ 459 599,98 - 9 599,98 450 000,00 -
Приобретение услуг \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\220 \\ 450 000,00 - - 450 000,00 -
Услуги связи \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\221 \\ 150 000,00 - - 150 000,00 -
Услуги по содержанию имущества \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\225 \\ 300 000,00 - - 300 000,00 -
Прочие расходы \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\290 \\ 9 599,98 - 9 599,98 - -
Прочие расходы \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\290-01 \\ 9 599,98 - 9 599,98 - -
Поступление нефинансовых активов \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\300 \\ 100 400,02 - 100 400,02 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\310 \\ 50 400,02 - 50 400,02 - -
Прочие \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\310-02 \\ 50 400,02 - 50 400,02 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\340 \\ 50 000,00 - 50 000,00 - -
Прочие \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\340-03 \\ 50 000,00 - 50 000,00 - -
Глава местной Администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) \\0104\\303-04-02\\0010000\\042\\ \\ 10 000,00 - - 10 000,00 -
Расходы \\0104\\303-04-02\\0010000\\042\\200 \\ 10 000,00 - - 10 000,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0104\\303-04-02\\0010000\\042\\210 \\ 10 000,00 - - 10 000,00 -
Заработная плата \\0104\\303-04-02\\0010000\\042\\211 \\ 10 000,00 - - 10 000,00 -
Резервные фонды \\0113\\\\\\\\ \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Местные органы самоуправления \\0113\\303-04\\\\\\ \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Администрация \\0113\\303-04-02\\\\\\ \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Резервные фонды \\0113\\303-04-02\\0700000\\\\ \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Резервные фонды органов местного самоуправления \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\ \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\200 \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Прочие расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290 \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Прочие расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290-01 \\ 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 -
Другие общегосударственные вопросы \\0115\\\\\\\\ \\ 1 488 000,00 - 215 000,00 1 273 000,00 -
Местные органы самоуправления \\0115\\303-04\\\\\\ \\ 1 488 000,00 - 215 000,00 1 273 000,00 -
Администрация \\0115\\303-04-02\\\\\\ \\ 1 488 000,00 - 215 000,00 1 273 000,00 -
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0115\\303-04-02\\0010000\\\\ \\ 1 283 000,00 - 210 000,00 1 073 000,00 -
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\ \\ 1 283 000,00 - 210 000,00 1 073 000,00 -
Расходы \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\200 \\ 1 283 000,00 - 210 000,00 1 073 000,00 -
Приобретение услуг \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\220 \\ 1 283 000,00 - 210 000,00 1 073 000,00 -
Прочие услуги \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\226 \\ 1 283 000,00 - 210 000,00 1 073 000,00 -
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью \\0115\\303-04-02\\0900000\\\\ \\ 205 000,00 - 5 000,00 200 000,00 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\ \\ 205 000,00 - 5 000,00 200 000,00 -
Расходы \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\200 \\ 205 000,00 - 5 000,00 200 000,00 -
Прочие расходы \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\290 \\ 205 000,00 - 5 000,00 200 000,00 -
Прочие расходы \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\290-01 \\ 205 000,00 - 5 000,00 200 000,00 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \\0300\\\\\\\\ \\ 653 375,00 - 525 675,00 127 700,00 -
Органы внутренних дел \\0302\\\\\\\\ \\ 522 675,00 - 518 675,00 4 000,00 -
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН \\0302\\188-01\\\\\\ \\ 522 675,00 - 518 675,00 4 000,00 -
Воинские формирования (органы, подразделения) \\0302\\188-01\\2020000\\\\ \\ 306 675,00 - 306 675,00 - -
Продовольственное обеспечение \\0302\\188-01\\2020000\\221\\ \\ 9 600,00 - 9 600,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\2020000\\221\\200 \\ 9 600,00 - 9 600,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\2020000\\221\\210 \\ 9 600,00 - 9 600,00 - -
Прочие выплаты \\0302\\188-01\\2020000\\221\\212 \\ 9 600,00 - 9 600,00 - -
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания \\0302\\188-01 \\2020000\\239\\ \\ 261 440,00 - 261 440,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\2020000\\239\\200 \\ 261 440,00 - 261 440,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\2020000\\239\\210 \\ 261 440,00 - 261 440,00 - -
Заработная плата \\0302\\188-01\\2020000\\239\\211 \\ 260 500,00 - 260 500,00 - -
Начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\2020000\\239\\213 \\ 940,00 - 940,00 - -
Гражданский персонал \\0302\\188-01\\2020000\\240\\ \\ 18 820,00 - 18 820,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\2020000\\240\\200 \\ 18 820,00 - 18 820,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\2020000\\240\\210 \\ 18 820,00 - 18 820,00 - -
Заработная плата \\0302\\188-01\\2020000\\240\\211 \\ 21 400,00 - 21 400,00 - -
Начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\2020000\\240\\213 \\ -2 580,00 - -2 580,00 - -
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности \\0302\\188-01\\2020000\\253\\ \\ 16 700,00 - 16 700,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\2020000\\253\\200 \\ 16 700,00 - 16 700,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\2020000\\253\\210 \\ 6 000,00 - 6 000,00 - -
Прочие выплаты \\0302\\188-01\\2020000\\253\\212 \\ 6 000,00 - 6 000,00 - -
Приобретение услуг \\0302\\188-01\\2020000\\253\\220 \\ 10 700,00 - 10 700,00 - -
Прочие услуги \\0302\\188-01\\2020000\\253\\226 \\ 10 700,00 - 10 700,00 - -
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа \\0302\\188-01\\2020000\\472\\ \\ 115,00 - 115,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\2020000\\472\\200 \\ 115,00 - 115,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\2020000\\472\\210 \\ 115,00 - 115,00 - -
Прочие выплаты \\0302\\188-01\\2020000\\472\\212 \\ 115,00 - 115,00 - -
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма \\0302\\188-01\\4850000\\\\ \\ 216 000,00 - 212 000,00 4 000,00 -
Продовольственное обеспечение \\0302\\188-01\\4850000\\221\\ \\ 13 000,00 - 13 000,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\4850000\\221\\200 \\ 13 000,00 - 13 000,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\4850000\\221\\210 \\ 13 000,00 - 13 000,00 - -
Прочие выплаты \\0302\\188-01\\4850000\\221\\212 \\ 13 000,00 - 13 000,00 - -
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания \\0302\\188-01\\4850000\\239\\ \\ 90 000,00 - 90 000,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\4850000\\239\\200 \\ 90 000,00 - 90 000,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\4850000\\239\\210 \\ 90 000,00 - 90 000,00 - -
Заработная плата \\0302\\188-01\\4850000\\239\\211 \\ 90 000,00 - 90 000,00 - -
Гражданский персонал \\0302\\188-01\\4850000\\240\\ \\ 77 000,00 - 77 000,00 - -
Расходы \\0302\\188-01\\4850000\\240\\200 \\ 77 000,00 - 77 000,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0302\\188-01\\4850000\\240\\210 \\ 77 000,00 - 77 000,00 - -
Заработная плата \\0302\\188-01\\4850000\\240\\211 \\ 77 000,00 - 77 000,00 - -
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности \\0302\\188-01\\4850000\\253\\ \\ 36 000,00 - 32 000,00 4 000,00 -
Расходы \\0302\\188-01\\4850000\\253\\200 \\ 36 000,00 - 32 000,00 4 000,00 -
Приобретение услуг \\0302\\188-01\\4850000\\253\\220 \\ 36 000,00 - 32 000,00 4 000,00 -
Услуги связи \\0302\\188-01\\4850000\\253\\221 \\ 4 000,00 - - 4 000,00 -
Прочие услуги \\0302\\188-01\\4850000\\253\\226 \\ 32 000,00 - 32 000,00 - -
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона \\0309\\\\\\\\ \\ 130 700,00 - 7 000,00 123 700,00 -
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0309\\177-02\\\\\\ \\ 130 700,00 - 7 000,00 123 700,00 -
Поисковые и аварийноспасательные учреждения \\0309\\177-02\\3020000\\\\ \\ 130 700,00 - 7 000,00 123 700,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0309\\177-02\\3020000\\327\\ \\ 130 700,00 - 7 000,00 123 700,00 -
Расходы \\0309\\177-02\\3020000\\327\\200 \\ 108 700,00 - - 108 700,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0309\\177-02\\3020000\\327\\210 \\ 102 700,00 - - 102 700,00 -
Заработная плата \\0309\\177-02\\3020000\\327\\211 \\ 81 500,00 - - 81 500,00 -
Начисления на оплату труда \\0309\\177-02\\3020000\\327\\213 \\ 21 200,00 - - 21 200,00 -
Приобретение услуг \\0309\\177-02\\3020000\\327\\220 \\ 6 000,00 - - 6 000,00 -
Услуги связи \\0309\\177-02\\3020000\\327\\221 \\ 6 000,00 - - 6 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0309\\177-02\\3020000\\327\\300 \\ 22 000,00 - 7 000,00 15 000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0309\\177-02\\3020000\\327\\340 \\ 22 000,00 - 7 000,00 15 000,00 -
Прочие \\0309\\177-02\\3020000\\327\\340-03 \\ 22 000,00 - 7 000,00 15 000,00 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \\0400\\\\\\\\ \\ -500 000,00 - -1 910 000,00 1 410 000,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики \\0411\\\\\\\\ \\ -500 000,00 - -1 910 000,00 1 410 000,00 -
Местные органы самоуправления \\0411\\303-04\\\\\\ \\ -500 000,00 - -1 910 000,00 1 410 000,00 -
Администрация \\0411\\303-04-02\\\\\\ \\ -500 000,00 - -1 910 000,00 1 410 000,00 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства \\0411\\303-04-02\\3380000\\\\ \\ - - -910 000,00 910 000,00 -
Мероприятия в области настройки территорий \\0411\\303-04-02\\3380000\\405\\ \\ - - -910 000,00 910 000,00 -
Расходы \\0411\\303-04-02\\3380000\\405\\200 \\ - - -910 000,00 910 000,00 -
Приобретение услуг \\0411\\303-04-02\\3380000\\405\\220 \\ - - -910 000,00 910 000,00 -
Прочие услуги \\0411\\303-04-02\\3380000\\405\\226 \\ - - -910 000,00 910 000,00 -
Реализация государственных функций в области национальной экономики \\0411\\303-04-02\\3400000\\\\ \\ - - -500 000,00 500 000,00 -
Мероприятия по землеустройству и землепользованию \\0411\\303-04-02\\3400000\\406\\ \\ - - -500 000,00 500 000,00 -
Полномочия в области земельных отношений \\0411\\303-04-02\\3400000\\406-06\\ \\ - - -500 000,00 500 000,00 -
Расходы \\0411\\303-04-02\\3400000\\406-06\\200 \\ - - -500 000,00 500 000,00 -
Приобретение услуг \\0411\\303-04-02\\3400000\\406-06\\220 \\ - - -500 000,00 500 000,00 -
Прочие услуги \\0411\\303-04-02\\3400000\\406-06\\226 \\ - - -500 000,00 500 000,00 -
Малый бизнес и предпринимательство \\0411\\303-04-02\\3450000\\\\ \\ -500 000,00 - -500 000,00 - -
Государственная поддержка малого предпринимательства \\0411\\303-04-02\\3450000\\521\\ \\ -500 000,00 - -500 000,00 - -
Расходы \\0411\\303-04-02\\3450000\\521\\200 \\ -500 000,00 - -500 000,00 - -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0411\\303-04-02\\3450000\\521\\240 \\ -500 000,00 - -500 000,00 - -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0411\\303-04-02\\3450000\\521\\241 \\ -500 000,00 - -500 000,00 - -
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \\0500\\\\\\\\ \\ 31 448 200,00 - 5 500 000,00 19 550 000,00 6 398 200,00
Жилищное хозяйство \\0501\\\\\\\\ \\ 16 948 200,00 - -2 000 000,00 12 550 000,00 6 398 200,00
Местные органы самоуправления \\0501\\303-04\\\\\\ \\ 16 948 200,00 - -2 000 000,00 12 550 000,00 6 398 200,00
Администрация \\0501\\303-04-02\\\\\\ \\ 16 948 200,00 - -2 000 000,00 12 550 000,00 6 398 200,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды \\0501\\303-04-02\\1020000\\\\ \\ 10 550 000,00 - - 10 550 000,00 -
Строительство объектов общегражданского назначения \\0501\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\ 10 550 000,00 - - 10 550 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0501\\303-04-02\\1020000\\214\\300 \\ 10 550 000,00 - - 10 550 000,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0501\\303-04-02\\1020000\\214\\310 \\ 10 550 000,00 - - 10 550 000,00 -
Капитальное строительство \\0501\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01 \\ 10 550 000,00 - - 10 550 000,00 -
Жилищное строительство \\0501\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01-1 \\ 10 550 000,00 - - 10 550 000,00 -
Поддержка жилищного хозяйства \\0501\\303-04-02\\3500000\\\\ \\ 6 398 200,00 - -2 000 000,00 2 000 000,00 6 398 200,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\ \\ 6 398 200,00 - -2 000 000,00 2 000 000,00 6 398 200,00
Расходы \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\200 \\ 6 398 200,00 - -2 000 000,00 2 000 000,00 6 398 200,00
Приобретение услуг \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\220 \\ 6 398 200,00 - -2 000 000,00 2 000 000,00 6 398 200,00
Услуги по содержанию имущества \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\225 \\ 6 398 200,00 - -2 000 000,00 2 000 000,00 6 398 200,00
Коммунальное хозяйство \\0502\\\\\\\\ \\ 14 500 000,00 - 7 500 000,00 7 000 000,00 -
Местные органы самоуправления \\0502\\303-04\\\\\\ \\ 14 500 000,00 - 7 500 000,00 7 000 000,00 -
Администрация \\0502\\303-04-02\\\\\\ \\ 14 500 000,00 - 7 500 000,00 7 000 000,00 -
Благоустройство \\0502\\303-04-02\\6000000\\\\ \\ 14 500 000,00 - 7 500 000,00 7 000 000,00 -
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений \\0502\\303-04-02\\6000000\\412\\ \\ 1 100 000,00 - 600 000,00 500 000,00 -
Расходы \\0502\\303-04-02\\6000000\\412\\200 \\ 1 100 000,00 - 600 000,00 500 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\412\\240 \\ 1 100 000,00 - 600 000,00 500 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\412\\241 \\ 1 100 000,00 - 600 000,00 500 000,00 -
Уличное освещение \\0502\\303-04-02\\6000000\\806\\ \\ 1 300 000,00 - 300 000,00 1 000 000,00 -
Расходы \\0502\\303-04-02\\6000000\\806\\200 \\ 1 300 000,00 - 300 000,00 1 000 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\806\\240 \\ 1 300 000,00 - 300 000,00 1 000 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\806\\241 \\ 1 300 000,00 - 300 000,00 1 000 000,00 -
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\ \\ 8 600 000,00 - 4 100 000,00 4 500 000,00 -
Расходы \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\200 \\ 8 600 000,00 - 4 100 000,00 4 500 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\240 \\ 8 600 000,00 - 4 100 000,00 4 500 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\241 \\ 8 600 000,00 - 4 100 000,00 4 500 000,00 -
Озеленение \\0502\\303-04-02\\6000000\\808\\ \\ 3 300 000,00 - 2 300 000,00 1 000 000,00 -
Расходы \\0502\\303-04-02\\6000000\\808\\200 \\ 3 300 000,00 - 2 300 000,00 1 000 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\808\\240 \\ 3 300 000,00 - 2 300 000,00 1 000 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\808\\241 \\ 3 300 000,00 - 2 300 000,00 1 000 000,00 -
Организация и содержание мест захоронения \\0502\\303-04-02\\6000000\\809\\ \\ 200 000,00 - 200 000,00 - -
Расходы \\0502\\303-04-02\\6000000\\809\\200 \\ 200 000,00 - 200 000,00 - -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\809\\240 \\ 200 000,00 - 200 000,00 - -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\809\\241 \\ 200 000,00 - 200 000,00 - -
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\\\\\\\ \\ 32 356 740,00 - 12 853 320,00 19 503 420,00 -
Дошкольное образование \\0701\\\\\\\\ \\ 5 362 678,19 - 963 658,19 4 399 020,00 -
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0701\\075-01\\\\\\ \\ 5 362 678,19 - 963 658,19 4 399 020,00 -
Детские дошкольные учреждения \\0701\\075-01\\4200000\\\\ \\ 5 362 678,19 - 963 658,19 4 399 020,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0701\\075-01\\4200000\\327\\ \\ 5 362 678,19 - 963 658,19 4 399 020,00 -
Расходы \\0701\\075-01\\4200000\\327\\200 \\ 4 882 678,19 - 988 658,19 3 894 020,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0701\\075-01\\4200000\\327\\210 \\ -899 080,00 - -2 020 000,00 1 120 920,00 -
Заработная плата \\0701\\075-01\\4200000\\327\\211 \\ -694 080,00 - -1 515 000,00 820 920,00 -
Начисления на оплату труда \\0701\\075-01\\4200000\\327\\213 \\ -205 000,00 - -505 000,00 300 000,00 -
Приобретение услуг \\0701\\075-01\\4200000\\327\\220 \\ 5 781 758,19 - 3 008 658,19 2 773 100,00 -
Услуги связи \\0701\\075-01\\4200000\\327\\221 \\ 98 100,00 - - 98 100,00 -
Коммунальные услуги \\0701\\075-01\\4200000\\327\\223 \\ -155 000,00 - -155 000,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0701\\075-01\\4200000\\327\\225 \\ 4 594 458,19 - 1 953 458,19 2 641 000,00 -
Прочие услуги \\0701\\075-01\\4200000\\327\\226 \\ 1 244 200,00 - 1 210 200,00 34 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0701\\075-01\\4200000\\327\\300 \\ 480 000,00 - -25 000,00 505 000,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0701\\075-01\\4200000\\327\\310 \\ 500 000,00 - - 500 000,00 -
Прочие \\0701\\075-01\\4200000\\327\\310-02 \\ 500 000,00 - - 500 000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340 \\ -20 000,00 - -25 000,00 5 000,00 -
Продукты питания \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340-02 \\ -25 000,00 - -25 000,00 - -
Прочие \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340-03 \\ 5 000,00 - - 5 000,00 -
Общее образование \\0702\\\\\\\\ \\ 21 797 450,26 - 8 129 250,26 13 668 200,00 -
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0702\\056\\\\\\ \\ 327 000,00 - 323 000,00 4 000,00 -
Учреждения по внешкольной работе с детьми \\0702\\056\\4230000\\\\ \\ 327 000,00 - 323 000,00 4 000,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\056\\4230000\\327\\ \\ 327 000,00 - 323 000,00 4 000,00 -
Расходы \\0702\\056\\4230000\\327\\200 \\ 282 000,00 - 278 000,00 4 000,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0702\\056\\4230000\\327\\210 \\ 248 000,00 - 248 000,00 - -
Заработная плата \\0702\\056\\4230000\\327\\211 \\ 180 000,00 - 180 000,00 - -
Прочие выплаты \\0702\\056\\4230000\\327\\212 \\ 20 000,00 - 20 000,00 - -
Начисления на оплату труда \\0702\\056\\4230000\\327\\213 \\ 48 000,00 - 48 000,00 - -
Приобретение услуг \\0702\\056\\4230000\\327\\220 \\ 29 000,00 - 25 000,00 4 000,00 -
Услуги связи \\0702\\056\\4230000\\327\\221 \\ 4 000,00 - - 4 000,00 -
Транспортные услуги \\0702\\056\\4230000\\327\\222 \\ 5 000,00 - 5 000,00 - -
Прочие услуги \\0702\\056\\4230000\\327\\226 \\ 20 000,00 - 20 000,00 - -
Прочие расходы \\0702\\056\\4230000\\327\\290 \\ 5 000,00 - 5 000,00 - -
Прочие расходы \\0702\\056\\4230000\\327\\290-01 \\ 5 000,00 - 5 000,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0702\\056\\4230000\\327\\300 \\ 45 000,00 - 45 000,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0702\\056\\4230000\\327\\340 \\ 45 000,00 - 45 000,00 - -
Прочие \\0702\\056\\4230000\\327\\340-03 \\ 45 000,00 - 45 000,00 - -
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0702\\075-01\\\\\\ \\ 21 470 450,26 - 7 806 250,26 13 664 200,00 -
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210000\\\\ \\ 8 909 602,02 - 5 246 202,02 3 663 400,00 -
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210100\\\\ \\ 8 898 002,02 - 5 236 402,02 3 661 600,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210100\\327\\ \\ 8 898 002,02 - 5 236 402,02 3 661 600,00 -
Расходы \\0702\\075-01\\4210100\\327\\200 \\ 6 731 302,02 - 3 069 702,02 3 661 600,00 -
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4210100\\327\\220 \\ 6 553 902,02 - 2 892 302,02 3 661 600,00 -
Услуги связи \\0702\\075-01\\4210100\\327\\221 \\ 102 600,00 - - 102 600,00 -
Коммунальные услуги \\0702\\075-01\\4210100\\327\\223 \\ -883 500,00 - -883 500,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4210100\\327\\225 \\ 7 176 802,02 - 3 617 802,02 3 559 000,00 -
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4210100\\327\\226 \\ 158 000,00 - 158 000,00 - -
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4210100\\327\\290 \\ 177 400,00 - 177 400,00 - -
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4210100\\327\\290-01 \\ 177 400,00 - 177 400,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4210100\\327\\300 \\ 2 166 700,00 - 2 166 700,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0702\\075-01\\4210100\\327\\310 \\ 2 166 700,00 - 2 166 700,00 - -
Прочие \\0702\\075-01\\4210100\\327\\310-02 \\ 2 166 700,00 - 2 166 700,00 - -
Вечерние (сменные) школы \\0702\\075-01\\4210200\\\\ \\ 11 600,00 - 9 800,00 1 800,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210200\\327\\ \\ 11 600,00 - 9 800,00 1 800,00 -
Расходы \\0702\\075-01\\4210200\\327\\200 \\ 11 600,00 - 9 800,00 1 800,00 -
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4210200\\327\\220 \\ 11 600,00 - 9 800,00 1 800,00 -
Услуги связи \\0702\\075-01\\4210200\\327\\221 \\ 1 800,00 - - 1 800,00 -
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4210200\\327\\226 \\ 9 800,00 - 9 800,00 - -
Школы-интернаты \\0702\\075-01\\4220000\\\\ \\ 64 846,52 - 58 846,52 6 000,00 -
Общеобразовательные школы-интернаты \\0702\\075-01\\4220100\\\\ \\ 64 846,52 - 58 846,52 6 000,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4220100\\327\\ \\ 64 846,52 - 58 846,52 6 000,00 -
Расходы \\0702\\075-01\\4220100\\327\\200 \\ -53,48 - -6 053,48 6 000,00 -
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4220100\\327\\220 \\ -53,48 - -6 053,48 6 000,00 -
Услуги связи \\0702\\075-01\\4220100\\327\\221 \\ 6 000,00 - - 6 000,00 -
Коммунальные услуги \\0702\\075-01\\4220100\\327\\223 \\ -50 000,00 - -50 000,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4220100\\327\\225 \\ 43 946,52 - 43 946,52 - -
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4220100\\327\\300 \\ 64 900,00 - 64 900,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0702\\075-01\\4220100\\327\\310 \\ 64 900,00 - 64 900,00 - -
Прочие \\0702\\075-01\\4220100\\327\\310-02 \\ 64 900,00 - 64 900,00 - -
Учреждения по внешкольной работе с детьми \\0702\\075-01\\4230000\\\\ \\ 12 496 001,72 - 2 501 201,72 9 994 800,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4230000\\327\\ \\ 12 496 001,72 - 2 501 201,72 9 994 800,00 -
Расходы \\0702\\075-01\\4230000\\327\\200 \\ 11 456 501,72 - 1 461 701,72 9 994 800,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0702\\075-01\\4230000\\327\\210 \\ 1 174 800,00 - 724 800,00 450 000,00 -
Заработная плата \\0702\\075-01\\4230000\\327\\211 \\ 1 150 000,00 - 700 000,00 450 000,00 -
Прочие выплаты \\0702\\075-01\\4230000\\327\\212 \\ 4 800,00 - 4 800,00 - -
Начисления на оплату труда \\0702\\075-01\\4230000\\327\\213 \\ 20 000,00 - 20 000,00 - -
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4230000\\327\\220 \\ 10 219 321,72 - 674 521,72 9 544 800,00 -
Услуги связи \\0702\\075-01\\4230000\\327\\221 \\ 44 800,00 - - 44 800,00 -
Транспортные услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\222 \\ 26 788,00 - 26 788,00 - -
Коммунальные услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\223 \\ -362 000,00 - -362 000,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4230000\\327\\225 \\ 10 456 833,72 - 956 833,72 9 500 000,00 -
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\226 \\ 52 900,00 - 52 900,00 - -
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4230000\\327\\290 \\ 62 380,00 - 62 380,00 - -
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4230000\\327\\290-01 \\ 62 380,00 - 62 380,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4230000\\327\\300 \\ 1 039 500,00 - 1 039 500,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0702\\075-01\\4230000\\327\\310 \\ 1 039 500,00 - 1 039 500,00 - -
Прочие \\0702\\075-01\\4230000\\327\\310-02 \\ 1 039 500,00 - 1 039 500,00 - -
Переподготовка и повышение квалификации \\0705\\\\\\\\ \\ 302 100,00 - 302 100,00 - -
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0705\\054-01\\\\\\ \\ 302 100,00 - 302 100,00 - -
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров \\0705\\054-01\\4290000\\\\ \\ 302 100,00 - 302 100,00 - -
Переподготовка и повышение квалификации кадров \\0705\\054-01\\4290000\\450\\ \\ 302 100,00 - 302 100,00 - -
Расходы \\0705\\054-01\\4290000\\450\\200 \\ 302 100,00 - 302 100,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0705\\054-01\\4290000\\450\\210 \\ 152 800,00 - 152 800,00 - -
Прочие выплаты \\0705\\054-01\\4290000\\450\\212 \\ 152 800,00 - 152 800,00 - -
Приобретение услуг \\0705\\054-01\\4290000\\450\\220 \\ 149 300,00 - 149 300,00 - -
Транспортные услуги \\0705\\054-01\\4290000\\450\\222 \\ 22 300,00 - 22 300,00 - -
Прочие услуги \\0705\\054-01\\4290000\\450\\226 \\ 127 000,00 - 127 000,00 - -
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\\\\\\\ \\ 618 312,00 - 217 312,00 401 000,00 -
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0707\\075-01\\\\\\ \\ 300 312,00 - 300 312,00 - -
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\ 300 312,00 - 300 312,00 - -
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\ 300 312,00 - 300 312,00 - -
Расходы бюджета РБ \\0707\\075-01\\4320000\\452-01\\ \\ - - - - -
Расходы \\0707\\075-01\\4320000\\452-01\\200 \\ - - - - -
Социальное обеспечение \\0707\\075-01\\4320000\\452-01\\260 \\ - - - - -
Пособия по социальной помощи населению \\0707\\075-01\\4320000\\452-01\\262 \\ - - - - -
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\ 300 312,00 - 300 312,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\300 \\ 300 312,00 - 300 312,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\340 \\ 300 312,00 - 300 312,00 - -
Продукты питания \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\340-02 \\ 300 312,00 - 300 312,00 - -
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ \\0707\\262\\\\\\ \\ 318 000,00 - -83 000,00 401 000,00 -
Организационновоспитательная работа с молодежью \\0707\\262\\4310000\\\\ \\ 318 000,00 - 172 000,00 146 000,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0707\\262\\4310000\\327\\ \\ 318 000,00 - 172 000,00 146 000,00 -
Расходы \\0707\\262\\4310000\\327\\200 \\ 4 000,00 - -80 000,00 84 000,00 -
Приобретение услуг \\0707\\262\\4310000\\327\\220 \\ 4 000,00 - -61 000,00 65 000,00 -
Услуги связи \\0707\\262\\4310000\\327\\221 \\ 4 000,00 - - 4 000,00 -
Транспортные услуги \\0707\\262\\4310000\\327\\222 \\ - - -35 000,00 35 000,00 -
Арендная плата за пользование имуществом \\0707\\262\\4310000\\327\\224 \\ - - -15 000,00 15 000,00 -
Прочие услуги \\0707\\262\\4310000\\327\\226 \\ - - -11 000,00 11 000,00 -
Прочие расходы \\0707\\262\\4310000\\327\\290 \\ - - -19 000,00 19 000,00 -
Прочие расходы \\0707\\262\\4310000\\327\\290-01 \\ - - -19 000,00 19 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0707\\262\\4310000\\327\\300 \\ 314 000,00 - 252 000,00 62 000,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0707\\262\\4310000\\327\\310 \\ 240 000,00 - 240 000,00 - -
Прочие \\0707\\262\\4310000\\327\\310-02 \\ 240 000,00 - 240 000,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0707\\262\\4310000\\327\\340 \\ 74 000,00 - 12 000,00 62 000,00 -
Прочие \\0707\\262\\4310000\\327\\340-03 \\ 74 000,00 - 12 000,00 62 000,00 -
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\262\\4320000\\\\ \\ - - -255 000,00 255 000,00 -
Оздоровление детей \\0707\\262\\4320000\\452\\ \\ - - -255 000,00 255 000,00 -
Расходы бюджета МО \\0707\\262\\4320000\\452-02\\ \\ - - -255 000,00 255 000,00 -
Расходы \\0707\\262\\4320000\\452-02\\200 \\ - - -16 000,00 16 000,00 -
Приобретение услуг \\0707\\262\\4320000\\452-02\\220 \\ - - -16 000,00 16 000,00 -
Прочие услуги \\0707\\262\\4320000\\452-02\\226 \\ - - -16 000,00 16 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0707\\262\\4320000\\452-02\\300 \\ - - -239 000,00 239 000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0707\\262\\4320000\\452-02\\340 \\ - - -239 000,00 239 000,00 -
Продукты питания \\0707\\262\\4320000\\452-02\\340-02 \\ - - -239 000,00 239 000,00 -
Другие вопросы в области образования \\0709\\\\\\\\ \\ 4 276 199,55 - 3 240 999,55 1 035 200,00 -
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0709\\075-01\\\\\\ \\ 4 276 199,55 - 3 240 999,55 1 035 200,00 -
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования \\0709\\075-01\\4350000\\\\ \\ 478 539,85 - 374 939,85 103 600,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4350000\\327\\ \\ 478 539,85 - 374 939,85 103 600,00 -
Расходы \\0709\\075-01\\4350000\\327\\200 \\ 178 539,85 - 74 939,85 103 600,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0709\\075-01\\4350000\\327\\210 \\ 150 000,00 - 50 000,00 100 000,00 -
Заработная плата \\0709\\075-01\\4350000\\327\\211 \\ 150 000,00 - 50 000,00 100 000,00 -
Прочие выплаты \\0709\\075-01\\4350000\\327\\212 \\ - - - - -
Начисления на оплату труда \\0709\\075-01\\4350000\\327\\213 \\ - - - - -
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4350000\\327\\220 \\ 28 539,85 - 24 939,85 3 600,00 -
Услуги связи \\0709\\075-01\\4350000\\327\\221 \\ 3 600,00 - - 3 600,00 -
Услуги по содержанию имущества \\0709\\075-01\\4350000\\327\\225 \\ 9 319,85 - 9 319,85 - -
Прочие услуги \\0709\\075-01\\4350000\\327\\226 \\ 15 620,00 - 15 620,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0709\\075-01\\4350000\\327\\300 \\ 300 000,00 - 300 000,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0709\\075-01\\4350000\\327\\310 \\ 300 000,00 - 300 000,00 - -
Прочие \\0709\\075-01\\4350000\\327\\310-02 \\ 300 000,00 - 300 000,00 - -
Мероприятия в области образования \\0709\\075-01\\4360000\\\\ \\ 475 100,00 - 475 100,00 - -
Проведение мероприятий для детей и молодежи \\0709\\075-01\\4360000\\447\\ \\ 475 100,00 - 475 100,00 - -
Расходы \\0709\\075-01\\4360000\\447\\200 \\ 475 100,00 - 475 100,00 - -
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4360000\\447\\220 \\ 475 100,00 - 475 100,00 - -
Прочие услуги \\0709\\075-01\\4360000\\447\\226 \\ 475 100,00 - 475 100,00 - -
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0709\\075-01\\4520000\\\\ \\ 3 322 559,70 - 2 390 959,70 931 600,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4520000\\327\\ \\ 3 322 559,70 - 2 390 959,70 931 600,00 -
Расходы \\0709\\075-01\\4520000\\327\\200 \\ 2 982 379,70 - 2 050 779,70 931 600,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0709\\075-01\\4520000\\327\\210 \\ 2 050 000,00 - 1 250 000,00 800 000,00 -
Заработная плата \\0709\\075-01\\4520000\\327\\211 \\ 2 050 000,00 - 1 250 000,00 800 000,00 -
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4520000\\327\\220 \\ 905 779,70 - 800 779,70 105 000,00 -
Услуги связи \\0709\\075-01\\4520000\\327\\221 \\ 139 800,00 - 34 800,00 105 000,00 -
Транспортные услуги \\0709\\075-01\\4520000\\327\\222 \\ 22 700,00 - 22 700,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0709\\075-01\\4520000\\327\\225 \\ 436 939,70 - 436 939,70 - -
Прочие услуги \\0709\\075-01\\4520000\\327\\226 \\ 306 340,00 - 306 340,00 - -
Прочие расходы \\0709\\075-01\\4520000\\327\\290 \\ 26 600,00 - - 26 600,00 -
Прочие расходы \\0709\\075-01\\4520000\\327\\290-01 \\ 26 600,00 - - 26 600,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0709\\075-01\\4520000\\327\\300 \\ 340 180,00 - 340 180,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0709\\075-01\\4520000\\327\\310 \\ 100 000,00 - 100 000,00 - -
Прочие \\0709\\075-01\\4520000\\327\\310-02 \\ 100 000,00 - 100 000,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0709\\075-01\\4520000\\327\\340 \\ 240 180,00 - 240 180,00 - -
Прочие \\0709\\075-01\\4520000\\327\\340-03 \\ 240 180,00 - 240 180,00 - -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\\\\\\\ \\ 621 350,00 - -1 111 650,00 1 733 000,00 -
Культура \\0801\\\\\\\\ \\ 417 500,00 - -1 115 500,00 1 533 000,00 -
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0801\\056\\\\\\ \\ 417 500,00 - -1 115 500,00 1 533 000,00 -
Библиотеки \\0801\\056\\4420000\\\\ \\ 139 000,00 - - 139 000,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0801\\056\\4420000\\327\\ \\ 139 000,00 - - 139 000,00 -
Расходы \\0801\\056\\4420000\\327\\200 \\ 119 000,00 - - 119 000,00 -
Приобретение услуг \\0801\\056\\4420000\\327\\220 \\ 119 000,00 - - 119 000,00 -
Услуги связи \\0801\\056\\4420000\\327\\221 \\ 4 000,00 - - 4 000,00 -
Арендная плата за пользование имуществом \\0801\\056\\4420000\\327\\224 \\ 15 000,00 - - 15 000,00 -
Прочие услуги \\0801\\056\\4420000\\327\\226 \\ 100 000,00 - - 100 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0801\\056\\4420000\\327\\300 \\ 20 000,00 - - 20 000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0801\\056\\4420000\\327\\340 \\ 20 000,00 - - 20 000,00 -
Прочие \\0801\\056\\4420000\\327\\340-03 \\ 20 000,00 - - 20 000,00 -
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0801\\056\\4500000\\\\ \\ 278 500,00 - -1 115 500,00 1 394 000,00 -
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0801\\056\\4500000\\453\\ \\ 278 500,00 - -1 115 500,00 1 394 000,00 -
Расходы \\0801\\056\\4500000\\453\\200 \\ 278 500,00 - -1 115 500,00 1 394 000,00 -
Приобретение услуг \\0801\\056\\4500000\\453\\220 \\ - - -1 394 000,00 1 394 000,00 -
Услуги по содержанию имущества \\0801\\056\\4500000\\453\\225 \\ - - -864 000,00 864 000,00 -
Прочие услуги \\0801\\056\\4500000\\453\\226 \\ - - -530 000,00 530 000,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0801\\056\\4500000\\453\\240 \\ 278 500,00 - 278 500,00 - -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0801\\056\\4500000\\453\\241 \\ 278 500,00 - 278 500,00 - -
Периодическая печать и издательства \\0804\\\\\\\\ \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Местные органы самоуправления \\0804\\303-04\\\\\\ \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Администрация \\0804\\303-04-02\\\\\\ \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти \\0804\\303-04-02\\4570000\\\\ \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0804\\303-04-02\\4570000\\453\\ \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Расходы \\0804\\303-04-02\\4570000\\453\\200 \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Приобретение услуг \\0804\\303-04-02\\4570000\\453\\220 \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Прочие услуги \\0804\\303-04-02\\4570000\\453\\226 \\ 200 000,00 - - 200 000,00 -
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0806\\\\\\\\ \\ 3 850,00 - 3 850,00 - -
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0806\\056\\\\\\ \\ 3 850,00 - 3 850,00 - -
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0806\\056\\4520000\\\\ \\ 3 850,00 - 3 850,00 - -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0806\\056\\4520000\\327\\ \\ 3 850,00 - 3 850,00 - -
Расходы \\0806\\056\\4520000\\327\\200 \\ 3 850,00 - 3 850,00 - -
Приобретение услуг \\0806\\056\\4520000\\327\\220 \\ 1 000,00 - 1 000,00 - -
Прочие услуги \\0806\\056\\4520000\\327\\226 \\ 1 000,00 - 1 000,00 - -
Прочие расходы \\0806\\056\\4520000\\327\\290 \\ 2 850,00 - 2 850,00 - -
Прочие расходы \\0806\\056\\4520000\\327\\290-01 \\ 2 850,00 - 2 850,00 - -
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ \\0900\\\\\\\\ \\ 64 744 045,00 - 24 318 365,00 40 425 680,00 -
Здравоохранение \\0901\\\\\\\\ \\ 22 524 100,00 - 6 159 020,00 16 365 080,00 -
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0901\\054-01\\\\\\ \\ 20 832 100,00 - 6 159 020,00 14 673 080,00 -
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения \\0901\\054-01\\4690000\\\\ \\ 1 715 000,00 - -272 200,00 1 987 200,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4690000\\327\\ \\ 1 715 000,00 - -272 200,00 1 987 200,00 -
Расходы \\0901\\054-01\\4690000\\327\\200 \\ -4 800,00 - -15 300,00 10 500,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4690000\\327\\210 \\ -83 200,00 - -83 200,00 - -
Заработная плата \\0901\\054-01\\4690000\\327\\211 \\ -58 900,00 - -58 900,00 - -
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4690000\\327\\212 \\ 400,00 - 400,00 - -
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4690000\\327\\213 \\ -24 700,00 - -24 700,00 - -
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4690000\\327\\220 \\ 78 400,00 - 67 900,00 10 500,00 -
Услуги связи \\0901\\054-01\\4690000\\327\\221 \\ 13 400,00 - 2 900,00 10 500,00 -
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4690000\\327\\223 \\ -3 200,00 - -3 200,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4690000\\327\\225 \\ 10 400,00 - 10 400,00 - -
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4690000\\327\\226 \\ 57 800,00 - 57 800,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4690000\\327\\300 \\ 1 719 800,00 - -256 900,00 1 976 700,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4690000\\327\\310 \\ 676 700,00 - - 676 700,00 -
Прочие \\0901\\054-01\\4690000\\327\\310-02 \\ 676 700,00 - - 676 700,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4690000\\327\\340 \\ 1 043 100,00 - -256 900,00 1 300 000,00 -
Продукты питания \\0901\\054-01\\4690000\\327\\340-02 \\ -2 400,00 - -2 400,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4690000\\327\\340-03 \\ 1 045 500,00 - -254 500,00 1 300 000,00 -
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части \\0901\\054-01\\4700000\\\\ \\ 14 950 167,00 - 4 462 710,00 10 487 457,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4700000\\327\\ \\ 14 950 167,00 - 4 462 710,00 10 487 457,00 -
Расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\200 \\ 5 271 969,00 - 683 267,00 4 588 702,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4700000\\327\\210 \\ 437 000,00 - -42 500,00 479 500,00 -
Заработная плата \\0901\\054-01\\4700000\\327\\211 \\ 414 300,00 - 36 400,00 377 900,00 -
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4700000\\327\\212 \\ -800,00 - -800,00 - -
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4700000\\327\\213 \\ 23 500,00 - -78 100,00 101 600,00 -
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4700000\\327\\220 \\ 4 839 969,00 - 730 767,00 4 109 202,00 -
Услуги связи \\0901\\054-01\\4700000\\327\\221 \\ 353 700,00 - 19 100,00 334 600,00 -
Транспортные услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\222 \\ -1 000,00 - -1 000,00 - -
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\223 \\ 313 800,00 - 313 800,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4700000\\327\\225 \\ 3 926 669,00 - 539 000,00 3 387 669,00 -
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\226 \\ 246 800,00 - -140 133,00 386 933,00 -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\290 \\ -5 000,00 - -5 000,00 - -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\290-01 \\ -5 000,00 - -5 000,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4700000\\327\\300 \\ 9 678 198,00 - 3 779 443,00 5 898 755,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4700000\\327\\310 \\ 1 963 098,00 - 1 624 323,00 338 775,00 -
Прочие \\0901\\054-01\\4700000\\327\\310-02 \\ 1 963 098,00 - 1 624 323,00 338 775,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340 \\ 7 715 100,00 - 2 155 120,00 5 559 980,00 -
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-01 \\ 7 332 300,00 - 2 139 120,00 5 193 180,00 -
Продукты питания \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-02 \\ 116 300,00 - -65 200,00 181 500,00 -
Прочие \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-03 \\ 266 500,00 - 81 200,00 185 300,00 -
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры \\0901\\054-01\\4710000\\\\ \\ 1 518 492,00 - 348 700,00 1 169 792,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4710000\\327\\ \\ 1 518 492,00 - 348 700,00 1 169 792,00 -
Расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\200 \\ 1 019 100,00 - 370 300,00 648 800,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4710000\\327\\210 \\ 72 800,00 - 72 800,00 - -
Заработная плата \\0901\\054-01\\4710000\\327\\211 \\ 82 100,00 - 82 100,00 - -
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4710000\\327\\212 \\ -1 000,00 - -1 000,00 - -
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4710000\\327\\213 \\ -8 300,00 - -8 300,00 - -
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4710000\\327\\220 \\ 948 300,00 - 299 500,00 648 800,00 -
Услуги связи \\0901\\054-01\\4710000\\327\\221 \\ 22 500,00 - 6 900,00 15 600,00 -
Транспортные услуги \\0901\\054-01\\4710000\\327\\222 \\ -1 000,00 - -1 000,00 - -
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4710000\\327\\223 \\ 33 300,00 - 33 300,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4710000\\327\\225 \\ 309 700,00 - 260 300,00 49 400,00 -
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4710000\\327\\226 \\ 583 800,00 - - 583 800,00 -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\290 \\ -2 000,00 - -2 000,00 - -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\290-01 \\ -2 100,00 - -2 000,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4710000\\327\\300 \\ 499 392,00 - -21 600,00 520 992,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4710000\\327\\310 \\ 520 992,00 - - 520 992,00 -
Прочие \\0901\\054-01\\4710000\\327\\310-02 \\ 520 992,00 - - 520 992,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4710000\\327\\340 \\ -21 600,00 - -21 600,00 - -
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\340-01 \\ 600,00 - 600,00 - -
Продукты питания \\0901\\054-01\\4710000\\327\\340-02 \\ -2 000,00 - -2 000,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4710000\\327\\340-03 \\ -20 200,00 - -20 200,00 - -
Санатории для больных туберкулезом \\0901\\054-01\\4730000\\\\ \\ 683 190,00 - 404 810,00 278 380,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4730000\\327\\ \\ 683 190,00 - 404 810,00 278 380,00 -
Расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\200 \\ 570 680,00 - 292 300,00 278 380,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4730000\\327\\210 \\ -91 000,00 - -91 000,00 - -
Заработная плата \\0901\\054-01\\4730000\\327\\211 \\ -90 200,00 - -90 200,00 - -
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4730000\\327\\213 \\ -800,00 - -800,00 - -
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4730000\\327\\220 \\ 668 680,00 - 390 300,00 278 380,00 -
Услуги связи \\0901\\054-01\\4730000\\327\\221 \\ 4 200,00 - - 4 200,00 -
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4730000\\327\\223 \\ 21 800,00 - 21 800,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4730000\\327\\225 \\ 534 880,00 - 260 700,00 274 180,00 -
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4730000\\327\\226 \\ 107 800,00 - 107 800,00 - -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\290 \\ -7 000,00 - -7 000,00 - -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\290-01 \\ -7 000,00 - -7 000,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4730000\\327\\300 \\ 112 510,00 - 112 510,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4730000\\327\\310 \\ 212 410,00 - 212 410,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4730000\\327\\310-02 \\ 212 410,00 - 212 410,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340 \\ -99 900,00 - -99 900,00 - -
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340-01 \\ -61 600,00 - -61 600,00 - -
Продукты питания \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340-02 \\ -45 500,00 - -45 500,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340-03 \\ 7 200,00 - 7 200,00 - -
Санатории для детей и подростков \\0901\\054-01\\4740000\\\\ \\ -286 600,00 - -308 500,00 21 900,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4740000\\327\\ \\ -286 600,00 - -308 500,00 21 900,00 -
Расходы \\0901\\054-01\\4740000\\327\\200 \\ -202 700,00 - -206 600,00 3 900,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4740000\\327\\210 \\ -199 300,00 - -199 300,00 - -
Заработная плата \\0901\\054-01\\4740000\\327\\211 \\ -186 800,00 - -186 800,00 - -
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4740000\\327\\213 \\ -12 500,00 - -12 500,00 - -
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4740000\\327\\220 \\ -6 400,00 - -10 300,00 3 900,00 -
Услуги связи \\0901\\054-01\\4740000\\327\\221 \\ 3 900,00 - - 3 900,00 -
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4740000\\327\\223 \\ 44 300,00 - 44 300,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4740000\\327\\225 \\ -3 800,00 - -3 800,00 - -
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4740000\\327\\226 \\ -50 800,00 - -50 800,00 - -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4740000\\327\\290 \\ 3 000,00 - 3 000,00 - -
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4740000\\327\\290-01 \\ 3 000,00 - 3 000,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4740000\\327\\300 \\ -83 900,00 - -101 900,00 18 000,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4740000\\327\\310 \\ 12 700,00 - 12 700,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4740000\\327\\310-02 \\ 12 700,00 - 12 700,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4740000\\327\\340 \\ -96 600,00 - -114 600,00 18 000,00 -
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4740000\\327\\340-01 \\ -16 100,00 - -34 100,00 18 000,00 -
Продукты питания \\0901\\054-01\\4740000\\327\\340-02 \\ -82 900,00 - -82 900,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4740000\\327\\340-03 \\ 2 400,00 - 2 400,00 - -
Родильные дома \\0901\\054-01\\4760000\\\\ \\ 1 533 751,00 - 815 000,00 718 751,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4760000\\327\\ \\ 1 533 751,00 - 815 000,00 718 751,00 -
Расходы \\0901\\054-01\\4760000\\327\\200 \\ 1 233 751,00 - 515 000,00 718 751,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4760000\\327\\210 \\ 240 000,00 - 240 000,00 - -
Заработная плата \\0901\\054-01\\4760000\\327\\211 \\ 160 000,00 - 160 000,00 - -
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4760000\\327\\213 \\ 80 000,00 - 80 000,00 - -
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4760000\\327\\220 \\ 993 751,00 - 275 000,00 718 751,00 -
Услуги связи \\0901\\054-01\\4760000\\327\\221 \\ 30 000,00 - - 30 000,00 -
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4760000\\327\\225 \\ 782 651,00 - 93 900,00 688 751,00 -
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4760000\\327\\226 \\ 181 100,00 - 181 100,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4760000\\327\\300 \\ 300 000,00 - 300 000,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4760000\\327\\310 \\ 300 000,00 - 300 000,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4760000\\327\\310-02 \\ 300 000,00 - 300 000,00 - -
Станции скорой и неотложной помощи \\0901\\054-01\\4770000\\\\ \\ 718 100,00 - 708 500,00 9 600,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4770000\\327\\ \\ 718 100,00 - 708 500,00 9 600,00 -
Расходы \\0901\\054-01\\4770000\\327\\200 \\ 394 900,00 - 385 300,00 9 600,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4770000\\327\\210 \\ 380 100,00 - 380 100,00 - -
Заработная плата \\0901\\054-01\\4770000\\327\\211 \\ 380 100,00 - 380 100,00 - -
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4770000\\327\\213 \\ - - - - -
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4770000\\327\\220 \\ 14 800,00 - 5 200,00 9 600,00 -
Услуги связи \\0901\\054-01\\4770000\\327\\221 \\ 10 800,00 - 1 200,00 9 600,00 -
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4770000\\327\\223 \\ 9 100,00 - 9 100,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4770000\\327\\225 \\ 8 200,00 - 8 200,00 - -
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4770000\\327\\226 \\ -13 300,00 - -13 300,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4770000\\327\\300 \\ 323 200,00 - 323 200,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4770000\\327\\310 \\ 309 600,00 - 309 600,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4770000\\327\\310-02 \\ 309 600,00 - 309 600,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4770000\\327\\340 \\ 13 600,00 - 13 600,00 - -
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4770000\\327\\340-01 \\ 16 400,00 - 16 400,00 - -
Продукты питания \\0901\\054-01\\4770000\\327\\340-02 \\ -400,00 - -400,00 - -
Прочие \\0901\\054-01\\4770000\\327\\340-03 \\ -2 400,00 - -2 400,00 - -
Местные органы самоуправления \\0901\\303-04\\\\\\ \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Администрация \\0901\\303-04-02\\\\\\ \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Непрограммные инвестиции в основные фонды \\0901\\303-04-02\\1020000\\\\ \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Строительство объектов общегражданского назначения \\0901\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0901\\303-04-02\\1020000\\214\\300 \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\303-04-02\\1020000\\214\\310 \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Капитальное строительство \\0901\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01 \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Здравоохранение \\0901\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01-2 \\ 1 692 000,00 - - 1 692 000,00 -
Спорт и физическая культура \\0902\\\\\\\\ \\ 41 819 445,00 - 17 798 445,00 24 021 000,00 -
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0902\\164\\\\\\ \\ 6 170 345,00 - 6 149 345,00 21 000,00 -
Центры спортивной подготовки (сборные команды) \\0902\\164\\4820000\\\\ \\ 6 058 545,00 - 6 037 545,00 21 000,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0902\\164\\4820000\\327\\ \\ 6 058 545,00 - 6 037 545,00 21 000,00 -
Расходы \\0902\\164\\4820000\\327\\200 \\ 6 058 545,00 - 6 037 545,00 21 000,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0902\\164\\4820000\\327\\210 \\ 36 945,00 - 36 945,00 - -
Заработная плата \\0902\\164\\4820000\\327\\211 \\ 31 316,13 - 31 316,13 - -
Начисления на оплату труда \\0902\\164\\4820000\\327\\213 \\ 5 628,87 - 5 628,87 - -
Приобретение услуг \\0902\\164\\4820000\\327\\220 \\ 6 021 000,00 - 6 000 000,00 21 000,00 -
Услуги связи \\0902\\164\\4820000\\327\\221 \\ 21 000,00 - - 21 000,00 -
Услуги по содержанию имущества \\0902\\164\\4820000\\327\\225 \\ 6 000 000,00 - 6 000 000,00 - -
Прочие расходы \\0902\\164\\4820000\\327\\290 \\ 600,00 - 600,00 - -
Прочие расходы \\0902\\164\\4820000\\327\\290-01 \\ 600,00 - 600,00 - -
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия \\0902\\164\\5120000\\\\ \\ 111 800,00 - 111 800,00 - -
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма \\0902\\164\\5120000\\455\\ \\ 111 800,00 - 111 800,00 - -
Расходы \\0902\\164\\5120000\\455\\200 \\ 111 800,00 - 111 800,00 - -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0902\\164\\5120000\\455\\210 \\ 40 000,00 - 40 000,00 - -
Прочие выплаты \\0902\\164\\5120000\\455\\212 \\ 40 000,00 - 40 000,00 - -
Приобретение услуг \\0902\\164\\5120000\\455\\220 \\ 71 800,00 - 71 800,00 - -
Транспортные услуги \\0902\\164\\5120000\\455\\222 \\ 30 000,00 - 30 000,00 - -
Арендная плата за пользование имуществом \\0902\\164\\5120000\\455\\224 \\ 10 000,00 - 10 000,00 - -
Прочие услуги \\0902\\164\\5120000\\455\\226 \\ 31 800,00 - 31 800,00 - -
Местные органы самоуправления \\0902\\303-04\\\\\\ \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Администрация \\0902\\303-04-02\\\\\\ \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Непрограммные инвестиции в основные фонды \\0902\\303-04-02\\1020000\\\\ \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Строительство объектов общегражданского назначения \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Поступление нефинансовых активов \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\300 \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Увеличение стоимости основных средств \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310 \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Капитальное строительство \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01 \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Физическая культура и спорт \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01-2 \\ 35 649 100,00 - 11 649 100,00 24 000 000,00 -
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта \\0904\\\\\\\\ \\ 400 500,00 - 360 900,00 39 600,00 -
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0904\\054-01\\\\\\ \\ 400 500,00 - 360 900,00 39 600,00 -
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0904\\054-01\\4520000\\\\ \\ 400 500,00 - 360 900,00 39 600,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0904\\054-01\\4520000\\327\\ \\ 400 500,00 - 360 900,00 39 600,00 -
Расходы \\0904\\054-01\\4520000\\327\\200 \\ 402 000,00 - 362 400,00 39 600,00 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0904\\054-01\\4520000\\327\\210 \\ 305 500,00 - 305 500,00 - -
Заработная плата \\0904\\054-01\\4520000\\327\\211 \\ 305 500,00 - 305 500,00 - -
Приобретение услуг \\0904\\054-01\\4520000\\327\\220 \\ 97 500,00 - 57 900,00 39 600,00 -
Услуги связи \\0904\\054-01\\4520000\\327\\221 \\ 56 400,00 - 16 800,00 39 600,00 -
Коммунальные услуги \\0904\\054-01\\4520000\\327\\223 \\ 4 800,00 - 4 800,00 - -
Услуги по содержанию имущества \\0904\\054-01\\4520000\\327\\225 \\ -7 900,00 - -7 900,00 - -
Прочие услуги \\0904\\054-01\\4520000\\327\\226 \\ 44 200,00 - 44 200,00 - -
Прочие расходы \\0904\\054-01\\4520000\\327\\290 \\ -1 000,00 - -1 000,00 - -
Прочие расходы \\0904\\054-01\\4520000\\327\\290-01 \\ -1 000,00 - -1 000,00 - -
Поступление нефинансовых активов \\0904\\054-01\\4520000\\327\\300 \\ -1 500,00 - -1 500,00 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0904\\054-01\\4520000\\327\\310 \\ -2 000,00 - -2 000,00 - -
Прочие \\0904\\054-01\\4520000\\327\\310-02 \\ -2 000,00 - -2 000,00 - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0904\\054-01\\4520000\\327\\340 \\ 500,00 - 500,00 - -
Прочие \\0904\\054-01\\4520000\\327\\340-03 \\ 500,00 - 500,00 - -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \\1000\\\\\\\\ \\ 130 600,00 - -35 600,00 166 200,00 -
Социальное обслуживание населения \\1002\\\\\\\\ \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Местные органы самоуправления \\1002\\303-04\\\\\\ \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Службы по предоставлению гражданам субсидий при оплате ЖКУ \\1002\\303-04-13\\\\\\ \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Учреждения социального обслуживания населения \\1002\\303-04-13\\5060000\\\\ \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате жилищнокоммунальных услуг \\1002\\303-04-13\\5061100\\\\ \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\ \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Расходы \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\200 \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Приобретение услуг \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\220 \\ - - -95 800,00 95 800,00 -
Услуги связи \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\221 \\ - - -420,00 420,00 -
Коммунальные услуги \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\223 \\ - - -33 100,00 33 100,00 -
Услуги по содержанию имущества \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\225 \\ - - -56 600,00 56 600,00 -
Прочие услуги \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\226 \\ - - -5 680,00 5 680,00 -
Социальное обеспечение населения \\1003\\\\\\\\ \\ 130 600,00 - 60 200,00 70 400,00 -
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\1003\\075-01\\\\\\ \\ - - - - -
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления \\1003\\075-01\\5200000\\\\ \\ - - - - -
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования \\1003\\075-01\\5200000\\421\\ \\ - - - - -
Расходы \\1003\\075-01\\5200000\\421\\200 \\ - - - - -
Социальное обеспечение \\1003\\075-01\\5200000\\421\\260 \\ - - - - -
Пособия по социальной помощи населению \\1003\\075-01\\5200000\\421\\262 \\ - - - - -
Местные органы самоуправления \\1003\\303-04\\\\\\ \\ 130 600,00 - 60 200,00 70 400,00 -
Администрация \\1003\\303-04-02\\\\\\ \\ 120 800,00 - 60 200,00 60 600,00 -
Меры социальной поддержки граждан \\1003\\303-04-02\\5050000\\\\ \\ 120 800,00 - 60 200,00 60 600,00 -
Прочие меры социальной поддержки граждан \\1003\\303-04-02\\5050900\\\\ \\ 120 800,00 - 60 200,00 60 600,00 -
Оказание социальной помощи \\1003\\303-04-02\\5050900\\483\\ \\ 120 800,00 - 60 200,00 60 600,00 -
Расходы \\1003\\303-04-02\\5050900\\483\\200 \\ 120 800,00 - 60 200,00 60 600,00 -
Социальное обеспечение \\1003\\303-04-02\\5050900\\483\\260 \\ 120 800,00 - 60 200,00 60 600,00 -
Пособия по социальной помощи населению \\1003\\303-04-02\\5050900\\483\\262 \\ 120 800,00 - 60 200,00 60 600,00 -
Общественные организации и мероприятия \\1003\\303-04-12\\\\\\ \\ 9 800,00 - - 9 800,00 -
Реализация государственных функций в области социальной политики \\1003\\303-04-12\\5140000\\\\ \\ 9 800,00 - - 9 800,00 -
Мероприятия в области социальной политики \\1003\\303-04-12\\5140000\\482\\ \\ 9 800,00 - - 9 800,00 -
Расходы \\1003\\303-04-12\\5140000\\482\\200 \\ 9 800,00 - - 9 800,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\1003\\303-04-12\\5140000\\482\\240 \\ 9 800,00 - - 9 800,00 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций \\1003\\303-04-12\\5140000\\482\\242 \\ 9 800,00 - - 9 800,00 -