Приложение к Решению от 26.09.2007 г № 1-25/306 План


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ед. изм.: руб.
Наименование Классификация Год I II III IV
\\\\\\\\\\ \\ - 3 087 110 - - - 3 437 110 350 000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\\\\\\\ \\ - 777 000 - - - 2 570 700 1 793 700
Резервные фонды \\0113\\\\\\\\ \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Местные органы самоуправления \\0113\\303-04\\\\\\ \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Администрация \\0113\\303-04-02\\\\\\ \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Резервные фонды \\0113\\303-04-02\\0700000\\\\ \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Резервные фонды органов местного самоуправления \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\ \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\200 \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Прочие расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290 \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Прочие расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290-01 \\ - - - - 1 400 000 1 400 000
Другие общегосударственные расходы \\0115\\\\\\\\ \\ - 777 000 - - - 1 170 700 393 700
Местные органы самоуправления \\0115\\303-04\\\\\\ \\ - 777 000 - - - 1 170 700 393 700
Администрация \\0115\\303-04-02\\\\\\ \\ - 777 000 - - - 1 170 700 393 700
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0115\\303-04-02\\0010000\\\\ \\ - 777 000 - - - 1 067 100 290 100
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\ \\ - 777 000 - - - 1 067 100 290 100
Расходы \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\200 \\ - 777 000 - - - 1 067 100 290 100
Приобретение услуг \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\220 \\ - 777 000 - - - 1 067 100 290 100
Прочие услуги \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\226 \\ - 777 000 - - - 1 067 100 290 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью \\0115\\303-04-02\\0900000\\\\ \\ - - - - 103 600 103 600
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\ \\ - - - - 103 600 103 600
Расходы \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\200 \\ - - - - 103 600 103 600
Прочие расходы \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\290 \\ - - - - 103 600 103 600
Прочие расходы \\0115\\303-04-02\\0900000\\200\\290-01 \\ - - - - 103 600 103 600
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \\0500\\\\\\\\ \\ - - - 25 668 300 - 25 668 300
Жилищное хозяйство \\0501\\\\\\\\ \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Местные органы самоуправления \\0501\\303-04\\\\\\ \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Администрация \\0501\\303-04-02\\\\\\ \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Поддержка жилищного хозяйства \\0501\\303-04-02\\3500000\\\\ \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Мероприятия в области жилищного хозяйства \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\ \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Расходы \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\200 \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Приобретение услуг \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\220 \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Услуги по содержанию имущества \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\225 \\ - - - 5 594 800 - 5 594 800
Коммунальное хозяйство \\0502\\\\\\\\ \\ - - - 20 073 500 - 20 073 500
Местные органы самоуправления \\0502\\303-04\\\\\\ \\ _ - - 20 073 500 - 20 073 500
Администрация \\0502\\303-04-02\\\\\\ \\ - - - 20 073 500 - 20 073 500
Благоустройство \\0502\\303-04-02\\6000000\\\\ \\ - - - 20 073 500 - 20 073 500
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\ \\ - - - 20 073 500 - 20 073 500
Расходы \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\200 \\ - - - 20 073 500 - 20 073 500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\240 \\ - - - 20 073 500 - 20 073 500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям \\0502\\303-04-02\\6000000\\807\\241 \\ - - - 20 073 500 - 20 073 500
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\\\\\\\ \\ - 1 485 610 - 325 800 - 9 230 310 7 418 900
Дошкольное образование \\0701\\\\\\\\ \\ 499 700 - - - 8 809 170 9 308 870
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0701\\075-01\\\\\\ \\ 499 700 - - - 8 809 170 9 308 870
Детские дошкольные учреждения \\0701\\075-01\\4200000\\\\ \\ 499 700 - - - 8 809 170 9 308 870
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0701\\075-01\\4200000\\327\\ \\ 499 700 - - - 8 809 170 9 308 870
Расходы \\0701\\075-01\\4200000\\327\\200 \\ 499 392 - 16 023 - 25 485 - 8 767 970 9 308 870
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0701\\075-01\\4200000\\327\\210 \\ - - - - 9 308 870 9 308 870
Заработная плата \\0701\\075-01\\4200000\\327\\211 \\ - - - - 8 200 000 8 200 000
Начисления на оплату труда \\0701\\075-01\\4200000\\327\\213 \\ - - - - 1 108 870 1 108 870
Приобретение услуг \\0701\\075-01\\4200000\\327\\220 \\ 517 015 - 2 000 - 24 785 543 800 -
Услуги связи \\0701\\075-01\\4200000\\327\\221 \\ - 16 400 - - - 16 400 -
Транспортные услуги \\0701\\075-01\\4200000\\327\\222 \\ - 13 285 - 2 000 - 8 285 - 3 000 -
Услуги по содержанию имущества \\0701\\075-01\\4200000\\327\\225 \\ 33 000 - - 33 000 -
Прочие услуги \\0701\\075-01\\4200000\\327\\226 \\ 513 700 - - 16 500 530 200 -
Прочие расходы \\0701\\075-01\\4200000\\327\\290 \\ - 17 623 - 14 023 - 700 - 2 900 -
Прочие расходы \\0701\\075-01\\4200000\\327\\290-01 \\ - 17 623 - 14 023 - 700 - 2 900 -
Поступление нефинансовых активов \\0701\\075-01\\4200000\\327\\300 \\ 308 16 023 25 485 - 41 200 -
Увеличение стоимости основных средств \\0701\\075-01\\4200000\\327\\310 \\ - 750 - 750 - - -
Прочие \\0701\\075-01\\4200000\\327\\310-02 \\ 750 750 - - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340 \\ 1 058 16 773 25 485 - 41 200 -
Продукты питания \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340-02 \\ 147 605 50 603 91 102 5 900 -
Прочие \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340-03 \\ - 146 547 - 33 830 - 65 617 - 47 100 -
Общее образование \\0702\\\\\\\\ \\ - 2 020 810 - 328 700 - 418 240 - 1 931 270
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0702\\075-01\\\\\\ \\ - 2 020 810 - 328 700 - 418 240 - 1 931 270
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210000\\\\ \\ 210 300 - - 210 300 -
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210100\\\\ \\ 210 800 - - 210 800 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210100\\327\\ \\ 210 800 - - 210 800 -
Расходы \\0702\\075-01\\4210100\\327\\200 \\ 171 800 - - 171 800 -
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4210100\\327\\220 \\ 171 800 - - 171 800 -
Услуги связи \\0702\\075-01\\4210100\\327\\221 \\ - 25 500 - - - 25 500 -
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4210100\\327\\225 \\ 194 500 - - 194 500 -
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4210100\\327\\226 \\ 2 800 - - 2 800 -
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4210100\\327\\300 \\ 39 000 - - 39 000 -
Увеличение стоимости основных средств \\0702\\075-01\\4210100\\327\\310 \\ - - - - -
Прочие \\0702\\075-01\\4210100\\327\\310-02 \\ - - - - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0702\\075-01\\4210100\\327\\340 \\ 39 000 - - 39 000 -
Прочие \\0702\\075-01\\4210100\\327\\340-03 \\ 39 000 - - 39 000 -
Вечерние (сменные) школы \\0702\\075-01\\4210200\\\\ \\ - 500 - - - 500 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210200\\327\\ \\ - 500 - - - 500 -
Расходы \\0702\\075-01\\4210200\\327\\200 \\ - 500 - - - 500 -
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4210200\\327\\220 \\ - 500 - - - 500 -
Услуги связи \\0702\\075-01\\4210200\\327\\221 \\ - 300 - - - 300 -
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4210200\\327\\226 \\ - 200 - - - 200 -
Школы-интернаты \\0702\\075-01\\4220000\\\\ \\ - 673 200 - - - 673 200 -
Общеобразовательные школыинтернаты \\0702\\075-01\\4220100\\\\ \\ - 673 200 - - - 673 200 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4220100\\327\\ \\ - 673 200 - - - 673 200 -
Расходы \\0702\\075-01\\4220100\\327\\200 \\ 79 600 - - 79 600 -
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4220100\\327\\220 \\ 79 600 - - 79 600 -
Услуги связи \\0702\\075-01\\4220100\\327\\221 \\ - 2 700 - - - 2 700 -
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4220100\\327\\225 \\ 85 300 - - 85 300 -
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4220100\\327\\226 \\ - 3 000 - - - 3 000 -
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4220100\\327\\300 \\ - 752 800 - - - 752 800 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0702\\075-01\\4220100\\327\\340 \\ - 752 800 - - - 752 800 -
Продукты питания \\0702\\075-01\\4220100\\327\\340-02 \\ - 613 500 - - - 613 500 -
Прочие \\0702\\075-01\\4220100\\327\\340-03 \\ - 139 300 - - - 139 300 -
Учреждения по внешкольной работе с детьми \\0702\\075-01\\4230000\\\\ \\ - 1 557 910 - 328 700 44 660 - 1 931 270
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4230000\\327\\ \\ - 1 557 910 - 328 700 44 660 - 1 931 270
Расходы \\0702\\075-01\\4230000\\327\\200 \\ - 1 541 110 - 107 500 308 010 - 1 956 620
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0702\\075-01\\4230000\\327\\210 \\ - 1 485 610 - 119 300 - 2 906 040 1 301 130
Заработная плата \\0702\\075-01\\4230000\\327\\211 \\ - 1 460 010 - 98 400 - 2 599 340 1 040 930
Прочие выплаты \\0702\\075-01\\4230000\\327\\212 \\ - - - 11 300 - 11 300
Начисления на оплату труда \\0702\\075-01\\4230000\\327\\213 \\ - 25 600 - 32 200 - 306 700 248 900
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4230000\\327\\220 \\ - 55 500 - - 11 800 3 214 050 - 3 257 750
Услуги связи \\0702\\075-01\\4230000\\327\\221 \\ - 4 800 - - - 18 800 14 000
Транспортные услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\222 \\ 9 800 - - 9 800 -
Коммунальные услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\223 \\ - - - - 107 000 107 000
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4230000\\327\\225 \\ - 29 300 - - 3 361 250 - 3 390 550
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\226 \\ - 31 200 - - 11 800 - 31 200 11 800
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4230000\\327\\300 \\ - 16 800 - 221 200 - 263 350 25 350
Увеличение стоимости основных средств \\0702\\075-01\\4230000\\327\\310 \\ - - - - -
Прочие \\0702\\075-01\\4230000\\327\\310-02 \\ - - - - -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0702\\075-01\\4230000\\327\\340 \\ - 16 800 - 221 200 - 263 350 25 350
Прочие \\0702\\075-01\\4230000\\327\\340-03 \\ - 16 800 - 221 200 - 263 350 25 350
Переподготовка и повышение квалификации \\0705\\\\\\\\ \\ - - - 1 400 - 38 400 39 800
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0705\\054-01\\\\\\ \\ - - - 1 400 - 38 400 39 800
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров \\0705\\054-01\\4290000\\\\ \\ - - - 1 400 - 38 400 39 800
Переподготовка и повышение квалификации кадров \\0705\\054-01\\4290000\\450\\ \\ - - - 1 400 - 38 400 39 800
Расходы \\0705\\054-01\\4290000\\450\\200 \\ - - - 1 400 - 38 400 39 800
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0705\\054-01\\4290000\\450\\210 \\ - - - - 13 800 13 800
Прочие выплаты 0705\\054-01\\4290000\\450\\212 \\ - - - - 13 800 13 800
Приобретение услуг \\0705\\054-01\\4290000\\450\\220 \\ - - - 1 400 - 24 600 26 000
Транспортные услуги \\0705\\054-01\\4290000\\450\\222 \\ - - - 1 400 - 3 000 4 400
Прочие услуги \\0705\\054-01\\4290000\\450\\226 \\ - - - - 21 600 21 600
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\\\\\\\ \\ - - - 1 500 - 1 500
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0707\\164\\\\\\ \\ - - - 1 500 - 1 500
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\164\\4320000\\\\ \\ - - - 1 500 - 1 500
Оздоровление детей \\0707\\164\\4320000\\452\\ \\ - - - 1 500 - 1 500
Расходы бюджета МО \\0707\\164\\4320000\\452-02\\ \\ - - - 1 500 - 1 500
Поступление нефинансовых активов \\0707\\164\\4320000\\452-02\\300 \\ - - - 1 500 - 1 500
Увеличение стоимости материальных запасов \\0707\\164\\4320000\\452-02\\340 \\ - - - 1 500 - 1 500
Продукты питания \\0707\\164\\4320000\\452-02\\340-02 \\ - - - 1 500 - 1 500
Другие вопросы в области образования \\0709\\\\\\\\ \\ 35 500 - - 35 500 -
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0709\\075-01\\\\\\ \\ 35 500 - - 35 500 -
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования \\0709\\075-01\\4350000\\\\ \\ - 69 000 - - 30 700 - 38 300 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4350000\\327\\ \\ - 69 000 - - 30 700 - 38 300 -
Расходы \\0709\\075-01\\4350000\\327\\200 \\ - 38 300 - - - 38 300 -
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4350000\\327\\220 \\ - 38 300 - - - 38 300 -
Услуги по содержанию имущества \\0709\\075-01\\4350000\\327\\225 \\ - 38 300 - - - 38 300 -
Поступление нефинансовых активов \\0709\\075-01\\4350000\\327\\300 \\ - 30 700 - - 30 700 - -
Увеличение стоимости основных средств \\0709\\075-01\\4350000\\327\\310 \\ - 30 700 - - 30 700 - -
Прочие \\0709\\075-01\\4350000\\327\\310-02 \\ - 30 700 - - 30 700 - -
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0709\\075-01\\4520000\\\\ \\ 104 500 - 30 700 73 800 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4520000\\327\\ \\ 104 500 - 30 700 73 800 -
Расходы \\0709\\075-01\\4520000\\327\\200 \\ 7 100 - - 7 100 -
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4520000\\327\\220 \\ 7 100 - - 7 100 -
Услуги связи \\0709\\075-01\\4520000\\327\\221 \\ - 13 000 - - - 13 000 -
Услуги по содержанию имущества \\0709\\075-01\\4520000\\327\\225 \\ 41 100 - - 41 100 -
Прочие услуги \\0709\\075-01\\4520000\\327\\226 \\ - 21 000 - - - 21 000 -
Поступление нефинансовых активов \\0709\\075-01\\4520000\\327\\300 \\ 97 400 - 30 700 66 700 -
Увеличение стоимости основных средств \\0709\\075-01\\4520000\\327\\310 \\ 31 400 - - 31 400 -
Прочие \\0709\\075-01\\4520000\\327\\310-02 \\ 31 400 - - 31 400 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0709\\075-01\\4520000\\327\\340 \\ 66 000 - 30 700 35 300 -
Прочие \\0709\\075-01\\4520000\\327\\340-03 \\ 66 000 - 30 700 35 300 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\\\\\\\ \\ - - - - 291 400 291 400
Телевидение и радиовещание \\0803\\\\\\\\ \\ - - - - 291 400 291 400
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКОРТОСТАН" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0803\\134-04\\\\\\ \\ - - - - 291 400 291 400
Телерадиокомпании \\0803\\134-04\\4530000\\\\ \\ - - - - 291 400 291 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0803\\134-04\\4530000\\327\\ \\ - - - - 291 400 291 400
Расходы \\0803\\134-04\\4530000\\327\\200 \\ - - - - 291 400 291 400
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0803\\134-04\\4530000\\327\\210 \\ - - - - 291 400 291 400
Заработная плата \\0803\\134-04\\4530000\\327\\211 \\ - - - - 282 300 282 300
Начисления на оплату труда \\0803\\134-04\\4530000\\327\\213 \\ - - - - 9 100 9 100
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ \\0900\\\\\\\\ \\ - 824 500 - - 325 800 - 16 790 900 16 292 200
Здравоохранение \\0901\\\\\\\\ \\ - 1 000 1 949 000 - 15 471 300 13 521 300
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0901\\054-01\\\\\\\\ - 1 000 1 949 000 - 15 471 300 13 521 300
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения \\0901\\054-01\\4690000\\\\ \\ - 7 700 656 900 - 1 680 000 1 015 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4690000\\327\\ \\ - 7 700 656 900 - 1 680 000 1 015 400
Расходы \\0901\\054-01\\4690000\\327\\200 \\ - 7 700 656 900 - 1 039 200 374 600
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4690000\\327\\210 \\ 7 700 659 000 - 976 300 309 600
Заработная плата \\0901\\054-01\\4690000\\327\\211 \\ - 7 700 659 900 - 970 800 303 200
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4690000\\327\\212 \\ - - - 900 - 900
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4690000\\327\\213 \\ - - - - 5 500 5 500
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4690000\\327\\220 \\ - - - 2 100 - 55 800 57 900
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4690000\\327\\223 \\ - - - 2 100 - 22 100 24 200
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4690000\\327\\225 \\ - - - - - 5 400 5 400
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4690000\\327\\226 \\ - - - - 28 300 28 300
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4690000\\327\\290 \\ - - - - 7 100 7 100
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4690000\\327\\290-01 \\ - - - - 7 100 7 100
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4690000\\327\\300 \\ - - - - 640 800 640 800
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4690000\\327\\310 \\ - - - - 629 800 629 800
Прочие \\0901\\054-01\\4690000\\327\\310-02 \\ - - - - 629 800 629 800
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4690000\\327\\340 \\ - - - - 11 000 11 000
Продукты питания \\0901\\054-01\\4690000\\327\\340-02 \\ - - - - 11 000 11 000
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части \\0901\\054-01\\4700000\\\\ \\ - -1 400 1 784 900 - 11 212 500 9 429 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4700000\\327\\ \\ - - 1 400 1 784 900 - 11 212 500 9 429 000
Расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\200 \\ - - 1 400 - 4 200 - 5 427 900 5 433 500
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4700000\\327\\210 \\ - - 300 - 200 - 1 281 700 1 282 200
Заработная плата \\0901\\054-01\\4700000\\327\\211 \\ - - - - 947 800 947 800
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4700000\\327\\212 \\ - - 300 - 200 - 1 000 1 500
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4700000\\327\\213 \\ - - - - 332 900 332 900
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4700000\\327\\220 \\ - - 500 - 4 000 - 4 141 800 4 146 300
Услуги связи \\0901\\054-01\\4700000\\327\\221 \\ - - - - 37 400 37 400
Транспортные услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\222 \\ - - 500 - - 1 000 1 500
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\223 \\ - - - 4 000 - 703 300 707 300
Арендная плата за пользование имуществом \\0901\\054-01\\4700000\\327\\224 \\ - - - - 194 000 194 000
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4700000\\327\\225 \\ - - - - 2 626 300 2 626 300
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\226 \\ - - - - 579 800 579 800
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\290 \\ - - 600 - - 4 400 5 000
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\290-01 \\ - - 600 - - 4 400 5 000
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4700000\\327\\300 \\ - - 1 789 100 - 5 784 600 3 995 500
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4700000\\327\\310 \\ - - - 1 003 000 - 595 300 1 598 300
Прочие \\0901\\054-01\\4700000\\327\\310-02 \\ - - - 1 003 000 - 595 300 1 598 300
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340 \\ - - 2 792 100 - 5 189 300 2 397 200
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-01\\ - - 2 792 100 - 3 075 900 283 800
Продукты питания \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-02 \\ - - - - 1 843 100 1 843 100
Прочие \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-03 \\ - - - - 270 300 270 300
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры \\0901\\054-01\\4710000\\\\ \\ - - 1 400 - 49 200 - 785 900 836 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4710000\\327\\ \\ - - 1 400 - 49 200 - 785 900 836 500
Расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\200 \\ - - 1 400 - 49 200 - 675 000 725 600
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4710000\\327\\210 \\ - - 400 - - 80 300 80 700
Заработная плата \\0901\\054-01\\4710000\\327\\211 \\ - - - - 57 400 57 400
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4710000\\327\\212 \\ - - 400 - - 400
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4710000\\327\\213 \\ - - - - 22 900 22 900
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4710000\\327\\220 \\ - - 1 000 - 49 200 - 593 300 643 500
Транспортные услуги \\0901\\054-01\\4710000\\327\\222 \\ - - 1 000 - - 1 000
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4710000\\327\\223 \\ - - - 49 200 - 19 600 68 800
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4710000\\327\\225 \\ - - - - 136 100 136 100
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4710000\\327\\226 \\ - - - - 437 600 437 600
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\290 \\ - - - - 1 400 1 400
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\290-01 \\ - - - - 1 400 1 400
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4710000\\327\\300 \\ - - - - 110 900 110 900
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4710000\\327\\310 \\ - - - - 70 700 70 700
Прочие \\0901\\054-01\\4710000\\327\\310-02 \\ - - - - 70 700 70 700
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4710000\\327\\340 \\ - - - - 40 200 40 200
Продукты питания \\0901\\054-01\\4710000\\327\\340-02 \\ - - - - 500 500
Прочие \\0901\\054-01\\4710000\\327\\340-03 \\ - - - - 39 700 39 700
Санатории для больных туберкулезом \\0901\\054-01\\4730000\\\\\\ - - 1 900 - 374 600 - 536 600 913 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4730000\\327\\ \\ - - 1 900 - 374 600 - 536 600 913 100
Расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\200 \\ - - 1 900 - 179 000 - 348 200 529 100
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4730000\\327\\210 \\ - - 900 - - 900 1 800
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4730000\\327\\212 \\ - - 900 - - 900
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4730000\\327\\213 \\ - - - - 900 900
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4730000\\327\\220 \\ - - 1 000 - 178 000 - 347 300 526 300
Услуги связи \\0901\\054-01\\4730000\\327\\221 \\ - - - - 700 700
Транспортные услуги \\0901\\054-01\\4730000\\327\\222 \\ - - 1 000 - - 1 000
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4730000\\327\\223 \\ - - - - 52 200 52 200
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4730000\\327\\225 \\ - - - 19 500 - 276 900 296 400
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4730000\\327\\226 \\ - - - 158 500 - 17 500 176 000
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\290 \\ - - - 1 000 - 1 000
Прочие расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\290-01 \\ - - - 1 000 - 1 000
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4730000\\327\\300 \\ - - - 195 600 - 188 400 384 000
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4730000\\327\\310 \\ - - - 195 600 - 3 000 198 600
Прочие \\0901\\054-01\\4730000\\327\\310-02 \\ - - - 195 600 - 3 000 198 600
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340 \\ - - - - 185 400 185 400
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340-01 \\ - - - - 21 300 21 300
Продукты питания \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340-02 \\ - - - - 149 900 149 900
Прочие \\0901\\054-01\\4730000\\327\\340-03 \\ - - - - 14 200 14 200
Санатории для детей и подростков \\0901\\054-01\\4740000\\\\ \\ - - 2 000 - 69 000 - 221 800 292 800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4740000\\327\\ \\ - 2 000 - 69 000 - 221 800 292 800
Расходы \\0901\\054-01\\4740000\\327\\200 \\ - - 2 000 - 56 300 - 64 600 122 900
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4740000\\327\\210 \\ - - 1 000 - - 15 900 16 900
Прочие выплаты \\0901\\054-01\\4740000\\327\\212 \\ - - 1 000 - - 1 000
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4740000\\327\\213 \\ - - - - 15 900 15 900
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4740000\\327\\220 \\ - - 1 000 - 56 300 - 48 700 106 000
Транспортные услуги \\0901\\054-01\\4740000\\327\\222 \\ - - 1 000 - - 1 000
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4740000\\327\\223 \\ - - - 56 300 - 33 300 89 600
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4740000\\327\\225 \\ - - - - 15 400 15 400
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4740000\\327\\300 \\ - - - 12 700 - 157 200 169 900
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4740000\\327\\310 \\ - - - 12 700 - 2 000 14 700
Прочие \\0901\\054-01\\4740000\\327\\310-02 \\ - - - 12 700 - 2 000 14 700
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4740000\\327\\340 \\ - - - - 155 200 155 200
Продукты питания \\0901\\054-01\\4740000\\327\\340-02 \\ - - - - 155 200 155 200
Станции скорой и неотложной помощи \\0901\\054-01\\4770000\\\\ \\ - - - - 1 034 500 1 034 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4770000\\327\\ \\ - - - - 1 034 500 1 034 500
Расходы \\0901\\054-01\\4770000\\327\\200 \\ - - - - 1 021 300 1 021 300
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4770000\\327\\210 \\ - - - - 960 000 960 000
Заработная плата \\0901\\054-01\\4770000\\327\\211 \\ - - - - 544 900 544 900
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4770000\\327\\213 \\ - - - - 415 100 415 100
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4770000\\327\\220 \\ - - - - 61 300 61 300
Услуги связи \\0901\\054-01\\4770000\\327\\221 \\ - - - - 11 900 11 900
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4770000\\327\\223 \\ - - - - 36 900 36 900
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4770000\\327\\225 \\ - - - - 12 500 12 500
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4770000\\327\\300 \\ - - - - 13 200 13 200
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4770000\\327\\340 \\ - - - - 13 200 13 200
Продукты питания \\0901\\054-01\\4770000\\327\\340-02 \\ - - - - 1 100 1 100
Прочие \\0901\\054-01\\4770000\\327\\340-03 \\ - - - - 12 100 12 100
Спорт и физическая культура \\0902\\\\\\\\ \\ - 824 500 - - 2 274 300 - 1 188 300 2 638 100
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0902\\164\\\\\\ \\ - 824 500 - - 2 274 300 - 1 188 300 2 638 100
Центры спортивной подготовки (сборные команды) \\0902\\164\\4820000\\\\ \\ - 373 400 - - 2 274 300 - 737 200 2 638 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0902\\164\\4820000\\327\\ \\ - 373 400 - - 2 274 300 - 737 200 2 638 100
Расходы \\0902\\164\\4820000\\327\\200 \\ - 366 500 - - 2 218 800 - 692 200 2 544 500
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0902\\164\\4820000\\327\\210 \\ - 144 800 - - 321 400 - 422 000 598 600
Заработная плата \\0902\\164\\4820000\\327\\211 \\ - 113 400 - - 268 000 - 335 000 489 600
Прочие выплаты \\0902\\164\\4820000\\327\\212 \\ - 700 - - 700 - -
Начисления на оплату труда \\0902\\164\\4820000\\327\\213 \\ - 30 700 - - 52 700 - 87 000 109 000
Приобретение услуг \\0902\\164\\4820000\\327\\220 \\ - 221 400 - - 1 858 100 - 259 700 1 896 400
Услуги связи \\0902\\164\\4820000\\327\\221 \\ - 900 - - - 10 200 9 300
Транспортные услуги \\0902\\164\\4820000\\327\\222 \\ - 2 300 - - - 2 300 -
Коммунальные услуги \\0902\\164\\4820000\\327\\223 \\ - 187 800 - - 169 300 - 212 500 194 000
Услуги по содержанию имущества \\0902\\164\\4820000\\327\\225 \\ - 900 - - 1 693 100 - 900 1 693 100
Прочие услуги \\0902\\164\\4820000\\327\\226 \\ - 29 500 - - 4 300 - 33 800 -
Прочие расходы \\0902\\164\\4820000\\327\\290 \\ - 300 - - 39 300 - 10 500 49 500
Прочие расходы \\0902\\164\\4820000\\327\\290-01 \\ - 300 - - 39 300 - 10 500 49 500
Поступление нефинансовых активов \\0902\\164\\4820000\\327\\300 \\ - 6 900 - - 55 500 - 45 000 93 600
Увеличение стоимости материальных запасов \\0902\\164\\4820000\\327\\340 \\ - 6 900 - - 55 500 - 45 000 93 600
Прочие \\0902\\164\\4820000\\327\\340-03 \\ - 6 900 - - 55 500 - 45 000 93 600
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия \\0902\\164\\5120000\\\\ \\ - 451 100 - - - 451 100 -
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма \\0902\\164\\5120000\\455\\ \\ - 451 100 - - - 451 100 -
Расходы \\0902\\164\\5120000\\455\\200 \\ - 415 300 - - - 415 300 -
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0902\\164\\5120000\\455\\210 \\ - 57 300 - - - 57 300 -
Прочие выплаты \\0902\\164\\5120000\\455\\212 \\ - 57 300 - - - 57 300 -
Приобретение услуг \\0902\\164\\5120000\\455\\220 \\ - 258 000 - - - 258 000 -
Транспортные услуги \\0902\\164\\5120000\\455\\222 \\ - 100 000 - - - 100 000 -
Услуги по содержанию имущества \\0902\\164\\5120000\\455\\225 \\ - 8 000 - - - 8 000 -
Прочие услуги \\0902\\164\\5120000\\455\\226 \\ - 150 000 - - - 150 000 -
Прочие расходы \\0902\\164\\5120000\\455\\290 \\ - 100 000 - - - 100 000 -
Прочие расходы \\0902\\164\\5120000\\455\\290-01 \\ - 100 000 - - - 100 000 -
Поступление нефинансовых активов \\0902\\164\\5120000\\455\\300 \\ - 35 800 - - - 35 800 -
Увеличение стоимости основных средств \\0902\\164\\5120000\\455\\310 \\ - 12 000 - - - 12 000 -
Прочие \\0902\\164\\5120000\\455\\310-02 \\ - 12 000 - - - 12 000 -
Увеличение стоимости материальных запасов \\0902\\164\\5120000\\455\\340 \\ - 23 800 - - - 23 800 -
Прочие \\0902\\164\\5120000\\455\\340-03 \\ - 23 800 - - - 23 800 -
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта \\0904\\\\\\\\ \\ - - 1 000 - 500 - 131 300 132 800
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0904\\054-01\\\\\\ \\ - - 1 000 - 500 - 131 300 132 800
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты \\0904\\054-01\\4520000\\\\ \\ - - 1 000 - 500 - 131 300 132 800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0904\\054-01\\4520000\\327\\ \\ - - 1 000 - 500 - 131 300 132 800
Расходы \\0904\\054-01\\4520000\\327\\200 \\ - - 1 000 - 500 - 123 100 124 600
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0904\\054-01\\4520000\\327\\210 \\ - - 1 000 - - 113 900 114 900
Заработная плата \\0904\\054-01\\4520000\\327\\211 \\ - - - - 93 000 93 000
Прочие выплаты \\0904\\054-01\\4520000\\327\\212 \\ - - 1 000 - - 1 000
Начисления на оплату труда \\0904\\054-01\\4520000\\327\\213 \\ - - - - 20 900 20 900
Приобретение услуг \\0904\\054-01\\4520000\\327\\220 \\ - - - 500 - 9 200 9 700
Коммунальные услуги \\0904\\054-01\\4520000\\327\\223 \\ - - - 500 - 700 1 200
Услуги по содержанию имущества \\0904\\054-01\\4520000\\327\\225 \\ - - - - 7 200 7 200
Прочие услуги \\0904\\054-01\\4520000\\327\\226 \\ - - - - 1 300 1 300
Поступление нефинансовых активов \\0904\\054-01\\4520000\\327\\300 \\ 0 0 0 - 8 200 8 200
Увеличение стоимости материальных запасов \\0904\\054-01\\4520000\\327\\340 \\ 0 0 0 - 8 200 8 200
Прочие \\0904\\054-01\\4520000\\327\\340-03 \\ 0 0 0 - 8 200 8 200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \\1000\\\\\\\\ \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Социальное обслуживание населения \\1002\\\\\\\\ \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Местные органы самоуправления \\1002\\303-04\\\\\\ \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Службы по предоставлению гражданам субсидий при оплате ЖКУ \\1002\\303-04-13\\\\\\ \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Учреждения социального обслуживания населения \\1002\\303-04-13\\5060000\\\\ \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате жилищнокоммунальных услуг \\1002\\303-04-13\\5061100\\\\ \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\ \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Расходы \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\200 \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Приобретение услуг \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\220 \\ 0 0 0 - 222 100 222 100
Услуги связи \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\221 \\ 0 0 0 - 4 600 4 600
Коммунальные услуги \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\223 \\ 0 0 0 - 76 700 76 700
Услуги по содержанию имущества \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\225 \\ 0 0 0 - 137 000 137 000
Прочие услуги \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\226 \\ 0 0 0 - 3 800 3 800