Приложение к Решению от 06.12.2007 г № 1-30/362 План


А ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2007 ГОД
Ед. изм.: руб.
Наименование Классификация Год I II III IV
\\\\\\\\\\ \\ 12 461 900 - - - 12 461 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\\\\\\\ \\ -6 909 447,26 - - - -6 909 447,26
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \\0104\\\\\\\\ \\ 75 600,00 - - - 75 600,00
Местные органы самоуправления \\0104\\303-04\\\\\\ \\ 75 600,00 - - - 75 600,00
Администрация \\0104\\303-04-02\\\\\\ \\ 75 600,00 - - - 75 600,00
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0104\\303-04-02\\0010000\\\\ \\ 75 600,00 - - - 75 600,00
Центральный аппарат \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\ \\ 75 600,00 - - - 75 600,00
Расходы \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\200 \\ 75 600,00 - - - 75 600,00
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\210 \\ -24 400,00 - - - -24 400,00
Заработная плата \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\211 \\ -24 400,00 - - - -24 400,00
Приобретение услуг \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\220 \\ 100 000 - - - 100 000
Прочие услуги \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\226 \\ 100 000 - - - 100 000
Резервные фонды \\0113\\\\\\\\ \\ 100 000 - - - 100 000
Местные органы самоуправления \\0113\\303-04\\\\\\ \\ 100 000 - - - 100 000
Администрация \\0113\\303-04-02\\\\\\ \\ 100 000 - - - 100 000
Резервные фонды \\0113\\303-04-02\\0700000\\\\ \\ 100 000 - - - 100 000
Резервные фонды органов местного самоуправления \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\ \\ 100 000 - - - 100 000
Расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\200 \\ 100 000 - - - 100 000
Прочие расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290 \\ 100 000 - - - 100 000
Прочие расходы \\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290-01 \\ 100 000 - - - 100 000
Другие общегосударственные вопросы \\0115\\\\\\\\ \\ -7 085 047,26 - - - -7 085 047,26
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ \\0115\\092-04\\\\\\ \\ -7 109 447,26 - - - -7 109 447,26
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением \\0115\\092-04\\0920000\\\\ \\ -7 109 447,26 - - - -7 109 447,26
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам \\0115\\092-04\\0920000\\811\\ \\ -7 109 447,26 - - - -7 109 447,26
Кредиты из бюджета городского округа \\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\ \\ -7 109 447,26 - - - -7 109 447,26
Выбытие финансовых активов \\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\600 \\ -7 109 447,26 - - - -7 109 447,26
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам \\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\640 \\ -7 109 447,26 - - - -7 109 447,26
Бюджетные кредиты юридическим лицам (погашение) \\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\640-02 -7 109 447,26 - - - -7 109 447,26
Местные органы самоуправления \\0115\\303-04\\\\\\ \\ 24 400 - - - 24 400
Администрация \\0115\\303-04-02\\\\\\ \\ 24 400 - - - 24 400
Фонд компенсаций \\0115\\303-04-02\\5190000\\\\ \\ 24 400 - - - 24 400
Услуги связи \\0701\\075-01\\4200000\\327\\221 \\ 67 500 - - - 67 500
Коммунальные услуги \\0701\\075-01\\4200000\\327\\223 \\ 616 000 - - - 616 000
Услуги по содержанию имущества \\0701\\075-01\\4200000\\327\\225 \\ 806 000 - - - 806 000
Поступление нефинансовых активов \\0701\\075-01\\4200000\\327\\300 \\ 187 300 - - - 187 300
Увеличение стоимости материальных запасов \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340 \\ 187 300 - - - 187 300
Продукты питания \\0701\\075-01\\4200000\\327\\340-02 \\ 187 300 - - - 187 300
Общее образование \\0702\\\\\\\\\\ 5 540 000 - - - 5 540 000
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0702\\075-01\\\\\\ \\ 5 540 000 - - - 5 540 000
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210000\\\\ \\ 1 565 300 - - - 1 565 300
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210100\\\\ \\ 1 562 900 - - - 1 562 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210100\\327\\ \\ 1 562 900 - - - 1 562 900
Расходы \\0702\\075-01\\4210100\\327\\200 \\ 1 444 800 - - - 1 444 800
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4210100\\327\\220 \\ 1 444 600 - - - 1 444 600
Услуги связи \\0702\\075-01\\4210100\\327\\221 \\ 50 000 - - - 50 000
Коммунальные услуги \\0702\\075-01\\4210100\\327\\223 \\ 252 000 - - - 252 000
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4210100\\327\\225 \\ 1 142 300 - - - 1 142 300
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4210100\\327\\226 \\ 300 - - - 300
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4210100\\327\\290 \\ 200 - - - 200
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4210100\\327\\290-01 \\ 200 - - - 200
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4210100\\327\\300 \\ 118 100 - - - 118 100
Увеличение стоимости основных средств \\0702\\075-01\\4210100\\327\\310 \\ 110 700 - - - 110 700
Прочие \\0702\\075-01\\4210100\\327\\310-02 \\ 110 700 - - - 110 700
Увеличение стоимости материальных запасов \\0702\\075-01\\4210100\\327\\340 \\ 7 400 - - - 7 400
Прочие \\0702\\075-01\\4210100\\327\\340-03 \\ 7 400 - - - 7 400
Вечерние (сменные) школы \\0702\\075-01\\4210200\\\\ \\ 2 400 - - - 2 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210200\\327\\ \\ 2 400 - - - 2 400
Расходы \\0702\\075-01\\4210200\\327\\200 \\ 2 000 - - - 2 000
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4210200\\327\\220 \\ 1 800 - - - 1 800
Услуги связи \\0702\\075-01\\4210200\\327\\221 \\ 500 - - - 500
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4210200\\327\\226 \\ 1 300 - - - 1 300
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4210200\\327\\290 \\ 200 - - - 200
Прочие расходы \\0702\\075-01\\4210200\\327\\290-01 \\ 200 - - - 200
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4210200\\327\\300 \\ 400 - - - 400
Увеличение стоимости материальных запасов \\0702\\075-01\\4210200\\327\\340 \\ 400 - - - 400
Прочие \\0702\\075-01\\4210200\\327\\340-03 \\ 400 - - - 400
Школы-интернаты \\0702\\075-01\\4220000\\\\ \\ 503 000 - - - 503 000
Общеобразовательные школыинтернаты \\0702\\075-01\\4220100\\\\ \\ 503 000 - - - 503 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4220100\\327\\ \\ 503 000 - - - 503 000
Расходы \\0702\\075-01\\4220100\\327\\200 \\ 503 000 - - - 503 000
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4220100\\327\\220 \\ 503 000 - - - 503 000
Услуги связи \\0702\\075-01\\4220100\\327\\221 \\ 3 000 - - - 3 000
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4220100\\327\\225 \\ 500 000 - - - 500 000
Учреждения по внешкольной работе с детьми \\0702\\075-01\\4230000\\\\ \\ 3 471 700 - - - 3 471 700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4230000\\327\\ \\ 3 471 700 - - - 3 471 700
Расходы \\0702\\075-01\\4230000327\\200 \\ 3 302 200 - - - 3 302 200
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0702\\075-01\\4230000\\327\\210 \\ 399 100 - - - 399 100
Заработная плата \\0702\\075-01\\4230000\\327\\211 \\ 311 100 - - - 311 100
Начисления на оплату труда \\0702\\075-01\\4230000\\327\\213 \\ 88 000 - - - 88 000
Приобретение услуг \\0702\\075-01\\4230000\\327\\220 \\ 2 903 100 - - - 2 903 100
Услуги связи \\0702\\075-01\\4230000\\327\\221 \\ 13 500 - - - 13 500
Коммунальные услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\223 \\ 132 000 - - - 132 000
Услуги по содержанию имущества \\0702\\075-01\\4230000\\327\\225 \\ 2 757 200 - - - 2 757 200
Прочие услуги \\0702\\075-01\\4230000\\327\\226 \\ 400 - - - 400
Поступление нефинансовых активов \\0702\\075-01\\4230000\\327\\300 \\ 169 500 - - - 169 500
Увеличение стоимости основных средств \\0702\\075-01\\4230000\\327\\310 \\ 160 400 - - - 160 400
Прочие \\0702\\075-01\\4230000\\327\\310-02 \\ 160 400 - - - 160 400
Увеличение стоимости материальных запасов \\0702\\075-01\\4230000\\327\\340 \\ 9 100 - - - 9 100
Прочие \\0702\\075-01\\4230000\\327\\340-03 \\ 9 100 - - - 9 100
Переподготовка и повышение квалификации \\0705\\\\\\\\ \\ 211 000 - - - 211 000
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0705\\054-01\\\\\\ \\ 211 000 - - - 211 000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров \\0705\\054-01\\4290000\\\\ \\ 211 000 - - - 211 000
Переподготовка и повышение квалификации кадров \\0705\\054-01\\4290000\\450\\ \\ 211 000 - - - 211 000
Расходы \\0705\\054-01\\4290000\\450\\210 \\ 211 000 - - - 211 000
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0705\\054-01\\4290000\\450\\210 \\ 75 000 - - - 75 000
Прочие выплаты \\0705\\054-01\\4290000\\450\\212 \\ 75 000 - - - 75 000
Приобретение услуг \\0705\\054-01\\4290000\\450\\220 \\ 136 000 - - - 136 000
Транспортные услуги \\0705\\054-01\\4290000\\450\\222 \\ 18 000 - - - 18 000
Прочие услуги \\0705\\054-01\\4290000\\450\\226 \\ 118 000 - - - 118 000
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\\\\\\\ \\ 134 500 - - - 134 500
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ \\0707\\262\\\\\\ \\ 134 500 - - - 134 500
Организационновоспитательная работа с молодежью \\0707\\262\\4310000\\\\ \\ 134 500 - - - 134 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0707\\262\\4310000\\327\\ \\ 134 500 - - - 134 500
Расходы \\0707\\262\\4310000\\327\\200 \\ 56 700,00 - - - 56 700,00
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0707\\262\\4310000\\327\\210 \\ 900,00 - - - 900,00
Прочие выплаты \\0707\\262\\4310000\\327\\212 \\ 900 - - - 900
Приобретение услуг \\0707\\262\\4310000\\327\\220 \\ 55 800 - - - 55 800
Коммунальные услуги \\0707\\262\\4310000\\327\\223 \\ 27 200 - - - 27 200
Арендная плата за пользование имуществом \\0707\\262\\4310000\\327\\224 \\ 5 500 - - - 5 500
Прочие услуги \\0707\\262\\4310000\\327\\226 \\ 23 100 - - - 23 100
Поступление нефинансовых активов \\0707\\262\\4310000\\327\\300 \\ 77 800 - - - 77 800
Увеличение стоимости основных средств \\0707\\262\\4310000\\327\\310 \\ 57 000 - - - 57 000
Прочие \\0707\\262\\4310000\\327\\310-02 \\ 57 000 - - - 57 000
Увеличение стоимости материальных запасов \\0707\\262\\4310000\\327\\340 \\ 20 800,00 - - - 20 800,00
Прочие \\0707\\262\\4310000\\327\\340-03 \\ 20 800 - - - 20 800
Другие вопросы в области образования \\0709\\\\\\\\ \\ 494 347 - - - 494 347
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0709\\075-01\\\\\\ \\ 494 347,26 - - - 494 347,26
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг а сфере образования \\0709\\075-01\\4350000\\\\ \\ 3 000,00 - - - 3 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4350000\\327\\ \\ 3 000 - - - 3 000
Расходы \\0709\\075-01\\4350000\\327\\200 \\ 1 100 - - - 1 100
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4350000\\327\\220 \\ 1 100 - - - 1 100
Услуги связи \\0709\\075-01\\4350000\\327\\221 \\ 1 000 - - - 1 000
Прочие услуги \\0709\\075-01\\4350000\\327\\226 \\ 100 - - - 100
Поступление нефинансовых активов \\0709\\075-01\\4350000\\327\\300 \\ 1 900 - - - 1 900
Увеличение стоимости материальных запасов \\0709\\075-01\\4350000\\327\\340 \\ 1 900 - - - 1 900
Прочие \\0709\\075-01\\4350000\\327\\340-03 \\ 1 900 - - - 1 900
Мероприятия в области образования \\0709\\075-01\\4360000\\\\ \\ 80 000 - - - 80 000
Проведение мероприятий для детей и молодежи \\0709\\075-01\\4360000\\447\\ \\ 80 000 - - - 80 000
Расходы \\0709\\075-01\\4360000\\447\\200 \\ 80 000 - - - 80 000
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4360000\\447\\220 \\ 80 000 - - - 80 000
Прочие услуги \\0709\\075-01\\4360000\\447\\226 \\ 80 000 - - - 80 000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0709\\075-01\\4520000\\\\ \\ 411 347 - - - 411 347
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4520000\\327\\ \\ 411 347 - - - 411 347
Расходы \\0709\\075-01\\4520000\\327\\200 \\ 376 300 - - - 376 300
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0709\\075-01\\4520000\\327\\210 \\ 300 000 - - - 300 000
Заработная плата \\0709\\075-01\\4520000\\327\\211 \\ 300 000 - - - 300 000
Приобретение услуг \\0709\\075-01\\4520000\\327\\220 \\ 23 300 - - - 23 300
Услуги связи \\0709\\075-01\\4520000\\327\\221 \\ 23 000 - - - 23 000
Услуги по содержанию имущества \\0709\\075-01\\4520000\\327\\225 \\ 300 - - - 300
Прочие расходы \\0709\\075-01\\4520000\\327\\290 \\ 53 000 - - - 53 000
Прочие расходы \\0709\\075-01\\4520000\\327\\290-01 \\ 53 000 - - - 53 000
Поступление нефинансовых активов \\0709\\075-01\\4520000\\327\\300 \\ 35 047 - - - 35 047
Увеличение стоимости основных средств \\0709\\075-01\\4520000\\327\\310 \\ 30 000 - - - 30 000
Прочие \\0709\\075-01\\4520000\\327\\310-02 \\ 30 000 - - - 30 000
Увеличение стоимости материальных запасов \\0709\\075-01\\4520000\\327\\340 \\ 5 047 - - - 5 047
Прочие \\0709\\075-01\\4520000\\327\\340-03 \\ 5 047 - - - 5 047
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\\\\\\\ \\ 79 200 - - - 79 200
Культура \\0801\\\\\\\\ \\ 79 200 - - - 79 200
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0801\\056\\\\\\ \\ 79 200 - - - 79 200
Музеи и постоянные выставки \\0801\\056\\4410000\\\\ \\ 79 200 - - - 79 200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0801\\056\\4410000\\327\\ \\ 79 200 - - - 79 200
Расходы \\0801\\056\\4410000\\327\\200 \\ 79 200 - - - 79 200
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0801\\056\\4410000\\327\\210 \\ 79 200 - - - 79 200
Заработная плата \\0801\\056\\4410000\\327\\211 \\ 54 500 - - - 54 500
Начисления на оплату труда \\0801\\056\\4410000\\327\\213 \\ 24 700 - - - 24 700
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ \\0900\\\\\\\\ \\ 9 621 900 - - - 9 621 900
Здравоохранение \\0901\\\\\\\\\\ \\ 6 874 400 - - - 6 874 400
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0901\\054-01\\\\\\ \\ 6 874 400 - - - 6 874 400
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения \\0901\\054-01\\4690000\\\\ \\ 100 000 - - - 100 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4690000\\327\\ \\ 100 000 - - - 100 000
Расходы \\0901\\054-01\\4690000\\327\\200 \\ 100 000 - - - 100 000
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4690000\\327\\210 \\ 100 000 - - - 100 000
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4690000\\327\\213 \\ 100 000 - - - 100 000
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части \\0901\\054-01\\4700000\\\\ \\ 4 990 600 - - - 4 990 600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4700000\\327\\ \\ 4 990 600 - - - 4 990 600
Расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\200 \\ 3 213 600 - - - 3 213 600
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4700000\\327\\210 \\ 981 800 - - - 981 800
Заработная плата \\0901\\054-01\\4700000\\327\\211 \\ 731 800 - - - 731 800
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4700000\\327\\213 \\ 250 000 - - - 250 000
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4700000\\327\\220 \\ 2 231 800 - - - 2 231 800
Услуги связи \\0901\\054-01\\4700000\\327\\221 \\ 50 000 - - - 50 000
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\223 \\ 264 000 - - - 264 000
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4700000\\327\\225 \\ 1 194 800 - - - 1 194 800
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4700000\\327\\226 \\ 723 000 - - - 723 000
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4700000\\327\\300 \\ 1 777 000 - - - 1 777 000
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4700000\\327\\310 \\ 127 000 - - - 127 000
Прочие \\0901\\054-01\\4700000\\327\\310-02 \\ 127 000 - - - 127 000
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340 \\ 1 650 000 - - - 1 650 000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы \\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-01 \\ 1 650 000 - - - 1 650 000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры \\0901\\054-01\\4710000\\\\ \\ 390 800 - - - 390 800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4710000\\327\\ \\ 390 800 - - - 390 800
Расходы \\0901\\054-01\\4710000\\327\\200 \\ 390 800 - - - 390 800
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4710000\\327\\210 \\ 101 000 - - - 101 000
Заработная плата \\0901\\054-01\\4710000\\327\\211 \\ 80 300 - - - 80 300
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4710000\\327\\213 \\ 20 700 - - - 20 700
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4710000\\327\\220 \\ 289 800 - - - 289 800
Услуги связи \\0901\\054-01\\4710000\\327\\221 \\ 2 300 - - - 2 300
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4710000\\327\\225 \\ 285 500 - - - 285 500
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4710000\\327\\226 \\ 2 000 - - - 2 000
Санатории для больных туберкулезом \\0901\\054-01\\4730000\\\\ \\ 132 300 - - - 132 300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4730000\\327\\ \\ 132 300 - - - 132 300
Расходы \\0901\\054-01\\4730000\\327\\200 \\ 132 300 - - - 132 300
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4730000\\327\\210 \\ 132 300 - - - 132 300
Заработная плата \\0901\\054-01\\4730000\\327\\211 \\ 89 500 - - - 89 500
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4730000\\327\\213 \\ 42 800 - - - 42 800
Санатории для детей и подростков \\0901\\054-01\\4740000\\\\ \\ 60 900 - - - 60 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4740000\\327\\ \\ 60 900 - - - 60 900
Расходы \\0901\\054-01\\4740000\\327\\200 \\ 60 900 - - - 60 900
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4740000\\327\\210 \\ 60 900 - - - 60 900
Заработная плата \\0901\\054-01\\4740000\\327\\211 \\ 47 200 - - - 47 200
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4740000\\327\\213 \\ 13 700 - - - 13 700
Родильные дома \\0901\\054-01\\4760000\\\\ \\ 1 064 300 - - - 1 064 300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4760000\\327\\ \\ 1 064 300 - - - 1 064 300
Расходы \\0901\\054-01\\4760000\\327\\200 \\ 1 014 300 - - - 1 014 300
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4760000\\327\\210 \\ 521 700 - - - 521 700
Заработная плата \\0901\\054-01\\4760000\\327\\211 \\ 374 100 - - - 374 100
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4760000\\327\\213 \\ 147 600 - - - 147 600
Приобретение услуг \\0901\\054-01\\4760000\\327\\220 \\ 492 600 - - - 492 600
Услуги связи \\0901\\054-01\\4760000\\327\\221 \\ 15 400 - - - 15 400
Коммунальные услуги \\0901\\054-01\\4760000\\327\\223 \\ 92 600 - - - 92 600
Услуги по содержанию имущества \\0901\\054-01\\4760000\\327\\225 \\ 400 000 - - - 400 000
Прочие услуги \\0901\\054-01\\4760000\\327\\226 \\ -15 400 - - - -15 400
Поступление нефинансовых активов \\0901\\054-01\\4760000\\327\\300 \\ 50 000 - - - 50 000
Увеличение стоимости основных средств \\0901\\054-01\\4760000\\327\\310 \\ -22 000 - - - -22 000
Прочие \\0901\\054-01\\4760000\\327\\310-02 \\ -22 000 - - - -22 000
Увеличение стоимости материальных запасов \\0901\\054-01\\4760000\\327\\340 \\ 72 000 - - - 72 000
Продукты питания \\0901\\054-01\\4760000\\327\\340-02 \\ 22 000 - - - 22 000
Прочие \\0901\\054-01\\4760000\\327\\340-03 \\ 50 000 - - - 50 000
Станции скорой и неотложной помощи \\0901\\054-01\\4770000\\\\ \\ 135 500 - - - 135 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4770000\\327\\ \\ 135 500 - - - 135 500
Расходы \\0901\\054-01\\4770000\\327\\200 \\ 135 500 - - - 135 500
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4770000\\327\\210 \\ 135 500 - - - 135 500
Начисления на оплату труда \\0901\\054-01\\4770000\\327\\213 \\ 135 500 - - - 135 500
Спорт и физическая культура \\0902\\\\\\\\ \\ 2 719 000 - - - 2 719 000
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0902\\164\\\\\\ \\ 200 000 - - - 200 000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия \\0902\\164\\5120000\\\\ \\ 200 000 - - - 200 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма \\0902\\164\\5120000\\455\\ \\ 200 000 - - - 200 000
Расходы \\0902\\164\\5120000\\455\\200 \\ 200 000 - - - 200 000
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0902\\164\\5120000\\455\\210 \\ 100 000 - - - 100 000
Прочие выплаты \\0902\\164\\5120000\\455\\212 \\ 100 000 - - - 100 000
Приобретение услуг \\0902\\164\\5120000\\455\\220 \\ 100 000 - - - 100 000
Транспортные услуги \\0902\\164\\5120000\\455\\222 \\ 50 000 - - - 50 000
Прочие услуги \\0902\\164\\5120000\\455\\226 \\ 50 000 - - - 50 000
Местные органы самоуправления \\0902\\303-04\\\\\\ \\ 2 519 000 - - - 2 519 000
Администрация \\0902\\303-04-02\\\\\\ \\ 2 519 000 - - - 2 519 000
Непрограммные инвестиции в основное фонды \\0902\\303-04-02\\1020000\\\\ \\ 2 519 000 - - - 2 519 000
Строительство объектов общегражданского назначения \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\ 2 519 000 - - - 2 519 000
Поступление нефинансовых активов \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\300 \\ 2 519 000 - - - 2 519 000
Увеличение стоимости основных средств \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310 \\ 2 519 000 - - - 2 519 000
Капитальное строительство \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01 \\ 2 519 000 - - - 2 519 000
Физическая культура и спорт \\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01 2 519 000 - - - 2 519 000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта \\0904\\\\\\\\ \\ 28 500 - - - 28 500
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН \\0904\\054-01\\\\\\ \\ 28 500 - - - 28 500
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0904\\054-01\\4520000\\\\ \\ 28 500 - - - 28 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0904\\054-01\\4520000\\327\\ \\ 28 500 - - - 28 500
Расходы \\0904\\054-01\\4520000\\327\\200 \\ 28 500 - - - 28 500
Оплата труда и начисления на оплату труда \\0904\\054-01\\4520000\\327\\210 \\ 28 500 - - - 28 500
Начисления на оплату труда \\0904\\054-01\\4520000\\327\\213 \\ 28 500 - - - 28 500
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \\1000\\\\\\\\ \\ -117 600 - - - -117 600
Социальное обслуживание населения \\1002\\\\\\\\ \\ -117 600 - - - -117 600
Местные органы самоуправления \\1002\\303-04\\\\\\ \\ -117 600 - - - -117 600
Службы по предоставлению гражданам субсидий при оплате ЖКУ \\1002\\303-04-13\\\\\\ \\ -117 600 - - - -117 600
Учреждения социального обслуживания населения \\1002\\303-04-13\\5060000\\\\ \\ -117 600 - - - -117 600
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг \\1002\\303-04-13\\5061100\\\\ \\ -117 600 - - - -117 600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\ \\ -117 600 - - - -117 600
Расходы \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\200 \\ -117 600 - - - -117 600
Приобретение услуг \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\220 \\ -117 600 - - - -117 600
Услуги связи \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\221 \\ -6 400 - - - -6 400
Коммунальные услуги \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\223 \\ -111 200 - - - -111 200