Приложение к Постановлению от 05.08.2008 г № 270 Постановление

Проект среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан до 2011 года


                                                                 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 244 735,0 70 721 514,0 77 165 152,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46 100 000,0 50 880 000,0 56 540 000,0
Налог на прибыль организаций 25 100 000,0 26 400 000,0 27 800 000,0
Налог на доходы физических лиц 21 000 000,0 24 480 000,0 28 740 000,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 064 800,0 7 527 190,0 8 089 580,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 754 802,0 1 844 685,0 1 934 586,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 807 400,0 7 099 900,0 7 393 480,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 692 718,0 1 684 774,0 1 718 230,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 000,0 38 500,0 40 000,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 14 000,0 12 800,0 6 700,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 362 406,0 1 299 544,0 1 091 569,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 207 047,0 217 116,0 226 981,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 40 622,0 42 826,0 45 030,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 140 060,0 48 005,0 52 513,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 81,0 81,0 81,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 799,0 26 093,0 26 402,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 567 446,8 6 598 193,1 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 066 715,6 2 244 527,1 2 428 362,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 85 878 897,4 79 564 234,2 79 593 514,5
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 962 241,4 12 686 176,1 14 218 161,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 315 834,5 3 050 774,5 312 787,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 793 778,5 17 992 904,5 18 768 154,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 630,1 59 918,3 64 171,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 284 787,7 305 584,3 336 956,9
ОБРАЗОВАНИЕ 4 969 013,2 5 438 166,8 5 839 490,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 936 865,2 2 119 776,6 2 268 192,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 273 391,6 4 646 763,4 5 024 992,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 803 073,0 12 280 431,6 10 794 800,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 33 485 282,2 26 083 738,1 26 565 806,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 91 878 897,4 84 664 234,2 84 193 514,5
Профицит (+), дефицит (-) <**> -6 000 000,0 -5 100 000,0 -4 600 000,0

   -------------------------------- 

<*> С учетом объема доходов, расходов и дефицита (профицита) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей средств бюджета Республики Башкортостан.
<**> Дефицит бюджета финансируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Республики Башкортостан в течение соответствующего финансового года, средств, поступивших от размещения государственных ценных бумаг Республики Башкортостан и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Башкортостан.
Примечание:
Основные характеристики проекта среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан до 2011 года отображены в приложениях N 1 - 5 к проекту среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан до 2011 года.