Приложение к Постановлению от 05.08.2008 г № 270 Постановление
Проект среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан до 2011 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 65 244 735,0 | 70 721 514,0 | 77 165 152,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 46 100 000,0 | 50 880 000,0 | 56 540 000,0 |
Налог на прибыль организаций | 25 100 000,0 | 26 400 000,0 | 27 800 000,0 |
Налог на доходы физических лиц | 21 000 000,0 | 24 480 000,0 | 28 740 000,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 064 800,0 | 7 527 190,0 | 8 089 580,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 754 802,0 | 1 844 685,0 | 1 934 586,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 807 400,0 | 7 099 900,0 | 7 393 480,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 692 718,0 | 1 684 774,0 | 1 718 230,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 35 000,0 | 38 500,0 | 40 000,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 14 000,0 | 12 800,0 | 6 700,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 362 406,0 | 1 299 544,0 | 1 091 569,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 207 047,0 | 217 116,0 | 226 981,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 40 622,0 | 42 826,0 | 45 030,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 140 060,0 | 48 005,0 | 52 513,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 25 799,0 | 26 093,0 | 26 402,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18 567 446,8 | 6 598 193,1 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 2 066 715,6 | 2 244 527,1 | 2 428 362,5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 85 878 897,4 | 79 564 234,2 | 79 593 514,5 |
РАСХОДЫ | | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 10 962 241,4 | 12 686 176,1 | 14 218 161,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 315 834,5 | 3 050 774,5 | 312 787,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21 793 778,5 | 17 992 904,5 | 18 768 154,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 54 630,1 | 59 918,3 | 64 171,8 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 284 787,7 | 305 584,3 | 336 956,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 4 969 013,2 | 5 438 166,8 | 5 839 490,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 936 865,2 | 2 119 776,6 | 2 268 192,6 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 4 273 391,6 | 4 646 763,4 | 5 024 992,7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 803 073,0 | 12 280 431,6 | 10 794 800,7 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 33 485 282,2 | 26 083 738,1 | 26 565 806,1 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 91 878 897,4 | 84 664 234,2 | 84 193 514,5 |
Профицит (+), дефицит (-) <**> | -6 000 000,0 | -5 100 000,0 | -4 600 000,0 |
--------------------------------
<*> С учетом объема доходов, расходов и дефицита (профицита) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей средств бюджета Республики Башкортостан.
<**> Дефицит бюджета финансируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Республики Башкортостан в течение соответствующего финансового года, средств, поступивших от размещения государственных ценных бумаг Республики Башкортостан и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Башкортостан.
Примечание:
Основные характеристики проекта среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан до 2011 года отображены в приложениях N 1 - 5 к проекту среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан до 2011 года.