Приложение к Решению от 23.12.2010 г № 32/7 Программа

Ресурсное обеспечение комплексной программы социально-экономического развития городского округа город уфа рб до 2015 года


N Мероприятия программы, реализованные за отчетный период Объем финансирования программных мероприятий, млн. руб.
Всего В том числе:
Бюджет РФ Бюджет РБ Местный бюджет Собственные средства предприятий/ Привлечен. средства
1 2 3 4 5 6 7
4.1. ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1.1. Трансформация городского пространства
1. Внесение изменений в Генеральный план г. Уфы 20,00 20,00
2011 10,00 10,00
2012 10,00 10,00
2. Муниципальная адресная программа "Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007 - 2015 годы" 40700,00 8750,00 8750,00 7300,00 15900,00
2011 5500,00 1250,00 1250,00 400,00 2600,00
2012 6250,00 1500,00 1500,00 500,00 2750,00
2013 7300,00 1800,00 1800,00 550,00 3150,00
2014 8050,00 2000,00 2000,00 650,00 3400,00
2015 13600,00 2200,00 2200,00 5200,00 4000,00
3. Планировка территории г. Уфы, в том числе 190,40 190,40
3.1. подготовка документации по планировке территории 128,00 128,00
2011 28,00 28,00
2012 13,50 13,50
2013 26,00 26,00
2014 29,00 29,00
2015 31,50 31,50
3.2. проведение изыскательских работ 62,40 62,40
2011 14,90 14,90
2012 18,00 18,00
2013 23,50 23,50
2014 3,00 3,00
2015 3,00 3,00
Итого 40910,40 8750,00 8750,00 7510,40 15900,00
4.1.2. Повышение доступности жилья
1. Увеличение объемов строительства жилья 104100,00 21861,00 9369,00 41640,00
31230,00
2011 17050,00 3580,500 1534,50 6820,00
5115,00
2012 18800,00 3948,00 1692,00 7520,00
5640,00
2013 20750,00 4357,50 1867,50 8300,00
6225,00
2014 22700,00 4767,00 2043,00 9080,00
6810,00
2015 24800,00 5208,00 2232,00 9920,00
7440,00
2. Увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов 9450,0 9450,00
2011 2700,0 2700,0
2012 2700,0 2700,0
2013 1200,0 1200,0
2014 1350,0 1350,0
2015 1500,0 1500,0
Итого 113550,00 21861,00 18819,00 41640,00
31230,00
4.1.3. Развитие жилищного хозяйства
1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 70,45 39,30 31,15
2011 14,09 7,86 6,23
2012 14,09 7,86 6,23
2013 14,09 7,86 6,23
2014 14,09 7,86 6,23
2015 14,09 7,86 6,23
2. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 250,00 250,00
2011 50,00 50,00
2012 50,00 50,00
2013 50,00 50,00
2014 50,00 50,00
2015 50,00 50,00
Итого 320,45 289,30 31,15
4.1.4. Развитие инженерного обеспечения и улично-дорожной инфраструктуры
1. Реконструкция систем электро- и теплоснабжения со степенью износа свыше 70% 4377,00 4377,00
2011 967,00 967,00
2012 1020,00 1020,00
2013 750,00 750,00
2014 820,00 820,00
2015 820,00 820,00
2. Развитие распределительной сети 110 кВ, 10 кВ в местах массовой застройки 3075,00 3075,00
2012 1065,00 1065,00
2013 860,00 860,00
2014 700,00 700,00
2015 450,00 450,00
3. Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения по подключению строящихся (реконструируемых) объектов 1753,80 137,00 130,00/ 1486,80
2011 1753,80 137,00 130,00/ 1486,80
Итого 9206,60 137,80 7582,00/ 1486,80
4.1.5. Развитие транспортного комплекса
1. Разработка Комплексной маршрутной сети г. Уфы в рамках корректировки Генерального плана 10,00 10,00
2011 4,00 4,00
2012 4,00 4,00
2013 2,00 2,00
2. Приобретение электротранспорта 1100,00 380,00 720,00
2011 210,00 70,00 140,00
2012 215,00 75,00 140,00
2013 220,00 75,00 145,00
2014 225,00 75,00 150,00
2015 230,00 85,00 145,00
3. Приобретение спецтехники 15,00 15,00
2011 3,00 3,00
2012 3,00 3,00
2013 3,00 3,00
2014 3,00 3,00
2015 3,00 3,00
4. Установка стационарных терминалов "Социальная карта уфимца" для продажи билетов 63,00 63,00
2011 40,00 40,00
2012 23,00 23,00
5. Расширение маршрутов городского электротранспорта 98,00 87,50 9,00 1,50
2011 54,00 45,00 9,00
2012 42,00 40,50 1,50
2013 2,00 2,00
6. Переустройство контактной сети и кабельных линий в связи с расширением улиц 176,00 176,00
2011 156,00 156,00
2012 20,00 20,00
7. Капитальный ремонт путевого и энергетического хозяйства 511,2 504,60 6,60
2011 120,70 119,50 1,20
2012 117,70 116,70 1,00
2013 125,80 124,40 1,40
2014 73,50 72,00 1,50
2015 73,50 72,00 1,50
8. Реконструкция и модернизация тяговых подстанций 68,10 68,10
2011 15,10 15,10
2012 18,80 18,80
2013 19,00 19,00
2014 12,60 12,60
2015 2,60 2,60
9. Стимулирование самоорганизации предприятий частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оказанием услуг по пассажирским перевозкам на маршрутах города 1,35 1,35
2011 0,20 0,20
2012 0,30 0,30
2013 0,30 0,30
2014 0,30 0,30
2015 0,25 0,25
10. Создание автоматизированной информационной системы по оптимизации управления транспортными потоками в составе общего информационнотелекоммуникационного городского пространства (финансируется в рамках Программы информатизации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан до 2015 года, раздел 4.1.6 п. 1)
Итого 2042,65 380,00 807,50 847,05 8,10
4.1.6. Развитие системы информатизации и связи
1. Разработка и реализация Программы информатизации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан до 2015 года 450,00 450,00
2011 70,00 70,00
2012 80,00 80,00
2013 90,00 90,00
2014 100,00 100,00
2015 110,00 110,00
2. Электронная карта уфимца 2,50 2,50
2011 1,70 1,70
2012 0,80 0,80
Итого 452,50 452,50
4.1.7. Повышение качества окружающей среды
Повышение качественных и количественных характеристик водных объектов
1. Строительство блока N 4 очистных сооружений канализации, строительство канализационных насосных станций 300,00 300,00
2011 50,00 50,00
2012 55,00 55,00
2013 60,00 60,00
2014 65,00 65,00
2015 70,00 70,00
2. Разработка и внедрение технологических схем очистки сточных вод на предприятиях города с использованием современных методов доочистки 17,50 17,50
2011 2,50 2,50
2012 3,00 3,00
2013 3,50 3,50
2014 4,00 4,00
2015 4,50 4,50
3. Проведение мероприятий по экореабилитации водных объектов 8,00 3,00 5,00
2011 1,20 0,40 0,80
2012 1,40 0,50 0,90
2013 1,60 0,60 1,00
2014 1,80 0,70 1,10
2015 2,00 0,80 1,20
Повышение качества атмосферного воздуха
1. Мероприятия по увеличению использования экологически чистых видов топлива 600,00 600,00
2011 80,00 80,00
2012 100,00 100,00
2013 120,00 120,00
2014 140,00 140,00
2015 160,00 160,00
Развитие рекреационных и санитарно-защитных зон
1. Разработка проектов объединенных санитарно-защитных зон с последующим их разделением и благоустройством по предприятиям 19,50 19,50
2011 7,50 7,50
2012 4,00 4,00
2013 3,00 3,00
2014 5,00 5,00
2. Разработка и реализация "Программы по созданию и благоустройству мемориальных зон на территории городского округа г. Уфа Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы" 80,00 80,00
2012 20,00 20,00
2013 20,00 20,00
2014 20,00 20,00
2015 20,00 20,00
Снижение негативного влияния бытовых и промышленных отходов
1. Создание комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления 1100,00 300,00 800,00
2011 170,00 50,00 120,00
2012 195,00 55,00 140,00
2013 220,00 60,00 160,00
2014 245,00 65,00 180,00
2015 270,00 70,00 200,00
в том числе разработка проектносметной документации на строительство мусороперерабатывающего завода 20,00 20,00
2011 5,00 5,00
2012 15,00 15,00
2. Городская целевая программа "Развитие полигона промышленных и твердых бытовых отходов в районе п. Новые Черкассы в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан на период 2010 - 2015 годов" 350,00 350,00
2011 26,40 26,40
2012 120,75 120,75
2013 162,85 162,85
2014 20,00 20,00
2015 20,00 20,00
Формирование экологического мировоззрения и культуры
1. Проведение общественно-информационной кампании по формированию экологического мировоззрения населения города 20,00 10,00 10,00
2011 2,80 1,40 1,40
2012 3,40 1,70 1,70
2013 4,00 2,00 2,00
2014 4,60 2,30 2,30
2015 5,20 2,60 2,60
Итого 2495,00 762,50 1732,50
4.1.8. Обеспечение правопорядка
1. Пропаганда правопослушного поведения, в особенности, соблюдения правил дорожного движения 3,00 3,00
2011 0,60 0,60
2012 0,60 0,60
2013 0,60 0,60
2014 0,60 0,60
2015 0,60 0,60
2. Организация мониторинга общественного мнения о состоянии общественной безопасности и эффективности работы городских правоохранительных органов 4,00 4,00
2011 0,70 0,70
2012 0,75 0,75
2013 0,80 0,80
2014 0,85 0,85
2015 0,90 0,90
3. Проведение комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории г. Уфы 3,12 3,12
2011 3,12 3,12
4. Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. Уфы 33,52 33,52
2011 33,52 33,52
Итого 43,64 3,12 40,52
4.1.9. Безопасность жизнедеятельности и защита от чрезвычайных ситуаций
1. Создание и поддержание функционирования единой системы экстренного реагирования "Служба 112" 65,90 65,90
2011 4,54 4,54
2012 14,53 14,53
2013 15,63 15,63
2014 11,10 11,10
2015 20,10 20,10
2. Комплексное развитие системы безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в рамках единого информационно-телекоммуникационного пространства 144,61 144,61
2011 8,94 8,94
2012 30,24 30,24
2013 28,70 28,70
2014 38,19 38,19
2015 38,54 38,54
3. Реализация городской целевой программы "Пожарная безопасность городского округа город Уфа РБ" 31,11 27,11 4,00
2011 15,46 13,46 2,00
2012 15,65 13,65 2,00
Итого 241,62 237,62 4,00
4.2. УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ
1. Реализация мероприятий в рамках городской целевой программы "Здоровое материнство и детство демографический потенциал города Уфы на 2008 - 2017 годы" 22,40 22,40
2011 4,50 4,50
2012 4,40 4,40
2013 4,40 4,40
2014 4,50 4,50
2015 4,60 4,60
2. Разработка Комплексной Программы демографического развития г. Уфы 0,40 0,40
2011 0,40 0,40
3. Совершенствование системы планирования семьи, ведения беременности и родовспоможения
Итого 22,80 22,80
4.3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ
1. Повышение качества рабочей силы 105,93 105,93
2011 23,33 23,33
2012 22,40 22,40
2013 21,00 21,00
2014 20,07 20,07
2015 19,13 19,13
2. Содействие трудоустройству населения и социальная поддержка безработных граждан 2199,12 2164,12 35,00
2011 483,68 476,68 7,00
2012 464,60 457,60 7,00
2013 436,02 429,02 7,00
2014 416,94 409,94 7,00
2015 397,88 390,88 7,00
3. Мониторинг миграционных потоков и оценка потребности рынка труда г. Уфы в количестве иностранных мигрантов соответствующей квалификации
Итого 2305,05 2270,05 35,00
4.4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
4.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
4.5.1. Повышение качества и доступности образовательных услуг
1. Расширение сети образовательных учреждений 1900,00 1000,00 900,00
2011 380,00 200,00 180,00
2012 380,00 200,00 180,00
2013 380,00 200,00 180,00
2014 380,00 200,00 180,00
2015 380,00 200,00 180,00
2. Развитие системы дошкольного образования г. Уфы 5610,60 4800,00 810,60
2011 1660,60 1600,00 60,60
2012 1700,00 1600,00 100,00
2013 1750,00 1600,00 150,00
2014 250,00 250,00
2015 250,00 250,00
3. Поддержка развития национального образования 2,50 2,50
2011 0,50 0,50
2012 0,50 0,50
2013 0,50 0,50
2014 0,50 0,50
2015 0,50 0,50
4. Расширение возможностей получения дополнительного образования детей из социально неблагополучных и малоимущих категорий населения 5,00 5,00
2011 1,00 1,00
2012 1,00 1,00
2013 1,00 1,00
2014 1,00 1,00
2015 1,00 1,00
5. Сохранение здоровья детей 200,00 200,00
2011 40,00 40,00
2012 40,00 40,00
2013 40,00 40,00
2014 40,00 40,00
2015 40,00 40,00
6. Развитие информационноконсультационной базы и информационных образовательных технологий и методов обучения, в том числе дистанционных 15,00 15,00
2011 3,00 3,00
2012 3,00 3,00
2013 3,00 3,00
2014 3,00 3,00
2015 3,00 3,00
7. Повышение квалификации педагогических работников 2,50 2,50
2011 0,50 0,50
2012 0,50 0,50
2013 0,50 0,50
2014 0,50 0,50
2015 0,50 0,50
8. Формирование системы поощрений и усиление мер социальной защиты работников ДОУ, УДО, СОШ 15,00 15,00
2011 3,00 3,00
2012 3,00 3,00
2013 3,00 3,00
2014 3,00 3,00
2015 3,00 3,00
9. Развитие ресурсной базы 50,00 50,00
2011 10,00 10,00
2012 10,00 10,00
2013 10,00 10,00
2014 10,00 10,00
2015 10,00 10,00
10. Обеспечение пожарной безопасности учреждений ДОУ, СОШ, УДО 100,00 100,00
2011 20,00 20,00
2012 20,00 20,00
2013 20,00 20,00
2014 20,00 20,00
2015 20,00 20,00
11. Организация содержательного досуга и круглогодичного отдыха детей и подростков 50,00 50,00
2011 10,00 10,00
2012 10,00 10,00
2013 10,00 10,00
2014 10,00 10,00
2015 10,00 10,00
12. Развитие системы выявления, обучения, воспитания и поддержки талантливых детей 1,00 1,00
2011 0,20 0,20
2012 0,20 0,20
2013 0,20 0,20
2014 0,20 0,20
2015 0,20 0,20
13. Укрепление материально-технической базы муниципальных загородных лагерей 15,00 15,00
2011 3,00 3,00
2012 3,00 3,00
2013 3,00 3,00
2014 3,00 3,00
2015 3,00 3,00
14. Проведение мероприятий по оздоровлению детей, подростков и молодежи в летний период 750,00 500,00 250,00
2011 150,00 100,00 50,00
2012 150,00 100,00 50,00
2013 150,00 100,00 50,00
2014 150,00 100,00 50,00
2015 150,00 100,00 50,00
15. Программа развития системы образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011 - 2015 гг. "Столичное образование-2015" 306,52 306,52
2011 51,04 51,04
2012 59,68 59,68
2013 61,55 61,55
2014 68,95 68,95
2015 65,30 65,30
16. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по программам общего образования с применением дистанционных образовательных технологий 4,57 4,570
2011 4,57 4,570
17. Реализация мероприятий городской целевой программы "Педагогические кадры столицы Башкортостана" 191,06 2,64 188,42
2011 125,77 1,32 124,45
2012 65,29 1,32 63,97
Итого 9218,75 6302,64 2916,11
4.5.2. Повышение качества и доступности медицинского обслуживания
1. Развитие сети Центров здоровья 67,50 67,50
2011 13,50 13,50
2012 13,50 13,50
2013 13,50 13,50
2014 13,50 13,50
2015 13,50 13,50
2. Реализация городской целевой программы "Вакцинопрофилактика" 42,30 42,30
2011 10,57 10,57
2012 10,57 10,57
2013 10,58 10,58
2014 10,58 10,58
3. Проведение онкологического скрининга 102,00 102,00
2011 20,4 20,4
2012 20,4 20,4
2013 20,4 20,4
2014 20,4 20,4
2015 20,4 20,4
4. Реализация городской целевой программы "Сахарный диабет на период 2011 - 2015 гг. ГО г. Уфа РБ" 402,20 402,2
2011 81,0 81,0
2012 79,1 79,1
2013 79,1 79,1
2014 80,7 80,7
2015 82,3 82,3
5. Повышение квалификации работников здравоохранения 9,90 9,90
2011 5,00 5,00
2012 4,90 4,90
6. Реализация городской целевой программы "Развитие муниципального учреждения Городская клиническая больница N 21 городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2008 - 2012 годы" 11,00 7,00 4,00
2011 5,50 3,50 2,00
2012 5,50 3,50 2,00
7. Реализация городской целевой программы "О мерах по улучшению оснащенности лечебно-профилактических учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан высокотехнологичным медицинским оборудованием хирургического профиля на 2008 - 2015 годы" 259,20 259,20
2011 52,2 52,2
2012 51,0 51,0
2013 51,0 51,0
2014 52,0 52,0
2015 53,0 53,0
8. Профилактика и лечение сердечнососудистых заболеваний 47,00 47,00
2011 9,00 9,00
2012 9,20 9,20
2013 9,40 9,40
2014 9,60 9,60
2015 9,80 9,80
Итого 941,10 767,60 4,00 / 169,5
4.5.3. Развитие культуры и укрепление духовности
1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и досуга, творческих коллективов, обеспечение безопасности работников, посетителей, сохранности материальных и духовных ценностей 52,00 52,00
2011 10,50 10,50
2012 8,60 8,60
2013 12,20 12,20
2014 10,90 10,90
2015 9,80 9,80
2. Развитие и благоустройство городских парков отдыха и культуры 101,70 101,70
2011 28,30 28,30
2012 24,70 24,70
2013 17,40 17,40
2014 17,00 17,00
2015 14,30 14,30
3. Приобретение новых изданий на традиционных и электронных носителях для библиотек города 32,80 4,80 28,00
2011 5,50 1,00 4,50
2012 6,30 0,80 5,50
2013 7,00 1,00 6,00
2014 7,00 1,00 6,00
2015 7,00 1,00 6,00
4. Организация и проведение культурнодосуговых городских мероприятий, фестивалей, конкурсов, участие в мероприятиях разного уровня 52,10 4,10 48,00
2011 8,80 0,80 8,00
2012 10,50 0,50 10,00
2013 11,00 1,00 10,00
2014 10,80 0,80 10,00
2015 11,00 1,00 10,00
5. Развитие детского дополнительного образования, участие воспитанников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях 38,70 38,70
2011 9,50 9,50
2012 7,20 7,20
2013 5,80 5,80
2014 9,70 9,70
2015 6,50 6,50
6. Реализация "Программы развития культуры и искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы" 90,50 90,50
2011 19,70 19,70
2012 20,30 20,30
2013 20,50 20,50
2014 15,00 15,00
2015 15,00 15,00
Итого 367,80 8,90 358,90
4.5.4. Развитие физической культуры и спорта как основы здорового образа жизни
1. Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 350,00 350,00
2011 60,00 60,00
2012 65,00 65,00
2013 70,00 70,00
2014 75,00 75,00
2015 80,00 80,00
2. Проведение комплексных спортивномассовых и физкультурнооздоровительных мероприятий 105,00 105,00
2011 17,20 17,20
2012 18,90 18,90
2013 20,80 20,80
2014 22,90 22,90
2015 25,20 25,20
3. Развитие детско-юношеского спорта в г. Уфе 18,50 18,50
2011 18,50 18,50
Итого 473,50 473,50
4.5.5. Совершенствование молодежной политики
1. Укрепление материально-технической базы и расширение сети учреждений молодежной политики 123,30 123,30
2011 26,20 26,20
2012 35,00 35,00
2013 19,00 19,00
2014 24,20 24,20
2015 18,90 18,90
2. Поддержка молодежных социально значимых инициатив, развитие молодежного волонтерства и детского, молодежного движения на базе учреждений молодежной политики, образования 3,90 3,90
2011 0,70 0,70
2012 0,70 0,70
2013 0,80 0,80
2014 0,80 0,80
2015 0,90 0,90
3. Содействие в вопросах трудоустройства, временной занятости и профессиональной ориентации подростков и молодежи 8,90 8,90
2011 1,20 1,20
2012 1,40 1,40
2013 1,70 1,70
2014 2,10 2,10
2015 2,50 2,50
4. Совершенствование практики поощрения одаренной, талантливой и социально активной молодежи (подростков) 19,00 19,00
2011 3,10 3,10
2012 3,50 3,50
2013 3,80 3,80
2014 4,20 4,20
2015 4,40 4,40
5. Организация летнего отдыха (в профильных лагерях, походах, на детских площадках и т.д.) детей и подростков, в т.ч. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 32,70 32,70
2011 5,10 5,10
2012 5,90 5,90
2013 6,40 6,40
2014 7,30 7,30
2015 8,00 8,00
Итого 187,80 187,80
4.5.6. Развитие средств массовой информации и информационной открытости города
1. Разработка и реализация городской комплексной программы развития связей с общественностью 2,20 2,20
2011 0,20 0,20
2012 0,50 0,50
2013 0,50 0,50
2014 0,50 0,50
2015 0,50 0,50
2. Разработка и продвижение бренда г. Уфы 2,30 2,30
2011 0,30 0,30
2012 0,50 0,50
2013 0,50 0,50
2014 0,50 0,50
2015 0,50 0,50
3. Мониторинг общественного мнения 6,56 6,56
2011 1,08 1,08
2012 1,18 1,18
2013 1,30 1,30
2014 1,43 1,43
2015 1,57 1,57
4. Издание информационных, методических пособий, организация и проведение научно-практических мероприятий 2,50 2,50
2011 0,50 0,50
2012 0,50 0,50
2013 0,50 0,50
2014 0,50 0,50
2015 0,50 0,50
Итого 13,56 13,56
4.5.7. Совершенствование системы социальной защиты населения
1. Организация и проведение мероприятий социальной направленности по тематическим датам (международный день семьи, Международный день инвалидов, день Победы и др.) 19,00 19,00
2011 3,80 3,80
2012 3,80 3,80
2013 3,80 3,80
2014 3,80 3,80
2015 3,80 3,80
2. Организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, воспитанников приютов 47,50 47,50
2011 9,50 9,50
2012 9,50 9,50
2013 9,50 9,50
2014 9,50 9,50
2015 9,50 9,50
3. Оказание материальной помощи остронуждающимся и малообеспеченным категориям населения 6,87 6,87
2011 1,30 1,30
2012 1,35 1,35
2013 1,37 1,37
2014 1,40 1,40
2015 1,45 1,45
4. Развитие института замещающей семьи в г. Уфе 1,65 1,65
2011 0,49 0,49
2012 0,56 0,56
2013 0,60 0,60
5. Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства 0,15 0,15
2012 0,09 0,09
2013 0,06 0,06
6. Реализация мероприятий по повышению квалификации специалистов, работающих в системе защиты семьи и детства 3,10 0,33 2,77
2011 0,88 0,06 0,82
2012 0,98 0,06 0,92
2013 1,10 0,07 1,03
2014 0,07 0,07
2015 0,07 0,07
7. Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов 51,10 25,55 25,55
2011 9,18 4,59 4,59
2012 9,82 4,91 4,91
2013 10,70 5,35 5,35
2014 10,70 5,35 5,35
2015 10,70 5,35 5,35
Итого 129,374 25,55 25,88 77,94
4.6. КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА
4.6.1. Развитие промышленного комплекса
Реализация мероприятий в рамках инвестиционных проектов (см. прил. 5) 43628,77 22260,24 158,00 21210,53
4.6.2. Развитие строительства
4.6.3. Привлечение инвестиций
4.6.4. Инновационное развитие экономики города
4.6.5. Содействие формированию и развитию кластеров
4.6.6. Энергоэффективность и энергосбережение
1. Реализация мероприятий по энергосбережению 1554,84 815,15 7,35 728,95 3,39
2011 917,54 569,89 2,45 342,09 3,11
2012 317,61 122,62 2,45 192,40 0,14
2013 319,69 122,64 2,45 194,46 0,14
Итого 1554,84 815,15 7,35 728,95 3,39
4.6.7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг
1. Развитие инфраструктуры предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 28218,10 28218,10
2011 5030,90 5030,90
2012 3906,50 3906,50
2013 6519,60 6519,60
2014 6473,60 6473,60
2015 6287,50 6287,50
Итого 28218,10 28218,10
4.6.8. Повышение экспортного потенциала экономики и эффективности межрегиональных взаимодействий
4.6.9. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
1. Финансирование мероприятий по поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджетных источников в рамках ежегодных городских целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства в период с 2011 по 2015 гг. 34,84 34,84
2011 6,94 6,94
2012 5,73 5,73
2013 5,82 5,82
2014 7,38 7,38
2015 8,97 8,97
Итого 34,84 34,84
4.6.10. Сельское хозяйство
1. Программа повышения плодородия почвы 23,8 23,8
2011 4,4 4,4
2012 4,6 4,6
2013 4,8 4,8
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
Итого 23,8 23,8
4.6.11. Развитие системы муниципальных финансов
4.6.12. Эффективное управление муниципальной собственностью
4.7. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
1. Реализация Программы развития муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2010 - 2013 годы 2,09 2,09
2011 0,66 0,66
2012 0,77 0,77
2013 0,66 0,66
2. Повышение квалификации по отраслевым направлениям деятельности муниципальных служащих 0,56 0,56
2011 0,10 0,10
2012 0,11 0,11
2013 0,11 0,11
2014 0,12 0,12
2015 0,12 0,12
3. Создание единой электронной базы данных, содержащей сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих (информация для служебного пользования управления кадров и высшего руководящего состава администрации). Оптимизация системы контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, сдачи сведений о доходах и имуществе, принадлежащим им на праве собственности в соответствии с законодательством
2013
2014
2015
4. Реализация "Программы улучшения условий и охраны труда на 2009 - 2011 годы Администрации городского округа город Уфа РБ" 73,54 73,54
2011 73,54 73,54
Итого 76,19 76,19
Информатизация управленческих процессов
1. Организация процесса обучения муниципальных служащих в области информационных технологий по направлениям деятельности Администрации г. Уфы 4,00 4,00
2011 0,80 0,80
2012 0,80 0,80
2013 0,80 0,80
2014 0,80 0,80
2015 0,80 0,80
2. Внедрение электронно-цифровой подписи (ЭЦП)
2011
2012
2013
3. Внедрение информационно-аналитических систем (ИАС), позволяющих автоматизировать текущую деятельность Администрации г. Уфы 1,00 1,00
2011 0,20 0,20
2012 0,20 0,20
2013 0,20 0,20
2014 0,20 0,20
2015 0,20 0,20
4. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в электронном виде 0,10 0,10
2011 0,02 0,02
2012 0,02 0,02
2013 0,02 0,02
2014 0,02 0,02
2015 0,02 0,02
5. Обновление парка вычислительных машин и оргтехники 0,50 0,50
2011 0,10 0,10
2012 0,10 0,10
2013 0,10 0,10
2014 0,10 0,10
2015 0,10 0,10
6. Совершенствование единой автоматизированной системы информатизации градостроительной деятельности Администрации ГО г. Уфа РБ в рамках единого информационнотелекоммуникационного пространства 42,00 42,00
2011 8,40 8,40
2012 8,40 8,40
2013 8,40 8,40
2014 8,40 8,40
2015 8,40 8,40
Итого 47,60 47,60