Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 700 Программа

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы


Паспорт муниципальной целевой Программы
Наименование Программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
Основание для разработки Программы Республиканская долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Республики Башкортостан на 2012-2017 годы» стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года
Государственный заказчик Программы Администрация муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
Основной разработчик Программы МКУ Отдел образования администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
Цели и задачи Программы Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на период 2012-2017 годы Задачи: создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи,создание условий для полноценного отдыха и оздоровления; приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности; создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности; совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы Основные индикаторы (показатели) Программы: уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи; уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
Сроки и этапы реализации Программы 2012-2017 годы
Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы; 2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Калтасинского района Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы; 3. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы; 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы; 5. Подпрограмма «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
Объемы и источники финансирования Программы Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, внебюджетных источников. Направления финансирования: 1.Капитальные вложения на укрепление материально – технической базы ДОЛ «Салют». 2.Организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 3.Методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности 1.Приведение материально – технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности, современным стандартам и требованиям. 2.Обеспечение оптимальных условий для формирования здорового и социально-активного потенциала подрастающего поколения. 3.Завершение перехода на круглогодичный режим функционирования ДОЛ «Салют».
Система контроля за реализацией Программы 1.Проверка готовности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков. 2.Соблюдение санэпидрежима, ведение документации по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 3.Целевое использование бюджетных средств на отдых и оздоровление детей и подростков.

1.Характеристика текущего состояния системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2012 год
В 2012 году в районе разнообразными формами отдыха и оздоровления планируется охватить 3131 детей и подростков, что составляет 97 % от общего количества учащихся 1-10 классов. Из них 1530 - в центрах дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных учреждений. В детском оздоровительном лагере «Салют» в три смены планируется организовать отдых и оздоровление для 320 детей и подростков Калтасинского района и 40 - для детей из других районов. В санаторно-оздоровительные учреждения Республики Башкортостан планируется направить на отдых и оздоровление 31 ребенок. В 18 общеобразовательных учреждениях будут организованы трудовые объединения с организацией горячего питания для 500 учащихся. Малозатратными формами отдыха будут охвачены 750 детей и подростков.
Отдых и оздоровление невозможны без необходимой материально-технической базы учреждений отдыха. Все центры дневного пребывания работают на базе общеобразовательных учреждений, где имеются необходимые условия для полноценного отдыха детей. В ДОЛ «Салют» в целях обеспечения безопасной жизнедеятельности все спальные здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, имеются молниеотводы, резервуары для запаса воды. Новый спальный корпус на 64 мест обеспечен холодным и горячим водоснабжением, установлена отопительная система. Столовая лагеря снабжена холодным и технологическим оборудованием. Территория благоустроена.
Однако, в настоящее время ДОЛ «Салют» не в состоянии полностью перейти на круглогодичный режим функционирования. Спальные вагончики на 6 мест рассчитаны для приема детей в летний период. Предстоит решить вопрос установки кнопки экстренного вызова нарядов полиции, оборудования системы видеонаблюдения.
В целях дальнейшего совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи необходимо создать условия для ее эффективного развития, сохранить и укрепить материально-техническую базу учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, совершенствуя систему подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков.
Реализация Программы позволит привести материально-техническую базу учреждений отдыха и оздоровления в соответствии современным стандартам и требованиям, что в свою очередь обеспечит оптимальные условия для формирования здорового и социально – активного потенциала подрастающего поколения.
2.Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на период 2012-2017 годы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
- реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи;
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления;
- приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности;
-создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
-усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели исполнения мероприятий Программы:
- уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи;
- уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
3.Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий
1.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
2.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
3.Система программных мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
4.Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» ДОЛ «Салют» Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
5.Система программных мероприятий подпрограммы «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы.
4.Обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной Программы
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, внебюджетных источников.
Направления финансирования:
1.Капитальные вложения на укрепление материально – технической базы ДОЛ «Салют».
2.Организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
3.Методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.
5.Механизм реализации долгосрочной Программы
Государственные заказчики Программы – Администрация муниципального района Калтасинский район в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности ее основных исполнителей, осуществляют контроль за выполнением программных мероприятий и эффективным использованием бюджетных, муниципальных и внебюджетных средств, ежегодно формирует заявки на финансирование Программы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и представляет их в Министерство экономического развития Республики Башкортостан и Министерство финансов Республики Башкортостан.
Заказчики Программы обеспечивают реализацию программных мероприятий, сбор, анализ и подготовку отчетных данных, а также отчитываются о результатах реализации Программы в установленном порядке.
Государственные заказчики Программы ежегодно с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения ее мероприятий уточняют план мероприятий, промежуточные сроки реализации и объемы финансирования, контролируют проведение исполнителями закупку и поставку товаров (работ, услуг) на конкурсной основе, в соответствии с законодательством.
6.Оценка эффективности долгосрочной Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы:
1.Приведение материально – технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности, современным стандартам и требованиям.
2.Обеспечение оптимальных условий для формирования здорового и социально-активного потенциала подрастающего поколения.
3.Завершение перехода на круглогодичный режим функционирования ДОЛ «Салют».
План реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2012 – 2017 годы»
№ п/п Наименование подпрограмм (мероприятий) Направление и источник финансирования Прогнозируемый источник финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприятий)
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы; Бюджет Республики Башкортостан 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей, подростков и молодежи
муниципальный бюджет 6720 1095 1105 1120 1125 1135 1140
Всего 6756 1101 1111 1126 1131 1141 1146
2 Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» МР Калтасинский район Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы; Бюджет Республики Башкортостан 30597,1 5102,1 5099 5099 5099 5099 5099 Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей и обучающейся молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
муниципальный бюджет - - - - - - -
Всего 30597,1 5102,1 5099 5099 5099 5099 5099
3 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы; Бюджет Республики Башкортостан 4038,1 504,2 582,2 811,9 634,2 697,4 806,5
муниципальный бюджет 2071,7 237,8 335,2 361,9 394,2 316,1 426,5
Внебюджетные источники 1966,4 266,4 250 450 240 380 380
Всего 8076,2 1008,4 1167,4 1623,8 1268,4 1393,5 1613
4 Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы; муниципальный бюджет 744,2 67,2 87,2 67,2 294,2 94,2 134,2 Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности
Внебюджетные источники 214,2 49,2 49,2 49,2 22,2 22,2 22,2
Всего 958,4 116,4 136,4 116,4 316,4 116,4 156,4
5 Подпрограмма «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МР Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы. Муниципальный бюджет 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Организационно-методическое, информационное сопровождение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. Повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Внебюджетные источники 552,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
Всего 582,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
1. Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МР Калтасинский район Республики Башкортостан на период 2012-2017 годы.
Целевые индикаторы: уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи; уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
Приоритетные направления организации отдыха детей: - центры дневного пребывания детей; - загородные оздоровительные учреждения; - детские санатории и санаторно – оздоровительные лагеря круглогодичного действия; - малозатратные формы отдыха.
Задачи: создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи,создание условий для полноценного отдыха и оздоровления; приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности; создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности; совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Капитальные вложения - всего, 46969,7 7424,9 7610,8 8062,2 7911,8 7846,9 8113,1 Создание механизмов кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей
в том числе:
бюджет Республики Башкортостан 34671,2 5612,3 5687,2 5916,9 5739,2 5802,4 5911,5
муниципальный бюджет 9565,9 1405 1532,4 1554,1 1818,4 1550,3 1707,4
внебюджетные источники 2732,6 407,6 391,2 591,2 354,2 494,2 494,2

Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2012 – 2017 годы»
№ п/п Наименование ДОУ Наименование подпрограммы Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.
ИТОГО: итого по Программе, 46969,7 7424,9 7610,8 8062,2 7911,8 7846,9 8113,1
в том числе:
бюджет Республики Башкортостан 34671,2 5612,3 5687,2 5916,9 5739,2 5802,4 5911,5
муниципальный бюджет 9565,9 1405 1532,4 1554,1 1818,4 1550,3 1707,4
внебюджетные источники 2732,6 407,6 391,2 591,2 354,2 494,2 494,2

Перечень программных мероприятий
1.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения, годы Источник финансирования Прогнозируемый объем финансирования Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Участие в республиканских мероприятиях (по программе «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы: «Юный эколог», «Юный геолог», туристический лагерь для детей-инвалидов, «Юный спасатель», краеведческий лагерь «Соцветие курая», лагерь для одаренных детей в техническом направлении, лагерь по изучению культуры и истории Республики Башкортостан, лагерь для одаренных детей по различным направлениям (гуманитарное, естественно-научное, спортивное) и т.д.) Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ
Муниципальный бюджет 390 60 60 65 65 70 70
2. Организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей, подростков и молодежи
Муниципальный бюджет 5583 918 923 928 933 938 943
2.1 Организация общественно-полезной трудовой деятельности подростков в лагерях труда и отдыха, трудовых объединениях старшеклассников Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Муниципальный бюджет 2805 455 460 465 470 475 480 Увеличение охвата подростков общественно – полезной трудовой деятельностью до ___ человек; активизация трудовой занятости детей и подростков в летний период; привлечение организаций различных форм собственности к обеспечению подростков временной трудовой занятостью
2.2 Организация отдыха и оздоровления воспитанников ДЮСШ Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ Повышение интереса учащейся молодежи и студентов к разным видам спорта; развитие у подрастающего поколения физических и волевых качеств; приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни
Муниципальный бюджет 2022 337 337 337 337 337 337
2.3 Организация профильных лагерей для учащейся молодежи Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ Расширение возможностей системы летнего отдыха для самореализации и самоопределения учащейся молодежи; профилактика девиантного и асоциального поведения
Муниципальный бюджет 756 126 126 126 126 126 126
3. Организация малозатратных форм отдыха детей – всего, в том числе Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Увеличение количества детей, подростков и молодежи разных слоев населения охваченных отдыхом и досугом в каникулярное время, обеспечение условий для раскрытия их творческого потенциала и удовлетворения образовательных потребностей
Муниципальный бюджет 495 75 80 85 85 85 85
3.1 Организация палаточных лагерей для детей, подростков, учащейся молодежи Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ - - - - - - - Экономически выгодная форма отдыха в условиях полевого палаточного лагеря для детей из разных слоев населения, в том числе малообеспеченных
Муниципальный бюджет - - - - - - -
3.2 Организация и проведение многодневных категорийных походов с учащимися в летний период Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Увеличение охвата учащихся (до ___ человек за летний сезон) за счет массовости туристских мероприятий походного и соревновательного характера; создание целостной системы взаимодействия человека и среды его обитания, позволяющей гармонично решать задачи оздоровления подрастающего поколения и сохранения природы; расширение географии проведения походов
Муниципальный бюджет 120 20 20 20 20 20 20
3.3 Организация, проведение соревнований, экспедиций, слетов и конкурсов, участие детей всех возрастных категорий в республиканских, зональных, российских и международных соревнованиях – всего, в том числе по различным видам туризма и краеведения, спорта, по техническому творчеству, экологическому образованию и др. Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ - - - - - - - Обеспечение условий для раскрытия творческого потенциала, удовлетворения образовательных потребностей детей всех возрастных категорий
Муниципальный бюджет 225 30 35 40 40 40 40
3.4. Организация отдыха и досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства, с акцентом на летний период Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Муниципальный бюджет 150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных отдыхом и досугом в каникулярное время
4. Создание сети оздоровительных учреждений для организации совместного отдыха детей и родителей Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Муниципальный бюджет 210 35 35 35 35 35 35 Создание благоприятных условий для совместного отдыха и оздоровления, детей и родителей
5. Методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ Повышение качества услуг системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в процессе определение критериев эффективности ее функционирования, совершенствования механизмов кадрового, информационного, научного и материально-технического обеспечения
Муниципальный бюджет 42,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
5.1 Совершенствование деятельности по подготовке педагогических кадров для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ
Муниципальный бюджет
5.2 Проведение семинаров для работников сферы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ
Муниципальный бюджет 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
5.3 Организация и проведение конкурса учреждений отдыха и оздоровления детей «Лучший лагерь Башкортостана» МО РБ, Администрации муниципальных районов и городских округов РБ 2012-2017 Бюджет РБ - - - - - - -
Муниципальный бюджет 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5.4 Организация и проведение ярмарки-продажи путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения и санаторно-курортные организации МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» 2012-2017 Бюджет РБ - - - - - - -
Муниципальный бюджет - - - - - - -
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы Всего, в том числе 6756 1101 1111 1126 1131 1141 1146
Бюджет РБ 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Муниципальный бюджет 6720 1095 1105 1120 1125 1135 1140

2.Система программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения, годы Источник финансирования Прогнозируемый объем финансирования Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ 25254,9 4209,9 4209 4209 4209 4209 4209 Стабильный охват Увеличение доли детей отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа .
Муниципальный бюджет - - - - - - -
2. Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Администрация МР Калтасинский район, МКУ Отдел образования 2012-2017 Бюджет РБ 5342,2 892,2 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни, активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей и обучающейся молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Муниципальный бюджет
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Калтасинского района Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы Всего, в том числе 30597,1 5102,1 5099 5099 5099 5099 5099
Бюджет РБ 30597,1 5102,1 5099 5099 5099 5099 5099
Муниципальный бюджет - - - - - - -

3.Система программных мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения, годы Источник финансирования Прогнозируемый объем финансирования Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Капитальное строительство Администрация МР Калтасинский район 2012-2017гг Бюджет РБ* 1543,8 182,6 198,4 402,7 201,4 228,7 330
Муниципальный бюджет 713,8 72,6 78,4 172,7 91,4 98,7 200
Внебюджетные источники 830 110 120 230 110 130 130
2. Капитальный ремонт Администрация МР Калтасинский район Бюджет РБ* 1142,1 139 188,4 194,6 201,4 208,7 210
Муниципальный бюджет 525,7 72,6 78,4 84,6 91,4 98,7 100
Внебюджетные источники 616,4 66,4 110 110 110 110 110
3. Текущий ремонт МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Бюджет РБ* 532,2 72,6 78,4 84,6 91,4 98,7 106,5
Муниципальный бюджет 532,2 72,6 78,4 84,6 91,4 98,7 106,5
Внебюджетные источники - - - - - - -
4. Приобретение санитарно-технического, холодильного, технологического оборудования МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Бюджет РБ* 580 70,0 80,0 90,0 100 120 120
Муниципальный бюджет 180 - 80,0 - 100 - -
Внебюджетные источники 400 70,0 - 90,0 - 120 120
5. Приобретение медицинского оборудования МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Бюджет РБ* 240 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Муниципальный бюджет 120 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Внебюджетные источники 120 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Калтасинского района Республики Башкортостан»» на 2012-2017 годы Бюджет РБ* 4038,1 504,2 582,2 811,9 634,2 697,4 806,5
Муниципальный бюджет 2071,7 237,8 335,2 361,9 394,2 316,1 426,5
Внебюджетные источники 1966,4 266,4 250 450 240 380 380

Примечание:
Бюджет РБ* - финансирование в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Укрепление материально-технической базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» на 2012-2017 годы


4.Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» ДОЛ «Салют» Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения, годы Источник финансирования Прогнозируемый объем финансирования Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Обеспечение пожарной безопасности МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 403,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма
Внебюджетные источники 133,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
1.1. Оборудование зданий учреждений системами автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
1.2. Приведение электрических сетей, электрического оборудования в соответствии с требованиями действующих норм Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
1.3. Обработка конструкций элементов зданий огнезащитным составом МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 300 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
1.4. Устройство молниезащиты зданий Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
1.5. Выполнение защитной минерализованной полосы по периметру учреждений МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
1.6. Приведение в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
1.7. Укомплектование (закупка, перезарядка) первичными средствами пожаротушения МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
1.8. Обеспечение противопожарным водоснабжением Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
1.9. Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 43,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Внебюджетные источники 43,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
2. Обеспечение охранной безопасности МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 341 - 20,0 - 227 27,0 67,0 Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности
Внебюджетные источники 81,0 27,0 27,0 27,0 - - -
2.1. Обеспечение проверки работников учреждений на предмет привлечения к уголовной ответственности, употребления наркотических и психотропных веществ Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
2.2. Обеспечение ограждения по периметру территории учреждений МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 40,0 - - - - - 40,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
2.3. Обеспечение ночного освещения территории учреждений МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 30,0 - - - 10,0 10,0 10,0
Внебюджетные источники 30,0 10,0 10,0 10,0 - - -
2.4. Организация контрольно-пропускного режима и физической охраны учреждений Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
2.5. Установка кнопки экстренного вызова нарядов полиции с подключением на пункт централизованного наблюдения МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 200 - - - 200 - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
2.6. Оборудование учреждения системой видеонаблюдения с записью событий на цифровые носители Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
2.7. Обеспечение телефонной связью с автоматическим определителем номера МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 51,0 - - - 17,0 17,0 17,0
Внебюджетные источники 51,0 17,0 17,0 17,0 - - -
2.8. Обеспечение ответственных должностных лиц носимыми радиостанциями МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Муниципальный бюджет 20,0 - 20,0 - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
2.9. Прочие мероприятия по обеспечению охранной безопасности Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы Муниципальный бюджет 744,2 67,2 87,2 67,2 294,2 94,2 134,2
Внебюджетные источники 214,2 49,2 49,2 49,2 22,2 22,2 22,2

5.Система программных мероприятий подпрограммы «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения, годы Источник финансирования Прогнозируемый объем финансирования Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Нормативное правовое обеспечение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования 2012-2017гг Муниципальный бюджет - - - - - - - Создание нормативной правовой базы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
Внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1.1 Обеспечение нормативными правовыми документами учреждений детского отдыха и оздоровления МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1.2 Обеспечение выполнения основных требований к организации деятельности для учреждений детского отдыха и оздоровления МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники 24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
2. Организационно-методическое, информационное обеспечение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет - - - - - - - Организационно-методическое, информационное сопровождение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
Внебюджетные источники 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2.1 Проведение совещаний для организаторов детского отдыха и оздоровления по реализации Комплекса мер по развитию системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Республики Башкортостан МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники 18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2.2 Размещение информации на официальном сайте уполномоченного муниципального органа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники 12 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3. Кадровое обеспечение учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Администрация МР Калтасинский район Муниципальный бюджет 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Создание механизмов кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей
Внебюджетные источники - - - - - - -
3.1 Назначение руководителей и их заместителей для учреждений детского отдыха и оздоровления Администрация МР Калтасинский район Январь-февраль 2012-2017 Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
3.2 Разработка и реализация программ подготовки педагогических кадров для работы в учреждениях детского отдыха и оздоровления РБ Январь 2012-2017 Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3.3 Обеспечение взаимодействия педагогических отрядов, медицинских и других работников с учреждениями отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи МКУ Отдел образования 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4. Научно-методическое обеспечение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МКУ Отдел образования, Муниципальный бюджет Совершенствование научно-методического обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей, поддержка инновационных проектов и форм в области детского отдыха и оздоровления
Внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
4.1 Разработка и утверждение программ деятельности учреждений детского отдыха и оздоровления различных видов МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
4.2 Участие в республиканской научно-практической конференции по вопросам реализации Концепции развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на 2008-2012 годы МВК РБ, МО РБ Октябрь-ноябрь 2012 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4.3 Участие в республиканских научно-практических конференциях по вопросам организации детского отдыха и оздоровления МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Март-апрель 2012-2017 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5. Подготовка и повышение квалификации работников учреждений детского отдыха и оздоровления МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. Внедрение современных методик и технологий организации отдыха и оздоровления. Распространение положительного опыта по организации детского отдыха и оздоровления в республике и за ее пределами. Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления в районе и
Внебюджетные источники 282,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
5.1 Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для педагогических работников учреждений детского отдыха и оздоровления (вожатые, старшие вожатые, воспитатели, руководители объединений, инструкторы по физической культуре и плаванию, музыкальные работники, психологи, социальные педагоги) МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Январь-май 2012-2017 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5.2 Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для руководящих работников по охране труда (директора учреждений, зам. директоров по АХЧ, ВР) МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Февраль 2012-2017 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5.3 Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для заведующих производством столовых учреждений детского отдыха и оздоровления МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Март 2012-2017 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
5.4 Участие в республиканских, зональных семинарах, курсах повышения квалификации для медицинских работников учреждений детского отдыха и оздоровления МЗ РБ Май 2012-2017 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
5.5 Проведение муниципальных семинаров для работников сферы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МКУ Отдел образования, МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
5.6 Участие в республиканских и зональных семинарах для работников сферы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», Март, октябрь 2012-2017 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 24,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
5.7 Проведение муниципального смотра-конкурса организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучший лагерь» МКУ Отдел образования Муниципальный бюджет 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
5.8 Участие в республиканском межведомственном смотре-конкурсе организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучший лагерь Башкортостана» МАУ ДОД КРДООЦ «Салют», МКУ Отдел образования Май-сентябрь 2012-2017 Муниципальный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5.9 Участие в республиканском конкурсе молодых специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи МАУ ДОД КРДООЦ «Салют» Март 2012-2017 Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Итого по системе программных мероприятий подпрограммы «Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы Муниципальный бюджет 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Внебюджетные источники 552,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

Система мероприятий по организации контроля по обеспечению отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан» на 2012-2017 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения, годы Источник финансирования Прогнозируемый объем финансирования Ожидаемые результаты реализации мероприятий
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Проверка готовности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Районная межведомственная комиссия Май Муниципальный бюджет 23,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
Внебюджетные источники - - - - - - -
2. Соблюдение санэпидрежима, ведение документации по организации отдыха и оздоровления детей МКУ Отдел образования 2012-2017 Муниципальный бюджет 23,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
3 Целевое использование бюджетных средств на отдых и оздоровление детей и подростков. МКУ Отдел образования 2012-2017 - - - - - - -
Итого по системе мероприятий по организация контроля по обеспечению отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Калтасинского района Республики Башкортостан на 2012-2017 годы Муниципальный бюджет 46,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Внебюджетные источники - - - - - - -

Секретарь Совета муниципального района Калтасинский район
А.И.Тимеров