Ед. изм.: руб.
Наименование |
Классификация |
Год |
I |
II |
III |
IV |
|
\\\\\\\\\\ \\ |
12 461 900 |
- |
- |
- |
12 461 900 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
\\0100\\\\\\\\ \\ |
-6 909 447,26 |
- |
- |
- |
-6 909 447,26 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
\\0104\\\\\\\\ \\ |
75 600,00 |
- |
- |
- |
75 600,00 |
Местные органы
самоуправления |
\\0104\\303-04\\\\\\ \\ |
75 600,00 |
- |
- |
- |
75 600,00 |
Администрация |
\\0104\\303-04-02\\\\\\ \\ |
75 600,00 |
- |
- |
- |
75 600,00 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
\\0104\\303-04-02\\0010000\\\\ \\ |
75 600,00 |
- |
- |
- |
75 600,00 |
Центральный аппарат |
\\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\ \\ |
75 600,00 |
- |
- |
- |
75 600,00 |
Расходы |
\\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\200 \\ |
75 600,00 |
- |
- |
- |
75 600,00 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\210 \\ |
-24 400,00 |
- |
- |
- |
-24 400,00 |
Заработная плата |
\\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\211 \\ |
-24 400,00 |
- |
- |
- |
-24 400,00 |
Приобретение услуг |
\\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\220 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Прочие услуги |
\\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\226 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Резервные фонды |
\\0113\\\\\\\\ \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Местные органы
самоуправления |
\\0113\\303-04\\\\\\ \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Администрация |
\\0113\\303-04-02\\\\\\ \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Резервные фонды |
\\0113\\303-04-02\\0700000\\\\ \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Резервные фонды органов
местного самоуправления |
\\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\ \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Расходы |
\\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\200 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Прочие расходы |
\\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Прочие расходы |
\\0113\\303-04-02\\0700000\\184\\290-01 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Другие общегосударственные
вопросы |
\\0115\\\\\\\\ \\ |
-7 085 047,26 |
- |
- |
- |
-7 085 047,26 |
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ |
\\0115\\092-04\\\\\\ \\ |
-7 109 447,26 |
- |
- |
- |
-7 109 447,26 |
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением |
\\0115\\092-04\\0920000\\\\ \\ |
-7 109 447,26 |
- |
- |
- |
-7 109 447,26 |
Кредиты из бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов юридическим лицам |
\\0115\\092-04\\0920000\\811\\ \\ |
-7 109 447,26 |
- |
- |
- |
-7 109 447,26 |
Кредиты из бюджета
городского округа |
\\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\ \\ |
-7 109 447,26 |
- |
- |
- |
-7 109 447,26 |
Выбытие финансовых активов |
\\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\600 \\ |
-7 109 447,26 |
- |
- |
- |
-7 109 447,26 |
Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам |
\\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\640 \\ |
-7 109 447,26 |
- |
- |
- |
-7 109 447,26 |
Бюджетные кредиты
юридическим лицам
(погашение) |
\\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\640-02 |
-7 109 447,26 |
- |
- |
- |
-7 109 447,26 |
Местные органы
самоуправления |
\\0115\\303-04\\\\\\ \\ |
24 400 |
- |
- |
- |
24 400 |
Администрация |
\\0115\\303-04-02\\\\\\ \\ |
24 400 |
- |
- |
- |
24 400 |
Фонд компенсаций |
\\0115\\303-04-02\\5190000\\\\ \\ |
24 400 |
- |
- |
- |
24 400 |
Услуги связи |
\\0701\\075-01\\4200000\\327\\221 \\ |
67 500 |
- |
- |
- |
67 500 |
Коммунальные услуги |
\\0701\\075-01\\4200000\\327\\223 \\ |
616 000 |
- |
- |
- |
616 000 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0701\\075-01\\4200000\\327\\225 \\ |
806 000 |
- |
- |
- |
806 000 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0701\\075-01\\4200000\\327\\300 \\ |
187 300 |
- |
- |
- |
187 300 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0701\\075-01\\4200000\\327\\340 \\ |
187 300 |
- |
- |
- |
187 300 |
Продукты питания |
\\0701\\075-01\\4200000\\327\\340-02 \\ |
187 300 |
- |
- |
- |
187 300 |
Общее образование |
\\0702\\\\\\\\\\ |
5 540 000 |
- |
- |
- |
5 540 000 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
\\0702\\075-01\\\\\\ \\ |
5 540 000 |
- |
- |
- |
5 540 000 |
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние |
\\0702\\075-01\\4210000\\\\ \\ |
1 565 300 |
- |
- |
- |
1 565 300 |
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние |
\\0702\\075-01\\4210100\\\\ \\ |
1 562 900 |
- |
- |
- |
1 562 900 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\ \\ |
1 562 900 |
- |
- |
- |
1 562 900 |
Расходы |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\200 \\ |
1 444 800 |
- |
- |
- |
1 444 800 |
Приобретение услуг |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\220 \\ |
1 444 600 |
- |
- |
- |
1 444 600 |
Услуги связи |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\221 \\ |
50 000 |
- |
- |
- |
50 000 |
Коммунальные услуги |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\223 \\ |
252 000 |
- |
- |
- |
252 000 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\225 \\ |
1 142 300 |
- |
- |
- |
1 142 300 |
Прочие услуги |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\226 \\ |
300 |
- |
- |
- |
300 |
Прочие расходы |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\290 \\ |
200 |
- |
- |
- |
200 |
Прочие расходы |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\290-01 \\ |
200 |
- |
- |
- |
200 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\300 \\ |
118 100 |
- |
- |
- |
118 100 |
Увеличение стоимости
основных средств |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\310 \\ |
110 700 |
- |
- |
- |
110 700 |
Прочие |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\310-02 \\ |
110 700 |
- |
- |
- |
110 700 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\340 \\ |
7 400 |
- |
- |
- |
7 400 |
Прочие |
\\0702\\075-01\\4210100\\327\\340-03 \\ |
7 400 |
- |
- |
- |
7 400 |
Вечерние (сменные) школы |
\\0702\\075-01\\4210200\\\\ \\ |
2 400 |
- |
- |
- |
2 400 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\ \\ |
2 400 |
- |
- |
- |
2 400 |
Расходы |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\200 \\ |
2 000 |
- |
- |
- |
2 000 |
Приобретение услуг |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\220 \\ |
1 800 |
- |
- |
- |
1 800 |
Услуги связи |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\221 \\ |
500 |
- |
- |
- |
500 |
Прочие услуги |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\226 \\ |
1 300 |
- |
- |
- |
1 300 |
Прочие расходы |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\290 \\ |
200 |
- |
- |
- |
200 |
Прочие расходы |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\290-01 \\ |
200 |
- |
- |
- |
200 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\300 \\ |
400 |
- |
- |
- |
400 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\340 \\ |
400 |
- |
- |
- |
400 |
Прочие |
\\0702\\075-01\\4210200\\327\\340-03 \\ |
400 |
- |
- |
- |
400 |
Школы-интернаты |
\\0702\\075-01\\4220000\\\\ \\ |
503 000 |
- |
- |
- |
503 000 |
Общеобразовательные школыинтернаты |
\\0702\\075-01\\4220100\\\\ \\ |
503 000 |
- |
- |
- |
503 000 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0702\\075-01\\4220100\\327\\ \\ |
503 000 |
- |
- |
- |
503 000 |
Расходы |
\\0702\\075-01\\4220100\\327\\200 \\ |
503 000 |
- |
- |
- |
503 000 |
Приобретение услуг |
\\0702\\075-01\\4220100\\327\\220 \\ |
503 000 |
- |
- |
- |
503 000 |
Услуги связи |
\\0702\\075-01\\4220100\\327\\221 \\ |
3 000 |
- |
- |
- |
3 000 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0702\\075-01\\4220100\\327\\225 \\ |
500 000 |
- |
- |
- |
500 000 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
\\0702\\075-01\\4230000\\\\ \\ |
3 471 700 |
- |
- |
- |
3 471 700 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\ \\ |
3 471 700 |
- |
- |
- |
3 471 700 |
Расходы |
\\0702\\075-01\\4230000327\\200 \\ |
3 302 200 |
- |
- |
- |
3 302 200 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\210 \\ |
399 100 |
- |
- |
- |
399 100 |
Заработная плата |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\211 \\ |
311 100 |
- |
- |
- |
311 100 |
Начисления на оплату труда |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\213 \\ |
88 000 |
- |
- |
- |
88 000 |
Приобретение услуг |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\220 \\ |
2 903 100 |
- |
- |
- |
2 903 100 |
Услуги связи |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\221 \\ |
13 500 |
- |
- |
- |
13 500 |
Коммунальные услуги |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\223 \\ |
132 000 |
- |
- |
- |
132 000 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\225 \\ |
2 757 200 |
- |
- |
- |
2 757 200 |
Прочие услуги |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\226 \\ |
400 |
- |
- |
- |
400 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\300 \\ |
169 500 |
- |
- |
- |
169 500 |
Увеличение стоимости
основных средств |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\310 \\ |
160 400 |
- |
- |
- |
160 400 |
Прочие |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\310-02 \\ |
160 400 |
- |
- |
- |
160 400 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\340 \\ |
9 100 |
- |
- |
- |
9 100 |
Прочие |
\\0702\\075-01\\4230000\\327\\340-03 \\ |
9 100 |
- |
- |
- |
9 100 |
Переподготовка и повышение
квалификации |
\\0705\\\\\\\\ \\ |
211 000 |
- |
- |
- |
211 000 |
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН |
\\0705\\054-01\\\\\\ \\ |
211 000 |
- |
- |
- |
211 000 |
Учебные заведения и курсы
по переподготовке кадров |
\\0705\\054-01\\4290000\\\\ \\ |
211 000 |
- |
- |
- |
211 000 |
Переподготовка и повышение
квалификации кадров |
\\0705\\054-01\\4290000\\450\\ \\ |
211 000 |
- |
- |
- |
211 000 |
Расходы |
\\0705\\054-01\\4290000\\450\\210 \\ |
211 000 |
- |
- |
- |
211 000 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0705\\054-01\\4290000\\450\\210 \\ |
75 000 |
- |
- |
- |
75 000 |
Прочие выплаты |
\\0705\\054-01\\4290000\\450\\212 \\ |
75 000 |
- |
- |
- |
75 000 |
Приобретение услуг |
\\0705\\054-01\\4290000\\450\\220 \\ |
136 000 |
- |
- |
- |
136 000 |
Транспортные услуги |
\\0705\\054-01\\4290000\\450\\222 \\ |
18 000 |
- |
- |
- |
18 000 |
Прочие услуги |
\\0705\\054-01\\4290000\\450\\226 \\ |
118 000 |
- |
- |
- |
118 000 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
\\0707\\\\\\\\ \\ |
134 500 |
- |
- |
- |
134 500 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ |
\\0707\\262\\\\\\ \\ |
134 500 |
- |
- |
- |
134 500 |
Организационновоспитательная работа с
молодежью |
\\0707\\262\\4310000\\\\ \\ |
134 500 |
- |
- |
- |
134 500 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0707\\262\\4310000\\327\\ \\ |
134 500 |
- |
- |
- |
134 500 |
Расходы |
\\0707\\262\\4310000\\327\\200 \\ |
56 700,00 |
- |
- |
- |
56 700,00 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0707\\262\\4310000\\327\\210 \\ |
900,00 |
- |
- |
- |
900,00 |
Прочие выплаты |
\\0707\\262\\4310000\\327\\212 \\ |
900 |
- |
- |
- |
900 |
Приобретение услуг |
\\0707\\262\\4310000\\327\\220 \\ |
55 800 |
- |
- |
- |
55 800 |
Коммунальные услуги |
\\0707\\262\\4310000\\327\\223 \\ |
27 200 |
- |
- |
- |
27 200 |
Арендная плата за
пользование имуществом |
\\0707\\262\\4310000\\327\\224 \\ |
5 500 |
- |
- |
- |
5 500 |
Прочие услуги |
\\0707\\262\\4310000\\327\\226 \\ |
23 100 |
- |
- |
- |
23 100 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0707\\262\\4310000\\327\\300 \\ |
77 800 |
- |
- |
- |
77 800 |
Увеличение стоимости
основных средств |
\\0707\\262\\4310000\\327\\310 \\ |
57 000 |
- |
- |
- |
57 000 |
Прочие |
\\0707\\262\\4310000\\327\\310-02 \\ |
57 000 |
- |
- |
- |
57 000 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0707\\262\\4310000\\327\\340 \\ |
20 800,00 |
- |
- |
- |
20 800,00 |
Прочие |
\\0707\\262\\4310000\\327\\340-03 \\ |
20 800 |
- |
- |
- |
20 800 |
Другие вопросы в области
образования |
\\0709\\\\\\\\ \\ |
494 347 |
- |
- |
- |
494 347 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
\\0709\\075-01\\\\\\ \\ |
494 347,26 |
- |
- |
- |
494 347,26 |
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг а
сфере образования |
\\0709\\075-01\\4350000\\\\ \\ |
3 000,00 |
- |
- |
- |
3 000,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\ \\ |
3 000 |
- |
- |
- |
3 000 |
Расходы |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\200 \\ |
1 100 |
- |
- |
- |
1 100 |
Приобретение услуг |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\220 \\ |
1 100 |
- |
- |
- |
1 100 |
Услуги связи |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\221 \\ |
1 000 |
- |
- |
- |
1 000 |
Прочие услуги |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\226 \\ |
100 |
- |
- |
- |
100 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\300 \\ |
1 900 |
- |
- |
- |
1 900 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\340 \\ |
1 900 |
- |
- |
- |
1 900 |
Прочие |
\\0709\\075-01\\4350000\\327\\340-03 \\ |
1 900 |
- |
- |
- |
1 900 |
Мероприятия в области
образования |
\\0709\\075-01\\4360000\\\\ \\ |
80 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи |
\\0709\\075-01\\4360000\\447\\ \\ |
80 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
Расходы |
\\0709\\075-01\\4360000\\447\\200 \\ |
80 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
Приобретение услуг |
\\0709\\075-01\\4360000\\447\\220 \\ |
80 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
Прочие услуги |
\\0709\\075-01\\4360000\\447\\226 \\ |
80 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
\\0709\\075-01\\4520000\\\\ \\ |
411 347 |
- |
- |
- |
411 347 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\ \\ |
411 347 |
- |
- |
- |
411 347 |
Расходы |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\200 \\ |
376 300 |
- |
- |
- |
376 300 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\210 \\ |
300 000 |
- |
- |
- |
300 000 |
Заработная плата |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\211 \\ |
300 000 |
- |
- |
- |
300 000 |
Приобретение услуг |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\220 \\ |
23 300 |
- |
- |
- |
23 300 |
Услуги связи |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\221 \\ |
23 000 |
- |
- |
- |
23 000 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\225 \\ |
300 |
- |
- |
- |
300 |
Прочие расходы |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\290 \\ |
53 000 |
- |
- |
- |
53 000 |
Прочие расходы |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\290-01 \\ |
53 000 |
- |
- |
- |
53 000 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\300 \\ |
35 047 |
- |
- |
- |
35 047 |
Увеличение стоимости
основных средств |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\310 \\ |
30 000 |
- |
- |
- |
30 000 |
Прочие |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\310-02 \\ |
30 000 |
- |
- |
- |
30 000 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\340 \\ |
5 047 |
- |
- |
- |
5 047 |
Прочие |
\\0709\\075-01\\4520000\\327\\340-03 \\ |
5 047 |
- |
- |
- |
5 047 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
\\0800\\\\\\\\ \\ |
79 200 |
- |
- |
- |
79 200 |
Культура |
\\0801\\\\\\\\ \\ |
79 200 |
- |
- |
- |
79 200 |
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
\\0801\\056\\\\\\ \\ |
79 200 |
- |
- |
- |
79 200 |
Музеи и постоянные выставки |
\\0801\\056\\4410000\\\\ \\ |
79 200 |
- |
- |
- |
79 200 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0801\\056\\4410000\\327\\ \\ |
79 200 |
- |
- |
- |
79 200 |
Расходы |
\\0801\\056\\4410000\\327\\200 \\ |
79 200 |
- |
- |
- |
79 200 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0801\\056\\4410000\\327\\210 \\ |
79 200 |
- |
- |
- |
79 200 |
Заработная плата |
\\0801\\056\\4410000\\327\\211 \\ |
54 500 |
- |
- |
- |
54 500 |
Начисления на оплату труда |
\\0801\\056\\4410000\\327\\213 \\ |
24 700 |
- |
- |
- |
24 700 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
\\0900\\\\\\\\ \\ |
9 621 900 |
- |
- |
- |
9 621 900 |
Здравоохранение |
\\0901\\\\\\\\\\ \\ |
6 874 400 |
- |
- |
- |
6 874 400 |
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН |
\\0901\\054-01\\\\\\ \\ |
6 874 400 |
- |
- |
- |
6 874 400 |
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере здравоохранения |
\\0901\\054-01\\4690000\\\\ \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0901\\054-01\\4690000\\327\\ \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Расходы |
\\0901\\054-01\\4690000\\327\\200 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4690000\\327\\210 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Начисления на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4690000\\327\\213 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части |
\\0901\\054-01\\4700000\\\\ \\ |
4 990 600 |
- |
- |
- |
4 990 600 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\ \\ |
4 990 600 |
- |
- |
- |
4 990 600 |
Расходы |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\200 \\ |
3 213 600 |
- |
- |
- |
3 213 600 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\210 \\ |
981 800 |
- |
- |
- |
981 800 |
Заработная плата |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\211 \\ |
731 800 |
- |
- |
- |
731 800 |
Начисления на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\213 \\ |
250 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
Приобретение услуг |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\220 \\ |
2 231 800 |
- |
- |
- |
2 231 800 |
Услуги связи |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\221 \\ |
50 000 |
- |
- |
- |
50 000 |
Коммунальные услуги |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\223 \\ |
264 000 |
- |
- |
- |
264 000 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\225 \\ |
1 194 800 |
- |
- |
- |
1 194 800 |
Прочие услуги |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\226 \\ |
723 000 |
- |
- |
- |
723 000 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\300 \\ |
1 777 000 |
- |
- |
- |
1 777 000 |
Увеличение стоимости
основных средств |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\310 \\ |
127 000 |
- |
- |
- |
127 000 |
Прочие |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\310-02 \\ |
127 000 |
- |
- |
- |
127 000 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\340 \\ |
1 650 000 |
- |
- |
- |
1 650 000 |
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
\\0901\\054-01\\4700000\\327\\340-01 \\ |
1 650 000 |
- |
- |
- |
1 650 000 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
\\0901\\054-01\\4710000\\\\ \\ |
390 800 |
- |
- |
- |
390 800 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\ \\ |
390 800 |
- |
- |
- |
390 800 |
Расходы |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\200 \\ |
390 800 |
- |
- |
- |
390 800 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\210 \\ |
101 000 |
- |
- |
- |
101 000 |
Заработная плата |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\211 \\ |
80 300 |
- |
- |
- |
80 300 |
Начисления на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\213 \\ |
20 700 |
- |
- |
- |
20 700 |
Приобретение услуг |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\220 \\ |
289 800 |
- |
- |
- |
289 800 |
Услуги связи |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\221 \\ |
2 300 |
- |
- |
- |
2 300 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\225 \\ |
285 500 |
- |
- |
- |
285 500 |
Прочие услуги |
\\0901\\054-01\\4710000\\327\\226 \\ |
2 000 |
- |
- |
- |
2 000 |
Санатории для больных
туберкулезом |
\\0901\\054-01\\4730000\\\\ \\ |
132 300 |
- |
- |
- |
132 300 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0901\\054-01\\4730000\\327\\ \\ |
132 300 |
- |
- |
- |
132 300 |
Расходы |
\\0901\\054-01\\4730000\\327\\200 \\ |
132 300 |
- |
- |
- |
132 300 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4730000\\327\\210 \\ |
132 300 |
- |
- |
- |
132 300 |
Заработная плата |
\\0901\\054-01\\4730000\\327\\211 \\ |
89 500 |
- |
- |
- |
89 500 |
Начисления на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4730000\\327\\213 \\ |
42 800 |
- |
- |
- |
42 800 |
Санатории для детей и
подростков |
\\0901\\054-01\\4740000\\\\ \\ |
60 900 |
- |
- |
- |
60 900 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0901\\054-01\\4740000\\327\\ \\ |
60 900 |
- |
- |
- |
60 900 |
Расходы |
\\0901\\054-01\\4740000\\327\\200 \\ |
60 900 |
- |
- |
- |
60 900 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4740000\\327\\210 \\ |
60 900 |
- |
- |
- |
60 900 |
Заработная плата |
\\0901\\054-01\\4740000\\327\\211 \\ |
47 200 |
- |
- |
- |
47 200 |
Начисления на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4740000\\327\\213 \\ |
13 700 |
- |
- |
- |
13 700 |
Родильные дома |
\\0901\\054-01\\4760000\\\\ \\ |
1 064 300 |
- |
- |
- |
1 064 300 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\ \\ |
1 064 300 |
- |
- |
- |
1 064 300 |
Расходы |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\200 \\ |
1 014 300 |
- |
- |
- |
1 014 300 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\210 \\ |
521 700 |
- |
- |
- |
521 700 |
Заработная плата |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\211 \\ |
374 100 |
- |
- |
- |
374 100 |
Начисления на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\213 \\ |
147 600 |
- |
- |
- |
147 600 |
Приобретение услуг |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\220 \\ |
492 600 |
- |
- |
- |
492 600 |
Услуги связи |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\221 \\ |
15 400 |
- |
- |
- |
15 400 |
Коммунальные услуги |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\223 \\ |
92 600 |
- |
- |
- |
92 600 |
Услуги по содержанию
имущества |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\225 \\ |
400 000 |
- |
- |
- |
400 000 |
Прочие услуги |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\226 \\ |
-15 400 |
- |
- |
- |
-15 400 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\300 \\ |
50 000 |
- |
- |
- |
50 000 |
Увеличение стоимости
основных средств |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\310 \\ |
-22 000 |
- |
- |
- |
-22 000 |
Прочие |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\310-02 \\ |
-22 000 |
- |
- |
- |
-22 000 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\340 \\ |
72 000 |
- |
- |
- |
72 000 |
Продукты питания |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\340-02 \\ |
22 000 |
- |
- |
- |
22 000 |
Прочие |
\\0901\\054-01\\4760000\\327\\340-03 \\ |
50 000 |
- |
- |
- |
50 000 |
Станции скорой и неотложной
помощи |
\\0901\\054-01\\4770000\\\\ \\ |
135 500 |
- |
- |
- |
135 500 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0901\\054-01\\4770000\\327\\ \\ |
135 500 |
- |
- |
- |
135 500 |
Расходы |
\\0901\\054-01\\4770000\\327\\200 \\ |
135 500 |
- |
- |
- |
135 500 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4770000\\327\\210 \\ |
135 500 |
- |
- |
- |
135 500 |
Начисления на оплату труда |
\\0901\\054-01\\4770000\\327\\213 \\ |
135 500 |
- |
- |
- |
135 500 |
Спорт и физическая культура |
\\0902\\\\\\\\ \\ |
2 719 000 |
- |
- |
- |
2 719 000 |
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
\\0902\\164\\\\\\ \\ |
200 000 |
- |
- |
- |
200 000 |
Физкультурнооздоровительная работа и
спортивные мероприятия |
\\0902\\164\\5120000\\\\ \\ |
200 000 |
- |
- |
- |
200 000 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма |
\\0902\\164\\5120000\\455\\ \\ |
200 000 |
- |
- |
- |
200 000 |
Расходы |
\\0902\\164\\5120000\\455\\200 \\ |
200 000 |
- |
- |
- |
200 000 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0902\\164\\5120000\\455\\210 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Прочие выплаты |
\\0902\\164\\5120000\\455\\212 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Приобретение услуг |
\\0902\\164\\5120000\\455\\220 \\ |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
Транспортные услуги |
\\0902\\164\\5120000\\455\\222 \\ |
50 000 |
- |
- |
- |
50 000 |
Прочие услуги |
\\0902\\164\\5120000\\455\\226 \\ |
50 000 |
- |
- |
- |
50 000 |
Местные органы
самоуправления |
\\0902\\303-04\\\\\\ \\ |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Администрация |
\\0902\\303-04-02\\\\\\ \\ |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Непрограммные инвестиции в
основное фонды |
\\0902\\303-04-02\\1020000\\\\ \\ |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
\\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\ |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Поступление нефинансовых
активов |
\\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\300 \\ |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Увеличение стоимости
основных средств |
\\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310 \\ |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Капитальное строительство |
\\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01 \\ |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Физическая культура и спорт |
\\0902\\303-04-02\\1020000\\214\\310-01 |
2 519 000 |
- |
- |
- |
2 519 000 |
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
\\0904\\\\\\\\ \\ |
28 500 |
- |
- |
- |
28 500 |
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН |
\\0904\\054-01\\\\\\ \\ |
28 500 |
- |
- |
- |
28 500 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
\\0904\\054-01\\4520000\\\\ \\ |
28 500 |
- |
- |
- |
28 500 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\0904\\054-01\\4520000\\327\\ \\ |
28 500 |
- |
- |
- |
28 500 |
Расходы |
\\0904\\054-01\\4520000\\327\\200 \\ |
28 500 |
- |
- |
- |
28 500 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
\\0904\\054-01\\4520000\\327\\210 \\ |
28 500 |
- |
- |
- |
28 500 |
Начисления на оплату труда |
\\0904\\054-01\\4520000\\327\\213 \\ |
28 500 |
- |
- |
- |
28 500 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
\\1000\\\\\\\\ \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Социальное обслуживание
населения |
\\1002\\\\\\\\ \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Местные органы
самоуправления |
\\1002\\303-04\\\\\\ \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Службы по предоставлению
гражданам субсидий при
оплате ЖКУ |
\\1002\\303-04-13\\\\\\ \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Учреждения социального
обслуживания населения |
\\1002\\303-04-13\\5060000\\\\ \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Службы по предоставлению
населению субсидий при
оплате жилищно-коммунальных
услуг |
\\1002\\303-04-13\\5061100\\\\ \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
\\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\ \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Расходы |
\\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\200 \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Приобретение услуг |
\\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\220 \\ |
-117 600 |
- |
- |
- |
-117 600 |
Услуги связи |
\\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\221 \\ |
-6 400 |
- |
- |
- |
-6 400 |
Коммунальные услуги |
\\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\223 \\ |
-111 200 |
- |
- |
- |
-111 200 |