Наименование статей доходов | Утвержденный план на 2008 год | Прогноз бюджета на 2009год | ||
сумма, тыс. рублей | уд. вес,% | сумма, тыс. рублей | уд. вес, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ | 69 540 232,9 | 86,3 | 84 606 685,0 | 92,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 46 857 550,1 | 58,1 | 58 581 000,0 | 64,1 |
Налог на прибыльорганизаций | 22 758 000,0 | 28,2 | 24 581 000,0 | 26,9 |
Налог на доходыфизических лиц | 24 099 550,1 | 29,9 | 34 000 000,0 | 37,2 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ | 6 470 100,0 | 8,0 | 6 264 800,0 | 6,9 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙДОХОД | 2 560 038,6 | 3,2 | 3 467 780,0 | 3,8 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 744 127,6 | 7,1 | 7 331 308,0 | 8,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ ИРЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗАПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИРЕСУРСАМИ | 1 157 804,0 | 1,4 | 1 768 492,0 | 1,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 316 037,9 | 0,4 | 385 000,0 | 0,4 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМНАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 484,0 | 0,0 | 18 400,0 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ВГОСУДАРСТВЕННОЙ ИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 994 057,4 | 6,2 | 4 588 666,0 | 5,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 239 871,2 | 0,3 | 299 047,0 | 0,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ УСЛУГ ИКОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТГОСУДАРСТВА | 543 141,0 | 0,7 | 1 140 600,0 | 1,3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИМАТЕРИАЛЬНЫХ ИНЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 288 118,0 | 0,4 | 361 999,0 | 0,4 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИИ СБОРЫ | 11 020,0 | 0,0 | 5 880,0 | 0,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 290 696,6 | 0,4 | 347 220,0 | 0,4 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 67 186,5 | 0,1 | 46 493,0 | 0,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 097 455,7 | 13,7 | 6 759 359,0 | 7,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 094 208,7 | 13,7 | 6 759 359,0 | 7,4 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ | 3 247,0 | 0,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 80 637 688,6 | 100,0 | 91 366 044,0 | 100,0 |