Приложение к Решению от 10.12.2010 г № 2-39/420 Программа
План мероприятий комплексной инвестиционной программы социально- экономического развития городского округа город салават республики башкортостан на 2011 — 2015 годы
┌────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Основные │Сроки │ Объемы и источники финансирования, млн. руб. │ Цели и ожидаемые результаты │
│п/п │ программного │ исполнители и │выпол- ├────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤ │
│ │ мероприятия │ соисполнители │нения │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 1. Раздел "Промышленное производство" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│1.1 │Строительство │ОАО "Газпром│2007 -│3876,0 │3251 │0,0 │0,0 │0,0 │Производственная мощность│
│ │установки ЭЛОУ-АВТ-6 │нефтехим │2012 │Собственные │Собственные │ │ │ │установки составит 6 млн. т в│
│ │ │Салават", │ │средства │средства │ │ │ │год. │
│ │ │ОАО │ │ │ │ │ │ │Увеличение отбора светлых│
│ │ │"Салаватнефте- │ │ │ │ │ │ │нефтепродуктов и газойлевых│
│ │ │химремстрой" │ │ │ │ │ │ │фракций из нефти, повышение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │четкости фракционирования,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │вывод из эксплуатации морально│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и физически устаревших│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │существующих установок АВТ-1,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание дополнительных рабочих│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мест: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- после ввода объекта в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатацию - 67 │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.2 │Строительство │ОАО "Газпром│2004 -│203,5 │2703,0 │4484,0 │3659,0 │5398,0 │Мощность проектируемого│
│ │комплекса │нефтехим │2015 │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │комплекса составляет 1 млн. т в│
│ │каталитического │Салават", │ │средства │средства │средства │средства │средства │год. │
│ │крекинга вакуумного│ОАО │ │ │ │ │ │ │Получение высокооктанового│
│ │газойля │"Салаватнефте- │ │ │ │ │ │ │компонента автомобильных│
│ │ │химремстрой" │ │ │ │ │ │ │бензинов за счет процесса│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │каталитического крекинга│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тяжелого нефтяного сырья. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание дополнительных рабочих│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мест: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- после ввода объекта в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатацию - 147 │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.3 │Строительство │ОАО "Газпром│2010 -│821,6 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Мощность проектируемой│
│ │установки грануляции│нефтехим │2011 │Собственные │ │ │ │ │установки составляет 493,4 тыс.│
│ │карбамида │Салават", │ │средства │ │ │ │ │т/год. │
│ │ │ОАО │ │ │ │ │ │ │Улучшение качества выпускаемого│
│ │ │"Салаватнефте- │ │ │ │ │ │ │карбамида, повышение│
│ │ │химремстрой" │ │ │ │ │ │ │безопасности эксплуатации│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования, перспектива│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │последующего наращивания│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мощности. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Численность рабочих мест не│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │изменяется │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.4 │Организация │ОАО │2011 -│426,4 │1123,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Объем производства составит 3,6│
│ │производства │"Салаватстекло"│2017 │Собственные │ │ │ │ │млн. кв. м в год. Пуск│
│ │энергосберегающего │ │ │средства │ │ │ │ │производства планируется на│
│ │стекла │ │ │ │ │ │ │ │декабрь 2012 года. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Социальная эффективность│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционного проекта: число│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │созданных рабочих мест составит│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │57 человек │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.5 │Создание производства│ОАО "Салават-│2013 -│0,0 │0,0 │18,0 │7,0 │0,0 │Снижение металлоемкости и│
│ │раскатных колец │нефтемаш", │2014 │ │ │Собственные │Собственные │ │трудоемкости изготовления│
│ │ │ОАО "Газпром│ │ │ │средства │средства │ │корпусных фланцев. │
│ │ │нефтехим │ │ │ │ │ │ │Создание 2 рабочих мест │
│ │ │Салават", │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ООО НПП│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Иннотех", г.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Уфа │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.6 │Техническое │ОАО "Салават-│2014 -│0,0 │0,0 │0,0 │12,0 │13,0 │Сокращение межремонтных циклов.│
│ │перевооружение │нефтемаш" │2015 │ │ │ │Собственные │Собственные │Гарантированное качество│
│ │термического и│ │ │ │ │ │средства │средства │режимов термообработки. │
│ │нагревательного │ │ │ │ │ │ │ │Создание 8 рабочих мест │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.7 │Внедрение технологии│ОАО "Салават-│2015 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │20,0 │Значительное повышение качества│
│ │регенерации │нефтемаш", │ │ │ │ │ │Собственные │выпускаемого литья. │
│ │формовочных смесей в│ОАО "Газпром│ │ │ │ │ │средства │Создание 5 рабочих мест │
│ │литейном производстве│нефтехим │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Салават" │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.8 │Строительство цехов│ООО "Салават-│2008 -│114,1 │30,1 │15,0 │12,0 │10,0 │Объем производства составит│
│ │по производству│металл", │2015 │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │37000 т в год - цех горячего│
│ │горячего оцинкования│ОАО "ВНЗМ-1,2" │ │средства │средства │средства │средства │средства │цинкования; 7200 т│
│ │и изготовлению│ │ │ │ │ │ │ │металлоконструкций в год - цех│
│ │металлоконструкций │ │ │ │ │ │ │ │металлоконструкций. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание дополнительных рабочих│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мест: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- во время строительства - 60; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- после ввода объекта в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатацию - 215 │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.9 │Строительство ПГУ-│ОАО "Газпром│2011 -│2900,0 │7385,2 │4198,7 │516,15 │0,0 │Объем выработки составит: │
│ │410Т (ООО Ново-│нефтехим │2013 │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │ │- эл. энергии - 3255,7 млн.│
│ │Салаватская ТЭЦ) │Салават", │ │средства │средства │средства │средства │ │кВт*ч/год; │
│ │ │ОАО │ │ │ │ │ │ │- тепл. энергии - 459,8 тыс.│
│ │ │"Салаватнефте- │ │ │ │ │ │ │Гкал/год. │
│ │ │химремстрой" │ │ │ │ │ │ │Создание 70 дополнительных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.10│Производство │ООО "Гелиос",│2012 -│ │490,8 │51,8 │ │ │Объем производства - 50 млн./│
│ │полипропиленового │г. Уфа, │2017 │ │ │ │ │ │штук в год. │
│ │ламинированного │ООО "ЛенХим",│гг. │ │237,0 │ │ │ │Создание 250 дополнительных│
│ │тканого полотна и│г. Стерлитамак,│ │ │Средства │ │ │ │рабочих мест │
│ │мешков коробчатого│ │ │ │бюджета РБ │ │ │ │ │
│ │типа │ОАО │ │ │253,8 │ │ │ │ │
│ │ │"Проектпласт", │ │ │Внебюджетные │Внебюджетные │ │ │ │
│ │ │г. Ростов-на-│ │ │средства │средства │ │ │ │
│ │ │Дону │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│1.11│Производство │ООО "Ремстрой-│2012 -│ - │10 │15 │ - │ - │Объем производства - в год. │
│ │модифицированного │сервис" │2013 │ │Внебюджетные │Внебюджетные │ │ │Создание 25 дополнительных│
│ │дорожного битума │ │гг. │ │средства │средства │ │ │рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │8 341,6 │14 993,1 │8 797,5 │4 206,2 │5 441,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │237,0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета РБ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │14 746,1 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │ │
│ │ │ │ │средства │средства │средства │средства │средства │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 2. Раздел "Строительство" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│2.1 │Строительство │Организации- │2011 -│520,0 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Ввод в 2011 г. 27,0 тыс. кв. м│
│ │многоквартирных домов│застройщики │2015 │Собственные │ │ │ │ │жилья. │
│ │ │ │ │средства │ │ │ │ │Комплексное решение проблем│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития жилищного│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │строительства │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│2.2 │Реализация --------- │Администрация │2012 -│0,0 │893,0 │997,0 │1103,0 │1207,0 │Ввод жилья: │
│ │"Стимулирование │городского │2015 │ │ │ │ │ │2012 г. - 30,0 тыс. кв. м; │
│ │развития жилищного│округа, │гг. │ │93,6 │103,0 │115,0 │125,0 │2013 г. - 35,0 тыс. кв. м; │
│ │строительства в│МУП │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │2014 г. - 40,0 тыс. кв. м; │
│ │городском округе│"Архитектурно- │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │2015 г. - 45,0 тыс. кв. м. │
│ │город Салават│планировочное │ │ │ │ │ │ │Улучшение жилищных условий│
│ │Республики │бюро", │ │ │31,2 │34,5 │38 │42,5 │граждан (достижение средней│
│ │Башкортостан на 2012│КУС │ │ │Средства │Средства │Средства │средства │обеспеченности населения общей│
│ │- 2015 годы" │Минземимущества│ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ 2 │
│ │ │РБ по г.│ │ │городского │городского │городского │городского │площади 24,5 м на человека в│
│ │ │Салавату │ │ │округа │округа │округа │округа │2015 г.); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение доли семей, которым│
│ │ │ │ │ │768,2 │859,5 │950,0 │1039,5 │будет доступно приобретение│
│ │ │ │ │ │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │жилья, соответствующего│
│ │ │ │ │ │средства │средства │средства │средства │стандартам обеспечения жилыми│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │помещениями, с помощью│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственных и заемных средств -│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │с 12 до 30 процентов; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение годового объема│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ввода жилья с увеличением доли│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ввода жилья, соответствующего│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стандартам эконом-класса, к│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 году до 35 тыс. кв. м │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│2.3 │Строительство II-й│ООО │2012 -│0,0 │9,0 │9,0 │9,0 │9,1 │Создание нового объекта по│
│ │очереди производства│"Термоизопласт"│2015 │ │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │производству труб и фасонных│
│ │по изоляции труб и│ │ │ │средства │средства │средства │средства │изделий больших диаметров (630│
│ │фасонных изделий│ │ │ │ │ │ │ │- 1020 мм); срок окупаемости -│
│ │больших диаметров │ │ │ │ │ │ │ │3 года; число новых рабочих│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мест - 10 человек; чистая│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │прибыль - 25,00 млн. руб. │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │520,0 │902,0 │1006,0 │1112,0 │1216,1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │93,6 │103,0 │115,0 │125,0 │ │
│ │ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │31,2 │34,5 │38,0 │42,5 │ │
│ │ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │777,2 │868,5 │959,0 │1048,6 │ │
│ │ │ │ │Внебюджетные│Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │ │
│ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │источники │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 3. Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│3.1 │Реализация │Администрация │2010 -│51,3 │43,2 │43,4 │37,0 │0,0 │Снижение муниципальными│
│ │муниципальной целевой│городского │2014 │в т.ч.: │в т.ч.: │в т.ч.: │в т.ч.: │ │бюджетными учреждениями и│
│ │программы │округа, │ │ │ │ │ │ │муниципальными предприятиями│
│ │"Энергосбережение и│муниципальные │ │8,2 │7,2 │7,3 │3,4 │ │объемов потребления воды,│
│ │повышение │бюджетные │ │Средства │Средства │Средства │Средства │ │природного газа, тепловой│
│ │энергетической │учреждения и│ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │энергии, электрической энергии│
│ │эффективности в│муниципальные │ │городского │городского │городского │городского │ │в течение 5 лет не менее 15│
│ │муниципальных │предприятия │ │округа │округа │округа │округа │ │процентов от объема фактически│
│ │учреждениях и│городского │ │ │ │ │ │ │потребленного им в 2009 году│
│ │предприятиях │округа │ │43,1 │36,0 │36,1 │33,6 │ │каждого из указанных ресурсов с│
│ │городского округа│ │ │Внебюджетные│Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│ │ежегодным снижением такого│
│ │город Салават│ │ │источники │источники │источники │источники │ │объема не менее 3 процентов. │
│ │Республики │ │ │ │ │ │ │ │Суммарная экономия│
│ │Башкортостан на 2010│ │ │ │ │ │ │ │электрической энергии - 17361,9│
│ │- 2014 годы" │ │ │ │ │ │ │ │тыс. кВт*ч; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │суммарная экономия тепловой│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии - 137,0 тыс. Гкал; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │суммарная экономия газа - 487,1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. м ; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │суммарная экономия воды -│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1354,5 тыс. м │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.2 │Реализация программы│Администрация │2011 -│2,2 │314,0 │331,8 │329,0 │304,8 │Обеспечение городского округа│
│ │комплексного развития│городского │2015 │ │ │ │ │ │город Салават Республики│
│ │систем коммунальной│округа │ │ │279,1 │294,7 │292,3 │270,2 │Башкортостан необходимыми│
│ │инфраструктуры │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │мощностями по электро-, тепло-,│
│ │городского округа │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │газо-, водоснабжению и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоотведению действующих│
│ │ │ │ │ │28,9 │30,7 │30,4 │28,8 │объектов и объектов нового│
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │строительства и реконструкции│
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │при надлежащем качестве услуг,│
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │надежности и бесперебойности│
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │оказания услуг. Улучшение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │экологической ситуации │
│ │ │ │ │ │6,0 │6,4 │6,3 │5,8 │ │
│ │ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │ │предприятий │предприятий │предприятий │предприятий │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.3 │Реализация │Администрация │2009 -│103,7 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Снижение потребления│
│ │муниципальной │городского │2011 │Средства │ │ │ │ │энергетических ресурсов и│
│ │адресной программы по│округа, │ │собственни- │ │ │ │ │повышение эффективности их│
│ │поэтапному переходу│управляющие │ │ков │ │ │ │ │использования в многоквартирных│
│ │на отпуск ресурсов в│организации │ │ │ │ │ │ │домах │
│ │соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показаниями │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(общедомовых) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приборов учета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.4 │Строительство │МУП "Салават-│2012 -│0,0 │15,0 │15,0 │15,0 │14,6 │Обеспечение надежного│
│ │руслорегулирующей │водоканал" │2015 │ │Средства │Средства │Средства │Средства │водоснабжения городов Салавата,│
│ │дамбы на р. Белой в│ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │Стерлитамака │
│ │районе Зирганского│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водозабора │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.5 │Строительство │МУП "Салават-│2012 -│0,0 │16,1 │15,5 │15,5 │15,5 │Обеспечение бесперебойной│
│ │канализационной │водоканал" │2015 │ │Средства │Средства │Средства │Средства │работы системы водоотведения в│
│ │насосной станции N 8 │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │городском округе │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2,0 │2,0 │2,0 │1,5 │ │
│ │ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.6 │Строительство двух│МУП "Салават-│2012 -│0,0 │2,1 │5,1 │5,1 │4,1 │Рациональное использование│
│ │напорных хозфекальных│водоканал" │2015 │ │Средства │Средства │Средства │Средства │водных объектов, обеспечение│
│ │коллекторов от КНС N│ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │экологической безопасности │
│ │3 до ул. Матросова │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1,8 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │городского │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.7 │Приобретение │МУП "Салават-│2012 -│0,0 │4,5 │4,5 │4,5 │4,5 │Обеспечение населения чистой│
│ │оборудования для│водоканал" │2015 │ │Средства │Средства │Средства │Средства │водопроводной водой,│
│ │электролизной станции│ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │рациональное использование│
│ │получения гипохлорита│ │ │ │ │ │ │ │водных объектов, охрана│
│ │натрия Зирганского│ │ │ │ │ │ │ │окружающей среды и обеспечение│
│ │водозабора │ │ │ │ │ │ │ │экологической безопасности │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.8 │Модернизация РУ-6 кВ│МУП "Салават-│2013 │0,0 │0,0 │3,1 │0,0 │0,0 │Повышение безопасности пуска│
│ │на 2 подъеме│водоканал" │ │ │ │Собственные │ │ │высоковольтных двигателей при│
│ │Зирганского │ │ │ │ │средства │ │ │процессе подачи воды │
│ │водозабора │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.9 │Реконструкция I и II│МУП "Салават-│2011 │0,7 │2,2 │0,0 │0,0 │0,0 │Снижение потребления│
│ │подъемов (внедрение│водоканал" │ │Собственные │Собственные │ │ │ │электрической энергии более чем│
│ │энергосберегающих │ │ │средства │средства │ │ │ │в 5 раз │
│ │светильников уличного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │освещения) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.10│Реализация │МУП │2011 -│1,8 │5,3 │0,0 │0,0 │0,0 │2011 год - реконструкция│
│ │комплексной --------- │электрических │2012 │Собственные │Собственные │ │ │ │технологического оборудования│
│ │производственного и│сетей г.│ │средства │средства │ │ │ │РП-1. │
│ │инвестиционного │Салавата │ │ │ │ │ │ │2012 год - реконструкция сетей│
│ │развития МУП│ │ │ │ │ │ │ │ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым│
│ │электрических сетей│ │ │ │ │ │ │ │проводом, на самонесущий│
│ │ГО г. Салават РБ на│ │ │ │ │ │ │ │изолированный провод в пос.│
│ │2009 - 2012 годы │ │ │ │ │ │ │ │Мусино. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Улучшение качества│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │электрической энергии. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Снижение потерь электроэнергии│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │по 0,16% в 2011 и 2012 годах│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответственно │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│3.11│Строительство │Администрация │2015 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │35,0 │Улучшение экологической│
│ │полигона твердых│городского │ │ │ │ │ │Средства │обстановки. Соблюдение│
│ │бытовых отходов │округа │ │ │ │ │ │бюджета РБ │экологических норм и правил при│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещении отходов производства│
│ │ │ │ │ │ │ │ │35,0 │и потребления │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │городского │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │159,7 │406,2 │420,4 │408,1 │415,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │316,8 │334,8 │332,4 │343,9 │ │
│ │ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │10,4 │39,9 │40,0 │35,8 │65,3 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │149,3 │49,5 │45,6 │39,9 │5,8 │ │
│ │ │ │ │Внебюджетные│Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │ │
│ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │источники │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 4. Раздел "Транспорт" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│4.1 │Строительство │Администрация │2015 │0,0 │272,0 │200,0 │200,0 │49,0 │Обеспечение жителей│
│ │трамвайной линии │городского │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │густонаселенных восточного и│
│ │ │округа город│ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │юго-восточного районов│
│ │ │Салават РБ │ │ │ │ │ │ │беспересадочной доставкой в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │промышленные районы города;│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │улучшение экологической│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обстановки. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание дополнительных 62│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│4.2 │Приобретение │Администрация │2011 -│0,0 │49,0 │25,0 │25,0 │25,0 │Снижение расхода│
│ │подвижного состава│городского │2015 │ │Средства │Средства │Средства │Средства │электроэнергии, улучшение│
│ │(трамвайных вагонов) │округа город│гг. │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │экологической обстановки,│
│ │ │Салават РБ │ │ │ │ │ │ │комфортность. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ежегодно по 2 единицы │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│4.3 │Разработка проекта│Администрация │2011 -│0,5 │3,0 │2,5 │0,0 │0,0 │Приведение автодорог общего│
│ │организации дорожного│городского │2013 │Средства │Средства │Средства │ │ │назначения в соответствие с│
│ │движения на│округа город│гг. │бюджета │бюджета │бюджета │ │ │ГОСТ Р 50597-93 "Требования к│
│ │территории городского│Салават РБ │ │городского │городского │городского │ │ │эксплуатационному состоянию,│
│ │округа │ │ │округа │округа │округа │ │ │допустимому по условиям│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения безопасности│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожного движения" │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │0,5 │324,0 │227,5 │225,0 │74,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │321,0 │225,0 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3,0 │2,5 │ │ │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │ │ │ │
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │ │ │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │ │ │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │ │ │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 5. Раздел "Малое и среднее предпринимательство" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│5.1 │Реализация --------- │Администрация │2011 -│1,0 │2,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Создание благоприятных условий│
│ │развития субъектов│городского │2012 │Средства │Средства │ │ │ │для развития субъектов малого и│
│ │малого и среднего│округа город│ │бюджета │бюджета │ │ │ │среднего предпринимательства,│
│ │предпринимательства в│Салават РБ, │ │городского │городского │ │ │ │обеспечение занятости│
│ │городском округе│АНО "Бизнес-│ │округа │округа │ │ │ │населения, создание│
│ │город Салават│центр "Юг│ │ │ │ │ │ │дополнительных рабочих мест,│
│ │Республики │Башкортостана",│ │ │ │ │ │ │насыщение рынка товарами│
│ │Башкортостан │Координационный│ │ │ │ │ │ │(услугами), увеличение доли│
│ │ │Совет по│ │ │ │ │ │ │уплаченных субъектами малого и│
│ │ │поддержке │ │ │ │ │ │ │среднего предпринимательства│
│ │ │малого │ │ │ │ │ │ │налогов в бюджет городского│
│ │ │предпринима- │ │ │ │ │ │ │округа город Салават Республики│
│ │ │тельства, │ │ │ │ │ │ │Башкортостан │
│ │ │Ассоциация │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предпринима- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тельства города│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Салавата РБ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│5.2 │Создание фермерского│ИП Лепетуха│2012 -│0,0 │60,0 │60,0 │60,0 │60,0 │Строительство комплекса с│
│ │хозяйства по│Иван │2015 │ │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │бытовыми, офисными, складскими│
│ │выращиванию │Владимирович │ │ │средства │средства │средства │средства │и производственными площадями,│
│ │сельхозпродукции │ │ │ │ │ │ │ │теплично-парниковым хозяйством│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │для выращивания и реализации│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельхозпродукции населению в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │масштабах города, республики,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │страны. Строительство│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │автономной котельной и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │электростанции │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│5.3 │Производство │ИП Харина│2011 - │1,0 │1,0 │1,0 │0,0 │0,0 │Приобретение оборудования для│
│ │мебельной фурнитуры │Татьяна │2013 │Собственные │Собственные │Собственные │ │ │производства механизмов│
│ │ │Павловна │ │средства │средства │средства │ │ │трансформации и комплектующих к│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ним. Расширение производства и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечение потребности│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │производителей мягкой мебели в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │РБ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│5.4 │Строительство овоще-│ООО "Башстрой-│2012 -│0,0 │15,0 │15,0 │15,0 │15,0 │Строительство овоще- и│
│ │и картофелехранилища│маркет" │2015 │ │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │картофелехранилища с│
│ │с производством,│ │ │ │средства │средства │средства │средства │производством, предназначенным│
│ │предназначенным для│ │ │ │ │ │ │ │для глубокой промышленной│
│ │глубокой промышленной│ │ │ │ │ │ │ │переработки не только в│
│ │переработки │ │ │ │ │ │ │ │полуфабрикаты, но и в конечный│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │экологичный и качественный│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукт (торговая марка,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканский бренд) │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│5.5 │Строительство цеха по│ИП Галин│2011 -│2,0 │1,0 │1,0 │1,0 │0,0 │Расширение производства,│
│ │производству │Спартак │2014 │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │ │строительство цеха по│
│ │кровельных материалов│Фаритович │ │средства │средства │средства │средства │ │производству кровельных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов, удовлетворение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребности населения в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │кровельных материалах │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│5.6 │Реконструкция здания│ООО "ДИАС-М", │2012 -│- │220 │210 │- │- │Объем товарооборота более 200│
│ │цеха с гаражом под│ООО ПКФ "Актау"│2013 │ │Внебюджетные │Внебюджетные │ │ │млн. руб. в год. │
│ │торгово-выставочный │ │гг. │ │средства │средства │ │ │Создание 450 дополнительных│
│ │комплекс │ │ │ │ │ │ │ │рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │82,1 │300,6 │288,5 │77,5 │60,0 │ │
│ │ │ │ │0,5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │81,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │ │
│ │ │ │ │средства │средства │средства │средства │средства │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 6. Раздел "Образование" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│6.1 │Капитальный, текущий│Администрация │2012 -│0,0 │4,41 │12,4 │12,4 │12,4 │Повышение эффективности│
│ │ремонт и│городского │2015 │ │ │ │ │ │использования материально-│
│ │строительство │округа │ │ │2,25 │6,2 │6,2 │6,2 │технической базы загородных│
│ │новых сооружений в МУ│ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │стационарных учреждений отдыха│
│ │"Детский │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │и оздоровления, расширение│
│ │оздоровительный │ │ │ │ │ │ │ │перечня рекреационных услуг│
│ │лагерь "Бригантина" │ │ │ │1,08 │3,1 │3,1 │3,1 │(образование, медицинские и│
│ │ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │т.д.) │
│ │ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1,08 │3,1 │3,1 │3,1 │ │
│ │ │ │ │ │Собственные │Собственные │Собственные │Собственные │ │
│ │ │ │ │ │средства │средства │средства │средства │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.2 │Строительство │Администрация │2011 -│2,1 │140,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Удовлетворение потребностей│
│ │детского дошкольного│городского │2012 │ │ │ │ │ │населения городского округа,│
│ │учреждения в МР-3 │округа │гг. │1,5 │ │ │ │ │создание 200 дополнительных│
│ │ │ │ │Средства │Средства │ │ │ │дето-мест, сокращение очереди в│
│ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │ │ │детские дошкольные учреждения. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание 65 рабочих мест │
│ │ │ │ │0,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.3 │Строительство │Администрация │2011 -│1,7 │140,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Удовлетворение потребностей│
│ │детского дошкольного│городского │2012 │Средства │Средства │ │ │ │населения городского округа,│
│ │учреждения в МР-2 │округа │гг. │бюджета РБ │бюджета РБ │ │ │ │создание 200 дополнительных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дето-мест, сокращение очереди в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │детские дошкольные учреждения │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.4 │Строительство │Администрация │2012 -│0,0 │2,0 │140,0 │0,0 │0,0 │Удовлетворение потребностей│
│ │детского дошкольного│городского │2013 │ │Средства │Средства │ │ │населения городского округа,│
│ │учреждения в МР-4 │округа │гг. │ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │ │создание 150 дополнительных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дето-мест, сокращение очереди в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │детские дошкольные учреждения. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание 45 рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.5 │Строительство │Администрация │2013 -│0,0 │0,0 │2,0 │140,0 │0,0 │Удовлетворение потребностей│
│ │детского дошкольного│городского │2014 │ │ │Средства │Средства │ │населения городского округа,│
│ │учреждения в МР-94-95│округа │гг. │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │создание 150 дополнительных│
│ │на 150 мест │ │ │ │ │ │ │ │дето-мест, сокращение очереди в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │детские дошкольные учреждения. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание 45 рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.6 │Строительство │Администрация │2012 -│0,0 │2,0 │140,0 │0,0 │0,0 │Удовлетворение потребностей│
│ │детского дошкольного│городского │2013 │ │Средства │Средства │ │ │населения городского округа,│
│ │учреждения в МР-48а│округа │гг. │ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │ │создание 220 дополнительных│
│ │на 220 мест │ │ │ │ │ │ │ │дето-мест, сокращение очереди в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │детские дошкольные учреждения. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание 65 рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.7 │Капитальный ремонт│Администрация │2011 -│3,3 │1,7 │0,0 │0,0 │0,0 │Улучшение условий дошкольного│
│ │МДОУ N 2 │городского │2012 │Средства │Средства │ │ │ │образования, обеспечение│
│ │ │округа │гг. │бюджета │бюджета │ │ │ │потребностей населения│
│ │ │ │ │городского │городского │ │ │ │городского округа, создание 60│
│ │ │ │ │округа │округа │ │ │ │дополнительных дето-мест. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание 30 рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.8 │Капитальный ремонт│Администрация │2011 г.│37,0 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Удовлетворение потребностей│
│ │МДОУ N 23 │городского │ │Средства │ │ │ │ │населения городского округа,│
│ │ │округа │ │бюджета │ │ │ │ │создание 220 дополнительных│
│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │дето-мест, сокращение очереди в│
│ │ │ │ │округа │ │ │ │ │детские дошкольные учреждения. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание 60 рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.9 │Капитальный ремонт│Администрация │2012 -│0,0 │20,0 │22,0 │0,0 │0,0 │Улучшение условий дошкольного│
│ │здания бывшего│городского │2013 │ │Средства │Средства │ │ │образования, обеспечение│
│ │детского сада по ул.│округа │гг. │ │бюджета │бюджета │ │ │потребностей населения│
│ │Островского, 60 │ │ │ │городского │городского │ │ │городского округа, создание 150│
│ │ │ │ │ │округа │округа │ │ │дополнительных дето-мест. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Создание 45 рабочих мест │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.10│Увеличение количества│Администрация │2011 -│1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │Повышение охвата детей│
│ │мест в ДОУ за счет│городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │дошкольным образованием │
│ │возврата │округа, │гг. │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │перепрофилированных │дошкольные │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │групп (залов,│образовательные│ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │гостиных, студий) │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.11│Изменение школьной│Отдел │2011 -│10,0 │12,0 │12,0 │12,0 │12,0 │Улучшение условий обучения и│
│ │инфраструктуры: │образования, │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │воспитания обучающихся │
│ │- строительство│образовательные│ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │спортивных площадок; │учреждения │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │- улучшение│ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической базы ОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.12│Оснащение │Отдел │2011 -│8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │Модернизация ресурсной базы ОУ.│
│ │образовательных │образования, │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │Повышение качества образования │
│ │учреждений │образовательные│ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │компьютерами в│учреждения │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │расчете 1 компьютер│ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │на 18 учащихся │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.13│Приобретение │Отдел │2011 -│1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │Модернизация ресурсной базы ОУ.│
│ │интерактивных досок│образования, │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │Повышение качества образования │
│ │для образовательных│образовательные│ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │учреждений │учреждения │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│6.14│Переход на новые│Отдел │2011 -│3,0 │6,0 │8,0 │10,0 │12,0 │Повышение эффективности│
│ │образовательные │образования, │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │учебного процесса, его│
│ │стандарты │образовательные│ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ресурсоемкости и│
│ │ │учреждения │ │городского │городского │городского │городского │городского │результативности, открытости и│
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │доступности образовательных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг. Повышение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │профессионально-педагогической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │компетентности руководителей и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │педагогов ОУ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │67,6 │358,7 │346,9 │184,9 │46,9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3,2 │286,3 │288,2 │146,2 │6,2 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │64,4 │51,3 │55,6 │35,6 │37,6 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │21,1 │3,1 │3,1 │3,1 │ │
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │ │
│ │ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 7. Раздел "Здравоохранение" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│7.1 │Строительство │Отдел │2012 -│0,0 │184,0 │184,0 │184,0 │0,0 │Окончание строительства│
│ │многопрофильной │здравоохранения│2015 │ │Средства │Средства │Средства │ │многопрофильной больницы и ввод│
│ │больницы │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │в эксплуатацию второго корпуса│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │хирургического центра - 552,0│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. руб. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Это позволит развернуть│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дополнительные площади для│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказания более качественной и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │комфортной медицинской помощи;│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сконцентрировать в одном здании│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │все виды медицинской помощи для│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономии топливно-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических ресурсов │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│7.2 │Капитальный ремонт│Отдел │2011 -│12,0 │14,0 │14,0 │14,0 │14,0 │Капитальный ремонт и│
│ │лечебно- │здравоохранения│2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │реконструкция зданий лечебно-│
│ │профилактических │ │ │бюджета │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │профилактических учреждений -│
│ │учреждений городского│ │ │городского │ │ │ │ │68,0 млн. руб. │
│ │округа │ │ │округа │ │ │ │ │Это улучшит условия пребывания│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │больного и медицинского│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала в лечебном│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждении, обеспечит│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │соблюдение норм техники│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности, рациональнее│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │будут использоваться тепло-,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │энерго-, водоресурсы │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│7.3 │Целевая программа│Отдел │2012 -│0,0 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │В настоящее время│
│ │"Усиление кадрового│здравоохранения│2015 │ │Средства │Средства │Средства │Средства │здравоохранение города остро│
│ │потенциала в│ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │нуждается во врачах узких│
│ │здравоохранении" │ │ │ │ │ │ │ │специальностей. Для привлечения│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │специалистов необходимо решение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │жилищного и социального│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │вопроса; роста заработной│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │платы; своевременного повышения│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │квалификации и специализации│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │кадров в федеральных учебных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │центрах. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Привлечение квалифицированных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │специалистов приведет к│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышению уровня│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │укомплектованности лечебно-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │профилактических учреждений│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │врачами - узкими специалистами;│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ранней диагностике заболеваний│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и своевременному лечению│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пациентов; повышению│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │удовлетворенности населения│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │качеством оказания медицинской│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи, уменьшению очередности│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и сроков ожидания приема│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │специалиста │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│7.4 │Совершенствование │Отдел │2011 -│39,0 │30,0 │30,0 │30,0 │30,0 │Дополнительное финансирование│
│ │льготного │здравоохранения│2015 │ │ │ │ │ │необходимыми медикаментами│
│ │лекарственного │ │ │8,0 │ │ │ │ │льготной категории граждан│
│ │обеспечения населения│ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │федерального и регионального│
│ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │сегмента. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Финансирование данной программы│
│ │ │ │ │31,0 │ │ │ │ │приведет к увеличению средней│
│ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │продолжительности жизни и│
│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │улучшению качества жизни│
│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │населения │
│ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │51,0 │229,5 │229,5 │229,5 │45,5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │8,0 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │43,0 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 8. Раздел "Молодежная политика, физическая культура и спорт" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│8.1 │Республиканская │Администрация │2011 -│2,7 │2,7 │2,7 │2,7 │2,7 │Оказание государственной│
│ │--------- │городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │поддержки в улучшении жилищных│
│ │государственной │округа │ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │условий 75 молодым семьям │
│ │поддержки молодых│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семей, нуждающихся в│ │ │5,3 │5,3 │5,3 │5,3 │5,3 │ │
│ │улучшении жилищных│ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │условий, на 2011 -│ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│8.2 │Мероприятия по│Администрация │2011 -│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │Формирование гражданско-│
│ │формированию духовно-│городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │патриотического мировоззрения│
│ │нравственных и│округа │гг. │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │молодежи, повышение ее│
│ │культурных ценностей,│ │ │городского │городского │городского │городского │городского │социальной активности, развитие│
│ │патриотизма в│ │ │округа │округа │округа │округа │округа │творческой деятельности; │
│ │молодежной среде │ │ │ │ │ │ │ │укрепление физического и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │психического здоровья молодежи;│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │улучшение материального│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │состояния и социально-бытовых│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │условий жизни молодых семей; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение уровня безработицы│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │среди молодежи; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │приобщение молодежи к участию в│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общественных и социально-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономических преобразованиях │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│8.3 │Мероприятия по│Администрация │2011 -│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │Укрепление физического и│
│ │формированию │городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │психического здоровья молодежи;│
│ │здорового образа│округа │гг. │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │улучшение материального│
│ │жизни среди молодежи,│ │ │городского │городского │городского │городского │городского │состояния и социально-бытовых│
│ │охрана здоровья│ │ │округа │округа │округа │округа │округа │условий жизни молодых семей; │
│ │молодых граждан,│ │ │ │ │ │ │ │снижение уровня безработицы│
│ │профилактика │ │ │ │ │ │ │ │среди молодежи │
│ │асоциальных явлений в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежной среде │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│8.4 │Реализация --------- │Администрация │2010 -│0,4 │0,4 │0,0 │0,0 │0,0 │Обеспечение массовости занятий│
│ │"Развитие хоккея в│городского │2012 │Средства │Средства │ │ │ │хоккеем среди различных│
│ │городском округе│округа город│ │бюджета │бюджета │ │ │ │возрастных групп населения,│
│ │город Салават РБ на│Салават РБ, │ │городского │городского │ │ │ │создание условий, в том числе│
│ │2010 - 2012 годы" │ОАО "Газпром│ │округа │округа │ │ │ │материально-технической базы,│
│ │ │нефтехим │ │ │ │ │ │ │отвечающих современным│
│ │ │Салават" │ │ │ │ │ │ │требованиям, подготовка│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортсменов высокого класса.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Увеличение количества детей,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │подростков и молодежи,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │занимающихся хоккеем,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │подготовка спортсменов высокого│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │класса │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│8.5 │Реализация --------- │Администрация │2011 - │7,7 │9,4 │1,4 │1,4 │1,4 │Цель: формирование здорового│
│ │"Развитие детско-│городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │образа жизни у детей,│
│ │юношеского спорта в│округа, │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │подростков и молодежи; развитие│
│ │городском округе│ОАО "Газпром│ │городского │городского │городского │городского │городского │детско-юношеского спорта;│
│ │город Салават РБ на│нефтехим │ │округа │округа │округа │округа │округа │подготовка спортивного резерва;│
│ │2011 - 2014 годы" │Салават", │ │ │ │ │ │ │укрепление материально-│
│ │ │МУ "Отдел│ │0,2 │0,6 │0,6 │0,6 │0,6 │технической базы. │
│ │ │образования" │ │Внебюджетные│Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │Результат: формирование и│
│ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │источники │реализация долгосрочной│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │стратегии развития детско-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │юношеского спорта; формирование│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │здорового образа жизни и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │укрепление здоровья детей,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │подростков и молодежи; рост│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортивных показателей юных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортсменов города на│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │соревнованиях любого ранга и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │уровня │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│8.6 │Окончание │Администрация │2011 -│5,0 │100,0 │0,0 │0,0 │0,0 │Цель: развитие физической│
│ │реконструкции │городского │2012 │Средства │Средства │ │ │ │культуры и спорта, привлечь│
│ │плавательного │округа, │ │бюджета │бюджета РБ │ │ │ │население города к активным│
│ │бассейна "Алмаз" │ОАО "Газпром│ │городского │ │ │ │ │занятиям физической культурой и│
│ │ │нефтехим │ │округа │ │ │ │ │спортом, пропаганда здорового│
│ │ │Салават" │ │ │ │ │ │ │образа жизни, создание условий,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе материально-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │технической базы, подготовка│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │спортсменов высокого класса. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Результат: увеличение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │численности населения,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │систематически занимающихся│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │физической культурой и спортом │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│8.7 │Строительство │Администрация │2012 -│0,0 │0,7 │0,7 │0,7 │0,7 │Цель: привлечь население города│
│ │универсальных │городского │2015 │ │Средства │Средства │Средства │Средства │к активным занятиям физической│
│ │спортивных площадок│округа, │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │культурой и спортом, пропаганда│
│ │по месту жительства │управляющие │ │ │городского │городского │городского │городского │здорового образа жизни,│
│ │ │компании ЖКХ │ │ │округа │округа │округа │округа │создание условий, в том числе│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │материально-технической базы. │
│ │ │ │ │ │0,3 │0,3 │0,3 │0,3 │Результат: увеличение│
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │численности населения,│
│ │ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │систематически занимающихся│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │физической культурой и спортом │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │21,7 │119,8 │11,4 │11,4 │11,4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2,7 │2,7 │2,7 │2,7 │2,7 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │5,3 │105,3 │5,3 │5,3 │5,3 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │13,5 │10,9 │2,5 │2,5 │2,5 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │0,2 │0,9 │0,9 │0,9 │0,9 │ │
│ │ │ │ │Внебюджетные│Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │ │
│ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │источники │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 9. Раздел "Охрана окружающей среды" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│9.1 │Реализация городской│Администрация │2011 -│413,6 │535,7 │345,5 │351,4 │155,8 │Повышение уровня экологической│
│ │целевой программы│городского │2015 │ │ │ │ │ │безопасности населения и│
│ │"Экология и природные│округа │ │24,0 │18,7 │18,7 │18,7 │18,7 │природных комплексов городского│
│ │ресурсы (2011 - 2014│ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │округа │
│ │годы)" городского│ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │округа город Салават│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Республики │ │ │8,6 │44,0 │25,8 │25,8 │34,3 │ │
│ │Башкортостан │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │381,0 │473,0 │301,0 │306,9 │102,8 │ │
│ │ │ │ │Внебюджетные│Внебюджетные │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │ │
│ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │источники │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┤
│ 10. Раздел "Предоставление муниципальных услуг в электронном виде" │
├────┬─────────────────────┬───────────────┬───────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┤
│10.1│Модернизация │Администрация │2011 -│1,2 │1,1 │1,1 │0,0 │0,0 │Модернизация рабочих мест│
│ │технических средств,│городского │2013 │Средства │Средства │Средства │ │ │специалистов для оказания услуг│
│ │включая серверное│округа │ │бюджета │бюджета │бюджета │ │ │в электронном виде │
│ │оборудование, │ │ │городского │городского │городского │ │ │ │
│ │оборудование │ │ │округа │округа │округа │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│10.2│Обеспечение │Администрация │2011 -│0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │Повышение качества оказания│
│ │высокоскоростного │городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │услуг в электронном виде │
│ │доступа к сети│округа │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │Интернет │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│10.3│Создание каналов│Администрация │2011 -│0,5 │0,5 │0,5 │0,0 │0,0 │Обеспечение межведомственного│
│ │обмена информацией в│городского │2014 │Средства │Средства │Средства │ │ │взаимодействия с использованием│
│ │пределах городского│округа │ │бюджета │бюджета │бюджета │ │ │информационных технологий │
│ │округа │ │ │городского │городского │городского │ │ │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│10.4│Обеспечение │Администрация │2011 -│0,3 │1,5 │0,6 │0,3 │0,3 │Обеспечение безопасности │
│ │безопасности │городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │инфраструктуры │округа │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│10.5│Мероприятия по│Администрация │2011 -│0,1 │0,1 │0,2 │0,2 │0,2 │Новый уровень организации всего│
│ │переходу от процедуры│городского │2015 │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │закупочного процесса.│
│ │открытых аукционов по│округа │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │Сокращение сроков│
│ │размещению заказа на│ │ │городского │городского │городского │городского │городского │предоставления-получения услуг.│
│ │поставку товаров,│ │ │округа │округа │округа │округа │округа │Принцип автономности.│
│ │выполнение работ,│ │ │ │ │ │ │ │Прозрачность процедуры│
│ │оказание услуг для│ │ │ │ │ │ │ │проведения заказа. Рост числа│
│ │муниципальных нужд на│ │ │ │ │ │ │ │участников размещения заказа.│
│ │процедуру размещения│ │ │ │ │ │ │ │Высокая ликвидность торгов │
│ │заказа путем│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведения открытых│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │аукционов в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электронной форме │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделу: │ │ │2,3 │3,4 │2,6 │0,7 │0,7 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Итого по разделам: │ 13,5│ │2,7 │2,7 │2,7 │2,7 │2,7 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │бюджета РФ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 4 543,9│ │40,5 │1 608,2 │1 204,5 │1 072,1 │618,6 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │бюджета РБ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 814,2│ │143,7 │185,7 │163,5 │138,4 │182,9 │ │
│ │ │ │ │Средства │Средства │Средства │Средства │Средства │ │
│ │ │ │ │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │бюджета │ │
│ │ │ │ │городского │городского │городского │городского │городского │ │
│ │ │ │ │округа │округа │округа │округа │округа │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 4 8322,7│ │9 395,1 │16 369,8 │10 288,6 │5 592,0 │6 677,2 │ │
│ │ │ │ │Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │Внебюджетные│Внебюджетные │ │
│ │ │ │ │источники │источники │источники │источники │источники │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Всего: │ 53 694,3│ │9 582,0 │18 166,4 │11 659,3 │6 805,2 │7 481,4 │ │
└────┴─────────────────────┴───────────────┴───────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┘