N |
Мероприятия программы, реализованные за
отчетный период |
Объем финансирования программных мероприятий,
млн. руб. |
|
|
Всего |
В том числе: |
|
|
|
Бюджет
РФ |
Бюджет
РБ |
Местный
бюджет |
Собственные
средства
предприятий/
Привлечен.
средства |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4.1. ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
4.1.1. Трансформация городского пространства |
1. |
Внесение изменений в Генеральный план
г. Уфы |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2011 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2012 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
2. |
Муниципальная адресная программа
"Развитие застроенных территорий
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2007 - 2015 годы" |
40700,00 |
8750,00 |
8750,00 |
7300,00 |
15900,00 |
|
2011 |
5500,00 |
1250,00 |
1250,00 |
400,00 |
2600,00 |
|
2012 |
6250,00 |
1500,00 |
1500,00 |
500,00 |
2750,00 |
|
2013 |
7300,00 |
1800,00 |
1800,00 |
550,00 |
3150,00 |
|
2014 |
8050,00 |
2000,00 |
2000,00 |
650,00 |
3400,00 |
|
2015 |
13600,00 |
2200,00 |
2200,00 |
5200,00 |
4000,00 |
3. |
Планировка территории г. Уфы, в том
числе |
190,40 |
|
|
190,40 |
|
3.1. |
подготовка документации по планировке
территории |
128,00 |
|
|
128,00 |
|
|
2011 |
28,00 |
|
|
28,00 |
|
|
2012 |
13,50 |
|
|
13,50 |
|
|
2013 |
26,00 |
|
|
26,00 |
|
|
2014 |
29,00 |
|
|
29,00 |
|
|
2015 |
31,50 |
|
|
31,50 |
|
3.2. |
проведение изыскательских работ |
62,40 |
|
|
62,40 |
|
|
2011 |
14,90 |
|
|
14,90 |
|
|
2012 |
18,00 |
|
|
18,00 |
|
|
2013 |
23,50 |
|
|
23,50 |
|
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
Итого |
40910,40 |
8750,00 |
8750,00 |
7510,40 |
15900,00 |
4.1.2. Повышение доступности жилья |
1. |
Увеличение объемов строительства жилья |
104100,00 |
21861,00 |
9369,00 |
|
41640,00 |
|
|
|
|
|
|
31230,00 |
|
2011 |
17050,00 |
3580,500 |
1534,50 |
|
6820,00 |
|
|
|
|
|
|
5115,00 |
|
2012 |
18800,00 |
3948,00 |
1692,00 |
|
7520,00 |
|
|
|
|
|
|
5640,00 |
|
2013 |
20750,00 |
4357,50 |
1867,50 |
|
8300,00 |
|
|
|
|
|
|
6225,00 |
|
2014 |
22700,00 |
4767,00 |
2043,00 |
|
9080,00 |
|
|
|
|
|
|
6810,00 |
|
2015 |
24800,00 |
5208,00 |
2232,00 |
|
9920,00 |
|
|
|
|
|
|
7440,00 |
2. |
Увеличение количества выдаваемых
ипотечных кредитов |
9450,0 |
|
9450,00 |
|
|
|
2011 |
2700,0 |
|
2700,0 |
|
|
|
2012 |
2700,0 |
|
2700,0 |
|
|
|
2013 |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
|
|
2014 |
1350,0 |
|
1350,0 |
|
|
|
2015 |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
|
Итого |
113550,00 |
21861,00 |
18819,00 |
|
41640,00 |
|
|
|
|
|
|
31230,00 |
4.1.3. Развитие жилищного хозяйства |
1. |
Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов |
70,45 |
|
|
39,30 |
31,15 |
|
2011 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 |
|
2012 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 |
|
2013 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 |
|
2014 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 |
|
2015 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 |
2. |
Проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий |
250,00 |
|
|
250,00 |
|
|
2011 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
2012 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
2013 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
2014 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
2015 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
Итого |
320,45 |
|
|
289,30 |
31,15 |
4.1.4. Развитие инженерного обеспечения и улично-дорожной инфраструктуры |
1. |
Реконструкция систем электро- и
теплоснабжения со степенью износа
свыше 70% |
4377,00 |
|
|
|
4377,00 |
|
2011 |
967,00 |
|
|
|
967,00 |
|
2012 |
1020,00 |
|
|
|
1020,00 |
|
2013 |
750,00 |
|
|
|
750,00 |
|
2014 |
820,00 |
|
|
|
820,00 |
|
2015 |
820,00 |
|
|
|
820,00 |
2. |
Развитие распределительной сети 110
кВ, 10 кВ в местах массовой застройки |
3075,00 |
|
|
|
3075,00 |
|
2012 |
1065,00 |
|
|
|
1065,00 |
|
2013 |
860,00 |
|
|
|
860,00 |
|
2014 |
700,00 |
|
|
|
700,00 |
|
2015 |
450,00 |
|
|
|
450,00 |
3. |
Комплексное развитие централизованных
систем водоснабжения и водоотведения
по подключению строящихся
(реконструируемых) объектов |
1753,80 |
|
|
137,00 |
130,00/
1486,80 |
|
2011 |
1753,80 |
|
|
137,00 |
130,00/
1486,80 |
|
Итого |
9206,60 |
|
|
137,80 |
7582,00/
1486,80 |
4.1.5. Развитие транспортного комплекса |
1. |
Разработка Комплексной маршрутной сети
г. Уфы в рамках корректировки
Генерального плана |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2011 |
4,00 |
|
|
4,00 |
|
|
2012 |
4,00 |
|
|
4,00 |
|
|
2013 |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
2. |
Приобретение электротранспорта |
1100,00 |
380,00 |
720,00 |
|
|
|
2011 |
210,00 |
70,00 |
140,00 |
|
|
|
2012 |
215,00 |
75,00 |
140,00 |
|
|
|
2013 |
220,00 |
75,00 |
145,00 |
|
|
|
2014 |
225,00 |
75,00 |
150,00 |
|
|
|
2015 |
230,00 |
85,00 |
145,00 |
|
|
3. |
Приобретение спецтехники |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
4. |
Установка стационарных терминалов
"Социальная карта уфимца" для продажи
билетов |
63,00 |
|
|
63,00 |
|
|
2011 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|
2012 |
23,00 |
|
|
23,00 |
|
5. |
Расширение маршрутов городского
электротранспорта |
98,00 |
|
87,50 |
9,00 |
1,50 |
|
2011 |
54,00 |
|
45,00 |
9,00 |
|
|
2012 |
42,00 |
|
40,50 |
|
1,50 |
|
2013 |
2,00 |
|
2,00 |
|
|
6. |
Переустройство контактной сети и
кабельных линий в связи с расширением
улиц |
176,00 |
|
|
176,00 |
|
|
2011 |
156,00 |
|
|
156,00 |
|
|
2012 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
7. |
Капитальный ремонт путевого и
энергетического хозяйства |
511,2 |
|
|
504,60 |
6,60 |
|
2011 |
120,70 |
|
|
119,50 |
1,20 |
|
2012 |
117,70 |
|
|
116,70 |
1,00 |
|
2013 |
125,80 |
|
|
124,40 |
1,40 |
|
2014 |
73,50 |
|
|
72,00 |
1,50 |
|
2015 |
73,50 |
|
|
72,00 |
1,50 |
8. |
Реконструкция и модернизация тяговых
подстанций |
68,10 |
|
|
68,10 |
|
|
2011 |
15,10 |
|
|
15,10 |
|
|
2012 |
18,80 |
|
|
18,80 |
|
|
2013 |
19,00 |
|
|
19,00 |
|
|
2014 |
12,60 |
|
|
12,60 |
|
|
2015 |
2,60 |
|
|
2,60 |
|
9. |
Стимулирование самоорганизации
предприятий частной формы
собственности и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся
оказанием услуг по пассажирским
перевозкам на маршрутах города |
1,35 |
|
|
1,35 |
|
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2012 |
0,30 |
|
|
0,30 |
|
|
2013 |
0,30 |
|
|
0,30 |
|
|
2014 |
0,30 |
|
|
0,30 |
|
|
2015 |
0,25 |
|
|
0,25 |
|
10. |
Создание автоматизированной
информационной системы по оптимизации
управления транспортными потоками в
составе общего информационнотелекоммуникационного городского
пространства (финансируется в рамках
Программы информатизации городского
округа г. Уфа Республики Башкортостан
до 2015 года, раздел 4.1.6 п. 1) |
|
|
|
|
|
|
Итого |
2042,65 |
380,00 |
807,50 |
847,05 |
8,10 |
4.1.6. Развитие системы информатизации и связи |
1. |
Разработка и реализация Программы
информатизации городского округа г.
Уфа Республики Башкортостан до 2015
года |
450,00 |
|
|
450,00 |
|
|
2011 |
70,00 |
|
|
70,00 |
|
|
2012 |
80,00 |
|
|
80,00 |
|
|
2013 |
90,00 |
|
|
90,00 |
|
|
2014 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
2015 |
110,00 |
|
|
110,00 |
|
2. |
Электронная карта уфимца |
2,50 |
|
|
2,50 |
|
|
2011 |
1,70 |
|
|
1,70 |
|
|
2012 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
Итого |
452,50 |
|
|
452,50 |
|
4.1.7. Повышение качества окружающей среды |
Повышение качественных и количественных характеристик водных объектов |
1. |
Строительство блока N 4 очистных
сооружений канализации, строительство
канализационных насосных станций |
300,00 |
|
|
|
300,00 |
|
2011 |
50,00 |
|
|
|
50,00 |
|
2012 |
55,00 |
|
|
|
55,00 |
|
2013 |
60,00 |
|
|
|
60,00 |
|
2014 |
65,00 |
|
|
|
65,00 |
|
2015 |
70,00 |
|
|
|
70,00 |
2. |
Разработка и внедрение технологических
схем очистки сточных вод на
предприятиях города с использованием
современных методов доочистки |
17,50 |
|
|
|
17,50 |
|
2011 |
2,50 |
|
|
|
2,50 |
|
2012 |
3,00 |
|
|
|
3,00 |
|
2013 |
3,50 |
|
|
|
3,50 |
|
2014 |
4,00 |
|
|
|
4,00 |
|
2015 |
4,50 |
|
|
|
4,50 |
3. |
Проведение мероприятий по
экореабилитации водных объектов |
8,00 |
|
|
3,00 |
5,00 |
|
2011 |
1,20 |
|
|
0,40 |
0,80 |
|
2012 |
1,40 |
|
|
0,50 |
0,90 |
|
2013 |
1,60 |
|
|
0,60 |
1,00 |
|
2014 |
1,80 |
|
|
0,70 |
1,10 |
|
2015 |
2,00 |
|
|
0,80 |
1,20 |
Повышение качества атмосферного воздуха |
1. |
Мероприятия по увеличению
использования экологически чистых
видов топлива |
600,00 |
|
|
|
600,00 |
|
2011 |
80,00 |
|
|
|
80,00 |
|
2012 |
100,00 |
|
|
|
100,00 |
|
2013 |
120,00 |
|
|
|
120,00 |
|
2014 |
140,00 |
|
|
|
140,00 |
|
2015 |
160,00 |
|
|
|
160,00 |
Развитие рекреационных и санитарно-защитных зон |
1. |
Разработка проектов объединенных
санитарно-защитных зон с последующим
их разделением и благоустройством по
предприятиям |
19,50 |
|
|
19,50 |
|
|
2011 |
7,50 |
|
|
7,50 |
|
|
2012 |
4,00 |
|
|
4,00 |
|
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2014 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
2. |
Разработка и реализация "Программы по
созданию и благоустройству
мемориальных зон на территории
городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан на 2011 - 2015 годы" |
80,00 |
|
|
80,00 |
|
|
2012 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2013 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2014 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2015 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
Снижение негативного влияния бытовых и промышленных отходов |
1. |
Создание комплексной системы
управления в сфере обращения с
отходами производства и потребления |
1100,00 |
|
|
300,00 |
800,00 |
|
2011 |
170,00 |
|
|
50,00 |
120,00 |
|
2012 |
195,00 |
|
|
55,00 |
140,00 |
|
2013 |
220,00 |
|
|
60,00 |
160,00 |
|
2014 |
245,00 |
|
|
65,00 |
180,00 |
|
2015 |
270,00 |
|
|
70,00 |
200,00 |
|
в том числе разработка проектносметной документации на строительство
мусороперерабатывающего завода |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2011 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|
2012 |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
2. |
Городская целевая программа "Развитие
полигона промышленных и твердых
бытовых отходов в районе п. Новые
Черкассы в Орджоникидзевском районе
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на период 2010 - 2015
годов" |
350,00 |
|
|
350,00 |
|
|
2011 |
26,40 |
|
|
26,40 |
|
|
2012 |
120,75 |
|
|
120,75 |
|
|
2013 |
162,85 |
|
|
162,85 |
|
|
2014 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2015 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
Формирование экологического мировоззрения и культуры |
1. |
Проведение общественно-информационной
кампании по формированию
экологического мировоззрения населения
города |
20,00 |
|
|
10,00 |
10,00 |
|
2011 |
2,80 |
|
|
1,40 |
1,40 |
|
2012 |
3,40 |
|
|
1,70 |
1,70 |
|
2013 |
4,00 |
|
|
2,00 |
2,00 |
|
2014 |
4,60 |
|
|
2,30 |
2,30 |
|
2015 |
5,20 |
|
|
2,60 |
2,60 |
|
Итого |
2495,00 |
|
|
762,50 |
1732,50 |
4.1.8. Обеспечение правопорядка |
1. |
Пропаганда правопослушного поведения,
в особенности, соблюдения правил
дорожного движения |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2011 |
0,60 |
|
|
0,60 |
|
|
2012 |
0,60 |
|
|
0,60 |
|
|
2013 |
0,60 |
|
|
0,60 |
|
|
2014 |
0,60 |
|
|
0,60 |
|
|
2015 |
0,60 |
|
|
0,60 |
|
2. |
Организация мониторинга общественного
мнения о состоянии общественной
безопасности и эффективности работы
городских правоохранительных органов |
4,00 |
|
|
4,00 |
|
|
2011 |
0,70 |
|
|
0,70 |
|
|
2012 |
0,75 |
|
|
0,75 |
|
|
2013 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
2014 |
0,85 |
|
|
0,85 |
|
|
2015 |
0,90 |
|
|
0,90 |
|
3. |
Проведение комплексных мер по
противодействию злоупотреблению
наркотиков и их незаконному обороту на
территории г. Уфы |
3,12 |
|
3,12 |
|
|
|
2011 |
3,12 |
|
3,12 |
|
|
4. |
Повышение эффективности работы по
обеспечению безопасности дорожного
движения на территории г. Уфы |
33,52 |
|
|
33,52 |
|
|
2011 |
33,52 |
|
|
33,52 |
|
|
Итого |
43,64 |
|
3,12 |
40,52 |
|
4.1.9. Безопасность жизнедеятельности и защита от чрезвычайных ситуаций |
1. |
Создание и поддержание
функционирования единой системы
экстренного реагирования "Служба 112" |
65,90 |
|
|
65,90 |
|
|
2011 |
4,54 |
|
|
4,54 |
|
|
2012 |
14,53 |
|
|
14,53 |
|
|
2013 |
15,63 |
|
|
15,63 |
|
|
2014 |
11,10 |
|
|
11,10 |
|
|
2015 |
20,10 |
|
|
20,10 |
|
2. |
Комплексное развитие системы
безопасности и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций в рамках единого
информационно-телекоммуникационного
пространства |
144,61 |
|
|
144,61 |
|
|
2011 |
8,94 |
|
|
8,94 |
|
|
2012 |
30,24 |
|
|
30,24 |
|
|
2013 |
28,70 |
|
|
28,70 |
|
|
2014 |
38,19 |
|
|
38,19 |
|
|
2015 |
38,54 |
|
|
38,54 |
|
3. |
Реализация городской целевой программы
"Пожарная безопасность городского
округа город Уфа РБ" |
31,11 |
|
|
27,11 |
4,00 |
|
2011 |
15,46 |
|
|
13,46 |
2,00 |
|
2012 |
15,65 |
|
|
13,65 |
2,00 |
|
Итого |
241,62 |
|
|
237,62 |
4,00 |
4.2. УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ |
1. |
Реализация мероприятий в рамках
городской целевой программы "Здоровое
материнство и детство демографический потенциал города Уфы
на 2008 - 2017 годы" |
22,40 |
|
|
22,40 |
|
|
2011 |
4,50 |
|
|
4,50 |
|
|
2012 |
4,40 |
|
|
4,40 |
|
|
2013 |
4,40 |
|
|
4,40 |
|
|
2014 |
4,50 |
|
|
4,50 |
|
|
2015 |
4,60 |
|
|
4,60 |
|
2. |
Разработка Комплексной Программы
демографического развития г. Уфы |
0,40 |
|
|
0,40 |
|
|
2011 |
0,40 |
|
|
0,40 |
|
3. |
Совершенствование системы планирования
семьи, ведения беременности и
родовспоможения |
|
|
|
|
|
|
Итого |
22,80 |
|
|
22,80 |
|
4.3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ |
1. |
Повышение качества рабочей силы |
105,93 |
105,93 |
|
|
|
|
2011 |
23,33 |
23,33 |
|
|
|
|
2012 |
22,40 |
22,40 |
|
|
|
|
2013 |
21,00 |
21,00 |
|
|
|
|
2014 |
20,07 |
20,07 |
|
|
|
|
2015 |
19,13 |
19,13 |
|
|
|
2. |
Содействие трудоустройству населения и
социальная поддержка безработных
граждан |
2199,12 |
2164,12 |
|
35,00 |
|
|
2011 |
483,68 |
476,68 |
|
7,00 |
|
|
2012 |
464,60 |
457,60 |
|
7,00 |
|
|
2013 |
436,02 |
429,02 |
|
7,00 |
|
|
2014 |
416,94 |
409,94 |
|
7,00 |
|
|
2015 |
397,88 |
390,88 |
|
7,00 |
|
3. |
Мониторинг миграционных потоков и
оценка потребности рынка труда г. Уфы
в количестве иностранных мигрантов
соответствующей квалификации |
|
|
|
|
|
|
Итого |
2305,05 |
2270,05 |
|
35,00 |
|
4.4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ |
4.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
4.5.1. Повышение качества и доступности образовательных услуг |
1. |
Расширение сети образовательных
учреждений |
1900,00 |
|
1000,00 |
900,00 |
|
|
2011 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
|
|
2012 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
|
|
2013 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
|
|
2014 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
|
|
2015 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
|
2. |
Развитие системы дошкольного
образования г. Уфы |
5610,60 |
|
4800,00 |
810,60 |
|
|
2011 |
1660,60 |
|
1600,00 |
60,60 |
|
|
2012 |
1700,00 |
|
1600,00 |
100,00 |
|
|
2013 |
1750,00 |
|
1600,00 |
150,00 |
|
|
2014 |
250,00 |
|
|
250,00 |
|
|
2015 |
250,00 |
|
|
250,00 |
|
3. |
Поддержка развития национального
образования |
2,50 |
|
|
2,50 |
|
|
2011 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
4. |
Расширение возможностей получения
дополнительного образования детей из
социально неблагополучных и малоимущих
категорий населения |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|
2011 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
2012 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
2013 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
2014 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
2015 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
5. |
Сохранение здоровья детей |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|
2011 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|
2012 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|
2013 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|
2014 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|
2015 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
6. |
Развитие информационноконсультационной базы и информационных
образовательных технологий и методов
обучения, в том числе дистанционных |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
7. |
Повышение квалификации педагогических
работников |
2,50 |
|
|
2,50 |
|
|
2011 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
8. |
Формирование системы поощрений и
усиление мер социальной защиты
работников ДОУ, УДО, СОШ |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
9. |
Развитие ресурсной базы |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
2011 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2012 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2013 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2014 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2015 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
10. |
Обеспечение пожарной безопасности
учреждений ДОУ, СОШ, УДО |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
2011 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2012 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2013 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2014 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
2015 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
11. |
Организация содержательного досуга и
круглогодичного отдыха детей и
подростков |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
2011 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2012 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2013 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2014 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
2015 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
12. |
Развитие системы выявления, обучения,
воспитания и поддержки талантливых
детей |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2012 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2013 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2014 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2015 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
13. |
Укрепление материально-технической
базы муниципальных загородных лагерей |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
14. |
Проведение мероприятий по оздоровлению
детей, подростков и молодежи в летний
период |
750,00 |
|
500,00 |
250,00 |
|
|
2011 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
|
|
2012 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
|
|
2013 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
|
|
2014 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
|
|
2015 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
|
15. |
Программа развития системы образования
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2011 - 2015 гг.
"Столичное образование-2015" |
306,52 |
|
|
306,52 |
|
|
2011 |
51,04 |
|
|
51,04 |
|
|
2012 |
59,68 |
|
|
59,68 |
|
|
2013 |
61,55 |
|
|
61,55 |
|
|
2014 |
68,95 |
|
|
68,95 |
|
|
2015 |
65,30 |
|
|
65,30 |
|
16. |
Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья по программам
общего образования с применением
дистанционных образовательных
технологий |
4,57 |
|
|
4,570 |
|
|
2011 |
4,57 |
|
|
4,570 |
|
17. |
Реализация мероприятий городской
целевой программы "Педагогические
кадры столицы Башкортостана" |
191,06 |
|
2,64 |
188,42 |
|
|
2011 |
125,77 |
|
1,32 |
124,45 |
|
|
2012 |
65,29 |
|
1,32 |
63,97 |
|
|
Итого |
9218,75 |
|
6302,64 |
2916,11 |
|
4.5.2. Повышение качества и доступности медицинского обслуживания |
1. |
Развитие сети Центров здоровья |
67,50 |
|
|
|
67,50 |
|
2011 |
13,50 |
|
|
|
13,50 |
|
2012 |
13,50 |
|
|
|
13,50 |
|
2013 |
13,50 |
|
|
|
13,50 |
|
2014 |
13,50 |
|
|
|
13,50 |
|
2015 |
13,50 |
|
|
|
13,50 |
2. |
Реализация городской целевой программы
"Вакцинопрофилактика" |
42,30 |
|
|
42,30 |
|
|
2011 |
10,57 |
|
|
10,57 |
|
|
2012 |
10,57 |
|
|
10,57 |
|
|
2013 |
10,58 |
|
|
10,58 |
|
|
2014 |
10,58 |
|
|
10,58 |
|
3. |
Проведение онкологического скрининга |
102,00 |
|
|
|
102,00 |
|
2011 |
20,4 |
|
|
|
20,4 |
|
2012 |
20,4 |
|
|
|
20,4 |
|
2013 |
20,4 |
|
|
|
20,4 |
|
2014 |
20,4 |
|
|
|
20,4 |
|
2015 |
20,4 |
|
|
|
20,4 |
4. |
Реализация городской целевой программы
"Сахарный диабет на период 2011 - 2015
гг. ГО г. Уфа РБ" |
402,20 |
|
|
402,2 |
|
|
2011 |
81,0 |
|
|
81,0 |
|
|
2012 |
79,1 |
|
|
79,1 |
|
|
2013 |
79,1 |
|
|
79,1 |
|
|
2014 |
80,7 |
|
|
80,7 |
|
|
2015 |
82,3 |
|
|
82,3 |
|
5. |
Повышение квалификации работников
здравоохранения |
9,90 |
|
|
9,90 |
|
|
2011 |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|
2012 |
4,90 |
|
|
4,90 |
|
6. |
Реализация городской целевой программы
"Развитие муниципального учреждения
Городская клиническая больница N 21
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2008 - 2012 годы" |
11,00 |
|
|
7,00 |
4,00 |
|
2011 |
5,50 |
|
|
3,50 |
2,00 |
|
2012 |
5,50 |
|
|
3,50 |
2,00 |
7. |
Реализация городской целевой программы
"О мерах по улучшению оснащенности
лечебно-профилактических учреждений
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан высокотехнологичным
медицинским оборудованием
хирургического профиля на 2008 - 2015
годы" |
259,20 |
|
|
259,20 |
|
|
2011 |
52,2 |
|
|
52,2 |
|
|
2012 |
51,0 |
|
|
51,0 |
|
|
2013 |
51,0 |
|
|
51,0 |
|
|
2014 |
52,0 |
|
|
52,0 |
|
|
2015 |
53,0 |
|
|
53,0 |
|
8. |
Профилактика и лечение сердечнососудистых заболеваний |
47,00 |
|
|
47,00 |
|
|
2011 |
9,00 |
|
|
9,00 |
|
|
2012 |
9,20 |
|
|
9,20 |
|
|
2013 |
9,40 |
|
|
9,40 |
|
|
2014 |
9,60 |
|
|
9,60 |
|
|
2015 |
9,80 |
|
|
9,80 |
|
|
Итого |
941,10 |
|
|
767,60 |
4,00 /
169,5 |
4.5.3. Развитие культуры и укрепление духовности |
1. |
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений
культуры, искусства и досуга,
творческих коллективов, обеспечение
безопасности работников, посетителей,
сохранности материальных и духовных
ценностей |
52,00 |
|
|
52,00 |
|
|
2011 |
10,50 |
|
|
10,50 |
|
|
2012 |
8,60 |
|
|
8,60 |
|
|
2013 |
12,20 |
|
|
12,20 |
|
|
2014 |
10,90 |
|
|
10,90 |
|
|
2015 |
9,80 |
|
|
9,80 |
|
2. |
Развитие и благоустройство городских
парков отдыха и культуры |
101,70 |
|
|
101,70 |
|
|
2011 |
28,30 |
|
|
28,30 |
|
|
2012 |
24,70 |
|
|
24,70 |
|
|
2013 |
17,40 |
|
|
17,40 |
|
|
2014 |
17,00 |
|
|
17,00 |
|
|
2015 |
14,30 |
|
|
14,30 |
|
3. |
Приобретение новых изданий на
традиционных и электронных носителях
для библиотек города |
32,80 |
|
4,80 |
28,00 |
|
|
2011 |
5,50 |
|
1,00 |
4,50 |
|
|
2012 |
6,30 |
|
0,80 |
5,50 |
|
|
2013 |
7,00 |
|
1,00 |
6,00 |
|
|
2014 |
7,00 |
|
1,00 |
6,00 |
|
|
2015 |
7,00 |
|
1,00 |
6,00 |
|
4. |
Организация и проведение культурнодосуговых городских мероприятий,
фестивалей, конкурсов, участие в
мероприятиях разного уровня |
52,10 |
|
4,10 |
48,00 |
|
|
2011 |
8,80 |
|
0,80 |
8,00 |
|
|
2012 |
10,50 |
|
0,50 |
10,00 |
|
|
2013 |
11,00 |
|
1,00 |
10,00 |
|
|
2014 |
10,80 |
|
0,80 |
10,00 |
|
|
2015 |
11,00 |
|
1,00 |
10,00 |
|
5. |
Развитие детского дополнительного
образования, участие воспитанников
детских музыкальных, художественных
школ и школ искусств в городских,
республиканских, всероссийских и
международных конкурсах и фестивалях |
38,70 |
|
|
38,70 |
|
|
2011 |
9,50 |
|
|
9,50 |
|
|
2012 |
7,20 |
|
|
7,20 |
|
|
2013 |
5,80 |
|
|
5,80 |
|
|
2014 |
9,70 |
|
|
9,70 |
|
|
2015 |
6,50 |
|
|
6,50 |
|
6. |
Реализация "Программы развития
культуры и искусства городского округа
город Уфа Республики Башкортостан на
2011 - 2015 годы" |
90,50 |
|
|
90,50 |
|
|
2011 |
19,70 |
|
|
19,70 |
|
|
2012 |
20,30 |
|
|
20,30 |
|
|
2013 |
20,50 |
|
|
20,50 |
|
|
2014 |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|
2015 |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|
Итого |
367,80 |
|
8,90 |
358,90 |
|
4.5.4. Развитие физической культуры и спорта как основы здорового образа жизни |
1. |
Развитие сети и укрепление
материально-технической базы
учреждений физической культуры и
спорта |
350,00 |
|
|
350,00 |
|
|
2011 |
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|
2012 |
65,00 |
|
|
65,00 |
|
|
2013 |
70,00 |
|
|
70,00 |
|
|
2014 |
75,00 |
|
|
75,00 |
|
|
2015 |
80,00 |
|
|
80,00 |
|
2. |
Проведение комплексных спортивномассовых и физкультурнооздоровительных мероприятий |
105,00 |
|
|
105,00 |
|
|
2011 |
17,20 |
|
|
17,20 |
|
|
2012 |
18,90 |
|
|
18,90 |
|
|
2013 |
20,80 |
|
|
20,80 |
|
|
2014 |
22,90 |
|
|
22,90 |
|
|
2015 |
25,20 |
|
|
25,20 |
|
3. |
Развитие детско-юношеского спорта в г.
Уфе |
18,50 |
|
|
18,50 |
|
|
2011 |
18,50 |
|
|
18,50 |
|
|
Итого |
473,50 |
|
|
473,50 |
|
4.5.5. Совершенствование молодежной политики |
1. |
Укрепление материально-технической
базы и расширение сети учреждений
молодежной политики |
123,30 |
|
|
123,30 |
|
|
2011 |
26,20 |
|
|
26,20 |
|
|
2012 |
35,00 |
|
|
35,00 |
|
|
2013 |
19,00 |
|
|
19,00 |
|
|
2014 |
24,20 |
|
|
24,20 |
|
|
2015 |
18,90 |
|
|
18,90 |
|
2. |
Поддержка молодежных социально
значимых инициатив, развитие
молодежного волонтерства и детского,
молодежного движения на базе
учреждений молодежной политики,
образования |
3,90 |
|
|
3,90 |
|
|
2011 |
0,70 |
|
|
0,70 |
|
|
2012 |
0,70 |
|
|
0,70 |
|
|
2013 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
2014 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
2015 |
0,90 |
|
|
0,90 |
|
3. |
Содействие в вопросах трудоустройства,
временной занятости и профессиональной
ориентации подростков и молодежи |
8,90 |
|
|
8,90 |
|
|
2011 |
1,20 |
|
|
1,20 |
|
|
2012 |
1,40 |
|
|
1,40 |
|
|
2013 |
1,70 |
|
|
1,70 |
|
|
2014 |
2,10 |
|
|
2,10 |
|
|
2015 |
2,50 |
|
|
2,50 |
|
4. |
Совершенствование практики поощрения
одаренной, талантливой и социально
активной молодежи (подростков) |
19,00 |
|
|
19,00 |
|
|
2011 |
3,10 |
|
|
3,10 |
|
|
2012 |
3,50 |
|
|
3,50 |
|
|
2013 |
3,80 |
|
|
3,80 |
|
|
2014 |
4,20 |
|
|
4,20 |
|
|
2015 |
4,40 |
|
|
4,40 |
|
5. |
Организация летнего отдыха (в
профильных лагерях, походах, на
детских площадках и т.д.) детей и
подростков, в т.ч. детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации |
32,70 |
|
|
32,70 |
|
|
2011 |
5,10 |
|
|
5,10 |
|
|
2012 |
5,90 |
|
|
5,90 |
|
|
2013 |
6,40 |
|
|
6,40 |
|
|
2014 |
7,30 |
|
|
7,30 |
|
|
2015 |
8,00 |
|
|
8,00 |
|
|
Итого |
187,80 |
|
|
187,80 |
|
4.5.6. Развитие средств массовой информации и информационной открытости города |
1. |
Разработка и реализация городской
комплексной программы развития связей
с общественностью |
2,20 |
|
|
2,20 |
|
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
2. |
Разработка и продвижение бренда г. Уфы |
2,30 |
|
|
2,30 |
|
|
2011 |
0,30 |
|
|
0,30 |
|
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
3. |
Мониторинг общественного мнения |
6,56 |
|
|
6,56 |
|
|
2011 |
1,08 |
|
|
1,08 |
|
|
2012 |
1,18 |
|
|
1,18 |
|
|
2013 |
1,30 |
|
|
1,30 |
|
|
2014 |
1,43 |
|
|
1,43 |
|
|
2015 |
1,57 |
|
|
1,57 |
|
4. |
Издание информационных, методических
пособий, организация и проведение
научно-практических мероприятий |
2,50 |
|
|
2,50 |
|
|
2011 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
Итого |
13,56 |
|
|
13,56 |
|
4.5.7. Совершенствование системы социальной защиты населения |
1. |
Организация и проведение мероприятий
социальной направленности по
тематическим датам (международный день
семьи, Международный день инвалидов,
день Победы и др.) |
19,00 |
|
|
19,00 |
|
|
2011 |
3,80 |
|
|
3,80 |
|
|
2012 |
3,80 |
|
|
3,80 |
|
|
2013 |
3,80 |
|
|
3,80 |
|
|
2014 |
3,80 |
|
|
3,80 |
|
|
2015 |
3,80 |
|
|
3,80 |
|
2. |
Организация летнего оздоровительного
отдыха детей из малообеспеченных,
многодетных, неблагополучных семей,
воспитанников приютов |
47,50 |
|
|
47,50 |
|
|
2011 |
9,50 |
|
|
9,50 |
|
|
2012 |
9,50 |
|
|
9,50 |
|
|
2013 |
9,50 |
|
|
9,50 |
|
|
2014 |
9,50 |
|
|
9,50 |
|
|
2015 |
9,50 |
|
|
9,50 |
|
3. |
Оказание материальной помощи
остронуждающимся и малообеспеченным
категориям населения |
6,87 |
|
|
6,87 |
|
|
2011 |
1,30 |
|
|
1,30 |
|
|
2012 |
1,35 |
|
|
1,35 |
|
|
2013 |
1,37 |
|
|
1,37 |
|
|
2014 |
1,40 |
|
|
1,40 |
|
|
2015 |
1,45 |
|
|
1,45 |
|
4. |
Развитие института замещающей семьи в
г. Уфе |
1,65 |
|
|
1,65 |
|
|
2011 |
0,49 |
|
|
0,49 |
|
|
2012 |
0,56 |
|
|
0,56 |
|
|
2013 |
0,60 |
|
|
0,60 |
|
5. |
Реализация мероприятий по профилактике
социального сиротства |
0,15 |
|
|
0,15 |
|
|
2012 |
0,09 |
|
|
0,09 |
|
|
2013 |
0,06 |
|
|
0,06 |
|
6. |
Реализация мероприятий по повышению
квалификации специалистов, работающих
в системе защиты семьи и детства |
3,10 |
|
0,33 |
2,77 |
|
|
2011 |
0,88 |
|
0,06 |
0,82 |
|
|
2012 |
0,98 |
|
0,06 |
0,92 |
|
|
2013 |
1,10 |
|
0,07 |
1,03 |
|
|
2014 |
0,07 |
|
0,07 |
|
|
|
2015 |
0,07 |
|
0,07 |
|
|
7. |
Развитие системы постинтернатного
сопровождения выпускников детских
домов |
51,10 |
25,55 |
25,55 |
|
|
|
2011 |
9,18 |
4,59 |
4,59 |
|
|
|
2012 |
9,82 |
4,91 |
4,91 |
|
|
|
2013 |
10,70 |
5,35 |
5,35 |
|
|
|
2014 |
10,70 |
5,35 |
5,35 |
|
|
|
2015 |
10,70 |
5,35 |
5,35 |
|
|
|
Итого |
129,374 |
25,55 |
25,88 |
77,94 |
|
4.6. КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА |
4.6.1. Развитие промышленного комплекса |
|
Реализация мероприятий в рамках
инвестиционных проектов (см. прил. 5) |
43628,77 |
22260,24 |
158,00 |
|
21210,53 |
4.6.2. Развитие строительства |
4.6.3. Привлечение инвестиций |
4.6.4. Инновационное развитие экономики города |
4.6.5. Содействие формированию и развитию кластеров |
4.6.6. Энергоэффективность и энергосбережение |
1. |
Реализация мероприятий по
энергосбережению |
1554,84 |
815,15 |
7,35 |
728,95 |
3,39 |
|
2011 |
917,54 |
569,89 |
2,45 |
342,09 |
3,11 |
|
2012 |
317,61 |
122,62 |
2,45 |
192,40 |
0,14 |
|
2013 |
319,69 |
122,64 |
2,45 |
194,46 |
0,14 |
|
Итого |
1554,84 |
815,15 |
7,35 |
728,95 |
3,39 |
4.6.7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг |
1. |
Развитие инфраструктуры предприятий
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания |
28218,10 |
|
|
|
28218,10 |
|
2011 |
5030,90 |
|
|
|
5030,90 |
|
2012 |
3906,50 |
|
|
|
3906,50 |
|
2013 |
6519,60 |
|
|
|
6519,60 |
|
2014 |
6473,60 |
|
|
|
6473,60 |
|
2015 |
6287,50 |
|
|
|
6287,50 |
|
Итого |
28218,10 |
|
|
|
28218,10 |
4.6.8. Повышение экспортного потенциала экономики и эффективности межрегиональных
взаимодействий |
4.6.9. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
1. |
Финансирование мероприятий по
поддержке развития субъектов малого и
среднего предпринимательства из
бюджетных источников в рамках
ежегодных городских целевых программ
поддержки малого и среднего
предпринимательства в период с 2011 по
2015 гг. |
34,84 |
|
|
34,84 |
|
|
2011 |
6,94 |
|
|
6,94 |
|
|
2012 |
5,73 |
|
|
5,73 |
|
|
2013 |
5,82 |
|
|
5,82 |
|
|
2014 |
7,38 |
|
|
7,38 |
|
|
2015 |
8,97 |
|
|
8,97 |
|
|
Итого |
34,84 |
|
|
34,84 |
|
4.6.10. Сельское хозяйство |
1. |
Программа повышения плодородия почвы |
23,8 |
|
|
23,8 |
|
|
2011 |
4,4 |
|
|
4,4 |
|
|
2012 |
4,6 |
|
|
4,6 |
|
|
2013 |
4,8 |
|
|
4,8 |
|
|
2014 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
2015 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
Итого |
23,8 |
|
|
23,8 |
|
4.6.11. Развитие системы муниципальных финансов |
4.6.12. Эффективное управление муниципальной собственностью |
4.7. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления |
1. |
Реализация Программы развития
муниципальной службы в городском
округе город Уфа Республики
Башкортостан на 2010 - 2013 годы |
2,09 |
|
|
2,09 |
|
|
2011 |
0,66 |
|
|
0,66 |
|
|
2012 |
0,77 |
|
|
0,77 |
|
|
2013 |
0,66 |
|
|
0,66 |
|
2. |
Повышение квалификации по отраслевым
направлениям деятельности
муниципальных служащих |
0,56 |
|
|
0,56 |
|
|
2011 |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
2012 |
0,11 |
|
|
0,11 |
|
|
2013 |
0,11 |
|
|
0,11 |
|
|
2014 |
0,12 |
|
|
0,12 |
|
|
2015 |
0,12 |
|
|
0,12 |
|
3. |
Создание единой электронной базы
данных, содержащей сведения о доходах
и имуществе муниципальных служащих
(информация для служебного пользования
управления кадров и высшего
руководящего состава администрации).
Оптимизация системы контроля за
соблюдением муниципальными служащими
запретов и ограничений, сдачи сведений
о доходах и имуществе, принадлежащим
им на праве собственности в
соответствии с законодательством |
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
4. |
Реализация "Программы улучшения
условий и охраны труда на 2009 - 2011
годы Администрации городского округа
город Уфа РБ" |
73,54 |
|
|
73,54 |
|
|
2011 |
73,54 |
|
|
73,54 |
|
|
Итого |
76,19 |
|
|
76,19 |
|
Информатизация управленческих процессов |
1. |
Организация процесса обучения
муниципальных служащих в области
информационных технологий по
направлениям деятельности
Администрации г. Уфы |
4,00 |
|
|
4,00 |
|
|
2011 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
2012 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
2013 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
2014 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
|
2015 |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
2. |
Внедрение электронно-цифровой подписи
(ЭЦП) |
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
3. |
Внедрение информационно-аналитических
систем (ИАС), позволяющих
автоматизировать текущую деятельность
Администрации г. Уфы |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2012 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2013 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2014 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
|
2015 |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
4. |
Совершенствование системы оказания
муниципальных услуг в электронном виде |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
2011 |
0,02 |
|
|
0,02 |
|
|
2012 |
0,02 |
|
|
0,02 |
|
|
2013 |
0,02 |
|
|
0,02 |
|
|
2014 |
0,02 |
|
|
0,02 |
|
|
2015 |
0,02 |
|
|
0,02 |
|
5. |
Обновление парка вычислительных машин
и оргтехники |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
2011 |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
2012 |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
2013 |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
2014 |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
2015 |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
6. |
Совершенствование единой
автоматизированной системы
информатизации градостроительной
деятельности Администрации ГО г. Уфа
РБ в рамках единого информационнотелекоммуникационного пространства |
42,00 |
|
|
42,00 |
|
|
2011 |
8,40 |
|
|
8,40 |
|
|
2012 |
8,40 |
|
|
8,40 |
|
|
2013 |
8,40 |
|
|
8,40 |
|
|
2014 |
8,40 |
|
|
8,40 |
|
|
2015 |
8,40 |
|
|
8,40 |
|
|
Итого |
47,60 |
|
|
47,60 |
|