Приложение к Решению от 10.03.2011 г № 214


проработать вопрос по размещению полигонов ТБО в населенных пунктах: Булгаково, Сергеевка, Николаевка, Русский Юрмаш;
оформить документы и передать земельный участок под полигоны в аренду;
разработать схему размещения контейнерных площадок по территориям населенных пунктов;
    произвести  расчет  потребности  в  контейнерах  и  других  технических
                                                                     3
средствах. Приобрести и установить 228 шт. контейнеров объемом 0,75 м   для
сбора ТБО;

обустроить и разместить площадки мусороперегрузочных контейнеров;
установить мусороперегрузочные контейнеры с гидроподпрессовкой большой и средней емкости;
организовать раздельный сбор ТБО, установить 57 шт. контейнеров для сбора пластиковых бутылок;
провести конкурсы по заключению договоров муниципального заказа по вывозу ТБО;
заключить договора с организациями на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов;
приобрести спецмашины для вывоза ТБО на базе автомобиля: ЗИЛ - 3 шт., КамАЗ - 1 шт.;
перевозить отходы на полигоны специальным автотранспортом, работающим по установленному маршруту и графику;
ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки на территории Зубовского, Красноярского, Михайловского, Шемякского и Юматовского сельсоветов;
построить полигон ТБО в д. Сергеевке. Привлечь инвестора для установки пункта переработки ТБО.
4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы представляет совокупность организационных, экономических, административных, правовых инструментов и рычагов воздействия на процесс формирования бюджета района и его социально-экономическое развитие.
Для повышения эффективности муниципального управления, совершенствования межбюджетных отношений, рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития района необходимо:
1.Разработать схемы территориального планирования района, генеральный план сельских поселений Дмитриевский, Булгаковский, Михайловский и Николаевский.
2.Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, трудовых и земельных отношений, социальной сферы, сферы жилищно-коммунального хозяйства.
3.Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
4.Совершенствование системы муниципальной службы в рамках полномочий муниципального района, повышение квалификации, подготовка и переподготовка муниципальных служащих.
5.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и бюджетными учреждениями.
6.Развитие муниципальной статистики, обеспечивающей эффективное функционирование систем информационного и аналитического сопровождения деятельности органов местного самоуправления.
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, собственных средств предприятий всех форм собственности, внебюджетных источников и привлеченных средств. Всего планируется затратить средств на реализацию программных мероприятий за период с 2011 по 2015 годы в сумме 75394 млн. руб., в том числе:
Финансирование реализации программных мероприятий
на период 2011 - 2015 годы, млн. руб.
Год Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Привлеченные средства, внебюджетные источники Собственные средства Всего
2011 30 1897 273,1 2181,3 7791,6 12173
2012 37 2313 287,0 2290,4 8493,6 13421
2013 45 2799 301,4 2404,9 10246,7 15797
2014 30 2800 317,0 2525,1 10914,9 16587
2015 30 2500 333,0 2651,4 11901,6 17416
Итого 172 12309 1511,5 12053,1 49348,4 75394

6.ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В целях обеспечения преемственности проводимой в республике работы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года N 758-р, которым вносятся изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года N 1313-р, использованы индикаторы, сгруппированные по разделам следующим образом:
Наименование индикатора Единица измерения Показатели
2009 год отчет 2010 (ожидаемые данные) 2011 2012 2013 2014 2015
I. Экономическое развитие
1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт процентов 10,5 11,0 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5
2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт процентов - - - - - - -
3 Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) процентов 100 100 100 100 100 100 100
4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения процентов - - - - - - -
5 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района процентов 5,8 4,9 - - - - -
6 Доля расходов на транспорт в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов - - - - - - -
7 Доля расходов на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального района на транспорт процентов - - - - - - -
8 Доля расходов бюджета муниципального района на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов - - - - - - -
9 Доля расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального района на дорожное хозяйство процентов - - - - - - -
10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 257,0 275,0 280,0 284,7 284,7 284,7 284,7
11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций процентов 21,6 22,0 22,1 22,2 22,2 22,2 22,2
12 Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем , размещенных путем проведения торгов, запроса котировок процентов 10,5 12 13,5 15 16,5 18 20
13 Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства процентов - - - - - - -
14 Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства процентов - - - - - - -
15 Площадь зарегистрированных на территории муниципального района бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационнотехнологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний кв. м - - - - - - -
16 Доля расходов бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов - - - - - - -
17 Расходы бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства рублей - - - - - - -
в расчете на 1 малое и среднее предприятие муниципального района рублей - - - - - - -
на 1 жителя муниципального района рублей - - - - - - -
18 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов 92,0 92,0 92,1 98,8 99,0 99,0 99,0
19 Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района процентов 100 100 100 100 100 100 100
20 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района процентов 100 100 100 100 100 100 100
21 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей - - - - - - -
22 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района процентов - - - - - - -
23 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства га - - - - - - -
24 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства га - - - - - - -
25 Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства га - - - - - - -
26 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов 65,0 67,0 69,0 80,0 80,0 80,0 83,4
27 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) в течение 3 лет, объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. м - - - - - - -
28 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) дней - - - - - - -
29 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство дней - - - - - - -
30 Отношение объема не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, к общему объему расходов бюджета муниципального района на увеличение стоимости основных средств процентов - - - - - - -
II. Здравоохранение и здоровье населения
31 Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов от числа опрошенных 95,0 95,0 100 100 100 100 100
32 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез процентов 100 100 100 100 100 100 100
33 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования процентов 100 100 100 100 100 100 100
34 Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в общем числе амбулаторных учреждений процентов - - - - - - -
35 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому - всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта (случаев на 100 тыс. человек населения) случаев 56 61 57
36 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре - всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта (случаев на 100 тыс. человек населения) случаев 0 0 0 0 0 0 0
37 Число случаев смерти детей до 18 лет на дому случаев 2 1 0 0 0 0 0
38 Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре (случаев на 100 тыс. человек населения) случаев 0 0 0 0 0 0 0
39 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов - - - - - - -
40 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов - - - - - - -
41 Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя койко-дней 0,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
42 Объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя посещений 6,4 6,6 6,8 6,8 7,1 7,1 7,1
43 Объем медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами муниципальных учреждений здравоохранения, в расчете на 1 жителя пациентодней 0,5 0,6 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
44 Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя вызовов 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
45 Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи, оказанной муниципальными учреждениями здравоохранения рублей 480,13 494,63 496,8 470,0 471,0 471,0 471,0
46 Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной помощи рублей 112,95 120 120 125 125 125 125
47 Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов рублей 101,3 121,58 123,4 123,9 123,4 123,9 123,9
48 Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи рублей 365,39 518,65 600,2 620,2 620,2 620,2 620,2
49 Число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения человек 15,7 16,5 16,8 16,9 17,0 17,0 17,0
50 Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения человек 39,7 39,8 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9
51 Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения единиц - - - - - - -
52 Число участковых врачей и врачей общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения человек 6,7 6,78 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
53 Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения человек 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
54 Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения единиц 32,5 32,0 32,0 31,9 31,9 31,9 31,9
55 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения дней 318 318 318 318 318 318 318
56 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения дней 14,10 14,0 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8
57 Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
58 Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение процентов - - - - - - -
59 Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального района на здравоохранение процентов - - - - - - -
60 Доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений здравоохранения процентов - - - - - - -
61 Доля муниципальных медицинских учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве МУЗ процентов 100 100 100 100 100 100 100
62 Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве МУЗ процентов 100 100 100 100 100 100 100
63 Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, в общем количестве МУЗ процентов 0 0 0 0 0 0 0
III. Дошкольное образование
64 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ, в общей численности детей от 3 до 7 лет процентов нет нет нет нет нет нет нет
65 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ДОУ, в общей численности детей от 3 до 7 лет процентов 70,90 70,9 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2
66 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ за счет средств бюджета муниципального района, в общей численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ процентов нет нет нет нет нет нет нет
67 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные ДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет процентов - - - - - - -
68 Коэффициент посещаемости муниципальных ДОУ единиц - - - - - - -
69 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования процентов от числа опрошенных 95 96 96 99 99 99 99
70 Доля муниципальных ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе МДОУ процентов - - - - - - -
71 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников МДОУ процентов - - - - - - -
72 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных ДОУ к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов - - - - - - -
73 Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов 10 9,5 9 8,5 8 8 7
74 Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального района на дошкольное образование процентов 1,2 2 2,5 3 3 3 3
75 Расходы бюджета муниципального района на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных ДОУ рублей - - - - - - -
IV. Общее и дополнительное образование
76 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам процентов 98,9 99,47 98 98 99 99 99
77 Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету процентов 98 99,15 98 98 99 99 99
78 Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по математике, в численности выпускников МОУ, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету процентов 98 99,79 98 98 99 99 99
79 Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников МОУ процентов нет нет нет нет нет нет нет
80 Удовлетворенность населения качеством общего образования процентов от числа опрошенных 98 98 98 98 98 98 98
81 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования процентов от числа опрошенных 95 95 95 95 95 95 95
82 Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве МОУ процентов - - - - - - -
83 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей МОУ к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов - - - - - - -
84 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в МОУ процентов - - - - - - -
85 Численность лиц, обучающихся в МОУ (среднегодовая), приходящихся на 1 работника МОУ человек - - - - - - -
86 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя МОУ человек - - - - - - -
87 Соотношение численности учителей МОУ (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административноуправленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) процентов - - - - - - -
88 Доля учителей МОУ, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей МОУ процентов - - - - - - -
89 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) - - - - - - -
90 Средняя стоимость содержания одного класса в МОУ рублей - - - - - - -
91 Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов 33,3 33,8 34,5 35 35,5 36 36,5
92 Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов муниципального района на общее образование процентов - - - - - - -
93 Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального района на общее образование процентов - - - - - - -
94 Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в МОУ рублей - - - - - - -
95 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы процентов 35,0 35,0 36,0 40,0 40,0 40,0 40,0
96 Доля расходов на дополнительное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов - - - - - - -
97 Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального района на дополнительное образование процентов - - - - - - -
98 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве МОУ процентов 100 100 100 100 100 100 100
99 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве МОУ процентов 100 100 100 100 100 100 100
V. Физическая культура и спорт
100 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 32,3 32,2 32,4 33,1 33,1 33,1 33,1
101 Доля расходов бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов 8,7 8 7 7 6 6 6
102 Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в муниципальном районе от нормативной потребности процентов - - - - - - -
103 Уровень физической обеспеченности плавательными бассейнами в муниципальном районе от нормативной потребности процентов 0 0 0 0 0 0 0
104 Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в муниципальном районе от нормативной потребности процентов - - - - - - -
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
105 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя кв. м - - - - - - -
106 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год кв. м - - - - - - -
107 Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения единиц - - - - - - -
108 Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год единиц - - - - - - -
109 Общая площадь жилых помещений, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий кв. м - - - - - - -
110 Число жилых квартир, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий единиц - - - - - - -
111 Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) год 2009
в правила землепользования и застройки муниципального района год 2009
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры год 2009
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
112 Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами процентов от числа опрошенных
113 Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов 48,9 50,0 50,4 60,7 80,0 100,0 100,0
114 Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов - - - - - - -
115 Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов - - - - - 100 100
116 Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов 99 100 100 100 100 100 100
117 Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов 16 17 70 100 100 100 100
118 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными процентов 0 0 0 - - - -
119 Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства процентов - - - - - - -
120 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги процентов 90,9 90,6 94 95 96 97 99
121 Доля расходов бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
122 Доля расходов на увеличение стоимости основных в общем объеме расходов бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство процентов 19,8 21 21 22 23 24 25
123 Доля расходов бюджета муниципального района в части расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство процентов - - - - - - -
124 Доля расходов бюджета муниципального района в части расходов на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальное хозяйство, в общем объеме расходов бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство процентов - - - - - - -
125 Отношение тарифов по водоснабжению для промышленных потребителей к тарифам по водоснабжению для населения процентов - - - - - - -
126 Отношение тарифов по водоотведению для промышленных потребителей к тарифам по водоотведению для населения процентов - - - - - - -
127 Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября отчетного года) процентов - - - - - - -
128 Доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) процентов - - - - - - -
129 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме процентов 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
130 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищным кооперативом или иного специализированного потребительского кооператива процентов - - - - - - -
131 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, в том числе муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений, государственной формы собственности в форме государственных учреждений процентов - - - - - - -
132 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности процентов - - - - - - -
133 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов процентов - - - - - - -
134 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) процентов - - - - - - -
135 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов процентов - - - - - - -
136 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов - - - - - - -
VIII. Организация муниципального управления
137 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью (процентов от числа опрошенных) процентов 89,2
138 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) процентов 98,3
139 Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе процентов 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2
140 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района процентов 77 77,5 78 78 79 79 80
141 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района процентов - - - - - - -
142 Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности процентов 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5
143 Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности процентов 98,33 98,33 98,4 98,4 98,4 100 100
144 Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в муниципальном районе от нормативной потребности процентов 0 0 0 0 0 0 0
145 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) процентов - - - - - - -
146 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений процентов - - - - - - -
147 Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) да/нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
148 Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов 4 5 5 6 6 6,5 7
149 Доля расходов бюджета муниципального района на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального района процентов 6,7 6,3 6 6 5,8 5,3 5
150 Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального района на культуру процентов 6 7 7 7 8 8 8
151 Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального района рублей - - - - - - -
152 Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий процентов - - - - - - -
153 Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы процентов - - - - - - -
154 Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных процентов - - - - - - -
IX. Дополнительные показатели
155 Площадь озеленения общегородских территорий общего пользования кв. м на человека - - - - - - -
156 Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект единиц - - - - - - -
157 Состояние пожарной безопасности муниципального района, в том числе:
количество пожаров единиц на 10000 человек населения
количество погибших на пожарах единиц на 10000 человек населения
количество травмированных при пожарах единиц на 10000 человек населения
158 Закуп молока от населения в расчете на одну корову кг - - - - - - -
159 Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого года процентов - - - - - - -

7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм управления Программой представляет совокупность организационных, экономических, административных, правовых инструментов и рычагов воздействия на процесс формирования бюджета района и его социально-экономическое развитие.
Управление реализацией Программы включает в себя: привлечение к выполнению мероприятий Программы отдельных исполнителей, в том числе учреждения и организации муниципального района, субъекты торговой деятельности.
Общий контроль за выполнением Программы в установленном порядке осуществляет Совет муниципального района Уфимский район.
Для повышения эффективности программ становится важным проведение регулярного мониторинга и оценки их выполнения.
Данное положение подготовлено в целях формирования системы мониторинга, необходимой для своевременного отслеживания и регулирования хода реализации программных мероприятий, оценки их эффективности и влияния на социально-экономическое развитие района.
Мониторинг комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы (далее - программы) - это регулярный процесс сбора и анализа информации, необходимой для отслеживания хода выполнения программы и оценки результатов ее реализации.
Целью мониторинга является повышение эффективности реализации программы, ее позитивного влияния на социально-экономическое развитие района за счет систематического анализа, оценки и своевременного регулирования процессов в рамках осуществления программы.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
отслеживание хода реализации программы;
сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми ориентирами программы;
определение эффективности выполнения программы;
оценка воздействия реализации программ на социально-экономическое развитие района и повышение качества жизни населения территории;
разработка рекомендаций по корректировке программы.
Мониторинг программ осуществляется на двух уровнях:
1) на уровне территории - Администрацией района;
2) на уровне республики - Министерством экономического развития Республики Башкортостан.
Осуществление мониторинга программы Администрацией муниципального района.
Мониторинг программы вводится с момента начала ее реализации, то есть с 1 января 2011 года.
Отслеживание и анализ выполнения программных мероприятий проводить два раза в год (полугодие, год) путем анализа:
хода и стадии выполнения программных мероприятий;
отклонения финансирования от запланированных объемов;
влияния мероприятий программы на социально-экономическое положение и бюджет территории;
возможности корректировки программы.
Ход реализации программы по итогам года рассматривать на заседании Совета муниципального района Уфимский район.
Комплексную оценку реализации программы необходимо производить один раз в год на основе следующих четырех блоков информации:
1.Основные показатели реализации программы за отчетный год.
2.Результаты реализации программных мероприятий за отчетный год.
3.Новые программные мероприятия, введенные в действие в результате корректировки за отчетный год.
4.Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами программы.
8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития муниципального района Уфимский район до 2015 года разработана с целью расширения собственной экономической базы, повышения благосостояния населения района, удовлетворения их материальных потребностей и духовно-нравственных ценностей.
Для наиболее полной и эффективной реализации мероприятий КИП СЭР произведен расчет - объем финансовых ресурсов оценивается в 75394,0 млн. рублей, за счет всех источников финансирования, в том числе:
из бюджета Российской Федерации - 172,0 млн. рублей (0,2%);
из бюджета Республики Башкортостан - 12309,0 млн. рублей (16%);
из местного бюджета - 1511,5 млн. рублей (2%);
за счет собственных предприятий и организаций - 49348,4 млн. рублей (65%);
привлеченных средств предприятий и организаций - 12053,1 млн. рублей (16%).
Участие федерального и республиканского бюджета в проведении программных мероприятий предусматривает реализацию федеральных и республиканских адресных инвестиционных программ, целевых программ. Это позволит наряду с развитием промышленности обеспечить дальнейшее становление социально-культурной инфраструктуры района, жилищно-коммунального хозяйства.
Финансовые ресурсы бюджета муниципального района будут направлены на строительство предприятий по переработке ТБО, организацию рекреационных зон и инфраструктуры туризма, капитальный и текущий ремонт жилого фонда района, объектов внешнего благоустройства, объектов здравоохранения, народного образования, культуры и искусства, на социальную поддержку населения, развитие малого предпринимательства и улучшение качества муниципального управления.
Ожидаемые результаты реализации Программы к 2015 году должны стать:
объем отгруженных товаров собственного производства к 2015 году по отношению к уровню 2010 года достигнет - 209,5%;
инвестиции в основной капитал к 2015 году составят 149,4% к уровню 2010 года;
количество малых предприятий увеличится до 930 единиц;
увеличение среднемесячной заработной платы на 166,4%;
снижение потребления энергоресурсов на 15%.