Приложение к Постановлению от 04.10.2011 г № 2025-П Программа

Программа (титульный список) по благоустройству территории городского округа город салават республики башкортостан, финансируемая за счет средств бюджета городского округа город салават и средств бюджета республики башкортостан на 2011 год


                                                                  тыс. руб.

NN п/п Целевые и экономические статьи КБК Наименование работ Исчисленная потребность в средствах на 2011 г. Бюджетные ассигнования на 2011 г. В том числе
за счет средств бюджета городского округа за счет средств Республики Башкортостан
1 2 3 4 5 6 7
1 6000100 Уличное освещение, в том числе: 43 499 15 770 15 770 0
241 1. Освещение города (оплата электроэнергии) 16 150 8 039,80 8 039,80 0
223.6 2 960,20 2 960,20 0
241 2. Текущий ремонт, техническое содержание и обслуживание наружного освещения 6 500 2 950 2 950 0
225.2 1 270 1 270 0
241 3. Капитальный ремонт наружного освещения 960 400 400 0
225.3 0 0 0
241 4. Прочие расходы 19 889 24,20 24,20 0
226.10 125,80 125,80 0
5221100 Модернизация систем наружного освещения, в том числе: 500 500 250 250
225.3 1. Модернизация систем наружного освещения 500 500 250 250
2 6000200 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, в том числе: 568 767 78 522,25 78 522,25 0
241 1. Текущий ремонт дорог 15 000 6 000 6 000 0
225.2 0 0 0
241 2. Дорожная разметка по улицам и дорогам города 5 300 1 600 1 600 0
225.2 0 0 0
241 3. Дорожные знаки 300 300 300 0
225.2 0 0 0
241 4. Светофоры 6 700 1 322,25 1 322,25 0
225.2 0 0 0
241 5. Искусственные дорожные неровности 400 200 200 0
225.2 0 0 0
241 6. Ограждения безопасности 12 162 500 500 0
225.2 0 0 0
241 7. Мосты и путепроводы 34 522 250 250 0
225.2 0 0 0
241 8. Капитальный ремонт автодорог, тротуаров и остановочных площадок 83 110 6 755 6 755 0
225.3 25 000 25 000 0
241 9. Механизированная уборка дорог 32 234 16 462 16 462 0
225.6 6 038 6 038 0
241 10. Ручная уборка территории, механизированная уборка и посыпка песком (в зимнее время) уличных тротуаров 18 358 10 340 10 340 0
225.6 2 660 2 660 0
241 11. Содержание ливневой канализации и пожарных гидрантов 11 600 860 860 0
225.6 140 140 0
241 12. Прочие расходы 349 081 95 95 0
226.10 0 0 0
5220400 Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)", в том числе: 5 832,75 5 832,75 277,75 5 555
241 1. Обслуживание технических средств организации дорожного движения 5 752,22 5 752,22 273,91 5 478,31
241 2. Затраты на технический надзор по обслуживанию технических средств организации дорожного движения 80,53 80,53 3,84 76,69
3 6000300 Озеленение, в том числе: 37 366 16 000 16 000 0
241 1. Посадка и уход за деревьями и кустарниками по улицам города 1 440 150 150 0
226.10 0 0 0
241 2. Выдача бюджетным учреждениям саженцев - деревьев и кустарников в период весеннего месячника леса и сада 125 80 80 0
226.10 0 0 0
241 3. Посадка цветников и "альпийских горок" однолетними и многолетними цветами с добавлением растительной земли, посевом семян цветочной рассады, уход (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений) за цветниками, альпийскими горками 8 760 5 600 5 600 0
226.10 0 0 0
241 4. Вертикальное озеленение города (установка чаш с цветами на стойках и подставках по улицам города, уход за цветами, сбор чаш на зиму) 600 390 390 0
226.10 0 0 0
241 5. Выполнение работ по декоративному озеленению на аллеях, парках, скверах города 260 0 0 0
226.10 0 0 0
241 6. Стрижка и омоложение живой изгороди по улицам города 4 920 700 700 0
226.10 0 0 0
241 7. Содержание газонов, обочин дорог, откосов путепроводов и мостов на территории городского округа 16 200 7 000 7 000 0
226.10 0 0 0
241 8. Содержание деревьев и кустарников на территории городского округа 3 933 1 087 1 087 0
226.10 453 453 0
241 9. Восстановление газонов с посевом газонной травы по улицам города 1 128 540 540 0
226.10 0 0 0
4 6000400 Организация ритуальных услуг и содержание муниципальных кладбищ, в том числе: 6 053,10 6 053,10 6 053,10 0
241 1. Содержание мест захоронения 866,30 652,46 652,46 0
225.6 213,84 213,84 0
241 2. Ручная уборка территорий кладбищ городского округа 689,05 518,78 518,78 0
225.6 170,27 170,27 0
241 3. Погрузка и вывоз мусора с территорий кладбищ городского округа 285,65 236,71 236,71 0
225.6 48,94 48,94 0
310.2 4. Приобретение техники 3 500 3 500 3 500 0
241 5. Охрана территорий кладбищ городского округа 712,10 522,21 522,21 0
226.5 189,89 189,89 0
5 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений, в том числе: 33 504 7 933,54 7 933,54 0
241 1. Приобретение инвентаря (для проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной уборке города) 350 200 200 0
225.1 0 0 0
241 2. Субботники (затраты на автотранспорт и утилизацию мусора в ходе месячников по санитарной уборке города) 1 080 250 250 0
225.1 0 0 0
241 3. Отлов и усыпление бездомных животных (кошек и собак), а также животных с подозрением на бешенство 600 225 225 0
225.1 75 75 0
241 4. Содержание пляжной зоны 1 338 432 432 0
225.1 0 0 0
241 5. Автобусные остановочные павильоны 2 440 100 100 0
226.10 0 0 0
241 6. Малые архитектурные формы 880 200 200 0
226.10 0 0 0
241 7. Проведение народного праздника "Сабантуй" 2 000 730 730 0
226.10 0 0 0
241 8. Расчет индексов по СМР на 2011 г. 50 30 30 0
226.10 0 0 0
241 9. Памятники (строительство, реконструкция, содержание, изготовление и ремонт) 6 072 190,78 190,78 0
225.6 15,82 15,82 0
241 10. Обслуживание видеосистемы 773 465,75 465,75 0
226.10 155,25 155,25 0
241 11. Ликвидация несанкционированных свалок 2 000 0 0 0
226.10 0 0 0
241 12. Рекультивация земель полигона ТБО 1 000 0 0 0
226.10 0 0 0
241 13. Устройство пирсов и очистка озер Ялпой, Хорейкино, Шарантай, Сяскакуль 2 000 0 0 0
226.10 0 0 0
241 14. Подготовка и уборка мест проведения сельскохозяйственных ярмарок 200 0 0 0
226.10 0 0 0
241 15. Проведение взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на р. Белой 480 394,04 394,04 0
226.10 0 0 0
241 16. Содержание МАУ "УКХ" г. Салавата 6 641 4 417,90 4 417,90 0
241 17. Устройство новогодних городков 1 500 0 0 0
226.10 0 0 0
241 18. Содержание объекта яма "Беккари" 150 34 34 0
226.10 18 18 0
241 19. Проведение противопожарных мероприятий 300 0 0 0
226.10 0 0 0
241 20. Подготовка проектно-сметной документации 3 650 0 0 0
226.10 0 0 0
ВСЕГО 695 521,85 130 611,64 124 806,64 5 805

И.о. управляющего
делами
Администрации
Д.Н.СКЛОКИН