Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 3106 Проект

Проект среднесрочного финансового плана муниципального района уфимский район республики башкортостан на 2012 - 2014 годы ≪*>


--------------------------------
<*> С учетом объема доходов, расходов и дефицита (профицита) по приносящей доход деятельности получателей средств бюджета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.


(тыс. рублей)

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 359 285,0 378 546,0 382 363,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 280 000,0 300 000,0 310 000,0
Налог на доходы физических лиц 280 000,0 300 000,0 310 000,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 779,0 28 800,0 28 900,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 820,0 1 900,0 1 900,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 377,0 2 380,0 2 380,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10,0 10,0 1,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 29 465,0 31 935,0 31 980,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 600,0 1 640,0 1 680,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 178,0 7 531,0 1 072,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 456,0 2 550,0 2 550,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 600,0 1 800,0 1 900,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 339 913,4 334 278,9 365 094,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 313 193,4 334 278,9 365 094,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 549 290,7 712 824,9 747 457,9
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65 876,4 66 855,0 67 636,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 784,6 2 884,8 2 954,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 111,6 3 152,0 3 183,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 577,0 2 610,0 2 636,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 500,0 11 650,0 11 800,0
ОБРАЗОВАНИЕ 497 586,9 517 544,9 546 130,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 35 576,3 36 031,2 36 391,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 34 888,5 38 665 42 961,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 305,1 1 322,0 1 335,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 500,0 - -
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 31 700,0 32 110 32 430
ВСЕГО РАСХОДОВ 687 406,4 712 824,9 747 457,9
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) 14 928,0 0 0

Управляющий
делами
Р.Л.МАНКЕЕВ