N
п/п |
Наименование
программного мероприятия |
Основные исполнители
и соисполнители |
Сроки
выполнения |
Объемы и источники финансирования, млн. руб. |
Цели
и ожидаемые результаты |
|
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Раздел "Промышленное производство" |
1.1 |
Строительство установки
ЭЛОУ-АВТ-6 |
ОАО "Газпром нефтехим
Салават",
ОАО "Салаватнефтехимремстрой" |
2007 2012 |
4817,0
Собственные
средства |
4576,0
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Производственная мощность
установки составит 6 млн. т в
год.
Увеличение отбора светлых
нефтепродуктов и газойлевых
фракций из нефти, повышение
четкости фракционирования,
вывод из эксплуатации морально
и физически устаревших
существующих установок АВТ-1,
АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5.
Создание дополнительных рабочих
мест:
- после ввода объекта в
эксплуатацию - 67 |
1.2 |
Строительство комплекса
каталитического крекинга
вакуумного газойля |
ОАО "Газпром нефтехим
Салават",
ОАО "Салаватнефтехимремстрой" |
2004 2015 |
407,4
Собственные
средства |
659,0
Собственные
средства |
4285,0
Собственные
средства |
7487,0
Собственные
средства |
4305,0
Собственные
средства |
Мощность проектируемого
комплекса составляет 1 млн. т в
год.
Получение высокооктанового
компонента автомобильных
бензинов за счет процесса
каталитического крекинга
тяжелого нефтяного сырья.
Создание дополнительных
рабочих мест:
- после ввода объекта в
эксплуатацию - 147 |
1.3 |
Строительство установки
грануляции карбамида |
ОАО "Газпром нефтехим
Салават",
ОАО "Салаватнефтехимремстрой" |
2010 2012 |
823,1
Собственные
средства |
385,6
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мощность проектируемой
установки составляет 493,4 тыс.
т/год.
Улучшение качества выпускаемого
карбамида, повышение
безопасности эксплуатации
оборудования, перспектива
последующего наращивания
мощности.
Численность рабочих мест не
изменяется |
1.4 |
Строительство ПГУ-410Т на
ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ" |
ОАО "Газпром нефтехим
Салават",
ОАО "Салаватнефтехимремстрой" |
2011 2013 |
2290,8
Собственные
средства |
7115,6
Собственные
средства |
5593,6
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
Объем выработки составит:
- эл. энергии - 3255,7 млн.
кВт*ч/год;
- тепл. энергии - 459,8 тыс.
Гкал/год.
Создание 70 дополнительных
рабочих мест.
Пуск в 1 квартале 2014 года |
1.5 |
Организация производства
энергосберегающего стекла |
ОАО "Салаватстекло" |
2011 2012 |
368,8
Собственные
средства |
899,7
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объем производства составит
4 млн. кв. м в год.
Пуск производства планируется
на октябрь 2012 года, выход на
проектную мощность в 1 кв.
2013 года.
Социальная эффективность
инвестиционного проекта: число
созданных рабочих мест составит
61 человек |
1.6 |
Техническое перевооружение
термического и
нагревательного оборудования |
ОАО "Салаватнефтемаш" |
2014 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0
Собственные
средства |
13,0
Собственные
средства |
Сокращение межремонтных циклов.
Гарантированное качество
режимов термообработки.
Создание 8 рабочих мест |
1.7 |
Внедрение технологии
регенерации формовочных
смесей в литейном
производстве |
ОАО "Салаватнефтемаш",
ОАО "Газпром нефтехим
Салават" |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0
Собственные
средства |
Значительное повышение качества
выпускаемого литья.
Создание 5 рабочих мест |
1.8 |
Создание заготовительного
участка |
ОАО "Салаватнефтемаш" |
2013 г. |
0,0 |
0,0 |
140,0
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
Повышение производительности
труда и высвобождение сборочных
площадей основных цехов |
1.9 |
Создние цеха
металлоконструкций |
ОАО "Салаватнефтемаш" |
2013 г. |
0,0 |
0,0 |
200,0
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
Значительное повышение объема и
качества выпускаемых
металлоконструкций |
1.10 |
Строительство цехов по
производству горячего
оцинкования и изготовлению
металлоконструкций |
ООО "Салаватметалл",
ОАО "ВНЗМ-1, 2",
СПКП Жилпромстрой,
ООО СТК
Башстройизоляция,
проектировщик |
2008 2015 |
91,1
Собственные
средства |
16,1
Собственные
средства |
21,5
Собственные
средства |
10,0
Собственные
средства |
10,0
Собственные
средства |
Объем производства составит
37000 т оцинкованных
металлоконструкций в год - цех
горячего цинкования; 2000 т в
год - цех металлоконструкций.
Создание дополнительных
рабочих мест:
- во время строительства - 60;
- после ввода объекта в
эксплуатацию - 215 |
1.11 |
Производство
полипропиленового
ламинированного тканого
полотна и мешков
коробчатого типа |
ООО "Гелиос", г. Уфа,
ЗАО ИГ "Корпорация
инвестиций", г. Москва |
2012 2013 гг. |
0,0 |
52,2
Собственные
средства |
513,2
Привлеченные
средства |
0,0 |
0,0 |
Объем производства - 50
млн./штук в год.
Создание 250 дополнительных
рабочих мест |
1.12 |
Производство
модифицированного дорожного
битума |
ООО "Ремстройсервис" |
2013 2014 гг. |
0,0 |
0,0 |
10,0
Собственные
средства |
15,0
Собственные
средства |
|
Производство модифицированного
дорожного битума до 150 тыс.
тонн в год |
|
Итого по разделу
"Промышленное производство": |
|
|
8798,2
Собственные
средства |
13704,2
Собственные
средства |
10763,3
Собственные
средства |
7524,0
Собственные
средства |
4348,0
Собственные
средства |
|
2. Раздел "Строительство" |
2.1 |
Реализация программы
"Стимулирование развития
жилищного строительства в
городском округе город
Салават Республики
Башкортостан на 2012 - 2015
годы" |
Администрация
городского округа,
МУП "Архитектурнопланировочное бюро",
КУС Минземимущества РБ
по г. Салавату |
2012 2015 гг. |
0,0 |
893,0
93,6
Средства
бюджета РБ
31,2
средства
бюджета
городского
округа
768,2
Собственные
средства |
997,0
103,0
Средства
бюджета РБ
34,5
средства
бюджета
городского
округа
859,5
Собственные
средства |
1103,0
115,0
Средства
бюджета РБ
38
средства
бюджета
городского
округа
950,0
Собственные
средства |
1207,0
125,0
Средства
бюджета РБ
42,5
средства
бюджета
городского
округа
1039,5
Собственные
средства |
Ввод жилья:
2012 г. - 35,3 тыс. кв. м;
2013 г. - 35,0 тыс. кв. м;
2014 г. - 40,0 тыс. кв. м;
2015 г. - 45,0 тыс. кв. м.
Улучшение жилищных условий
граждан (достижение средней
обеспеченности населения общей
2
площадью 24,5 м на человека в
2015 г.).
Увеличение доли семей, которым
будет доступно приобретение
жилья, соответствующего
стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью
собственных и заемных средств с 12 до 30 процентов.
Увеличение годового объема
ввода жилья с увеличением доли
ввода жилья, соответствующего
стандартам экономкласса, к
2015 году до 35 тыс. кв. м |
2.2 |
Строительство
многоквартирных домов |
Организации-застройщики |
2011 г. |
51,7
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ввод в 2011 г. - 16,3 тыс. кв.
м жилья.
Комплексное решение проблем
развития жилищного
строительства |
2.3 |
Строительство II-й очереди
производства по изоляции
труб и фасонных изделий
больших диаметров |
ООО "Термоизопласт" |
2013 2015 |
0,0 |
0,0 |
12,0
Собственные
средства |
12,0
Собственные
средства |
12,1
Собственные
средства |
Создание нового объекта по
производству труб и фасонных
изделий больших диаметров
(630 - 1020 мм).
Срок окупаемости - 3 года.
Число новых рабочих мест - 10
человек.
Чистая прибыль - 25,00 млн.
руб. |
|
Итого по разделу
"Строительство": |
|
|
51,7
в т.ч.:
51,7
Собственные
средства |
893,0
в т.ч.:
93,6
Средства
бюджета РБ
31,2
Средства
бюджета
городского
округа
768,2
Собственные
средства |
1009,0
в т.ч.:
103,0
Средства
бюджета РБ
34,5
Средства
бюджета
городского
округа
871,5
Собственные
средства |
1115,0
в т.ч.:
115,0
Средства
бюджета РБ
38,0
Средства
бюджета
городского
округа
962,0
Собственные
средства |
1219,1
в т.ч.:
125,0
Средства
бюджета РБ
42,5
Средства
бюджета
городского
округа
1051,6
Собственные
средства |
|
3. Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" |
3.1 |
Реализация муниципальной
целевой программы
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
муниципальных учреждениях и
предприятиях городского
округа город Салават
Республики Башкортостан на
2010 - 2014 годы" (за
исключением мероприятий
учреждений здравоохранения) |
Администрация
городского округа,
муниципальные бюджетные
учреждения и
муниципальные
предприятия городского
округа |
2010 2014 |
58,3
Внебюджетные
источники |
38,9
в т.ч.:
2,9
Средства
бюджета
городского
округа
36,0
Внебюджетные
источники |
39,3
в т.ч.:
3,2
Средства
бюджета
городского
округа
36,1
Внебюджетные
источники |
37,0
в т.ч.:
3,4
Средства
бюджета
городского
округа
33,6
Внебюджетные
источники |
0,0 |
Снижение муниципальными
бюджетными учреждениями и
муниципальными предприятиями
объемов потребления воды,
природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии
в течение 5 лет не менее 15
процентов от объема фактически
потребленного им в 2009 году
каждого из указанных ресурсов с
ежегодным снижением такого
объема не менее 3 процентов.
Суммарная экономия
электрической энергии 17361,9 тыс. кВт*ч;
суммарная экономия тепловой
энергии - 137,0 тыс. Гкал;
суммарная экономия газа 3
487,1 тыс. м ;
суммарная экономия воды 3
1354,5 тыс. м |
3.2 |
Реализация программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
городского округа |
Администрация
городского округа |
2012 2015 |
0,0 |
313,9
в т.ч.:
279,0
Средства
бюджета РБ
28,9
Средства
бюджета
городского
округа
6,0
Средства
предприятий |
331,8
в т.ч.:
294,7
Средства
бюджета РБ
30,7
Средства
бюджета
городского
округа
6,4
Средства
предприятий |
329,0
в т.ч.:
292,3
Средства
бюджета РБ
30,4
Средства
бюджета
городского
округа
6,3
Средства
предприятий |
304,8
в т.ч.:
270,2
Средства
бюджета РБ
28,8
Средства
бюджета
городского
округа
5,8
Средства
предприятий |
Обеспечение городского округа
город Салават Республики
Башкортостан необходимыми
мощностями по электро-, тепло-,
газо-, водоснабжению и
водоотведению действующих
объектов и объектов нового
строительства и реконструкции
при надлежащем качестве услуг,
надежности и бесперебойности
оказания услуг.
Улучшение экологической
ситуации |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Строительство
руслорегулирующей дамбы на
р. Белой в районе
Зирганского водозабора |
МУП "Салаватводоканал" |
2013 2015 |
0,0 |
0,0 |
40,0
Средства
бюджета РБ |
45,0
Средства
бюджета РБ |
15,4
Средства
бюджета РБ |
Обеспечение надежного
водоснабжения городов Салавата,
Стерлитамака |
3.2.2 |
Строительство
канализационной насосной
станции N 8 |
МУП "Салаватводоканал" |
2013 2015 |
0,0 |
0,0 |
17,5
в т.ч.:
15,5
Средства
бюджета РБ
2,0
Средства
бюджета
городского
округа |
35,6
в т.ч.:
31,6
Средства
бюджета РБ
4,0
Средства
бюджета
городского
округа |
17,0
в т.ч.:
15,5
Средства
бюджета РБ
1,5
Средства
бюджета
городского
округа |
Обеспечение бесперебойной
работы системы водоотведения в
городскому округе |
3.2.3 |
Строительство двух напорных
хоз.-фекальных коллекторов
от КНС N 3 до ул. Матросова |
МУП "Салаватводоканал" |
2013 2015 |
0,0 |
0,0 |
9,0
в т.ч.:
7,2
Средства
бюджета РБ
1,8
Средства
бюджета
городского
округа |
5,1
Средства
бюджета РБ |
4,1
Средства
бюджета РБ |
Рациональное использование
водных объектов, обеспечение
экологической безопасности |
3.2.4 |
Приобретение оборудования
для электролизной станции
получения гипохлорита натрия
Зирганского водозабора |
МУП "Салаватводоканал" |
2013 2014 |
0,0 |
0,0 |
10,5
Средства
бюджета РБ |
7,5
Средства
бюджета РБ |
0,0 |
Обеспечение населения чистой
водопроводной водой,
рациональное использование
водных объектов, охрана
окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности |
3.2.5 |
Модернизация РУ-6 кВ на 2
подъеме Зирганского
водозабора |
МУП "Салаватводоканал" |
2012 |
0,0 |
3,2
в т.ч.:
1,6
Средства
бюджета РБ
1,6
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение безопасности пуска
высоковольтных двигателей при
процессе подачи воды |
3.3 |
Реализация муниципальной
адресной программы по
поэтапному переходу на
отпуск ресурсов в
соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых)
приборов учета |
Администрация
городского округа,
управляющие организации |
2011 2012 |
127,0
Собственные
средства |
40,0
в т.ч.:
9,7
Средства
бюджета РБ
20,0
Средства
бюджета
городского
округа
10,3
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Снижение потребления
энергетических ресурсов и
повышение эффективности их
использования в многоквартирных
домах |
3.4 |
Реконструкция I и II
подъемов (внедрение
энергосберегающих
светильников уличного
освещения) |
МУП "Салаватводоканал" |
2011 2014 |
0,5
Собственные
средства |
0,0 |
0,4
Собственные
средства |
0,4
Собственные
средства |
0,0 |
Снижение потребления
электрической энергии более чем
в 5 раз |
3.5 |
Реализация комплексной
программы производственного
и инвестиционного развития
МУП Электрические сети ГО
г. Салават РБ на 2009 2012 годы |
МУП Электрические сети
г. Салавата |
2011 2012 |
1,5
Собственные
средства |
1,5
Собственные
средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2011 год - реконструкция
технологического оборудования
РП-1.
2012 год - реконструкция сетей
ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым
проводом, на самонесущий
изолированный провод в
пос. Мусино.
Улучшение качества
электрической энергии |
3.6 |
Реализация городской целевой
программы "Модернизация
систем наружного освещения
городского округа город
Салават Республики
Башкортостан на 2011 - 2015
годы" |
Администрация
городского округа город
Салават,
управляющие организации |
2012 2015 гг. |
0,0 |
23,0
в т.ч.:
11,52
Средства
бюджета РБ
11,52
Средства
бюджета
городского
округа |
57,0
в т.ч.:
28,52
Средства
бюджета РБ
28,52
Средства
бюджета
городского
округа |
38,2
в т.ч.:
19,1
Средства
бюджета РБ
19,1
Средства
бюджета
городского
округа |
112,0
в т.ч.:
56,0
Средства
бюджета РБ
56,0
Средства
бюджета
городского
округа |
Сокращение удельных текущих
затрат на содержание систем
наружного освещения путем
перехода на более экономичные
элементы освещения при
сохранении аналогичных
технических показателей |
3.7 |
Строительство полигона
твердых бытовых отходов |
Администрация
городского округа |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0
в т.ч.:
35,0
Средства
бюджета РБ
35,0
Средства
бюджета
городского
округа |
Улучшение экологической
обстановки.
Соблюдение экологических норм и
правил при размещении отходов
производства и потребления |
|
Итого по разделу "Жилищнокоммунальное хозяйство": |
|
|
187,3
в т.ч.:
187,3
Собственные
средства |
417,3
в т.ч.:
300,2
Средства
бюджета РБ
63,3
Средства
бюджета
городского
округа
53,8
Собственные
средства |
428,5
в т.ч.:
323,2
Средства
бюджета РБ
62,4
Средства
бюджета
городского
округа
42,9
Собственные
средства |
404,6
в т.ч.:
311,4
Средства
бюджета РБ
52,9
Средства
бюджета
городского
округа
40,3
Собственные
средства |
486,8
в т.ч.:
361,2
Средства
бюджета РБ
119,8
Средства
бюджета
городского
округа
5,8
Собственные
средства |
|
4. Раздел "Транспорт" |
4.1 |
Строительство трамвайной
линии |
Администрация
городского округа город
Салават РБ |
2014 2015 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0
Средства
бюджета РБ |
321,0
Средства
бюджета РБ |
Обеспечение жителей
густонаселенных восточного и
юго-восточного районов
беспересадочной доставкой в
промышленные районы города.
Улучшение экологической
обстановки.
Создание дополнительных 62
рабочих мест |
4.2 |
Приобретение подвижного
состава (трамвайных вагонов) |
Администрация
городского округа город
Салават РБ |
2013 2015 гг. |
0,0 |
0,0 |
25,0
Средства
бюджета РБ |
25,0
Средства
бюджета РБ |
25,0
Средства
бюджета РБ |
Снижение расхода
электроэнергии, улучшение
экологической обстановки,
комфортность.
Ежегодно по 2 единицы |
4.3 |
Разработка проекта
организации дорожного
движения на территории
городского округа |
Администрация
городского округа город
Салават РБ |
2012 г. |
0,0 |
0,8
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приведение автодорог общего
назначения в соответствие с
ГОСТ Р 50597-93 "Требование к
эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям
обеспечения безопасности
дорожного движения" |
|
Итого по разделу
"Транспорт": |
|
|
0,0 |
0,8
в т.ч.:
0,8
Средства
бюджета
городского
округа |
25,0
в т.ч.:
25,0
Средства
бюджета РБ |
425,0
в т.ч.:
425,0
Средства
бюджета РБ |
346,0
в т.ч.:
346,0
Средства
бюджета РБ |
|
5. Раздел "Малое и среднее предпринимательство" |
5.1 |
Реализация программы
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
в городском округе город
Салават Республики
Башкортостан |
Администрация
городского округа город
Салават РБ |
2011 2012 |
1,0
Средства
бюджета
городского
округа |
3,8
в т.ч.:
2,3
Средства
бюджета РФ
1,5
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание благоприятных условий
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства,
обеспечение занятости
населения, создание
дополнительных рабочих мест,
насыщение рынка товарами
(услугами), увеличение доли
уплаченных субъектами малого и
среднего предпринимательства
налогов в бюджет городского
округа город Салават
Республики Башкортостан |
5.2 |
Создание фермерского
хозяйства по выращиванию
сельхозпродукции |
ИП Лепетуха Иван
Владимирович |
2013 2015 |
0,0 |
0,0 |
100,0
Собственные
средства |
100,0
Собственные
средства |
100,0
Собственные
средства |
Строительство комплекса с
бытовыми, офисными, складскими
и производственными площадями,
теплично-парниковым хозяйством
для выращивания и реализации
сельхозпродукции населению в
масштабах города, республики,
страны.
Строительство автономной
котельной и электростанции |
5.3 |
Строительство овоще- и
картофелехранилища с
производством,
предназначенным для глубокой
промышленной переработки |
ООО "Башстроймаркет" |
2012 2015 |
0,0 |
15,0
Собственные
средства |
15,0
Собственные
средства |
15,0
Собственные
средства |
15,0
Собственные
средства |
Строительство овоще- и
картофелехранилища с
производством, предназначенным
для глубокой промышленной
переработки не только в
полуфабрикаты, но и в
конечный экологичный и
качественный продукт (торговая
марка, республиканский бренд) |
5.4 |
Строительство цеха по
производству кровельных
материалов |
ИП Галин Спартак
Фаритович |
2011 2014 |
1,5
Собственные
средства |
1,0
Собственные
средства |
1,0
Собственные
средства |
1,0
Собственные
средства |
0,0 |
Расширение производства,
строительство цеха по
производству кровельных
материалов, удовлетворение
потребности населения в
кровельных материалах |
5.5 |
Реконструкция здания цеха с
гаражом под торгововыставочный комплекс |
ООО "ДИАС-М",
ООО ПКФ "Актау" |
2013 2014 гг. |
0,0 |
0,0 |
220,0
Собственные
средства |
210,0
Собственные
средства |
0,0 |
Объем товарооборота более 200
млн. руб. в год.
Создание 450 дополнительных
рабочих мест |
|
Итого по разделу "Малое
и среднее
предпринимательство": |
|
|
2,5
в т.ч.:
1,0
Средства
бюджета
городского
округа
1,5
Собственные
средства |
19,8
в т.ч.:
2,3
Средства
бюджета РФ
1,5
Средства
бюджета
городского
округа
16,0
Собственные
средства |
336,0
в т.ч.:
336,0
Собственные
средства |
326,0
в т.ч.:
326,0
Собственные
средства |
115,0
в т.ч.:
115,0
Собственные
средства |
|
6. Раздел "Образование" |
6.1 |
Капитальный, текущий ремонт
и строительство новых
сооружений в МУ "Детский
оздоровительный лагерь
"Бригантина" |
Администрация
городского округа |
2012 2015 |
0,0 |
4,93
в т.ч.:
2,25
Средства
бюджета РБ
1,6
Средства
бюджета
городского
округа
1,08
Внебюджетные
источники |
12,4
в т.ч.:
6,2
Средства
бюджета РБ
3,1
Средства
бюджета
городского
округа
3,1
Внебюджетные
источники |
12,4
в т.ч.:
6,2
Средства
бюджета РБ
3,1
Средства
бюджета
городского
округа
3,1
Внебюджетные
источники |
12,4
в т.ч.:
6,2
Средства
бюджета РБ
3,1
Средства
бюджета
городского
округа
3,1
Внебюджетные
источники |
Повышение эффективности
использования материальнотехнической базы загородных
стационарных учреждений отдыха
и оздоровления, расширение
перечня рекреационных услуг
(образование, медицинские и
т.д.) |
6.2 |
Строительство детского
дошкольного учреждения в
МР-3 |
Администрация
городского округа |
2011 2012 гг. |
2,1
в т.ч.:
1,5
Средства
бюджета РБ
0,6
Средства
бюджета
городского
округа |
136,9
Средства
бюджета РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Удовлетворение потребностей
населения городского округа,
создание 220 дополнительных
дето-мест, сокращение очереди
в детские дошкольные
учреждения.
Создание 65 рабочих мест |
6.3 |
Строительство детского
дошкольного учреждения в
МР-2 |
Администрация
городского округа |
2011 2013 гг. |
1,7
Средства
бюджета РБ |
2,0
Средства
бюджета РБ |
140,0
Средства
бюджета РБ |
0,0 |
0,0 |
Удовлетворение потребностей
населения городского округа,
создание 220 дополнительных
дето-мест, сокращение очереди в
детские дошкольные учреждения |
6.4 |
Строительство детского
дошкольного учреждения в
МР-94 - 95 на 140 мест |
Администрация
городского округа |
2013 2014 гг. |
0,0 |
0,0 |
2,0
Средства
бюджета РБ |
110,0
Средства
бюджета РБ |
0,0 |
Удовлетворение потребностей
населения городского округа,
создание 140 дополнительных
дето-мест, сокращение очереди в
детские дошкольные учреждения.
Создание 45 рабочих мест |
6.5 |
Строительство детского
дошкольного учреждения в
МР-48а на 120 мест |
Администрация
городского округа |
2014 2015 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0
Средства
бюджета РБ |
100,0
Средства
бюджета РБ |
Удовлетворение потребностей
населения городского округа,
создание 120 дополнительных
дето-мест, сокращение очереди в
детские дошкольные учреждения.
Создание 55 рабочих мест |
6.6 |
Капитальный ремонт МДОУ N 2 |
Администрация
городского округа |
2011 г. |
4,5
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Улучшение условий дошкольного
образования, обеспечение
потребностей населения
городского округа, создание 60
дополнительных дето-мест.
Создание 30 рабочих мест |
6.7 |
Капитальный ремонт МДОУ N 23 |
Администрация
городского округа |
2011 г. |
25,1
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Удовлетворение потребностей
населения городского округа,
создание 220 дополнительных
дето-мест, сокращение очереди в
детские дошкольные учреждения.
Создание 60 рабочих мест |
6.8 |
Капитальный ремонт здания
бывшего детского сада по
ул. Островского, 60 |
Администрация
городского округа |
2012 2013 гг. |
0,0 |
30,1
в т.ч.:
8,972
Средства
бюджета РБ
0,003
Средства
бюджета
городского
округа
21,1
Внебюджетные
источники |
22,0
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
Улучшение условий дошкольного
образования, обеспечение
потребностей населения
городского округа, создание 150
дополнительных дето-мест.
Создание 45 рабочих мест |
6.9 |
Увеличение количества мест в
ДОУ за счет возврата
перепрофилированных групп
(залов, гостиных, студий) |
Администрация
городского округа,
дошкольные
образовательные
учреждения |
2011 2015 гг. |
1,5
Средства
бюджета
городского
округа |
1,8
в т.ч.:
1,5
Средства
бюджета
городского
округа
0,3
Внебюджетные
источники |
1,5
Средства
бюджета
городского
округа |
1,5
Средства
бюджета
городского
округа |
1,5
Средства
бюджета
городского
округа |
Повышение охвата детей
дошкольным образованием |
6.10 |
Изменение школьной
инфраструктуры:
- улучшение материальнотехнической базы ОУ |
Отдел образования,
образовательные
учреждения |
2011 2015 |
44,0
в т.ч.:
2,7
Средства
бюджета РФ
1,5
Средства
бюджета РБ
2,1
Средства
бюджета
городского
округа
37,7
Внебюджетные
источники |
22,7
в т.ч.:
10,0
Средства
бюджета РФ
10,0
Средства
бюджета РБ
2,7
Средства
бюджета
городского
округа |
2,0
Средства
бюджета
городского
округа |
2,0
Средства
бюджета
городского
округа |
2,0
Средства
бюджета
городского
округа |
Улучшение условий обучения и
воспитания обучающихся |
6.11 |
Оснащение образовательных
учреждений компьютерами в
расчете 1 компьютер на 18
учащихся, интерактивными
досками |
Отдел образования,
образовательные
учреждения |
2011 2015 |
5,0
в т.ч.:
1,9
Средства
бюджета РФ
0,2
Средства
бюджета
городского
округа
2,9
Внебюджетные
источники |
0,1
Средства
бюджета
городского
округа |
1,0
Средства
бюджета
городского
округа |
1,0
Средства
бюджета
городского
округа |
1,0
Средства
бюджета
городского
округа |
Модернизация ресурсной базы ОУ.
Повышение качества образования |
|
Итого по разделу
"Образование": |
|
|
83,9
в т.ч.:
4,6
Средства
бюджета РФ
4,7
Средства
бюджета РБ
34,0
Средства
бюджета
городского
округа
40,6
Внебюджетные
источники |
198,5
в т.ч.:
10,0
Средства
бюджета РФ
160,12
Средства
бюджета РБ
5,9
Средства
бюджета
городского
округа
22,48
Внебюджетные
источники |
180,9
в т.ч.:
148,2
Средства
бюджета РБ
29,6
Средства
бюджета
городского
округа
3,1
Внебюджетные
источники |
128,9
в т.ч.:
118,2
Средства
бюджета РБ
7,6
Средства
бюджета
городского
округа
3,1
Внебюджетные
источники |
116,9
в т.ч.:
106,2
Средства
бюджета РБ
7,6
Средства
бюджета
городского
округа
3,1
Внебюджетные
источники |
|
7. Раздел "Здравоохранение" |
7.1 |
Строительство
многопрофильной больницы |
Министерство
здравоохранения РБ,
главный врач ГБУЗ РБ ГБ
г. Салавата |
2013 2015 |
0,0 |
0,0 |
223,0
Средства
бюджета РБ |
100,0
Средства
бюджета РБ |
100,0
Средства
бюджета РБ |
Окончание строительства
многопрофильной больницы и ввод
в эксплуатацию второго корпуса
хирургического центра - 423,0
млн. руб.
Это позволит развернуть
дополнительные площади для
оказания более качественной и
комфортной медицинской помощи;
высвобождение здания (первого
этажа жилого дома), занимаемого
отделением переливания крови |
|
Итого по разделу: |
|
|
0,0 |
0,0 |
223,0
Средства
бюджета РБ |
100,0
Средства
бюджета РБ |
100,0
Средства
бюджета РБ |
|
8. Раздел "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт" |
8.1 |
Республиканская программа
государственной поддержки
молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
на 2011 - 2015 годы |
Администрация
городского округа |
2011 2015 |
8,6
в т.ч.:
2,5
Средства
бюджета РФ
6,1
Средства
бюджета РБ |
19,2
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
14,4
Средства
бюджета РБ |
19,2
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
14,4
Средства
бюджета РБ |
19,2
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
14,4
Средства
бюджета РБ |
19,2
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
14,4
Средства
бюджета РБ |
Оказание государственной
поддержки в улучшении жилищных
условий 135 молодым семьям |
8.2 |
Мероприятия по формированию
духовно-нравственных и
культурных ценностей,
патриотизма в молодежной
среде |
Администрация
городского округа |
2011 2015 гг. |
0,3
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
Формирование гражданскопатриотического мировоззрения
молодежи, повышение ее
социальной активности, развитие
творческой деятельности.
Укрепление физического и
психического здоровья молодежи |
8.3 |
Мероприятия по формированию
здорового образа жизни среди
молодежи, охрана здоровья
молодых граждан,
профилактика асоциальных
явлений в молодежной среде |
Администрация
городского округа |
2011 2015 гг. |
0,3
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
Укрепление физического и
психического здоровья молодежи.
Улучшение материального
состояния и социально-бытовых
условий жизни молодых семей.
Снижение уровня безработицы
среди молодежи |
8.4 |
Мероприятия по поддержке и
развитию сферы досуга и
творчества молодежи |
Администрация
городского округа |
2012 2015 гг. |
0,0 |
1,2
Средства
бюджета
городского
округа |
1,2
Средства
бюджета
городского
округа |
1,2
Средства
бюджета
городского
округа |
1,2
Средства
бюджета
городского
округа |
Развитие системы молодежного
отдыха, организация профильных
лагерей и смен, реализация
вариативных программ и проектов
организации молодежного и
семейного отдыха.
Развитие художественного
творчества молодежи,
организация различных
молодежных конкурсов и
фестивалей |
8.5 |
Реализация программы
"Развитие хоккея в городском
округе город Салават РБ на
2010 - 2012 годы" |
Администрация
городского округа город
Салават РБ,
ОАО "Газпром нефтехим
Салават",
Комитет по ФКиС |
2010 2012 гг. |
0,5
Средства
бюджета
городского
округа |
1,0
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение массовости занятий
хоккеем среди различных
возрастных групп населения,
создание условий, в том числе
материально-технической базы,
отвечающих современным
требованиям, подготовка
спортсменов высокого класса.
Увеличение количества детей,
подростков и молодежи,
занимающихся хоккеем,
подготовка спортсменов высокого
класса |
8.6 |
Реконструкция плавательного
бассейна "Алмаз" |
Администрация
городского округа,
ОАО "Газпром нефтехим
Салават" |
2011 2013 гг. |
0,0 |
93,0
Средства
бюджета РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Цель: развитие физической
культуры и спорта, привлечь
население города к активным
занятиям физической культурой и
спортом, пропаганда здорового
образа жизни, создание условий,
в том числе материальнотехнической базы, подготовка
спортсменов высокого класса.
Результат: увеличение
численности населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом |
8.7 |
Строительство универсальных
спортивных площадок по месту
жительства |
Администрация
городского округа,
управляющие компании
ЖКХ |
2012 2015 гг. |
0,0 |
10,3
Внебюджетные
источники |
7,7
в т.ч.:
4,0
Средства
бюджета
городского
округа
3,7
Внебюджетные
источники |
7,7
в т.ч.:
4,0
Средства
бюджета
городского
округа
3,7
Внебюджетные
источники |
7,7
в т.ч.:
4,0
Средства
бюджета
городского
округа
3,7
Внебюджетные
источники |
Цель: привлечь население города
к активным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни,
создание условий, в том числе
материально-технической базы.
Результат: увеличение
численности населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом |
8.8 |
Реконструкция бывшего ПУ-36
под спортивные залы |
Администрация
городского округа город
Салават |
2014 2015 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,7
в т.ч.:
23,0
Средства
бюджета
городского
округа
3,7
Внебюджетные
источники |
26,7
в т.ч.:
23,0
Средства
бюджета
городского
округа
3,7
Внебюджетные
источники |
Создание и благоустройство в
южной части города спортом
среди различных возрастных
групп населения, создание
условий, в том числе
материальной базы, для занятий
подростков и детей.
Результат: увеличение
численности населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом |
|
Итого по разделу "Молодежная
политика, культура,
физическая культура и
спорт": |
|
|
9,7
в т.ч.:
2,5
Средства
бюджета РФ
6,1
Средства
бюджета РБ
1,1
Средства
бюджета
городского
округа |
125,1 в
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
107,4
Средства
бюджета РБ
2,6
Средства
бюджета
городского
округа
10,3
Внебюджетные
источники |
28,5
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
14,4
Средства
бюджета РБ
5,6
Средства
бюджета
городского
округа
3,7
Внебюджетные
источники |
55,2
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
14,4
Средства
бюджета РБ
28,6
Средства
бюджета
городского
округа
7,4
Внебюджетные
источники |
55,2
в т.ч.:
4,8
Средства
бюджета РФ
14,4
Средства
бюджета РБ
28,6
Средства
бюджета
городского
округа
7,4
Внебюджетные
источники |
|
9. Раздел "Охрана окружающей среды" |
9.1 |
Реализация городской целевой
программы "Экология и
природные ресурсы (2011 2014 годы)" городского
округа город Салават
Республики Башкортостан
За исключением
инвестиционных проектов МУП
"Салаватводоканал" |
Администрация
городского округа |
2011 2015 |
402,4
в т.ч.:
16,7
Средства
бюджета
городского
округа
385,7
Внебюджетные
источники |
480,0
в т.ч.:
6,0
Средства
бюджета РБ
1,0
Средства
бюджета
городского
округа
473,0
Внебюджетные
источники |
345,5
в т.ч.:
18,7
Средства
бюджета РБ
25,8
Средства
бюджета
городского
округа
301,0
Внебюджетные
источники |
351,4
в т.ч.:
18,7
Средства
бюджета РБ
25,8
Средства
бюджета
городского
округа
306,9
Внебюджетные
источники |
147,4
в т.ч.:
18,7
Средства
бюджета РБ
25,9
Средства
бюджета
городского
округа
102,8
Внебюджетные
источники |
Повышение уровня экологической
безопасности населения и
природных комплексов городского
округа |
|
Итого по разделу: |
|
|
402,4
в т.ч.:
16,7
Средства
бюджета
городского
округа
385,7
Внебюджетные
источники |
480,0
в т.ч.:
6,0
Средства
бюджета РБ
1,0
Средства
бюджета
городского
округа
473,0
Внебюджетные
источники |
345,5
в т.ч.:
18,7
Средства
бюджета РБ
25,8
Средства
бюджета
городского
округа
301,0
Внебюджетные
источники |
351,4
в т.ч.:
18,7
Средства
бюджета РБ
25,8
Средства
бюджета
городского
округа
306,9
Внебюджетные
источники |
147,4
в т.ч.:
18,7
Средства
бюджета РБ
25,9
Средства
бюджета
городского
округа
102,8
Внебюджетные
источники |
|
10. Раздел "Реализация мероприятий по административной реформе |
10.1 |
Модернизация технических
средств, включая серверное
оборудование, оборудование
инфраструктуры |
Администрация
городского округа |
2011 2013 |
1,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,4
Средства
бюджета
городского
округа |
1,1
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
Модернизация рабочих мест
специалистов для оказания услуг
в электронном виде |
10.2 |
Создание каналов обмена
информацией в пределах
городского округа |
Администрация
городского округа |
2011 2013 |
0,2
Средства
бюджета
городского
округа |
0,3
Средства
бюджета
городского
округа |
0,5
Средства
бюджета
городского
округа |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение межведомственного
взаимодействия с использованием
информационных технологий |
10.3 |
Переход МУП, МАУ к
Федеральному закону N 223-ФЗ
от 18 июля 2011 года
"О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц" |
Муниципальные
автономные учреждения
(предприятия) |
2012 2013 гг. |
0,0 |
0,1
Внебюджетные
источники |
1,1
Внебюджетные
источники |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение единства
экономического пространства,
развитие добросовестной
конкуренции, обеспечение
гласности и прозрачности
закупки, предотвращение
коррупции |
|
Итого по разделу: |
|
|
1,4
в т.ч.:
1,4
Средства
бюджета
городского
округа |
0,8
в т.ч.:
0,7
Средства
бюджета
городского
округа
0,1
Внебюджетные
источники |
2,7
в т.ч.:
1,6
Средства
бюджета
городского
округа
1,1
Внебюджетные
источники |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Итого по разделам: |
38,6
3707,8
698,0
51639,1 |
|
7,1
Средства
бюджета РФ
10,8
Средства
бюджета РБ
54,2
Средства
бюджета
городского
округа
9465,0
Внебюджетные
источники |
17,1
Средства
бюджета РФ
667,32
Средства
бюджета РБ
107,0
Средства
бюджета
городского
округа
15048,1
Внебюджетные
источники |
4,8
Средства
бюджета РФ
855,5
Средства
бюджета РБ
159,5
Средства
бюджета
городского
округа
12322,6
Внебюджетные
источники |
4,8
Средства
бюджета РФ
1102,7
Средства
бюджета РБ
152,9
Средства
бюджета
городского
округа
9169,7
Внебюджетные
источники |
4,8
Средства
бюджета РФ
1071,5
Средства
бюджета РБ
224,4
Средства
бюджета
городского
округа
5633,7
Внебюджетные
источники |
|
|
Всего: |
56083,5 |
|
9537,1 |
15839,5 |
13342,4 |
10430,1 |
6934,4 |
|