Решение от 06.02.2014 г № 12/10
О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2010 года № 25/13 «О Комплексной программе социально -экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы»
По итогам анализа социально-экономического положения и прогноза развития муниципального района и учитывая мероприятия, включаемые в федеральные и республиканские целевые программы, а также в Республиканскую адресную инвестиционную программу Совет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2010 года № 25/13 «О Комплексной программе социально - экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» следующие изменения и дополнения:
1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Паспорт Программы
Наименование программы | Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы |
Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 апреля 2010 года N 104 "Об итогах социально-экономического развития Республики Башкортостан в 2009 году и задачах на 2010 год" |
Заказчик программы | Министерство экономического развития Республики Башкортостан, Совет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
Основные разработчики программы | Отдел экономического развития, инвестиций и предпринимательства Администрации МР |
Цель и задачи программы | Цель: Укрепление и расширение экономической и доходной базы, повышение качества жизни населения, развитие сельскохозяйственного производства, развитие туризма муниципального района Зианчуринский район. Задачи: создание условий для эффективной занятости населения; повышение денежных доходов населения путём содействия самозанятости; совершенствование системы социальной поддержки и социальной защиты населения; совершенствование системы профилактики, выявления и лечения заболеваний, создание условий для рождения здоровых детей; сохранение и расширение сети дошкольных учреждений, сохранение системы образования в районе развитие туризма; развитие малого предпринимательства, социальной сферы и промышленности. развитие потребительского рынка развитие агропромышленного комплекса |
Сроки реализации программы | 2011-2015годы |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | Среднемесячные денежные доходы на душу населения; среднемесячная начисленная заработная плата одного работника; уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению; индекс промышленного производства; индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах; темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. |
Исполнители программы и основных мероприятий | Органы местного самоуправления муниципального района Зианчуринский район, муниципальных поселений, предприятия, учреждения, организации. |
Объемы и источники финансирования, млн. руб. | 2011-2015гг. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
Всего: | 2141,858 | 284,929 | 361,852 | 331,052 | 519,881 | 644,144 |
Федеральный бюджет | 144,23 | 33,942 | 33,215 | 25,502 | 25,033 | 26,538 |
Республиканский бюджет. | 1440,806 | 155,3 | 242,017 | 209,484 | 353,599 | 480,406 |
Муниципальный бюджет, | 87,32 | 19,187 | 14,33 | 19,664 | 17,244 | 16,895 |
Внебюджетные средства | 18,742 | 1,71 | 1,86 | 2,222 | 6,305 | 6,645 |
Собственные средства | 450,76 | 74,79 | 70,43 | 74,18 | 117,7 | 113,66 |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Оценкой эффективности развития экономики района должно стать повышение уровня жизни населения, а так же качества жизни населения. То есть высокий уровень доходов, наличие достойного жилья, качественное и доступное здравоохранение, а так же возможность реализации творческого потенциала. К 2015 году планируется достичь следующих результатов: денежные доходы в расчёте на душу населения увеличатся на 90,6% и составят 9078 рублей; среднемесячная заработная плата возрастет на 67,0% и составит 18239 рублей; уровень официально зарегистрированной безработицы снизится на 16,7% и достигнет 1,5 % к экономически-активному населению; доля занятых в экономике к общей численности населения увеличится с 44,83% до 47,31 % и составит 12658 человек; индекс промышленного производства достигнет 106,1% (105,5% в 2010 году); планируется рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения на 31,6%; валовая продукция сельского вырастет на 80,6% и составит на душу населения 87 300 рублей; увеличатся инвестиции в основной капитал, рост составит 127%; оборот розничной торговли в расчёте на душу населения в 2015 году составит не менее 47 тыс. рублей (в 2010 – 30,2 тыс.рублей); объем реализации платных услуг достигнет 316,2 млн.рублей – рост составит 271,2%; ● доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) возрастет с 13,17% до 19,3%; за период с 2011 по 2015 годы будет построено не менее 63,0 тыс. кв.м жилья; за планируемые 5 лет будет создано не менее 560 рабочих мест. |
Система организации контроля за исполнением программы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу Администрации МР Зианчуринский район РБ. Текущее руководство – заместитель главы Администрации по экономическому развитию, инвестициям и финансам, начальник отдела экономического развития, инвестиций и предпринимательства. |
2) пункт 4.3. Программы изложить в следующей редакции:
«4.3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 20011-2015 ГОДЫ
В целях содействия занятости населения планируются организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан; организация общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан; содействие самозанятости населения. Это позволит достичь сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и повышение занятости экономически активного населения района, обеспеченность экономики квалифицированной рабочей силой.
В программе планируются мероприятия по улучшению жилищных условий населения и строительство (приобретение) жилья, в том числе улучшение жилищных условий молодых семей, работа по программам «Социальное развитие села до 2012 г.»
и «Жилище на 2011-2012 гг.». Выполнение данных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения района.
Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, использование механизмов социального партнерства для повышения уровня заработной платы и усиления работодателями гарантий по обеспечению занятости населения, заключение коллективных договоров, районного и сельских соглашений по социально-трудовым вопросам позволят обеспечить повышение социальной привлекательности труда и повышения уровня заработной платы в реальном секторе экономики.
В программу социально-экономического развития района включены мероприятия по реструктуризации системы образования в 2011 году: СОШ Трушино, ООШ Малиновка. Реструктуризация школ в 2012 г: СОШ Кужанак, СОШ Умбетово в ООШ, ООШ Самаза филиализация, ООШ Н.Акберда в НОШ. Эти мероприятия позволят сэкономить более чем 5,3 млн. руб. Так же предусмотрены затраты за счёт средств местного бюджета на повышение квалификации работников дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, работников комитета по образованию, а так же затраты на организацию и проведение детской оздоровительной кампании , развитие материально-технической базы школ.
В программе так же обозначены мероприятия из сферы здравоохранения, такие как: приобретение основных средств, ремонт здания центральной районной больницы, повышение квалификации медицинского персонала, дополнительная диспансеризация населения, первичная медико-санитарная помощь и прочие.
В сфере культуры и спорта в программу вошли такие мероприятия как: участие в республиканских фестивалях и конкурсах, проведение районных мероприятий, комплектование книг для библиотек, проведение различных спортивных мероприятий, проведение летних и зимних олимпиад. Запланировано приобретение спортивного инвентаря и оборудования для школ, сельских поселений. Всё это позволит обеспечить доступность учреждений и услуг культуры жителям района, повысить качество культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры.
По работе в области социальной защиты населения предусмотрены мероприятия по выплатам, пособий социального характера, повышение квалификации работников. Это позволит решать вопросы повышения благосостояния населения и снижению бедности, обеспечения доступности и качества социального обслуживания, повышения эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, совершенствования системы социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется строительство канализационных и очистных сооружений в с. Исянгулово.
В плане улучшения экологической ситуации в районе предусматривается строительство полигона ТБО в с. Исянгулово.
Строительство пельменного цеха в РайПО за счет собственных средств хозсубъекта. Создание предприятий по разведению и реализации продукции рыбного хозяйства, единого централизованного пункта по закупу мяса, переработка и реализация субпродуктов, цеха по заготовке и переработке древесины, предприятия по выращиванию овощей и зелени. Открытие мастерской по пошиву и ремонту одежды. Реализация намеченных мероприятий позволит создать не менее чем 182 новых рабочих места, снизить себестоимости строительства объектов, тем самым поднять уровень доходов населения, что будет способствовать наполнению бюджета.
В сфере сельского хозяйства запланированы мероприятия по увеличению производства продукции за счёт увеличения поголовья животных, применения элитных семян, покупки племенного скота. Планируется строительство МТФ в с. Новые Чебенки на 1280 голов. Программой предусмотрена поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство. Так же запланирована реконструкция, модернизация и строительство новых ферм. За счет реализации данных мероприятий планируется создать не менее 25 дополнительных рабочих мест, увеличение производства и доходов сельскохозяйственных предприятий, привлечение специалистов в село.
В целях развития туристической деятельности запланировано строительство объектов средств размещения туристско-рекреационного назначения, организация, строительство и ремонт дорог. Это организация зоны отдыха на Ямашлинском водохранилище, д. Караберда, на озере Альян-Куль. Исполнение данных мероприятий позволит привлечь дополнительные инвестиции в район, будет способствовать занятости населения.
В строительстве объектов социальной сферы предусмотрено строительство следующих объектов: детского сада в с. Исянгулово, с. Абзаново, с. Тазларово водоснабжение с. Кугарчи и в д. Серегулово, с. Исянгулово, д. Башкирская Ургинка, д. Ишемгул, ФАП в д. Верхнее Мамбетшино и в с. Новые Чебенки, газификация населенных пунктов с. Абзаново - 1,5 км., д. Идельбаково – 16 км., д. Яныбаево – 6 км., Верхнее Мамбетшино – 3,5 км, строительство сетей электроснабжения, реконструкция аварийного топливного хозяйства и замена ветхих сетей теплоснабжения. Планируется реконструкция школы на 180 ученических мест со строительством спортзала и интерната на 24 койко-мест в с. Ишемгул, строительство парка культуры и отдыха в с. Исянгулово.
Неотъемлемой частью программы являются мероприятия по стабилизации имущественных и земельных отношений: проведение территориального планирования, разработка генеральных планов проектов поселений, постановка на кадастровый учёт земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, регистрация прав на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности, создание информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимостью, проведение инвентаризации и анализ состояния земельного фонда, заключение договоров аренды на использование земель фонда перераспределения и прочее. Данные мероприятия приведут к более рациональному и эффективному использованию муниципальной собственности и земель.
Оценкой эффективности развития экономики района должно стать повышение уровня жизни населения, а так же качества жизни населения. То есть высокий уровень доходов, наличие достойного жилья, качественное и доступное здравоохранение, а так же возможность реализации творческого потенциала.
План мероприятий программы социально-экономического развития на 20011-2015 годы представлен в приложении №1.».
3) главу VII Программы изложить в следующей редакции:
« VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано преимущественно на использование собственных средств предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также средств федерального, республиканского и местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации комплексной программы социально-экономического развития Зианчуринского района за счет всех источников финансирования в 2011-2015 годах составит 2141,858 млн. рублей.
Реализация программных мероприятий комплексной программы предполагается за счет средств:
федерального бюджета 144,23 млн. руб. (6,7 %);
республиканского бюджета 1440,806 млн. руб. (67,3%);
муниципального бюджета 87,32 млн. руб. (4,1 %);
внебюджетных средств 18,742 млн. руб. (0,9 %);
собственные средства, привлеченные 450,76 млн. руб. (21,0 %);
Объемы финансирования комплексной программы за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов важными источниками средств для реализации коммерческих проектов станут кредиты коммерческих банков – 290,86 млн. рублей, а также собственные средства предприятий – 159,9 млн. рублей. Государственная поддержка инвесторов при реализации инвестиционных проектов будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам. В качестве мер государственной поддержки предусматривается также использование гарантий республиканского и муниципального бюджетов.
Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте комплексной программы.»
.
4) главу VIII Программы изложить в следующей редакции:
«VIII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценкой эффективности развития экономики района должно стать повышение уровня жизни населения, а так же качества жизни населения. То есть высокий уровень доходов, наличие достойного жилья, качественное и доступное здравоохранение, а так же возможность реализации творческого потенциала.
К 2015 году планируется достичь следующих результатов:
денежные доходы в расчёте на душу населения увеличатся на 90,6% и составят 9078 рублей;
среднемесячная заработная плата возрастет на 67,0% и составит 18239 рублей;
уровень официально зарегистрированной безработицы снизится на 16,7% и достигнет 1,5 % к экономически-активному населению;
доля занятых в экономике к общей численности населения увеличится с 44,83% до 47,31 % и составит 12658 человек;
индекс промышленного производства достигнет 106,1% (105,5% в 2010 году);
планируется рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения на 31,6%;
валовая продукция сельского вырастет на 80,6% и составит на душу населения 87 300 рубля;
увеличатся инвестиции в основной капитал, рост составит 127%;
оборот розничной торговли в расчёте на душу населения в 2015 году составит не менее 47 тыс. рублей (в 2010 – 30,2 тыс.рублей);
объем реализации платных услуг достигнет 316,2 млн. рублей – рост составит 271,2%;
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) возрастет с 13,17% до 19,3%;
за период с 2011 по 2015 годы будет построено не менее 63 тыс. кв.м жилья;
за планируемые 5 лет будет создано не менее 560 рабочих мест».
5) Приложение №1 «План мероприятий Комплексной программы социально - экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
6) Приложение №2 «Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы по муниципальному району Зианчуринский район Республики Башкортостан на период 2011-2015 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7) Приложение №3 «Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.Настоящее решение обнародовать на официальном сайте муниципального района.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам и вопросам собственности
Председатель Совета Г.Ф. Байгузин
с.Исянгулово
06 февраля 2014 г.
№ 12/10
| | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 06.02.2014 года № 12/10 | |
| | ПЛАН мероприятий Комплексной программы социально - экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015годы | |
№ п/п | | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, млн. рублей | в том числе по годам: | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |
1 | 1 | Выплата пособий по безработице | 30,31 | 7,24 | 6,38 | 5,79 | 5,3 | 5,6 | Зам. главы района по социальным вопросам, центр занятости населения | Обеспечение повышения качества жизни населения |
| | Федеральный бюджет | 30,31 | 7,24 | 6,38 | 5,79 | 5,3 | 5,6 | | |
2 | 2 | Выплата стипендий | 1,361 | 0,283 | 0,268 | 0,237 | 0,244 | 0,329 | - « - | - « - |
| | Федеральный бюджет | 1,361 | 0,283 | 0,268 | 0,237 | 0,244 | 0,329 | | |
3 | 3 | Материальная поддержка в период участия в оплачиваемых общественных работ | 0,79 | 0,317 | 0,204 | 0,093 | 0,088 | 0,088 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 0,473 | 0 | 0,204 | 0,093 | 0,088 | 0,088 | | |
| | Федеральный бюджет | 0,317 | 0,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4 | 4 | Материальная поддержка временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0,697 | 0,155 | 0,149 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 0,542 | 0 | 0,149 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | | |
| | Федеральный бюджет | 0,155 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | 5 | Материальная поддержка испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18до20 | 0,074 | 0,03 | 0,032 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 0,044 | 0 | 0,032 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | | |
| | Федеральный бюджет | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | 6 | Материальная поддержка испытывающих трудности в поиске работы | 0,323 | 0,04 | 0,031 | 0,021 | 0,021 | 0,21 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 0,283 | 0 | 0,031 | 0,021 | 0,021 | 0,21 | | |
| | Федеральный бюджет | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
7 | 7 | Субсидия на организацию самозанятости | 5,768 | 4,116 | 1,352 | 0,296 | 0,002 | 0,002 | - « - | Поддержание уровня регистрируемой безработицы Создание дополнительных рабочих мест. |
| | Республиканский бюджет | 5,768 | 4,116 | 1,352 | 0,296 | 0,002 | 0,002 | | |
8 | 8 | Стажировка выпускников | 1,62 | 0,792 | 0,215 | 0,215 | 0,199 | 0,199 | - « - | Содействие трудоустройству выпускников образовательных учреждений |
| | Республиканский бюджет | 1,62 | 0,792 | 0,215 | 0,215 | 0,199 | 0,199 | | |
9 | 9 | Трудоустройство инвалидов | 0,892 | 0,1 | 0,17 | 0,198 | 0,212 | 0,212 | - « - | Обеспечение повышения качества жизни населения |
| | Республиканский бюджет | 0,03 | | 0,03 | | | | | |
| | Федеральный бюджет | 0,862 | 0,1 | 0,14 | 0,198 | 0,212 | 0,212 | | |
| | Итого по разделу | 41,835 | 13,073 | 8,801 | 6,985 | 6,201 | 6,775 | | |
| | Республиканский бюджет | 8,76 | 4,908 | 2,013 | 0,76 | 0,445 | 0,634 | | |
| | Федеральный бюджет | 33,075 | 8,165 | 6,788 | 6,225 | 5,756 | 6,141 | | |
| | СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | |
10 | 1 | Повышение квалификации работников образовательных учреждений. | 0,79 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Зам. главы по социальным вопросам, РОО | Повышение уровня профессиональной подготовки |
| | Муниципальный бюджет | 0,79 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | | |
11 | 2 | «Пожарная безопасность» | 19,74 | 3,34 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | - « - | Укрепление пожарной безопасности |
| | Муниципальный бюджет | 10,19 | 1,99 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | | |
| | Республиканский бюджет | 9,55 | 1,35 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | | |
12 | 3 | Организация и проведение детской оздоровительной кампании | 36,51 | 4,99 | 6,8 | 7,32 | 8,4 | 9 | - « - | Оздоровление учащихся |
| | Муниципальный бюджет | 1,5 | 0,03 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | | |
| | Республиканский бюджет | 35,01 | 4,96 | 6,55 | 7 | 8 | 8,5 | | |
13 | 4 | Развитие материально-технической базы системы образования | 16,92 | 5,31 | 3,61 | 2,5 | 2 | 3,5 | - « - | Улучшение материально-технической базы |
| | Республиканский бюджет | 15,96 | 4,35 | 3,61 | 2,5 | 2 | 3,5 | | |
| | Муниципальный бюджет | 0,96 | 0,96 | | | | | | |
14 | 5 | Проведение ЕГЭ | 0,6 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | | Обеспечение проведения ЕГЭ в районе |
| | Муниципальный бюджет | 0,6 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - « - | |
15 | 6 | Военно-патриотическое воспитание учащихся | 1,43 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | - « - | Военно-патриотическое воспитание учащихся |
| | Муниципальный бюджет | 1,43 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | | |
16 | 7 | Проведение капитального ремонта в учреждениях образования | 50 | 5,8 | 10,2 | 14 | 10 | 10 | | |
| | Республиканский бюджет | 25 | 3,8 | 6,7 | 4,5 | 5 | 5 | | |
| | Муниципальный бюджет | 25 | 2 | 3,5 | 9,5 | 5 | 5 | | |
| | Итого по разделу | 125,99 | 19,85 | 24,88 | 28,42 | 25,27 | 27,57 | | |
| | Республиканский бюджет | 85,52 | 14,46 | 18,76 | 16 | 17,1 | 19,2 | | |
| | Муниципальный бюджет | 40,47 | 5,39 | 6,12 | 12,42 | 8,17 | 8,37 | | |
| | СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | | | | |
17 | 1 | Приоритетный национальный проект «Здоровье». | 66,82 | 13,22 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | Зам. главы по социальным вопросам, ЦРБ | Улучшение здоровья населения. Снижение смертности |
| | Федеральный бюджет | 66,82 | 13,22 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | | |
| | Республиканские целевые программы | | | | | | | | |
18 | 2 | Вакцинопрофилактика | 11,865 | 1,862 | 2,049 | 2,254 | 2,8 | 2,9 | - « - | Снижение заболеваемости и тяжести протекания инфекционных заболеваний, недопущение развития эпидемий |
| | Республиканский бюджет | 11,865 | 1,862 | 2,049 | 2,254 | 2,8 | 2,9 | | |
19 | 3 | Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в РБ | 0,414 | 0,064 | 0,076 | 0,084 | 0,09 | 0,1 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 0,414 | 0,064 | 0,076 | 0,084 | 0,09 | 0,1 | | |
20 | 4 | Сахарный диабет | 0,611 | 0,184 | 0,202 | 0,225 | 0 | 0 | - « - | Снижение заболеваемости и тяжести протекания |
| | Республиканский бюджет | 0,611 | 0,184 | 0,202 | 0,225 | 0 | 0 | | |
21 | 5 | Предупреждение распространения в РБ вируса иммунодефицита «Анти-ВИЧ/СПИД» | 1,809 | 0,497 | 0,596 | 0,716 | 0 | 0 | | - « - |
| | Республиканский бюджет | 1,809 | 0,497 | 0,596 | 0,716 | 0 | 0 | | |
22 | 6 | Приобретение основных средств | 19,8 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | - « - | Улучшение материально-технической базы |
| | Муниципальный бюджет | 3,96 | 3,96 | | | | | | |
| | Республиканский бюджет | 7,92 | | 3,96 | 3,96 | 0 | 0 | | |
| | Внебюджетные источники | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 3,96 | 3,96 | | |
23 | 7 | Повышение квалификации | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | - « - | Повышение качества обслуживания населения |
| | Муниципальный бюджет | 0,7 | 0,7 | | | | | | |
| | Республиканский бюджет | 0,7 | | 0,7 | 0 | 0 | 0 | | |
24 | 8 | «Скорая помощь» | 11,58 | 5,62 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | - « - | Повышение качества обслуживания населения неотложной медицинской помощью. |
| | Федеральный бюджет | 11,58 | 5,62 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | | |
25 | 9 | Целевая программа «Артериальная гипертония» | 0,157 | 0,075 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | - « - | Снижение заболеваемости и тяжести протекания |
| | Республиканский бюджет | 0,157 | 0,075 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | | |
26 | 10 | Президентская программа «Мать и дитя» | 9 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | - « - | Обеспечение снижения заболеваний женщин детородного возраста, снижение младенческой смертности |
| | Республиканский бюджет | 9 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | | |
27 | 11 | РЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Республики Башкортостан, включая сокращение потребления алкоголя, табака и борьбу с наркоманией» на 2011-2015 годы | 2,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | | Снижение заболеваемости наркологическими расстройствами, токсикоманией и алкоголизмом |
| | Республиканский бюджет | 2,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | | |
28 | 12 | Программа модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы | 65,933 | 7,068 | 13,865 | 14 | 15 | 16 | | Повышение качества обслуживания населения медицинской помощью |
| | Республиканский бюджет | 65,933 | 7,068 | 13,865 | 14 | 15 | 16 | | |
29 | 13 | Капитальный ремонт инфекционного корпуса на 25 мест в с. Исянгулово | 3,198 | 0 | 0,698 | 2,5 | 0 | 0 | | Повышение качества медицинского обслуживания населения |
| | Республиканский бюджет | 3,198 | 0 | 0,698 | 2,5 | 0 | 0 | | |
| | Итого по разделу | 195,087 | 35,05 | 43,638 | 39,439 | 37,8 | 39,16 | | |
| | Федеральный бюджет | 78,4 | 18,84 | 19,36 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | | |
| | Республиканский бюджет | 104,107 | 11,55 | 24,278 | 26,039 | 20,44 | 21,8 | | |
| | Муниципальный бюджет | 4,66 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Внебюджетные источники | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 3,96 | 3,96 | | |
| | СФЕРА КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | |
30 | 1 | Участие в республиканских фестивалях, конкурсах | 4,72 | 0,71 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,25 | Зам. главы района по социальным вопросам, РДК | Повышение творческого уровня коллективов самодеятельности |
| | Муниципальный бюджет | 0,94 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | | |
| | Внебюджетные источники | 3,78 | 0,6 | 0,7 | 0,73 | 0,78 | 0,97 | | |
31 | 2 | Проведение районных мероприятий | 4,29 | 0,76 | 0,75 | 0,8 | 1 | 0,98 | - « - | Улучшение организации досуговой деятельности населения |
| | Муниципальный бюджет | 4,29 | 0,76 | 0,75 | 0,8 | 1 | 0,98 | | |
32 | 3 | Подписка | 5,72 | 0,81 | 0,93 | 1,25 | 1,33 | 1,4 | - « - | Приобщение населения к чтению |
| | Муниципальный бюджет | 2,77 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | | |
| | Внебюджетные источники | 2,95 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | | |
33 | 4 | Комплектование книг | 2,942 | 0,54 | 0,56 | 0,592 | 0,615 | 0,635 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 1,43 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | | |
| | Муниципальный бюджет | 1,45 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | | |
| | Внебюджетные источники | 0,062 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | | |
34 | 5 | Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) | 8,31 | 1,5 | 1,55 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | - « - | Улучшение библиотечного обслуживания, введение новых технологий |
| | Муниципальный бюджет | 4,28 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,95 | 0,98 | | |
| | Внебюджетные источники | 4,03 | 0,8 | 0,75 | 0,78 | 0,8 | 0,9 | | |
35 | 6 | Республиканская целевая программа «Развитие библиотечного дела РБ» на 2011-2014г. | 8,09 | 1,5 | 1,53 | 1,6 | 1,7 | 1,76 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 8,09 | 1,5 | 1,53 | 1,6 | 1,7 | 1,76 | | |
| | Итого по разделу | 34,072 | 5,82 | 6,16 | 6,792 | 7,395 | 7,905 | | |
| | Республиканский бюджет | 9,52 | 1,76 | 1,8 | 1,89 | 2 | 2,07 | | |
| | Муниципальный бюджет | 13,73 | 2,35 | 2,5 | 2,68 | 3,05 | 3,15 | | |
| | Внебюджетные источники | 10,822 | 1,71 | 1,86 | 2,222 | 2,345 | 2,685 | | |
| | МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА | | | | | | | | |
36 | 1 | Гражданственность и патриотическое воспитание. | 0,469 | 0,08 | 0,085 | 0,102 | 0,102 | 0,1 | Зам. главы по социальным вопросам, отдел молодежи | Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
| | Муниципальный бюджет | 0,469 | 0,08 | 0,085 | 0,102 | 0,102 | 0,1 | | |
37 | 2 | Профориентация и занятость молодёжи. | 0,203 | 0,017 | 0,02 | 0,058 | 0,058 | 0,05 | - « - | Достижение профориентации и занятости молодежи |
| | Муниципальный бюджет | 0,203 | 0,017 | 0,02 | 0,058 | 0,058 | 0,05 | | |
38 | 3 | Социальная адаптация молодежи, поддержка молодёжных общественных объединений | 0,205 | 0,023 | 0,026 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | - « - | Создание общественных объединений |
| | Муниципальный бюджет | 0,205 | 0,023 | 0,026 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | | |
39 | 4 | Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде | 0,476 | 0,07 | 0,08 | 0,108 | 0,108 | 0,11 | - « - | Снижение уровня преступности среди молодежи |
| | Муниципальный бюджет | 0,476 | 0,07 | 0,08 | 0,108 | 0,108 | 0,11 | | |
40 | 5 | ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 г, г» | 0,151 | 0,025 | 0,027 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | - « - | Снижение количества молодых людей, употребляющих наркотики |
| | Республиканский бюджет | 0,151 | 0,025 | 0,027 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | | |
41 | 6 | «Молодёжь Башкортостана» на 2011-2015 годы | 0,187 | 0,035 | 0,037 | 0,032 | 0,032 | 0,051 | | Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
| | Муниципальный бюджет | 0,187 | 0,035 | 0,037 | 0,032 | 0,032 | 0,051 | - « - | - « - |
| | Итого по разделу | 1,691 | 0,25 | 0,275 | 0,383 | 0,385 | 0,398 | | |
| | Республиканский бюджет | 0,151 | 0,025 | 0,027 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | | |
| | Муниципальный бюджет | 1,54 | 0,225 | 0,248 | 0,352 | 0,352 | 0,363 | | |
| | СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |
42 | 1 | «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Зам. главы по социальным вопросам, ОТиСЗН | Повышение эффективности социальной защиты населения |
| | Республиканский бюджет | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 1 1 | в т.ч. предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | |
| | Республиканский бюджет | 14,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | - « - | - « - |
43 | 2 | Оказание помощи в денежной форме | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | |
44 | 3 | Выплата ежемесячного пособия на ребёнка | 54,855 | 10,971 | 10,971 | 10,971 | 10,971 | 10,971 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 54,855 | 10,971 | 10,971 | 10,971 | 10,971 | 10,971 | | |
45 | 4 | Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 3,435 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | - « - | - « - |
| | Федеральный бюджет | 3,435 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | | |
46 | 5 | Организация в поселениях, муниципальных районах мероприятий для малоимущих, посвящённых: международному дню пожилых людей, Декаде инвалидов, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню победы, новогодним и рождественским праздникам, акции «Соберём детей в школу» | 0,06 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | - « - |
| | Муниципальный бюджет | 0,06 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | |
47 | 6 | Мероприятия РЦП «Доступная среда на 2011-2015 гг | 0,373 | 0,073 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | | Улучшение качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями |
| | Республиканский бюджет | 0,373 | 0,073 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | | |
48 | 7 | Мероприятия РЦП «Народный университет третьего возраста на 2011-2013 гг» | 0,051 | 0,01 | 0,02 | 0,021 | 0 | 0 | | Улучшение качества жизни людей пожилого возраста |
| | Республиканский бюджет | 0,051 | 0,01 | 0,02 | 0,021 | 0 | 0 | | |
49 | 8 | Мероприятия РЦП «Развитие социального туризма в РБ на 2011 г» | 1,165 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | | Улучшение качества жизни людей пожилого возраста |
| | Республиканский бюджет | 1,165 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | | |
50 | 9 | Мероприятия РЦП «Предоставление мер социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан В РБ на 2012-2014 гг» | 0 | | | | | | | Улучшение качества жизни людей пожилого возраста |
| | Республиканский бюджет | 0 | | | | | | | |
| | Итого по разделу | 100,939 | 22,186 | 22,198 | 22,199 | 22,178 | 12,178 | | |
| | Федеральный бюджет | 3,435 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | | |
| | Республиканский бюджет | 97,444 | 21,487 | 21,499 | 21,5 | 21,479 | 11,479 | | |
| | Муниципальный бюджет | 0,06 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | |
| | ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО | | | | | | | | |
51 | 1 | Строительство пельменного цеха в РайПО | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономики Администрации | Увеличение прибыли организации. Создание новых рабочих мест-5. |
| | Собственные средства | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | РайПО | |
52 | 2 | Открытие мастерской по пошиву и ремонту одежды | 0,71 | 0,21 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономики Администрации. СМП | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства. Создание новых рабочих мест-5. |
| | Собственные средства | 0,71 | 0,21 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | |
53 | 3 | Реконструкция цеха по изготовлению мебели | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 1,2 | 1,3 | ООО "ТПФ Вариант" | Создание новых рабочих мест 16. |
| | Собственные средства | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 1,2 | 1,3 | | |
54 | 4 | Развитие пищевых обрабатывающих производств | 5,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,6 | ИП Галиева, ИП Нечаева, ИП Сапарова, ООО "Аул", ООО "Алсу" | Создание новых рабочих мест 10 |
| | Собственные средства | 5,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,6 | | |
55 | 5 | Создание цехов по переработке древесины | 4,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | СМП | Создание новых рабочих мест-15 |
| | Собственные средства | 4,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | | |
56 | 6 | Реконструкция молочного завода | 7,3 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономики Администрации | Создание рабочих мест-20. |
| | Собственные средства | 7,3 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | ООО «Исянгуловский молзавод» | |
| | Итого по разделу | 23,46 | 1,76 | 11,9 | 1,9 | 3,8 | 4,1 | | |
| | Собственные средства | 23,46 | 1,76 | 11,9 | 1,9 | 3,8 | 4,1 | | |
| | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | |
57 | 1 | Увеличение поголовья животных | 9,4 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | Отдел сельского хозяйства Администрации, с/х предприятия, СМСП | Увеличение производства с/х продукции |
| | собственные средства | 9,4 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | | |
58 | 2 | Строительство производственных помещений | 10 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | - « - | Развитие МТБ сельского хозяйства |
| | Собственные средства | 10 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | | |
59 | 3 | Сохранение плодородия почв (внесение минеральных удобрений). | 87,9 | 16 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | - « - | Увеличение валового сбора с.х.культур |
| | собственные средства | 33,8 | 6 | 6,5 | 7 | 7,1 | 7,2 | | |
| | Республиканский бюджет | 46,7 | 8,7 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | | |
| | Муниципальный бюджет | 7,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | | |
60 | 4 | Элитное семеноводство | 24,95 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,35 | 5,5 | - « - | - « - |
| | собственные средства | 24,95 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,35 | 5,5 | | |
61 | 5 | Покупка племенного скота | 35,7 | 0 | 23,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | - « - | Увеличение производства с.х.продукции |
| | собственные средства | 22,1 | 0 | 10,2 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | | |
| | Республиканский бюджет | 13,6 | 0 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | | |
62 | 6 | Модернизация и реконструкция ферм | 25 | 3,5 | 2,74 | 4,24 | 11,74 | 2,78 | - « - | Увеличение производства и доходов с/х п/п |
| | собственные средства | 25 | 3,5 | 2,74 | 4,24 | 11,74 | 2,78 | | |
63 | 7 | Строительство новых ферм | 100 | 30 | 6 | 21 | 21 | 22 | - « - | Создание рабочих мест-25. |
| | собственные средства | 100 | 30 | 6 | 21 | 21 | 22 | | |
64 | 8 | Повышение образовательного уровня кадров АПК | 2,1 | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,5 | - « - | Повышение квалификации работников |
| | Республиканский бюджет | 2,1 | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,5 | | |
65 | 9 | Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство | 13,9 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | - « - | Привлечение специалистов в село |
| | Республиканский бюджет | 13,9 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | | |
66 | 11 | Покупка сельскохозяйственной техники и оборудования | 55,39 | 6,1 | 10 | 13,09 | 11,4 | 14,8 | - « - | Увеличение производства и доходов с/х п/п |
| | собственные средства | 55,39 | 6,1 | 10 | 13,09 | 11,4 | 14,8 | | |
67 | 12 | Реконструкция оросительной системы | 0,109 | 0 | 0 | 0,014 | 0,03 | 0,065 | -//- | |
| | Республиканский бюджет | 0,109 | 0 | 0 | 0,014 | 0,03 | 0,065 | | |
68 | 13 | Рыбоводство | 3,7 | 1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -//- | Производство собственной рыбной продукции, увеличение налоговых поступлений. Создание рабочих мест-12. |
| | собственные средства | 3,7 | 1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | | |
| | Итого по разделу | 368,149 | 66,15 | 71,73 | 72,954 | 80,37 | 76,945 | | |
| | Республиканский бюджет | 76,409 | 10,35 | 25,39 | 12,924 | 13,48 | 14,265 | | |
| | Муниципальный бюджет | 7,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | | |
| | Собственные средства | 284,34 | 54,5 | 44,94 | 58,63 | 65,29 | 60,98 | | |
| | ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | | | | | |
69 | 1 | Развитие сети предприятий общественного питания | 14 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 6,4 | Отдел экономики Администрации, ООО "Алтын Дуга" | Повышение обеспеченности населения сетью предприятий общепита. Создание 10 рабочих мест. |
| | Собственные средства | 14 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 6,4 | | |
70 | 2 | Развитие сети предприятий оптово - розничной торговли | 16,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 9 | СМП, ЗАО "Тандер" | Повышение обеспеченности населения сетью предприятий розничной торговли. Создание 12 рабочих мест |
| | Собственные средства | 16,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 9 | | |
71 | 3 | Реконструкция колбасного цеха | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | РайПо | Создание рабочих мест-5. |
| | Собственные средства | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Увеличение выпуска продукции собственного производства |
72 | 4 | Реконструкция заготовительно-складского комплекса. Открытие магазина "Мясная лавка". | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0,3 | РайПо | |
| | Собственные средства | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0,3 | | |
73 | 5 | Развитие сферы бытобого обслуживания | 3,8 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | СМП | Создание рабочих мест-6. |
| | Собственные средства | 3,8 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | | Увеличение выпуска продукции собственного производства |
74 | 6 | Модернизация системы обслуживания торговых объектов РайПО. Приобретение оборудования для автоматизириванной системы управления. | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | РайПо | Увеличение объемов продаж. Повышение скорости обслуживания населения. |
| | Собственные средства | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | | |
| | Итого по разделу | 41,45 | 9,5 | 4,1 | 4,2 | 7,25 | 16,4 | | |
| | Собственные средства | 41,45 | 9,5 | 4,1 | 4,2 | 7,25 | 16,4 | | |
| | РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА | | | | | | | | |
75 | 1 | Организация зоны отдыха на озере Альян-Куль, ориентир с. Абзаново | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,5 | ООО "Альян Куль" | Увеличение доходов населения, создание рабочих мест, поступления в бюджет Создание рабочих мест-5. |
| | Собственные средства | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,5 | | |
76 | 2 | Организация зоны отдыха в д. Караберда | 5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ООО «Акрополь», ИП Мусин | Создание рабочих мест-15. |
| | Собственные средства | 5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | | |
77 | 3 | Строительство объектов туристско-рекреационного назначения на Ямашлинском водохранилище | 5,2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | ООО "АСС" | Создание рабочих мест-10. |
| | Собственные средства | 5,2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | | |
| | Итого по разделу | 12,1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,1 | 2,5 | | |
| | Собственные средства | 12,1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,1 | 2,5 | | |
| | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | | | | | | | | |
78 | 1 | Строительство парка культуры "Дружба" | 32,5 | 0 | 3,5 | 15 | 12 | 2 | Отдел строительства Админисрации МР, подрядчик по конкурсу. | Озеленение 18 га площади земли. |
| | Республиканский бюджет | 32,5 | 0 | 3,5 | 15 | 12 | 2 | | |
79 | 2 | Строительство детского сада в с. Исянгулово на 139 мест | 75 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0 | - « - | Повышение уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями населения района. Создание рабочих мест-7. |
| | Республиканский бюджет | 75 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0 | | |
80 | 3 | Строительство детского сада в д. Абзаново на 95 мест | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | | |
81 | 4 | Строительство детского сада в д. Тазларово на 60 мест | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | | |
82 | 5 | Строительство ФОКа в д. Идельбаково | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - « - | Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями, создание 7 рабочих мест |
| | Республиканский бюджет | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | | |
83 | 6 | Строительство уличного локального водопровода д. Серегулово Зианчуринского района РБ | 9,552 | 0 | 0 | 0 | 9,552 | 0 | - « - | Повышение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения |
| | Республиканский бюджет | 9,552 | 0 | 0 | 0 | 9,552 | 0 | | |
84 | 7 | Водоснабжение с. Исянгулово | 10,64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5,64 | - « - | - « - |
| | Республиканский бюджет | 10,64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5,64 | | |
85 | 8 | Водоснабжение д. Башкирская Ургинка | 13,633 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,633 | | - « - |
| | Республиканский бюджет | 13,633 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,633 | | |
86 | 9 | Водоснабжение д.Ишемгулово | 18,12 | 0 | 1 | 0 | 9,02 | 8,1 | | - « - |
| | Республиканский бюджет | 18,12 | 0 | 1 | 0 | 9,02 | 8,1 | - « - | |
87 | 10 | Строительство ФАП в д.Ибраево | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | - « - | Повышение качества медицинского обслуживания населения , создание 2 рабочих мест |
| | Республиканский бюджет | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | | |
88 | 11 | Библиотека в р.ц Исянгулово на 90 тыс.томов | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - « - | Повышение обеспеченности населения книжным фондом |
| | Республиканский бюджет | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
89 | 12 | Строительство музея в с. Исянгулово | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - « - | Повышение образовательного уровня населения |
| | Республиканский бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | | |
90 | 13 | Строительство уличных и распределительного газовых сетей в н.п.Зианчуринского района (д.Идельбаково, д.Яныбаево, д.Абзаново, д. Исянгулово ул.Дачная, д.В.Мамбетшино) | 69,01 | 0 | 0 | 4,3 | 56,01 | 8,7 | - « - | Повышение обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |
| | Республиканский бюджет | 69,01 | 0 | 0 | 4,3 | 56,01 | 8,7 | | |
91 | 14 | Строительство сетей электроснабжения | 27,1 | 3,8 | 9,3 | 4 | 5 | 5 | - « - | Обеспечение населения района необходимыми мощностями электроснабжения |
| | Республиканский бюджет | 27,1 | 3,8 | 9,3 | 4 | 5 | 5 | | |
92 | 15 | Реконструкция аварийного топливного хозяйства | 7,8 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Республиканский бюджет | 7,8 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | | |
93 | 16 | Реконструкция тепловых сетей | 6,1 | 2,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | | Обеспечение населения района необходимыми мощностями теплоснабжения |
| | Муниципальный бюджет | 6,1 | 2,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | | |
94 | 17 | Строительство блочной котельной | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | 0 | | Создание 10 рабочих мест. Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. |
| | Республиканский бюджет | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | 0 | | |
95 | 18 | Строительство пожарного депо | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | | Создание 5 рабочих мест. |
| | Республиканский бюджет | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | | |
96 | 19 | Строительство судебного участка мировых судей с. Исянгулово | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | | |
| | Республиканский бюджет | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | | |
97 | 20 | Строительство ТНК Заправка | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| | Собственные средства | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
98 | 21 | Строительство ФАП в д. Новые Чебеньки | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | | |
| | Республиканский бюджет | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | | |
99 | 22 | Строительство ФАП в д.Верхнее Мамбетшино | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
| | Республиканский бюджет | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
100 | 23 | Строительство солнечной электростанции | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | ООО"Авелар Солар Текнолоджи" | Создание рабочих мест - 5. |
| | Собственные средства | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | | |
101 | 24 | Детский сад в д. Ибраево на 40 мест | 2,3 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | | |
| | Республиканский бюджет | 2,3 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | | |
| | Итого по разделу | 633,955 | 6,3 | 24,2 | 56 | 216,382 | 331,073 | | |
| | Республиканский бюджет | 577,855 | 3,8 | 23,6 | 55 | 185,382 | 310,073 | | |
| | Муниципальный бюджет | 6,1 | 2,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Собственные средства | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | | |
| | УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |
102 | 1 | Работа по целевой программе «Жилище на 2011-2012 года» | 25,07 | 3,54 | 3,68 | 5,59 | 5,8 | 6,46 | Отдел молодежи | Улучшение жилищных условий, привлечение молодёжи в село. |
| | Федеральный бюджет | 4,52 | 0,95 | 0,99 | 0,71 | 0,71 | 1,16 | Администрации | |
| | Республиканский бюджет | 8,58 | 0,46 | 0,47 | 2,51 | 2,51 | 2,63 | | |
| | Собственные средства | 11,97 | 2,13 | 2,22 | 2,37 | 2,58 | 2,67 | | |
103 | 2 | Работа по целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» | 74,4 | 14 | 14,24 | 14,49 | 14,49 | 17,18 | Отдел молодежи | Улучшение жилищных условий |
| | Федеральный бюджет | 24,8 | 5,3 | 5,39 | 4,48 | 4,48 | 5,15 | Администрации | |
| | Республиканский бюджет | 24,06 | 4,5 | 4,58 | 4,73 | 4,73 | 5,52 | | |
| | собственные средства | 25,54 | 4,2 | 4,27 | 5,28 | 5,28 | 6,51 | | |
104 | 3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 22 | 5,4 | 9,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | | |
| | Республиканский бюджет | 13,1 | 3,1 | 5,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | | |
| | Муниципальный бюджет | 7 | 2,1 | 3,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | | |
| | собственные средства | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | | |
| | Итого по разделу | 121,47 | 22,94 | 27,32 | 22,18 | 22,69 | 26,34 | | |
| | Федеральный бюджет | 29,32 | 6,25 | 6,38 | 5,19 | 5,19 | 6,31 | | |
| | Республиканский бюджет | 45,74 | 8,06 | 10,85 | 8,54 | 8,64 | 9,65 | | |
| | Муниципальный бюджет | 7 | 2,1 | 3,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | | |
| | собственные средства | 39,41 | 6,53 | 6,99 | 7,95 | 8,26 | 9,68 | | |
| | СТАБИЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАЙОНЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | | |
105 | 1 | Внесение в реестр муниципального имущества объектов недвижимости | ежегодно | | | | | | КУС | Оформление права собственности района. Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр земельных участков |
106 | 2 | Передано в аренду объекты нежилого фонда муниципального имущества | ежегодно | | | | | | - « - | возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет |
107 | 3 | Предоставление земельных участков для строительства: | ежегодно | | | | | | - « - | Привлечение молодых специалистов в район. |
| | индидуального жилья | ежегодно | | | | | | | |
| | не для индидуального жилья | ежегодно | | | | | | | |
108 | 4 | Проведение инвентаризации и анализа состояния земельного фонда. | ежегодно | | | | | | | |
109 | 5 | Проведение инвентаризации и анализа бесхозного имущества, находящегося на территории муниципального района | ежегодно | | | | | | Администрация МР, КУС, ИКЦ | Наращивание налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в местный бюджет |
| | ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | |
110 | 1 | Меропрятия по содержанию автодорог РЦП «Развитие автомобильных дорого Республики Башкортостан на 2010-2015 гг» | 316,7 | 48,9 | 58,3 | 63,7 | 69,6 | 76,2 | Исполнители на конкурсной основе | Улучшение дорожной инфраструктуры |
| | Республиканский бюджет | 316,7 | 48,9 | 58,3 | 63,7 | 69,6 | 76,2 | | |
| | Итого по разделу | 316,7 | 48,9 | 58,3 | 63,7 | 69,6 | 76,2 | | |
| | Республиканский бюджет | 316,7 | 48,9 | 58,3 | 63,7 | 69,6 | 76,2 | | |
| | БЕОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | | | | | | | | |
111 | 1 | Модернизация систем уличного освещения | 3,25 | 0,65 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | Администрация МР, БашРЭС | Снижение ДТП. |
| | Муниципальный бюджет | 3,25 | 0,65 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | | |
112 | 2 | Проведение спецакций: «Внимание,дети», «Школьный автобус» | 0,45 | 0 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - « - | Обучение правилам дорожного движения у школьников. |
| | Муниципальный бюджет | 0,45 | 0 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
113 | 3 | Разработка паспортов улиц и автодорог | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 1,5 | - « - | |
| | Муниципальный бюджет | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 1,5 | | |
| | Итого по разделу | 6,36 | 0,65 | 0,35 | 1,3 | 2,46 | 1,6 | | |
| | Муниципальный бюджет | 6,36 | 0,65 | 0,35 | 1,3 | 2,46 | 1,6 | | |
| | УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ | | | | | | | | |
114 | 1 | Строительство полигона ТБО в с. Исянгулово | 51 | 0 | 31 | 0 | 10 | 10 | Отдел строительства | Снижение вредного воздействия на окружающую среду. Создание рабочих мест – 5. |
| | Республиканский бюджет | 51 | 0 | 31 | 0 | 10 | 10 | | |
115 | 2 | Строительство канализационных и очистных сооружений в с Исянгулово | 67,6 | 30 | 24,5 | 3,1 | 5 | 5 | ООО «КомСтройСервис» | Улучшение благосостояния населения. Создание рабочих мест-5. |
| | Республиканский бюджет | 67,6 | 30 | 24,5 | 3,1 | 5 | 5 | | |
| | Итого по разделу | 118,6 | 30 | 55,5 | 3,1 | 15 | 15 | | |
| | Республиканский бюджет | 118,6 | 30 | 55,5 | 3,1 | 15 | 15 | | |
| | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ | 2141,858 | 284,929 | 361,852 | 331,052 | 519,881 | 644,144 | | |
| | Федеральный бюджет | 144,23 | 33,942 | 33,215 | 25,502 | 25,033 | 26,538 | | |
| | Республиканский бюджет | 1440,806 | 155,3 | 242,017 | 209,484 | 353,599 | 480,406 | | |
| | Муниципальный бюджет | 87,32 | 19,187 | 14,33 | 19,664 | 17,244 | 16,895 | | |
| | Внебюджетные источники | 18,742 | 1,71 | 1,86 | 2,222 | 6,305 | 6,645 | | |
| | Собственные средства (инвесторы, кредиты) | 450,76 | 74,79 | 70,43 | 74,18 | 117,7 | 113,66 | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 06.02.2014 года № 12/10 |
| | | | | | | | | | |
Индикаторы, |
характеризующие состояние экономики и социальной сферы |
по муниципальному району Зианчуринский район Республики Башкортостан на период 2011-2015 годы |
N | Наименование показателей | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка | Прогноз |
2014 | 2015 |
I. Экономическое развитие |
Дорожное хозяйство и транспорт |
1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: | | | | | | | | | |
| капитальный ремонт | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущий ремонт | - " - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - " - | 25 | 23,10 | 22,40 | 21,90 | 20,40 | 20,20 | 20,00 | 19,80 |
4. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального | процентов | 10,5 | 6,00 | 7,20 | 6,90 | 6,90 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
5. | Доля расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | процентов | 0 | 17,1 | 14,6 | 8,9 | 5,1 | 5,8 | 3,3 | 3,5 |
Развитие малого и среднего предпринимательства |
6. | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 159,1 | 275,54 | 275,45 | 276,17 | 290,11 | 257,99 | 269,40 | 276,80 |
7. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 14,40 | 31,20 | 33,94 | 35,39 | 35,98 | 22,12 | 22,24 | 22,57 |
8. | Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | процентов | 0,023 | 0,041 | 0,093 | 0,088 | 0,075 | 0,138 | 0,163 | 0,164 |
9. | Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие муниципального образования (рублей) | рублей | 0 | 317 | 4 418 | 7 105 | 5 773 | 9 161 | 1 369 | 1 333 |
10. | Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей) | рублей | 3,35 | 6,64 | 90,5 | 174,9 | 145,9 | 200,88 | 37,24 | 38,16 |
Улучшение инвестиционной привлекательности |
11. | Объем инвестиций в основной капитал(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 13 201 | 10729,00 | 3521,00 | 2499,00 | 1718,00 | 1822,40 | 1940,80 | 2076,70 |
12. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего | га | 17,72 | 28,66 | 55,30 | 39,99 | 91,80 | 61,70 | 61,70 | 61,70 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | - " - | 12,80 | 21,74 | 20,88 | 38,50 | 33,30 | 25,58 | 25,00 | 25,00 |
| для комплексного освоения в целях жилищного строительства | - " - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 7,34 | 21,97 | 22,23 | 22,49 | 24,34 | 24,86 | 24,98 | 25,47 |
Экономический потенциал |
14. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения в действующих ценах | рублей | 19 190 | 26 678 | 21 105 | 19 962 | 21 878 | 23 584 | 25 780 | 27 789 |
15. | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения | рублей | 43 420 | 50 748 | 48 339 | 63 769 | 74 335 | 76 257 | 80 832 | 87 300 |
16. | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств | ц/га | 25,1 | 21,5 | 11,2 | 18,3 | 21,1 | 12,3 | 13,5 | 18,6 |
17. | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях | кг/корову | 3100 | 3296 | 3119 | 3135 | 3240 | 3385 | 3390 | 3395 |
18. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | процентов | 6,3 | 16,1 | 0,49 | 11,3 | 16,1 | 11,3 | 14,6 | 14,9 |
19. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | - " - | 99,5 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
20. | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
II. Уровень жизни населения |
21. | Денежные доходы в расчете на душу населения | рублей | 3 280 | 3 776 | 4 762 | 6 160 | 7 179 | 8 134 | 8 541 | 9 078 |
22. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муници | процентов | 94,5 | 65,48 | 65,27 | 69,31 | 92,70 | 101,50 | 102,00 | 103,00 |
23. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | 8 199 | 10243,00 | 10919,00 | 12669,00 | 15321,00 | 17466,00 | 17925,00 | 18239,00 |
24. | Отношение численности занятых в экономике к численности населения | процентов | 43,75 | 43,68 | 44,83 | 45,82 | 47,18 | 46,6 | 46,75 | 47,31 |
25. | Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению | процентов | 1,7 | 2,15 | 2,3 | 1,99 | 1,85 | 1,37 | 1,55 | 1,5 |
III. Здравоохранение и здоровье населения |
26. | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | процентов | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
27. | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | процентов | 67,0 | 67,0 | 78,0 | 80,0 | 83,0 | 88,0 | 90,0 | 91,0 |
28. | Доля медицинских учреждений: | | | | | | | | | |
| применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | - " - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | - " - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
29. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | | 82 | 145 | 152 | 103 | 91 | 97 | 0 | 0 |
| на дому - всего | единиц | 38 | 70 | 85 | 55 | 48 | 46 | 0 | 0 |
| в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта | - " - | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| в первые сутки в стационаре - всего | - " - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта | - " - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Число случаев смерти детей до 18 лет: | | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| на дому | - " - | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| в первые сутки в стационаре | - " - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Число работающих в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего | человек | 197,8 | 192,23 | 181,1 | 188,40 | 190,4 | 188,6 | 190,2 | 190,4 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| число врачей в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 21,3 | 19,26 | 16,9 | 17,40 | 19,26 | 22,3 | 21,0 | 22,8 |
| из них участковых врачей и врачей общей практики | - " - | 4,98 | 4,98 | 5,3 | 5,40 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| число среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец отчетного периода) | - " - | 104,4 | 90,97 | 88,2 | 94,20 | 90,9 | 100,6 | 90,9 | 90,9 |
| из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | - " - | 5,98 | 5,97 | 6,3 | 6,90 | 7,4 | 7,8 | 6,0 | 6,0 |
32. | Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения | человек / на 100 человек населения | 15,4 | 14,4 | 11,0 | 11,6 | 16,1 | 13,1 | 15,0 | 16,0 |
33. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре учреждений здравоохранения | дней | 12,1 | 11,4 | 10,8 | 12,1 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | 11,0 |
34. | Среднегодовая занятость койки в учреждениях здравоохранения | - " - | 327 | 332 | 332 | 343,00 | 341 | 328 | 332 | 332 |
35. | Число коек в учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 57 | 52,1 | 50,8 | 52,5 | 42,5 | 41,8 | 42 | 42,6 |
36. | Средняя стоимость койко-дня в стационарных медицинских учреждениях | - " - | 721,5 | 721,53 | 727,03 | 890,42 | 1376 | 1497,3 | 1629,1 | 1772,4 |
37. | Объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | | | | | | | | | |
| стационарная медицинская помощь | койко-день | 1,5 | 1,56 | 1,54 | 1,60 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| амбулаторная помощь | посещение | 8,8 | 8,81 | 8,99 | 9,80 | 9,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
| дневные стационары всех типов | койко-день | 0,56 | 0,57 | 0,69 | 0,30 | 0,4 | 0,5 | 0,53 | 0,53 |
| скорая медицинская помощь | вызов | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
38. | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи учреждениями здравоохранения: | | | | | | | | | |
| стационарная медицинская помощь | рублей | 550,99 | 727,01 | 655,94 | 1004,26 | 1376,04 | 1497,27 | 1629,05 | 1772,38 |
| амбулаторная помощь | - " - | 91,58 | 101,82 | 96,37 | 186,34 | 296,29 | 299,3 | 302,3 | 305,4 |
| дневные стационары всех типов | - " - | 78,19 | 200,94 | 241,01 | 323,12 | 341,95 | 650,61 | 702,66 | 758,87 |
| скорая медицинская помощь | - " - | 702,74 | 622,19 | 404,45 | 652,42 | 604,77 | 1469,6 | 1587,2 | 1714,1 |
39. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района | процентов | 109,7 | 102,3 | 90,3 | 90,6 | 105,5 | 104,2 | 104,5 | 106,1 |
40. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района | процентов | 240,9 | 210,3 | 196,4 | 186,5 | 200,0 | 190,0 | 195,2 | 198,3 |
IV. Дошкольное образование детей |
41. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | | 44,20 | 46,70 | 49,10 | 51,70 | 55,10 | 65,20 | 70,20 |
42. | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
43. | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городс | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
44. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 27,0 | 27,0 | 31,0 | 30,90 | 40,0 | 41,7 | 40,9 | 41,0 |
45. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаци | процентов | 55,2 | 65,5 | 65,3 | 69,3 | 69,8 | 77,0 | 91,6 | 109,8 |
46. | Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | процентов | 5,14 | 5,32 | 8,7 | 6,7 | 5,9 | 7,3 | 9,7 | 9,4 |
47. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование | процентов | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | 4 | 0 | 0 |
48. | Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 22 790 | 26 356 | 22 811 | 29 136 | 32 334 | 40 186 | 42 200 | 45 000 |
V. Образование (общее и дополнительное) |
49. | Доля детей в возрасте от 5- 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 71,2 | 75,10 | 93,20 | 93,50 | 97,00 | 97,30 | 97,50 | 97,70 |
50. | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | рублей | 36400,0 | 47800,0 | 88400,0 | 112900,0 | 102100,0 | 107800,0 | 114000,0 | 120000,0 |
51. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений , имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 8,2 | 8,5 | 9 |
52. | Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических раб | процентов | 52,6 | 54,7 | 54,2 | 54,1 | 54,0 | 54,4 | 54,0 | 54,0 |
53. | Численность лиц , обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
54. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 73,2 | 75,70 | 85,60 | 84,40 | 98,20 | 98,50 | 98,50 | 98,50 |
55. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муницип | процентов | 85,9 | 118,9 | 110,6 | 115,6 | 135,1 | 133,2 | 145,9 | 161,2 |
56. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | процентов | 99,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
57. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | | | | | | | | | |
| на нормативное подушевое финансирование | - " - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | -"- | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
58. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 48,8 | 74,1 | 73,4 | 95,2 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
59. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | | | | | | | | | |
| в городских поселениях | - " - | | | | | | | | |
| в сельской местности | - " - | 9,8 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12,9 | 14,4 | 15,0 | 15,0 |
60. | Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | процентов | 55,45 | 45,4 | 41,8 | 35,7 | 43,3 | 47,5 | 52,2 | 54,5 |
61. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование | процентов | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,8 |
62. | Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 обучающегося муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 53 251 | 48 840 | 48 354 | 57 922 | 72 250 | 83 093 | 90 000 | 95 000 |
63. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниц | процентов | | 94,75 | 88,15 | 104,12 | 104,90 | 106,38 | 114,25 | 123,75 |
64. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района | процентов | | 118,91 | 110,60 | 115,60 | 135,12 | 133,23 | 145,94 | 161,22 |
VI. Физическая культура и спорт |
65. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 30,5 | 30,9 | 22,7 | 24,2 | 24,3 | 24,6 | 24,8 | 25,0 |
66. | Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | процентов | 0,07 | 1,3 | 0,97 | 0,89 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
67. | Обеспеченность плавательными бассейнами в муниципальном районе | тыс.кв.м. на 10000 человек населения | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
68. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в муниципальном районе | тыс.кв.м. на 10000 человек населения | 25,5 | 26 | 26 | 27,7 | 28,3 | 28,7 | 29,8 | 31 |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |
69. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | | | | | | | | | |
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | процентов | 41,7 | 41,7 | 23,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | - " - | 22,0 | 22,0 | 40,7 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | - " - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | процентов | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
70. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунал | процентов | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
71. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном | | | | | | | | | |
| территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
72. | Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета | - " - | 32,6 | 43,4 | 46,6 | 44,4 | 56,0 | 62,0 | 66,0 | 78,0 |
73. | Доля объема отпуска горячей воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета | - " - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
74. | Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета | - " - | 89,4 | 90,6 | 90,6 | 86,8 | 87,8 | 88,5 | 89,2 | 89,9 |
75. | Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета | - " - | 95,7 | 99,7 | 100,0 | 99,6 | 99,4 | 96,5 | 97,3 | 99,4 |
76. | Доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | - " - | 0,0 | 15,4 | 17,0 | 25,5 | 28,4 | 30,3 | 32,6 | 34,8 |
77. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | -"- | 89,7 | 100,9 | 96,7 | 97,0 | 98,0 | 98,2 | 98,4 | 98,6 |
78. | Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | - " - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
79. | Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | - " - | 7,4 | 2,3 | 0,2 | 5,8 | 9,0 | 2,4 | 1,5 | 1,1 |
80. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство | - " - | 93,1 | 95,5 | 50,5 | 50,2 | 24,5 | 46,2 | 0,0 | 0,0 |
81. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
82. | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | | | | | | | | | |
| по водоснабжению | - " - | 290,2 | 247,8 | 154,4 | 124,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| по водоотведению | - " - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
VIII. Доступность и качество жилья |
83. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 20,1 | 21,4 | 22,0 | 22,5 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,5 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| введенная в действие за год | - " - | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 |
84. | Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | | | | | | | | | |
| общая площадь жилых помещений | кв. метров | 9 683 | 9 683 | 11 801 | 11 417 | 11 930 | 12 530 | 13 190 | 13 980 |
| число жилых квартир | единиц | 114 | 114 | 126 | 132 | 138 | 144 | 147 | 157 |
85. | Год утверждения или внесения последних изменений: | | | | | | | | | |
| в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | | 2008 | | | | | | |
| в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | - " - | | 2 009 | | | | | | |
| в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | - " - | | 2 009 | | | | | | |
IX. Организация муниципального управления |
86 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | процентов | 0 | 1,75 | 6,9 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
87. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | | 11,30 | 13,17 | 15,50 | 16,70 | 17,10 | 19,70 | 19,30 |
88. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | - " - | 428,1 | 550,6 | 550,0 | 610,4 | 618,4 | 634,8 | 638,0 | 641,2 |
89. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец отчетного периода) | процентов | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90. | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | - " - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
91. | Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | процентов | 10,7 | 8,8 | 16,6 | 10,7 | 11,3 | 6,9 | 1,3 | 1,2 |
92. | Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | процентов | 5,4 | 9,4 | 5,4 | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 8,1 | 7,4 |
93. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на | процентов | 4,9 | 5,1 | 3,1 | 1,4 | 12,8 | 27,9 | 2,5 | 2,0 |
94. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования | рублей | 676 | 388 | 564 | 1123 | 1036 | 1233 | 1057 | 1040 |
95. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да (нет) | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
Х. Дополнительные показатели |
98. | Состояние пожарной безопасности городского округа (муниципального района), в том числе: | | | | | | | | | |
| количество пожаров | ед. на 10000 чел. населения | 8,34 | 10,2 | 12,3 | 11,61 | 10,71 | 8,94 | 0,00 | 0,00 |
| количество погибших на пожарах | ед. на 10000 чел. населения | 0,67 | 1,65 | 2,5 | 2,33 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| количество травмированных при пожарах | - " - | 0 | 0,99 | 0,72 | 0,66 | 0,74 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
XI. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
99. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | | | | | | | | | |
100. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | | 643,20 | 613,70 | 638,00 | 742,16 | 734,74 | 727,39 | 720,12 |
101. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей площади | | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
102. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода | куб. м. на 1 проживающего | | 30,60 | 24,50 | 26,50 | 15,75 | 17,04 | 18,44 | 19,95 |
103. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ | куб. м. на 1 проживающего | | 24,40 | 25,90 | 35,90 | 35,68 | 35,32 | 34,97 | 34,62 |
104. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | | | | | | | | | |
105. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | | 143,49 | 139,50 | 118,84 | 100,73 | 99,72 | 96,73 | 93,83 |
106. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей площади | | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
107. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода | куб. м. на 1 человека населения | | 1,16 | 1,22 | 1,12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
108. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ | куб. м на 1 человека населения | | 92,42 | 84,88 | 103,81 | 85,03 | 82,48 | 80,00 | 77,60 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета муниципального района Зианчуринский район
Республики Башкортостан
от 06.02.2014 года № 12/10
Прогноз основных показателей социально-экономического развития
муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
№ | Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (оценка) | Прогноз |
2014 | 2015 |
| Численность населения 1 | Человек | 30120 | 30133 | 27628 | 27325 | 27088 | 26850 | 26810 | 26850 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 12300 | 12396 | 12529 | 12601 | 12668 | 12598 | 12603 | 12658 |
| Среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий 1 | Человек | 4718 | 4320 | 4045 | 3914 | 3685 | 3295 | 3306 | 3345 |
| Годовой фонд оплаты труда | Млн. руб. | 464,2 | 531,0 | 530,0 | 595,0 | 677,5 | 690,6 | 711,1 | 732,1 |
| Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 500,9 | 621,7 | 835,6 | 865,3 | 984,9 | 1145,3 | 1168,7 | 1270,3 |
| Оборот общественного питания | Млн. руб | 37,6 | 42,7 | 45,9 | 56,5 | 61,6 | 71,1 | 74,6 | 80,4 |
| Объем реализации платных услуг населению | Млн. руб. | 77,04 | 104,3 | 116,6 | 202,6 | 215,2 | 236,7 | 276,9 | 316,2 |
| Количество учтенных хозяйствующих субъектов1 | Шт. | 822 | 867 | 884 | 831 | 854 | 818 | 850 | 884 |
| Количество субъектов предпринимательства1 | Шт. | 478 | 629 | 762 | 765 | 792 | 676 | 706 | 737 |
| Количество личных подсобных и других индивидуальных хозяйств1 | Шт. | 9927 | 9930 | 9935 | 10067 | 10029 | 10024 | 10054 | 10086 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | Млн. руб. | 578,0 | 803,9 | 583,1 | 545,5 | 592,6 | 627,5 | 660,8 | 749,3 |
13. | в т.ч. субъектами малого и среднего предпринимательства | Млн. руб. | 300,6 | 422,0 | 308,4 | 299,5 | 325,3 | 345,1 | 399,7 | 418,8 |
14. | Индекс промышленного производства | % | 105,4 | 106,0 | 105,5 | 104,5 | 103,3 | 105,7 | 105,8 | 106,1 |
15. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1046,7 | 822,7 | 521,7 | 623,7 | 559,9 | 567,9 | 556,6 | 662,4 |
16. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | Кв.м. общей площади | 11786 | 11810 | 11801 | 11416,6 | 11834 | 13138 | 11750 | 11920 |
17. | Сальдированный финансовый результат (по полному кругу предприятий) | Млн. руб. | 25,1 | 3,4 | 7,7 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
21. | Денежные доходы населения | Млн. руб. | 1185,5 | 1365,4 | 1582,9 | 2019,8 | 2333,7 | 2620,9 | 2747,1 | 2924,9 |
22. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 105,3 | 104,8 | 99,0 | 108,2 | 107,6 | 107,2 | 107,3 | 107,5 |
на конец отчетного года
8