Решение от 06.02.2014 г № 12/10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2010 года № 25/13 «О Комплексной программе социально -экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы»


По итогам анализа социально-экономического положения и прогноза развития муниципального района и учитывая мероприятия, включаемые в федеральные и республиканские целевые программы, а также в Республиканскую адресную инвестиционную программу Совет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2010 года № 25/13 «О Комплексной программе социально - экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» следующие изменения и дополнения:
1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Паспорт Программы
Наименование программы Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы
Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 апреля 2010 года N 104 "Об итогах социально-экономического развития Республики Башкортостан в 2009 году и задачах на 2010 год"
Заказчик программы Министерство экономического развития Республики Башкортостан, Совет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
Основные разработчики программы Отдел экономического развития, инвестиций и предпринимательства Администрации МР
Цель и задачи программы Цель: Укрепление и расширение экономической и доходной базы, повышение качества жизни населения, развитие сельскохозяйственного производства, развитие туризма муниципального района Зианчуринский район. Задачи: создание условий для эффективной занятости населения; повышение денежных доходов населения путём содействия самозанятости; совершенствование системы социальной поддержки и социальной защиты населения; совершенствование системы профилактики, выявления и лечения заболеваний, создание условий для рождения здоровых детей; сохранение и расширение сети дошкольных учреждений, сохранение системы образования в районе развитие туризма; развитие малого предпринимательства, социальной сферы и промышленности. развитие потребительского рынка развитие агропромышленного комплекса
Сроки реализации программы 2011-2015годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы Среднемесячные денежные доходы на душу населения; среднемесячная начисленная заработная плата одного работника; уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению; индекс промышленного производства; индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах; темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
Исполнители программы и основных мероприятий Органы местного самоуправления муниципального района Зианчуринский район, муниципальных поселений, предприятия, учреждения, организации.
Объемы и источники финансирования, млн. руб. 2011-2015гг. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Всего: 2141,858 284,929 361,852 331,052 519,881 644,144
Федеральный бюджет 144,23 33,942 33,215 25,502 25,033 26,538
Республиканский бюджет. 1440,806 155,3 242,017 209,484 353,599 480,406
Муниципальный бюджет, 87,32 19,187 14,33 19,664 17,244 16,895
Внебюджетные средства 18,742 1,71 1,86 2,222 6,305 6,645
Собственные средства 450,76 74,79 70,43 74,18 117,7 113,66
Ожидаемые конечные результаты реализации программы Оценкой эффективности развития экономики района должно стать повышение уровня жизни населения, а так же качества жизни населения. То есть высокий уровень доходов, наличие достойного жилья, качественное и доступное здравоохранение, а так же возможность реализации творческого потенциала. К 2015 году планируется достичь следующих результатов: денежные доходы в расчёте на душу населения увеличатся на 90,6% и составят 9078 рублей; среднемесячная заработная плата возрастет на 67,0% и составит 18239 рублей; уровень официально зарегистрированной безработицы снизится на 16,7% и достигнет 1,5 % к экономически-активному населению; доля занятых в экономике к общей численности населения увеличится с 44,83% до 47,31 % и составит 12658 человек; индекс промышленного производства достигнет 106,1% (105,5% в 2010 году); планируется рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения на 31,6%; валовая продукция сельского вырастет на 80,6% и составит на душу населения 87 300 рублей; увеличатся инвестиции в основной капитал, рост составит 127%; оборот розничной торговли в расчёте на душу населения в 2015 году составит не менее 47 тыс. рублей (в 2010 – 30,2 тыс.рублей); объем реализации платных услуг достигнет 316,2 млн.рублей – рост составит 271,2%; ● доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) возрастет с 13,17% до 19,3%; за период с 2011 по 2015 годы будет построено не менее 63,0 тыс. кв.м жилья; за планируемые 5 лет будет создано не менее 560 рабочих мест.
Система организации контроля за исполнением программы Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу Администрации МР Зианчуринский район РБ. Текущее руководство – заместитель главы Администрации по экономическому развитию, инвестициям и финансам, начальник отдела экономического развития, инвестиций и предпринимательства.

2) пункт 4.3. Программы изложить в следующей редакции:
«4.3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 20011-2015 ГОДЫ

В целях содействия занятости населения планируются организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан; организация общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан; содействие самозанятости населения. Это позволит достичь сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и повышение занятости экономически активного населения района, обеспеченность экономики квалифицированной рабочей силой.

В программе планируются мероприятия по улучшению жилищных условий населения и строительство (приобретение) жилья, в том числе улучшение жилищных условий молодых семей, работа по программам «Социальное развитие села до 2012 г.»

и «Жилище на 2011-2012 гг.». Выполнение данных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения района.
Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, использование механизмов социального партнерства для повышения уровня заработной платы и усиления работодателями гарантий по обеспечению занятости населения, заключение коллективных договоров, районного и сельских соглашений по социально-трудовым вопросам позволят обеспечить повышение социальной привлекательности труда и повышения уровня заработной платы в реальном секторе экономики.
В программу социально-экономического развития района включены мероприятия по реструктуризации системы образования в 2011 году: СОШ Трушино, ООШ Малиновка. Реструктуризация школ в 2012 г: СОШ Кужанак, СОШ Умбетово в ООШ, ООШ Самаза филиализация, ООШ Н.Акберда в НОШ. Эти мероприятия позволят сэкономить более чем 5,3 млн. руб. Так же предусмотрены затраты за счёт средств местного бюджета на повышение квалификации работников дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, работников комитета по образованию, а так же затраты на организацию и проведение детской оздоровительной кампании , развитие материально-технической базы школ.
В программе так же обозначены мероприятия из сферы здравоохранения, такие как: приобретение основных средств, ремонт здания центральной районной больницы, повышение квалификации медицинского персонала, дополнительная диспансеризация населения, первичная медико-санитарная помощь и прочие.
В сфере культуры и спорта в программу вошли такие мероприятия как: участие в республиканских фестивалях и конкурсах, проведение районных мероприятий, комплектование книг для библиотек, проведение различных спортивных мероприятий, проведение летних и зимних олимпиад. Запланировано приобретение спортивного инвентаря и оборудования для школ, сельских поселений. Всё это позволит обеспечить доступность учреждений и услуг культуры жителям района, повысить качество культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры.
По работе в области социальной защиты населения предусмотрены мероприятия по выплатам, пособий социального характера, повышение квалификации работников. Это позволит решать вопросы повышения благосостояния населения и снижению бедности, обеспечения доступности и качества социального обслуживания, повышения эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, совершенствования системы социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется строительство канализационных и очистных сооружений в с. Исянгулово.
В плане улучшения экологической ситуации в районе предусматривается строительство полигона ТБО в с. Исянгулово.
Строительство пельменного цеха в РайПО за счет собственных средств хозсубъекта. Создание предприятий по разведению и реализации продукции рыбного хозяйства, единого централизованного пункта по закупу мяса, переработка и реализация субпродуктов, цеха по заготовке и переработке древесины, предприятия по выращиванию овощей и зелени. Открытие мастерской по пошиву и ремонту одежды. Реализация намеченных мероприятий позволит создать не менее чем 182 новых рабочих места, снизить себестоимости строительства объектов, тем самым поднять уровень доходов населения, что будет способствовать наполнению бюджета.
В сфере сельского хозяйства запланированы мероприятия по увеличению производства продукции за счёт увеличения поголовья животных, применения элитных семян, покупки племенного скота. Планируется строительство МТФ в с. Новые Чебенки на 1280 голов. Программой предусмотрена поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство. Так же запланирована реконструкция, модернизация и строительство новых ферм. За счет реализации данных мероприятий планируется создать не менее 25 дополнительных рабочих мест, увеличение производства и доходов сельскохозяйственных предприятий, привлечение специалистов в село.
В целях развития туристической деятельности запланировано строительство объектов средств размещения туристско-рекреационного назначения, организация, строительство и ремонт дорог. Это организация зоны отдыха на Ямашлинском водохранилище, д. Караберда, на озере Альян-Куль. Исполнение данных мероприятий позволит привлечь дополнительные инвестиции в район, будет способствовать занятости населения.
В строительстве объектов социальной сферы предусмотрено строительство следующих объектов: детского сада в с. Исянгулово, с. Абзаново, с. Тазларово водоснабжение с. Кугарчи и в д. Серегулово, с. Исянгулово, д. Башкирская Ургинка, д. Ишемгул, ФАП в д. Верхнее Мамбетшино и в с. Новые Чебенки, газификация населенных пунктов с. Абзаново - 1,5 км., д. Идельбаково – 16 км., д. Яныбаево – 6 км., Верхнее Мамбетшино – 3,5 км, строительство сетей электроснабжения, реконструкция аварийного топливного хозяйства и замена ветхих сетей теплоснабжения. Планируется реконструкция школы на 180 ученических мест со строительством спортзала и интерната на 24 койко-мест в с. Ишемгул, строительство парка культуры и отдыха в с. Исянгулово.
Неотъемлемой частью программы являются мероприятия по стабилизации имущественных и земельных отношений: проведение территориального планирования, разработка генеральных планов проектов поселений, постановка на кадастровый учёт земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, регистрация прав на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности, создание информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимостью, проведение инвентаризации и анализ состояния земельного фонда, заключение договоров аренды на использование земель фонда перераспределения и прочее. Данные мероприятия приведут к более рациональному и эффективному использованию муниципальной собственности и земель.
Оценкой эффективности развития экономики района должно стать повышение уровня жизни населения, а так же качества жизни населения. То есть высокий уровень доходов, наличие достойного жилья, качественное и доступное здравоохранение, а так же возможность реализации творческого потенциала.
План мероприятий программы социально-экономического развития на 20011-2015 годы представлен в приложении №1.».
3) главу VII Программы изложить в следующей редакции:
« VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано преимущественно на использование собственных средств предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также средств федерального, республиканского и местного бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации комплексной программы социально-экономического развития Зианчуринского района за счет всех источников финансирования в 2011-2015 годах составит 2141,858 млн. рублей.

Реализация программных мероприятий комплексной программы предполагается за счет средств:

федерального бюджета 144,23 млн. руб. (6,7 %);

республиканского бюджета 1440,806 млн. руб. (67,3%);

муниципального бюджета 87,32 млн. руб. (4,1 %);

внебюджетных средств 18,742 млн. руб. (0,9 %);

собственные средства, привлеченные 450,76 млн. руб. (21,0 %);

Объемы финансирования комплексной программы за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов важными источниками средств для реализации коммерческих проектов станут кредиты коммерческих банков – 290,86 млн. рублей, а также собственные средства предприятий – 159,9 млн. рублей. Государственная поддержка инвесторов при реализации инвестиционных проектов будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам. В качестве мер государственной поддержки предусматривается также использование гарантий республиканского и муниципального бюджетов.

Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте комплексной программы.»

.
4) главу VIII Программы изложить в следующей редакции:
«VIII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценкой эффективности развития экономики района должно стать повышение уровня жизни населения, а так же качества жизни населения. То есть высокий уровень доходов, наличие достойного жилья, качественное и доступное здравоохранение, а так же возможность реализации творческого потенциала.

К 2015 году планируется достичь следующих результатов:

денежные доходы в расчёте на душу населения увеличатся на 90,6% и составят 9078 рублей;

среднемесячная заработная плата возрастет на 67,0% и составит 18239 рублей;

уровень официально зарегистрированной безработицы снизится на 16,7% и достигнет 1,5 % к экономически-активному населению;

доля занятых в экономике к общей численности населения увеличится с 44,83% до 47,31 % и составит 12658 человек;

индекс промышленного производства достигнет 106,1% (105,5% в 2010 году);

планируется рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения на 31,6%;

валовая продукция сельского вырастет на 80,6% и составит на душу населения 87 300 рубля;

увеличатся инвестиции в основной капитал, рост составит 127%;

оборот розничной торговли в расчёте на душу населения в 2015 году составит не менее 47 тыс. рублей (в 2010 – 30,2 тыс.рублей);

объем реализации платных услуг достигнет 316,2 млн. рублей – рост составит 271,2%;

доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) возрастет с 13,17% до 19,3%;

за период с 2011 по 2015 годы будет построено не менее 63 тыс. кв.м жилья;

за планируемые 5 лет будет создано не менее 560 рабочих мест».

5) Приложение №1 «План мероприятий Комплексной программы социально - экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
6) Приложение №2 «Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы по муниципальному району Зианчуринский район Республики Башкортостан на период 2011-2015 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7) Приложение №3 «Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.Настоящее решение обнародовать на официальном сайте муниципального района.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам и вопросам собственности
Председатель Совета Г.Ф. Байгузин
с.Исянгулово
06 февраля 2014 г.
№ 12/10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 06.02.2014 года № 12/10
ПЛАН мероприятий Комплексной программы социально - экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2011-2015годы
№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования всего, млн. рублей в том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2011 2012 2013 2014 2015
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
1 1 Выплата пособий по безработице 30,31 7,24 6,38 5,79 5,3 5,6 Зам. главы района по социальным вопросам, центр занятости населения Обеспечение повышения качества жизни населения
Федеральный бюджет 30,31 7,24 6,38 5,79 5,3 5,6
2 2 Выплата стипендий 1,361 0,283 0,268 0,237 0,244 0,329 - « - - « -
Федеральный бюджет 1,361 0,283 0,268 0,237 0,244 0,329
3 3 Материальная поддержка в период участия в оплачиваемых общественных работ 0,79 0,317 0,204 0,093 0,088 0,088 - « - - « -
Республиканский бюджет 0,473 0 0,204 0,093 0,088 0,088
Федеральный бюджет 0,317 0,317 0 0 0 0
4 4 Материальная поддержка временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0,697 0,155 0,149 0,131 0,131 0,131 - « - - « -
Республиканский бюджет 0,542 0 0,149 0,131 0,131 0,131
Федеральный бюджет 0,155 0,155 0 0 0 0
5 5 Материальная поддержка испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18до20 0,074 0,03 0,032 0,004 0,004 0,004 - « - - « -
Республиканский бюджет 0,044 0 0,032 0,004 0,004 0,004
Федеральный бюджет 0,03 0,03 0 0 0 0
6 6 Материальная поддержка испытывающих трудности в поиске работы 0,323 0,04 0,031 0,021 0,021 0,21 - « - - « -
Республиканский бюджет 0,283 0 0,031 0,021 0,021 0,21
Федеральный бюджет 0,04 0,04 0 0 0 0
7 7 Субсидия на организацию самозанятости 5,768 4,116 1,352 0,296 0,002 0,002 - « - Поддержание уровня регистрируемой безработицы Создание дополнительных рабочих мест.
Республиканский бюджет 5,768 4,116 1,352 0,296 0,002 0,002
8 8 Стажировка выпускников 1,62 0,792 0,215 0,215 0,199 0,199 - « - Содействие трудоустройству выпускников образовательных учреждений
Республиканский бюджет 1,62 0,792 0,215 0,215 0,199 0,199
9 9 Трудоустройство инвалидов 0,892 0,1 0,17 0,198 0,212 0,212 - « - Обеспечение повышения качества жизни населения
Республиканский бюджет 0,03 0,03
Федеральный бюджет 0,862 0,1 0,14 0,198 0,212 0,212
Итого по разделу 41,835 13,073 8,801 6,985 6,201 6,775
Республиканский бюджет 8,76 4,908 2,013 0,76 0,445 0,634
Федеральный бюджет 33,075 8,165 6,788 6,225 5,756 6,141
СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
10 1 Повышение квалификации работников образовательных учреждений. 0,79 0,09 0,15 0,15 0,2 0,2 Зам. главы по социальным вопросам, РОО Повышение уровня профессиональной подготовки
Муниципальный бюджет 0,79 0,09 0,15 0,15 0,2 0,2
11 2 «Пожарная безопасность» 19,74 3,34 3,8 4 4,2 4,4 - « - Укрепление пожарной безопасности
Муниципальный бюджет 10,19 1,99 1,9 2 2,1 2,2
Республиканский бюджет 9,55 1,35 1,9 2 2,1 2,2
12 3 Организация и проведение детской оздоровительной кампании 36,51 4,99 6,8 7,32 8,4 9 - « - Оздоровление учащихся
Муниципальный бюджет 1,5 0,03 0,25 0,32 0,4 0,5
Республиканский бюджет 35,01 4,96 6,55 7 8 8,5
13 4 Развитие материально-технической базы системы образования 16,92 5,31 3,61 2,5 2 3,5 - « - Улучшение материально-технической базы
Республиканский бюджет 15,96 4,35 3,61 2,5 2 3,5
Муниципальный бюджет 0,96 0,96
14 5 Проведение ЕГЭ 0,6 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Обеспечение проведения ЕГЭ в районе
Муниципальный бюджет 0,6 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 - « -
15 6 Военно-патриотическое воспитание учащихся 1,43 0,2 0,2 0,33 0,35 0,35 - « - Военно-патриотическое воспитание учащихся
Муниципальный бюджет 1,43 0,2 0,2 0,33 0,35 0,35
16 7 Проведение капитального ремонта в учреждениях образования 50 5,8 10,2 14 10 10
Республиканский бюджет 25 3,8 6,7 4,5 5 5
Муниципальный бюджет 25 2 3,5 9,5 5 5
Итого по разделу 125,99 19,85 24,88 28,42 25,27 27,57
Республиканский бюджет 85,52 14,46 18,76 16 17,1 19,2
Муниципальный бюджет 40,47 5,39 6,12 12,42 8,17 8,37
СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
17 1 Приоритетный национальный проект «Здоровье». 66,82 13,22 13,4 13,4 13,4 13,4 Зам. главы по социальным вопросам, ЦРБ Улучшение здоровья населения. Снижение смертности
Федеральный бюджет 66,82 13,22 13,4 13,4 13,4 13,4
Республиканские целевые программы
18 2 Вакцинопрофилактика 11,865 1,862 2,049 2,254 2,8 2,9 - « - Снижение заболеваемости и тяжести протекания инфекционных заболеваний, недопущение развития эпидемий
Республиканский бюджет 11,865 1,862 2,049 2,254 2,8 2,9
19 3 Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в РБ 0,414 0,064 0,076 0,084 0,09 0,1 - « - - « -
Республиканский бюджет 0,414 0,064 0,076 0,084 0,09 0,1
20 4 Сахарный диабет 0,611 0,184 0,202 0,225 0 0 - « - Снижение заболеваемости и тяжести протекания
Республиканский бюджет 0,611 0,184 0,202 0,225 0 0
21 5 Предупреждение распространения в РБ вируса иммунодефицита «Анти-ВИЧ/СПИД» 1,809 0,497 0,596 0,716 0 0 - « -
Республиканский бюджет 1,809 0,497 0,596 0,716 0 0
22 6 Приобретение основных средств 19,8 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 - « - Улучшение материально-технической базы
Муниципальный бюджет 3,96 3,96
Республиканский бюджет 7,92 3,96 3,96 0 0
Внебюджетные источники 7,92 0 0 0 3,96 3,96
23 7 Повышение квалификации 1,4 0,7 0,7 0 0 0 - « - Повышение качества обслуживания населения
Муниципальный бюджет 0,7 0,7
Республиканский бюджет 0,7 0,7 0 0 0
24 8 «Скорая помощь» 11,58 5,62 5,96 0 0 0 - « - Повышение качества обслуживания населения неотложной медицинской помощью.
Федеральный бюджет 11,58 5,62 5,96 0 0 0
25 9 Целевая программа «Артериальная гипертония» 0,157 0,075 0,082 0 0 0 - « - Снижение заболеваемости и тяжести протекания
Республиканский бюджет 0,157 0,075 0,082 0 0 0
26 10 Президентская программа «Мать и дитя» 9 1,4 1,6 1,8 2 2,2 - « - Обеспечение снижения заболеваний женщин детородного возраста, снижение младенческой смертности
Республиканский бюджет 9 1,4 1,6 1,8 2 2,2
27 11 РЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Республики Башкортостан, включая сокращение потребления алкоголя, табака и борьбу с наркоманией» на 2011-2015 годы 2,5 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 Снижение заболеваемости наркологическими расстройствами, токсикоманией и алкоголизмом
Республиканский бюджет 2,5 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6
28 12 Программа модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы 65,933 7,068 13,865 14 15 16 Повышение качества обслуживания населения медицинской помощью
Республиканский бюджет 65,933 7,068 13,865 14 15 16
29 13 Капитальный ремонт инфекционного корпуса на 25 мест в с. Исянгулово 3,198 0 0,698 2,5 0 0 Повышение качества медицинского обслуживания населения
Республиканский бюджет 3,198 0 0,698 2,5 0 0
Итого по разделу 195,087 35,05 43,638 39,439 37,8 39,16
Федеральный бюджет 78,4 18,84 19,36 13,4 13,4 13,4
Республиканский бюджет 104,107 11,55 24,278 26,039 20,44 21,8
Муниципальный бюджет 4,66 4,66 0 0 0 0
Внебюджетные источники 7,92 0 0 0 3,96 3,96
СФЕРА КУЛЬТУРЫ
30 1 Участие в республиканских фестивалях, конкурсах 4,72 0,71 0,84 0,92 1 1,25 Зам. главы района по социальным вопросам, РДК Повышение творческого уровня коллективов самодеятельности
Муниципальный бюджет 0,94 0,11 0,14 0,19 0,22 0,28
Внебюджетные источники 3,78 0,6 0,7 0,73 0,78 0,97
31 2 Проведение районных мероприятий 4,29 0,76 0,75 0,8 1 0,98 - « - Улучшение организации досуговой деятельности населения
Муниципальный бюджет 4,29 0,76 0,75 0,8 1 0,98
32 3 Подписка 5,72 0,81 0,93 1,25 1,33 1,4 - « - Приобщение населения к чтению
Муниципальный бюджет 2,77 0,51 0,53 0,55 0,58 0,6
Внебюджетные источники 2,95 0,3 0,4 0,7 0,75 0,8
33 4 Комплектование книг 2,942 0,54 0,56 0,592 0,615 0,635 - « - - « -
Республиканский бюджет 1,43 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31
Муниципальный бюджет 1,45 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31
Внебюджетные источники 0,062 0,01 0,01 0,012 0,015 0,015
34 5 Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) 8,31 1,5 1,55 1,63 1,75 1,88 - « - Улучшение библиотечного обслуживания, введение новых технологий
Муниципальный бюджет 4,28 0,7 0,8 0,85 0,95 0,98
Внебюджетные источники 4,03 0,8 0,75 0,78 0,8 0,9
35 6 Республиканская целевая программа «Развитие библиотечного дела РБ» на 2011-2014г. 8,09 1,5 1,53 1,6 1,7 1,76 - « - - « -
Республиканский бюджет 8,09 1,5 1,53 1,6 1,7 1,76
Итого по разделу 34,072 5,82 6,16 6,792 7,395 7,905
Республиканский бюджет 9,52 1,76 1,8 1,89 2 2,07
Муниципальный бюджет 13,73 2,35 2,5 2,68 3,05 3,15
Внебюджетные источники 10,822 1,71 1,86 2,222 2,345 2,685
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
36 1 Гражданственность и патриотическое воспитание. 0,469 0,08 0,085 0,102 0,102 0,1 Зам. главы по социальным вопросам, отдел молодежи Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи
Муниципальный бюджет 0,469 0,08 0,085 0,102 0,102 0,1
37 2 Профориентация и занятость молодёжи. 0,203 0,017 0,02 0,058 0,058 0,05 - « - Достижение профориентации и занятости молодежи
Муниципальный бюджет 0,203 0,017 0,02 0,058 0,058 0,05
38 3 Социальная адаптация молодежи, поддержка молодёжных общественных объединений 0,205 0,023 0,026 0,052 0,052 0,052 - « - Создание общественных объединений
Муниципальный бюджет 0,205 0,023 0,026 0,052 0,052 0,052
39 4 Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде 0,476 0,07 0,08 0,108 0,108 0,11 - « - Снижение уровня преступности среди молодежи
Муниципальный бюджет 0,476 0,07 0,08 0,108 0,108 0,11
40 5 ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 г, г» 0,151 0,025 0,027 0,031 0,033 0,035 - « - Снижение количества молодых людей, употребляющих наркотики
Республиканский бюджет 0,151 0,025 0,027 0,031 0,033 0,035
41 6 «Молодёжь Башкортостана» на 2011-2015 годы 0,187 0,035 0,037 0,032 0,032 0,051 Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи
Муниципальный бюджет 0,187 0,035 0,037 0,032 0,032 0,051 - « - - « -
Итого по разделу 1,691 0,25 0,275 0,383 0,385 0,398
Республиканский бюджет 0,151 0,025 0,027 0,031 0,033 0,035
Муниципальный бюджет 1,54 0,225 0,248 0,352 0,352 0,363
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
42 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» 40 10 10 10 10 Зам. главы по социальным вопросам, ОТиСЗН Повышение эффективности социальной защиты населения
Республиканский бюджет 40 10 10 10 10
1 1 в т.ч. предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Республиканский бюджет 14,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 - « - - « -
43 2 Оказание помощи в денежной форме 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - « - - « -
Республиканский бюджет 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
44 3 Выплата ежемесячного пособия на ребёнка 54,855 10,971 10,971 10,971 10,971 10,971 - « - - « -
Республиканский бюджет 54,855 10,971 10,971 10,971 10,971 10,971
45 4 Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 3,435 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 - « - - « -
Федеральный бюджет 3,435 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687
46 5 Организация в поселениях, муниципальных районах мероприятий для малоимущих, посвящённых: международному дню пожилых людей, Декаде инвалидов, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню победы, новогодним и рождественским праздникам, акции «Соберём детей в школу» 0,06 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 - « -
Муниципальный бюджет 0,06 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
47 6 Мероприятия РЦП «Доступная среда на 2011-2015 гг 0,373 0,073 0,075 0,075 0,075 0,075 Улучшение качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями
Республиканский бюджет 0,373 0,073 0,075 0,075 0,075 0,075
48 7 Мероприятия РЦП «Народный университет третьего возраста на 2011-2013 гг» 0,051 0,01 0,02 0,021 0 0 Улучшение качества жизни людей пожилого возраста
Республиканский бюджет 0,051 0,01 0,02 0,021 0 0
49 8 Мероприятия РЦП «Развитие социального туризма в РБ на 2011 г» 1,165 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 Улучшение качества жизни людей пожилого возраста
Республиканский бюджет 1,165 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233
50 9 Мероприятия РЦП «Предоставление мер социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан В РБ на 2012-2014 гг» 0 Улучшение качества жизни людей пожилого возраста
Республиканский бюджет 0
Итого по разделу 100,939 22,186 22,198 22,199 22,178 12,178
Федеральный бюджет 3,435 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687
Республиканский бюджет 97,444 21,487 21,499 21,5 21,479 11,479
Муниципальный бюджет 0,06 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
51 1 Строительство пельменного цеха в РайПО 0,35 0,35 0 0 0 0 Отдел экономики Администрации Увеличение прибыли организации. Создание новых рабочих мест-5.
Собственные средства 0,35 0,35 0 0 0 0 РайПО
52 2 Открытие мастерской по пошиву и ремонту одежды 0,71 0,21 0,5 0 0 0 Отдел экономики Администрации. СМП Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства. Создание новых рабочих мест-5.
Собственные средства 0,71 0,21 0,5 0 0 0
53 3 Реконструкция цеха по изготовлению мебели 5 0 2,5 0 1,2 1,3 ООО "ТПФ Вариант" Создание новых рабочих мест 16.
Собственные средства 5 0 2,5 0 1,2 1,3
54 4 Развитие пищевых обрабатывающих производств 5,4 0,5 0,8 1 1,5 1,6 ИП Галиева, ИП Нечаева, ИП Сапарова, ООО "Аул", ООО "Алсу" Создание новых рабочих мест 10
Собственные средства 5,4 0,5 0,8 1 1,5 1,6
55 5 Создание цехов по переработке древесины 4,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 СМП Создание новых рабочих мест-15
Собственные средства 4,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2
56 6 Реконструкция молочного завода 7,3 0 7,3 0 0 0 Отдел экономики Администрации Создание рабочих мест-20.
Собственные средства 7,3 0 7,3 0 0 0 ООО «Исянгуловский молзавод»
Итого по разделу 23,46 1,76 11,9 1,9 3,8 4,1
Собственные средства 23,46 1,76 11,9 1,9 3,8 4,1
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
57 1 Увеличение поголовья животных 9,4 2,5 2,3 1,6 1,8 1,2 Отдел сельского хозяйства Администрации, с/х предприятия, СМСП Увеличение производства с/х продукции
собственные средства 9,4 2,5 2,3 1,6 1,8 1,2
58 2 Строительство производственных помещений 10 1 1,5 2 2,5 3 - « - Развитие МТБ сельского хозяйства
Собственные средства 10 1 1,5 2 2,5 3
59 3 Сохранение плодородия почв (внесение минеральных удобрений). 87,9 16 17,4 17,8 18,2 18,5 - « - Увеличение валового сбора с.х.культур
собственные средства 33,8 6 6,5 7 7,1 7,2
Республиканский бюджет 46,7 8,7 9,5 9,4 9,5 9,6
Муниципальный бюджет 7,4 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7
60 4 Элитное семеноводство 24,95 4,4 4,7 5 5,35 5,5 - « - - « -
собственные средства 24,95 4,4 4,7 5 5,35 5,5
61 5 Покупка племенного скота 35,7 0 23,8 4,1 3,9 3,9 - « - Увеличение производства с.х.продукции
собственные средства 22,1 0 10,2 4,1 3,9 3,9
Республиканский бюджет 13,6 0 13,6 0 0 0
62 6 Модернизация и реконструкция ферм 25 3,5 2,74 4,24 11,74 2,78 - « - Увеличение производства и доходов с/х п/п
собственные средства 25 3,5 2,74 4,24 11,74 2,78
63 7 Строительство новых ферм 100 30 6 21 21 22 - « - Создание рабочих мест-25.
собственные средства 100 30 6 21 21 22
64 8 Повышение образовательного уровня кадров АПК 2,1 0,35 0,39 0,41 0,45 0,5 - « - Повышение квалификации работников
Республиканский бюджет 2,1 0,35 0,39 0,41 0,45 0,5
65 9 Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство 13,9 1,3 1,9 3,1 3,5 4,1 - « - Привлечение специалистов в село
Республиканский бюджет 13,9 1,3 1,9 3,1 3,5 4,1
66 11 Покупка сельскохозяйственной техники и оборудования 55,39 6,1 10 13,09 11,4 14,8 - « - Увеличение производства и доходов с/х п/п
собственные средства 55,39 6,1 10 13,09 11,4 14,8
67 12 Реконструкция оросительной системы 0,109 0 0 0,014 0,03 0,065 -//-
Республиканский бюджет 0,109 0 0 0,014 0,03 0,065
68 13 Рыбоводство 3,7 1 1 0,6 0,5 0,6 -//- Производство собственной рыбной продукции, увеличение налоговых поступлений. Создание рабочих мест-12.
собственные средства 3,7 1 1 0,6 0,5 0,6
Итого по разделу 368,149 66,15 71,73 72,954 80,37 76,945
Республиканский бюджет 76,409 10,35 25,39 12,924 13,48 14,265
Муниципальный бюджет 7,4 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7
Собственные средства 284,34 54,5 44,94 58,63 65,29 60,98
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
69 1 Развитие сети предприятий общественного питания 14 1,5 1,6 1,7 2,8 6,4 Отдел экономики Администрации, ООО "Алтын Дуга" Повышение обеспеченности населения сетью предприятий общепита. Создание 10 рабочих мест.
Собственные средства 14 1,5 1,6 1,7 2,8 6,4
70 2 Развитие сети предприятий оптово - розничной торговли 16,5 1,5 2 2 2 9 СМП, ЗАО "Тандер" Повышение обеспеченности населения сетью предприятий розничной торговли. Создание 12 рабочих мест
Собственные средства 16,5 1,5 2 2 2 9
71 3 Реконструкция колбасного цеха 5 5 0 0 0 0 РайПо Создание рабочих мест-5.
Собственные средства 5 5 0 0 0 0 Увеличение выпуска продукции собственного производства
72 4 Реконструкция заготовительно-складского комплекса. Открытие магазина "Мясная лавка". 1,9 0 0 0 1,6 0,3 РайПо
Собственные средства 1,9 0 0 0 1,6 0,3
73 5 Развитие сферы бытобого обслуживания 3,8 1,5 0,5 0,5 0,6 0,7 СМП Создание рабочих мест-6.
Собственные средства 3,8 1,5 0,5 0,5 0,6 0,7 Увеличение выпуска продукции собственного производства
74 6 Модернизация системы обслуживания торговых объектов РайПО. Приобретение оборудования для автоматизириванной системы управления. 0,25 0 0 0 0,25 0 РайПо Увеличение объемов продаж. Повышение скорости обслуживания населения.
Собственные средства 0,25 0 0 0 0,25 0
Итого по разделу 41,45 9,5 4,1 4,2 7,25 16,4
Собственные средства 41,45 9,5 4,1 4,2 7,25 16,4
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
75 1 Организация зоны отдыха на озере Альян-Куль, ориентир с. Абзаново 1,9 0 0 0 1,4 0,5 ООО "Альян Куль" Увеличение доходов населения, создание рабочих мест, поступления в бюджет Создание рабочих мест-5.
Собственные средства 1,9 0 0 0 1,4 0,5
76 2 Организация зоны отдыха в д. Караберда 5 1,5 1,5 0,5 0,5 1 ООО «Акрополь», ИП Мусин Создание рабочих мест-15.
Собственные средства 5 1,5 1,5 0,5 0,5 1
77 3 Строительство объектов туристско-рекреационного назначения на Ямашлинском водохранилище 5,2 1 1 1 1,2 1 ООО "АСС" Создание рабочих мест-10.
Собственные средства 5,2 1 1 1 1,2 1
Итого по разделу 12,1 2,5 2,5 1,5 3,1 2,5
Собственные средства 12,1 2,5 2,5 1,5 3,1 2,5
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
78 1 Строительство парка культуры "Дружба" 32,5 0 3,5 15 12 2 Отдел строительства Админисрации МР, подрядчик по конкурсу. Озеленение 18 га площади земли.
Республиканский бюджет 32,5 0 3,5 15 12 2
79 2 Строительство детского сада в с. Исянгулово на 139 мест 75 0 0 22 53 0 - « - Повышение уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями населения района. Создание рабочих мест-7.
Республиканский бюджет 75 0 0 22 53 0
80 3 Строительство детского сада в д. Абзаново на 95 мест 66 0 0 0 10 56 - « - - « -
Республиканский бюджет 66 0 0 0 10 56
81 4 Строительство детского сада в д. Тазларово на 60 мест 66 0 0 0 0 66 - « - - « -
Республиканский бюджет 66 0 0 0 0 66
82 5 Строительство ФОКа в д. Идельбаково 31 0 0 0 0 31 - « - Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями, создание 7 рабочих мест
Республиканский бюджет 31 0 0 0 0 31
83 6 Строительство уличного локального водопровода д. Серегулово Зианчуринского района РБ 9,552 0 0 0 9,552 0 - « - Повышение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения
Республиканский бюджет 9,552 0 0 0 9,552 0
84 7 Водоснабжение с. Исянгулово 10,64 0 1 0 4 5,64 - « - - « -
Республиканский бюджет 10,64 0 1 0 4 5,64
85 8 Водоснабжение д. Башкирская Ургинка 13,633 0 1 0 6 6,633 - « -
Республиканский бюджет 13,633 0 1 0 6 6,633
86 9 Водоснабжение д.Ишемгулово 18,12 0 1 0 9,02 8,1 - « -
Республиканский бюджет 18,12 0 1 0 9,02 8,1 - « -
87 10 Строительство ФАП в д.Ибраево 3,9 0 0 0 3,9 0 - « - Повышение качества медицинского обслуживания населения , создание 2 рабочих мест
Республиканский бюджет 3,9 0 0 0 3,9 0
88 11 Библиотека в р.ц Исянгулово на 90 тыс.томов 30 0 0 0 0 30 - « - Повышение обеспеченности населения книжным фондом
Республиканский бюджет 30 0 0 0 0 30
89 12 Строительство музея в с. Исянгулово 10 0 0 0 0 10 - « - Повышение образовательного уровня населения
Республиканский бюджет 10 0 0 0 10
90 13 Строительство уличных и распределительного газовых сетей в н.п.Зианчуринского района (д.Идельбаково, д.Яныбаево, д.Абзаново, д. Исянгулово ул.Дачная, д.В.Мамбетшино) 69,01 0 0 4,3 56,01 8,7 - « - Повышение обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения
Республиканский бюджет 69,01 0 0 4,3 56,01 8,7
91 14 Строительство сетей электроснабжения 27,1 3,8 9,3 4 5 5 - « - Обеспечение населения района необходимыми мощностями электроснабжения
Республиканский бюджет 27,1 3,8 9,3 4 5 5
92 15 Реконструкция аварийного топливного хозяйства 7,8 0 7,8 0 0 0
Республиканский бюджет 7,8 0 7,8 0 0 0
93 16 Реконструкция тепловых сетей 6,1 2,5 0,6 1 1 1 Обеспечение населения района необходимыми мощностями теплоснабжения
Муниципальный бюджет 6,1 2,5 0,6 1 1 1
94 17 Строительство блочной котельной 16,9 0 0 0 16,9 0 Создание 10 рабочих мест. Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией.
Республиканский бюджет 16,9 0 0 0 16,9 0
95 18 Строительство пожарного депо 43 0 0 0 0 43 Создание 5 рабочих мест.
Республиканский бюджет 43 0 0 0 0 43
96 19 Строительство судебного участка мировых судей с. Исянгулово 38 0 0 0 0 38
Республиканский бюджет 38 0 0 0 0 38
97 20 Строительство ТНК Заправка 10 0 0 0 0 10
Собственные средства 10 0 0 0 0 10
98 21 Строительство ФАП в д. Новые Чебеньки 4,4 0 0 4,4 0 0
Республиканский бюджет 4,4 0 0 4,4 0 0
99 22 Строительство ФАП в д.Верхнее Мамбетшино 3 0 0 3 0 0
Республиканский бюджет 3 0 0 3 0 0
100 23 Строительство солнечной электростанции 40 0 0 0 30 10 ООО"Авелар Солар Текнолоджи" Создание рабочих мест - 5.
Собственные средства 40 0 0 0 30 10
101 24 Детский сад в д. Ибраево на 40 мест 2,3 0 0 2,3 0 0
Республиканский бюджет 2,3 0 0 2,3 0 0
Итого по разделу 633,955 6,3 24,2 56 216,382 331,073
Республиканский бюджет 577,855 3,8 23,6 55 185,382 310,073
Муниципальный бюджет 6,1 2,5 0,6 1 1 1
Собственные средства 50 0 0 0 30 20
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ
102 1 Работа по целевой программе «Жилище на 2011-2012 года» 25,07 3,54 3,68 5,59 5,8 6,46 Отдел молодежи Улучшение жилищных условий, привлечение молодёжи в село.
Федеральный бюджет 4,52 0,95 0,99 0,71 0,71 1,16 Администрации
Республиканский бюджет 8,58 0,46 0,47 2,51 2,51 2,63
Собственные средства 11,97 2,13 2,22 2,37 2,58 2,67
103 2 Работа по целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» 74,4 14 14,24 14,49 14,49 17,18 Отдел молодежи Улучшение жилищных условий
Федеральный бюджет 24,8 5,3 5,39 4,48 4,48 5,15 Администрации
Республиканский бюджет 24,06 4,5 4,58 4,73 4,73 5,52
собственные средства 25,54 4,2 4,27 5,28 5,28 6,51
104 3 Капитальный ремонт многоквартирных домов 22 5,4 9,4 2,1 2,4 2,7
Республиканский бюджет 13,1 3,1 5,8 1,3 1,4 1,5
Муниципальный бюджет 7 2,1 3,1 0,5 0,6 0,7
собственные средства 1,9 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5
Итого по разделу 121,47 22,94 27,32 22,18 22,69 26,34
Федеральный бюджет 29,32 6,25 6,38 5,19 5,19 6,31
Республиканский бюджет 45,74 8,06 10,85 8,54 8,64 9,65
Муниципальный бюджет 7 2,1 3,1 0,5 0,6 0,7
собственные средства 39,41 6,53 6,99 7,95 8,26 9,68
СТАБИЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАЙОНЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
105 1 Внесение в реестр муниципального имущества объектов недвижимости ежегодно КУС Оформление права собственности района. Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр земельных участков
106 2 Передано в аренду объекты нежилого фонда муниципального имущества ежегодно - « - возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет
107 3 Предоставление земельных участков для строительства: ежегодно - « - Привлечение молодых специалистов в район.
индидуального жилья ежегодно
не для индидуального жилья ежегодно
108 4 Проведение инвентаризации и анализа состояния земельного фонда. ежегодно
109 5 Проведение инвентаризации и анализа бесхозного имущества, находящегося на территории муниципального района ежегодно Администрация МР, КУС, ИКЦ Наращивание налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в местный бюджет
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
110 1 Меропрятия по содержанию автодорог РЦП «Развитие автомобильных дорого Республики Башкортостан на 2010-2015 гг» 316,7 48,9 58,3 63,7 69,6 76,2 Исполнители на конкурсной основе Улучшение дорожной инфраструктуры
Республиканский бюджет 316,7 48,9 58,3 63,7 69,6 76,2
Итого по разделу 316,7 48,9 58,3 63,7 69,6 76,2
Республиканский бюджет 316,7 48,9 58,3 63,7 69,6 76,2
БЕОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
111 1 Модернизация систем уличного освещения 3,25 0,65 0,2 1,2 1,2 0 Администрация МР, БашРЭС Снижение ДТП.
Муниципальный бюджет 3,25 0,65 0,2 1,2 1,2 0
112 2 Проведение спецакций: «Внимание,дети», «Школьный автобус» 0,45 0 0,15 0,1 0,1 0,1 - « - Обучение правилам дорожного движения у школьников.
Муниципальный бюджет 0,45 0 0,15 0,1 0,1 0,1
113 3 Разработка паспортов улиц и автодорог 2,66 0 0 0 1,16 1,5 - « -
Муниципальный бюджет 2,66 0 0 0 1,16 1,5
Итого по разделу 6,36 0,65 0,35 1,3 2,46 1,6
Муниципальный бюджет 6,36 0,65 0,35 1,3 2,46 1,6
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ
114 1 Строительство полигона ТБО в с. Исянгулово 51 0 31 0 10 10 Отдел строительства Снижение вредного воздействия на окружающую среду. Создание рабочих мест – 5.
Республиканский бюджет 51 0 31 0 10 10
115 2 Строительство канализационных и очистных сооружений в с Исянгулово 67,6 30 24,5 3,1 5 5 ООО «КомСтройСервис» Улучшение благосостояния населения. Создание рабочих мест-5.
Республиканский бюджет 67,6 30 24,5 3,1 5 5
Итого по разделу 118,6 30 55,5 3,1 15 15
Республиканский бюджет 118,6 30 55,5 3,1 15 15
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ 2141,858 284,929 361,852 331,052 519,881 644,144
Федеральный бюджет 144,23 33,942 33,215 25,502 25,033 26,538
Республиканский бюджет 1440,806 155,3 242,017 209,484 353,599 480,406
Муниципальный бюджет 87,32 19,187 14,33 19,664 17,244 16,895
Внебюджетные источники 18,742 1,71 1,86 2,222 6,305 6,645
Собственные средства (инвесторы, кредиты) 450,76 74,79 70,43 74,18 117,7 113,66

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 06.02.2014 года № 12/10
Индикаторы,
характеризующие состояние экономики и социальной сферы
по муниципальному району Зианчуринский район Республики Башкортостан на период 2011-2015 годы
N Наименование показателей Единица измерения 2008 2009 2010 2011 2012 2013 оценка Прогноз
2014 2015
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
капитальный ремонт процентов 0 0 0 0 0 0 0 0
текущий ремонт - " - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - " - 25 23,10 22,40 21,90 20,40 20,20 20,00 19,80
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального процентов 10,5 6,00 7,20 6,90 6,90 6,60 6,60 6,60
5. Доля расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) процентов 0 17,1 14,6 8,9 5,1 5,8 3,3 3,5
Развитие малого и среднего предпринимательства
6. Число субъектов малого предпринимательства единиц на 10000 человек населения 159,1 275,54 275,45 276,17 290,11 257,99 269,40 276,80
7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций процентов 14,40 31,20 33,94 35,39 35,98 22,12 22,24 22,57
8. Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) процентов 0,023 0,041 0,093 0,088 0,075 0,138 0,163 0,164
9. Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие муниципального образования (рублей) рублей 0 317 4 418 7 105 5 773 9 161 1 369 1 333
10. Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей) рублей 3,35 6,64 90,5 174,9 145,9 200,88 37,24 38,16
Улучшение инвестиционной привлекательности
11. Объем инвестиций в основной капитал(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя рублей 13 201 10729,00 3521,00 2499,00 1718,00 1822,40 1940,80 2076,70
12. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего га 17,72 28,66 55,30 39,99 91,80 61,70 61,70 61,70
в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства - " - 12,80 21,74 20,88 38,50 33,30 25,58 25,00 25,00
для комплексного освоения в целях жилищного строительства - " - 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) процентов 7,34 21,97 22,23 22,49 24,34 24,86 24,98 25,47
Экономический потенциал
14. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения в действующих ценах рублей 19 190 26 678 21 105 19 962 21 878 23 584 25 780 27 789
15. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения рублей 43 420 50 748 48 339 63 769 74 335 76 257 80 832 87 300
16. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств ц/га 25,1 21,5 11,2 18,3 21,1 12,3 13,5 18,6
17. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях кг/корову 3100 3296 3119 3135 3240 3385 3390 3395
18. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций процентов 6,3 16,1 0,49 11,3 16,1 11,3 14,6 14,9
19. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района - " - 99,5 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
II. Уровень жизни населения
21. Денежные доходы в расчете на душу населения рублей 3 280 3 776 4 762 6 160 7 179 8 134 8 541 9 078
22. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муници процентов 94,5 65,48 65,27 69,31 92,70 101,50 102,00 103,00
23. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: рублей 8 199 10243,00 10919,00 12669,00 15321,00 17466,00 17925,00 18239,00
24. Отношение численности занятых в экономике к численности населения процентов 43,75 43,68 44,83 45,82 47,18 46,6 46,75 47,31
25. Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению процентов 1,7 2,15 2,3 1,99 1,85 1,37 1,55 1,5
III. Здравоохранение и здоровье населения
26. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами процентов 99,8 99,7 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9
27. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения процентов 67,0 67,0 78,0 80,0 83,0 88,0 90,0 91,0
28. Доля медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи - " - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности - " - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
29. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: 82 145 152 103 91 97 0 0
на дому - всего единиц 38 70 85 55 48 46 0 0
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта - " - 0 1 0 3 7 12 0 0
в первые сутки в стационаре - всего - " - 0 0 0 0 0 1 0 0
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта - " - 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Число случаев смерти детей до 18 лет: 5 8 4 3 3 11 0 0
на дому - " - 2 5 1 3 1 3 0 0
в первые сутки в стационаре - " - 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Число работающих в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего человек 197,8 192,23 181,1 188,40 190,4 188,6 190,2 190,4
в том числе:
число врачей в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) человек 21,3 19,26 16,9 17,40 19,26 22,3 21,0 22,8
из них участковых врачей и врачей общей практики - " - 4,98 4,98 5,3 5,40 6,0 6,0 6,0 6,0
число среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец отчетного периода) - " - 104,4 90,97 88,2 94,20 90,9 100,6 90,9 90,9
из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики - " - 5,98 5,97 6,3 6,90 7,4 7,8 6,0 6,0
32. Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения человек / на 100 человек населения 15,4 14,4 11,0 11,6 16,1 13,1 15,0 16,0
33. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре учреждений здравоохранения дней 12,1 11,4 10,8 12,1 11,5 11,5 11,0 11,0
34. Среднегодовая занятость койки в учреждениях здравоохранения - " - 327 332 332 343,00 341 328 332 332
35. Число коек в учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения штук 57 52,1 50,8 52,5 42,5 41,8 42 42,6
36. Средняя стоимость койко-дня в стационарных медицинских учреждениях - " - 721,5 721,53 727,03 890,42 1376 1497,3 1629,1 1772,4
37. Объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь койко-день 1,5 1,56 1,54 1,60 1,5 1,4 1,5 1,6
амбулаторная помощь посещение 8,8 8,81 8,99 9,80 9,3 8,4 8,5 8,6
дневные стационары всех типов койко-день 0,56 0,57 0,69 0,30 0,4 0,5 0,53 0,53
скорая медицинская помощь вызов 0,3 0,32 0,32 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35
38. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь рублей 550,99 727,01 655,94 1004,26 1376,04 1497,27 1629,05 1772,38
амбулаторная помощь - " - 91,58 101,82 96,37 186,34 296,29 299,3 302,3 305,4
дневные стационары всех типов - " - 78,19 200,94 241,01 323,12 341,95 650,61 702,66 758,87
скорая медицинская помощь - " - 702,74 622,19 404,45 652,42 604,77 1469,6 1587,2 1714,1
39. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов 109,7 102,3 90,3 90,6 105,5 104,2 104,5 106,1
40. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов 240,9 210,3 196,4 186,5 200,0 190,0 195,2 198,3
IV. Дошкольное образование детей
41. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет процентов 44,20 46,70 49,10 51,70 55,10 65,20 70,20
42. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 0,75 0,75 0,71 0,70 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городс процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
44. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений процентов 27,0 27,0 31,0 30,90 40,0 41,7 40,9 41,0
45. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаци процентов 55,2 65,5 65,3 69,3 69,8 77,0 91,6 109,8
46. Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования процентов 5,14 5,32 8,7 6,7 5,9 7,3 9,7 9,4
47. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование процентов 0,6 0,8 0,8 0,3 1,6 4 0 0
48. Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 22 790 26 356 22 811 29 136 32 334 40 186 42 200 45 000
V. Образование (общее и дополнительное)
49. Доля детей в возрасте от 5- 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы процентов 71,2 75,10 93,20 93,50 97,00 97,30 97,50 97,70
50. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) рублей 36400,0 47800,0 88400,0 112900,0 102100,0 107800,0 114000,0 120000,0
51. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений , имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений процентов 9,7 9,5 9,3 9,5 9,5 8,2 8,5 9
52. Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических раб процентов 52,6 54,7 54,2 54,1 54,0 54,4 54,0 54,0
53. Численность лиц , обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений человек 5,3 6,3 6,7 7,6 7,1 7,6 7,7 7,8
54. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 73,2 75,70 85,60 84,40 98,20 98,50 98,50 98,50
55. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муницип процентов 85,9 118,9 110,6 115,6 135,1 133,2 145,9 161,2
56. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене процентов 99,0 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0
57. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:
на нормативное подушевое финансирование - " - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат -"- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
58. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений процентов 48,8 74,1 73,4 95,2 94,4 100,0 100,0 100,0
59. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
в городских поселениях - " -
в сельской местности - " - 9,8 11,2 11,4 11,6 12,9 14,4 15,0 15,0
60. Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования процентов 55,45 45,4 41,8 35,7 43,3 47,5 52,2 54,5
61. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование процентов 1,5 2,2 2,2 1,6 2,5 2,6 0,8 0,8
62. Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 обучающегося муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 53 251 48 840 48 354 57 922 72 250 83 093 90 000 95 000
63. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниц процентов 94,75 88,15 104,12 104,90 106,38 114,25 123,75
64. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района процентов 118,91 110,60 115,60 135,12 133,23 145,94 161,22
VI. Физическая культура и спорт
65. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 30,5 30,9 22,7 24,2 24,3 24,6 24,8 25,0
66. Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования процентов 0,07 1,3 0,97 0,89 1,0 0,1 0,1 0,1
67. Обеспеченность плавательными бассейнами в муниципальном районе тыс.кв.м. на 10000 человек населения 0 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
68. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в муниципальном районе тыс.кв.м. на 10000 человек населения 25,5 26 26 27,7 28,3 28,7 29,8 31
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
69. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме процентов 41,7 41,7 23,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - " - 22,0 22,0 40,7 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы - " - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов процентов 36,3 36,3 36,3 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6
70. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунал процентов 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
71. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном
территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
72. Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета - " - 32,6 43,4 46,6 44,4 56,0 62,0 66,0 78,0
73. Доля объема отпуска горячей воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета - " - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета - " - 89,4 90,6 90,6 86,8 87,8 88,5 89,2 89,9
75. Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета - " - 95,7 99,7 100,0 99,6 99,4 96,5 97,3 99,4
76. Доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета - " - 0,0 15,4 17,0 25,5 28,4 30,3 32,6 34,8
77. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги -"- 89,7 100,9 96,7 97,0 98,0 98,2 98,4 98,6
78. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) - " - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
79. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - " - 7,4 2,3 0,2 5,8 9,0 2,4 1,5 1,1
80. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - " - 93,1 95,5 50,5 50,2 24,5 46,2 0,0 0,0
81. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
82. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
по водоснабжению - " - 290,2 247,8 154,4 124,6 100,0 100,0 100,0 100,0
по водоотведению - " - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VIII. Доступность и качество жилья
83. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров 20,1 21,4 22,0 22,5 23,3 23,4 23,4 23,5
в том числе
введенная в действие за год - " - 0,39 0,39 0,42 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52
84. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений кв. метров 9 683 9 683 11 801 11 417 11 930 12 530 13 190 13 980
число жилых квартир единиц 114 114 126 132 138 144 147 157
85. Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) год 2008
в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) - " - 2 009
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры - " - 2 009
IX. Организация муниципального управления
86 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) процентов 0 1,75 6,9 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4
87. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) процентов 11,30 13,17 15,50 16,70 17,10 19,70 19,30
88. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов - " - 428,1 550,6 550,0 610,4 618,4 634,8 638,0 641,2
89. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец отчетного периода) процентов 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений - " - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования процентов 10,7 8,8 16,6 10,7 11,3 6,9 1,3 1,2
92. Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования процентов 5,4 9,4 5,4 4,5 6,8 9,4 8,1 7,4
93. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на процентов 4,9 5,1 3,1 1,4 12,8 27,9 2,5 2,0
94. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования рублей 676 388 564 1123 1036 1233 1057 1040
95. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) да (нет) нет нет нет нет нет да да да
Х. Дополнительные показатели
98. Состояние пожарной безопасности городского округа (муниципального района), в том числе:
количество пожаров ед. на 10000 чел. населения 8,34 10,2 12,3 11,61 10,71 8,94 0,00 0,00
количество погибших на пожарах ед. на 10000 чел. населения 0,67 1,65 2,5 2,33 0,37 0,37 0,00 0,00
количество травмированных при пожарах - " - 0 0,99 0,72 0,66 0,74 0,37 0,00 0,00
XI. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
99. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
100. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия кВт. ч на 1 проживающего 643,20 613,70 638,00 742,16 734,74 727,39 720,12
101. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия Гкал на 1 кв. м общей площади 0,29 0,29 0,29 0,26 0,22 0,22 0,22
102. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода куб. м. на 1 проживающего 30,60 24,50 26,50 15,75 17,04 18,44 19,95
103. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ куб. м. на 1 проживающего 24,40 25,90 35,90 35,68 35,32 34,97 34,62
104. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
105. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия кВт. ч на 1 человека населения 143,49 139,50 118,84 100,73 99,72 96,73 93,83
106. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия Гкал на 1 кв. м общей площади 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
107. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода куб. м. на 1 человека населения 1,16 1,22 1,12 0,45 0,45 0,45 0,45
108. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ куб. м на 1 человека населения 92,42 84,88 103,81 85,03 82,48 80,00 77,60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета муниципального района Зианчуринский район
Республики Башкортостан
от 06.02.2014 года № 12/10
Прогноз основных показателей социально-экономического развития
муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (оценка) Прогноз
2014 2015
Численность населения 1 Человек 30120 30133 27628 27325 27088 26850 26810 26850
Численность занятых в экономике (среднегодовая) Человек 12300 12396 12529 12601 12668 12598 12603 12658
Среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий 1 Человек 4718 4320 4045 3914 3685 3295 3306 3345
Годовой фонд оплаты труда Млн. руб. 464,2 531,0 530,0 595,0 677,5 690,6 711,1 732,1
Оборот розничной торговли Млн. руб. 500,9 621,7 835,6 865,3 984,9 1145,3 1168,7 1270,3
Оборот общественного питания Млн. руб 37,6 42,7 45,9 56,5 61,6 71,1 74,6 80,4
Объем реализации платных услуг населению Млн. руб. 77,04 104,3 116,6 202,6 215,2 236,7 276,9 316,2
Количество учтенных хозяйствующих субъектов1 Шт. 822 867 884 831 854 818 850 884
Количество субъектов предпринимательства1 Шт. 478 629 762 765 792 676 706 737
Количество личных подсобных и других индивидуальных хозяйств1 Шт. 9927 9930 9935 10067 10029 10024 10054 10086
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг Млн. руб. 578,0 803,9 583,1 545,5 592,6 627,5 660,8 749,3
13. в т.ч. субъектами малого и среднего предпринимательства Млн. руб. 300,6 422,0 308,4 299,5 325,3 345,1 399,7 418,8
14. Индекс промышленного производства % 105,4 106,0 105,5 104,5 103,3 105,7 105,8 106,1
15. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования Млн. руб. 1046,7 822,7 521,7 623,7 559,9 567,9 556,6 662,4
16. Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования Кв.м. общей площади 11786 11810 11801 11416,6 11834 13138 11750 11920
17. Сальдированный финансовый результат (по полному кругу предприятий) Млн. руб. 25,1 3,4 7,7 4,4 4,3 4,8 4,9 5,2
21. Денежные доходы населения Млн. руб. 1185,5 1365,4 1582,9 2019,8 2333,7 2620,9 2747,1 2924,9
22. Реальные располагаемые денежные доходы населения % 105,3 104,8 99,0 108,2 107,6 107,2 107,3 107,5

на конец отчетного года
8