Постановление от 18.04.2014 г № 189
О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года N 183 «Об утверждении долгосрочной целевой программы „Развитие здравоохранения Республики Башкортостан“ на 2013 — 2020 годы»
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года N 183 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы".
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА N 183
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
1.В Постановлении:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" (далее - Программа).".
2.В долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы, утвержденной указанным Постановлением (далее - Программа):
1) в наименовании, тексте Программы и в приложениях к ней слова "долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы" в соответствующем падеже заменить словами "государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" в соответствующем падеже;
2) в паспорте Программы:
а) после раздела "Ответственный исполнитель Программы" дополнить разделом "Соисполнители Программы" следующего содержания:
"Соисполнители Программы |
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре"; |
б) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан";
в) раздел "Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм)" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации
Программы (подпрограмм) |
Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
г) раздел "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 321512198,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 54645863,2 тыс. рублей;
2016 год - 53053965,8 тыс. рублей;
2017 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2018 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2019 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2020 год - 53453092,4 тыс. рублей, в том числе средства:
а) федерального бюджета - 1374693,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 687346,8 тыс. рублей;
2016 год - 687346,8 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 193308533,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 32765060,4 тыс. рублей;
2016 год - 31239515,8 тыс. рублей;
2017 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2018 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2019 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2020 год - 32325989,2 тыс. рублей;
в) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 4490105,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 819428,1 тыс. рублей;
2016 год - 734135,4 тыс. рублей;
2017 год - 734135,4 тыс. рублей;
2018 год -734135,4 тыс. рублей;
2019 год - 734135,4 тыс. рублей;
2020 год - 734135,4 тыс. рублей;
г) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан - 236156156,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 39344682,6 тыс. рублей;
2016 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2017 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2018 год -39362294,8 тыс. рублей;
2019 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2020 год - 39362294,8 тыс. рублей;
д) иных источников - 14097747,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2349616,3 тыс. рублей;
2016 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2017 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2018 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2019 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2020 год - 2349626,3 тыс. рублей"; |
д) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности":
абзац девятый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, пролеченных в стационарных условиях, - 39,6%;
доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 4,65%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 31,9%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 3,72%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 8,96%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 50,9%;
количество дней работы койки лечебно-профилактического учреждения в году - 341,0 дня;
средняя длительность лечения больного в стационаре - 10,5 дня";
3) абзацы восемнадцатый - двадцать второй раздела 2 "Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год и включает проведение структурных преобразований отрасли здравоохранения в Республике Башкортостан, а также развитие ее инновационного потенциала.";
4) раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников представлены в приложении N 4 к Программе.
Общий объем финансирования Программы составляет 321512198,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 54645863,2 тыс. рублей;
2016 год - 53053965,8 тыс. рублей;
2017 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2018 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2019 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2020 год - 53453092,4 тыс. рублей, в том числе средства:
а) федерального бюджета - 1374693,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 687346,8 тыс. рублей;
2016 год - 687346,8 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 193308533,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 32765060,4 тыс. рублей;
2016 год - 31239515,8 тыс. рублей;
2017 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2018 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2019 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2020 год - 32325989,2 тыс. рублей;
в) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 4490105,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 819428,1 тыс. рублей;
2016 год - 734135,4 тыс. рублей;
2017 год - 734135,4 тыс. рублей;
2018 год - 734135,4 тыс. рублей;
2019 год - 734135,4 тыс. рублей;
2020 год - 734135,4 тыс. рублей;
г) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан - 236156156,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 39344682,6 тыс. рублей;
2016 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2017 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2018 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2019 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2020 год - 39362294,8 тыс. рублей;
д) иных источников - 14097747,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2349616,3 тыс. рублей;
2016 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2017 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2018 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2019 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2020 год - 2349626,3 тыс. рублей.
Замещение средств внебюджетных источников средствами бюджета Республики Башкортостан не допускается. Недофинансирование работ, выполняемых за счет средств внебюджетных источников, не влечет за собой дополнительных обязательств бюджета Республики Башкортостан. В целях обеспечения софинансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников должны использоваться механизмы гарантирования принятых обязательств, а также проведение Минздравом РБ работ по дополнительному привлечению средств федерального бюджета.";
5) абзацы седьмой - девятый раздела 5 "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации" исключить.
3.В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац третий раздела "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" исключить;
б) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 85184261,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14193343,6 тыс. рублей;
2016 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2017 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2018 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2019 год - 14198183,5 тыс. рублей;
2020 год - 14198183,5 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 9017276,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1503177,7 тыс. рублей;
2016 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2017 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2018 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2019 год - 1502819,7 тыс. рублей;
2020 год - 1502819,7 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 718338,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 119723,0 тыс. рублей;
2016 год - 119723,0 тыс. рублей;
2017 год - 119723,0 тыс. рублей;
2018 год - 119723,0 тыс. рублей;
2019 год - 119723,0 тыс. рублей;
2020 год - 119723,0 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 65812459,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 10964418,0 тыс. рублей;
2016 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2017 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2018 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2019 год - 10969608,2 тыс. рублей;
2020 год - 10969608,2 тыс. рублей;
г) иных источников - 9636187,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1606024,9 тыс. рублей;
2016 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2017 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2018 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2019 год - 1606032,6 тыс. рублей;
2020 год - 1606032,6 тыс. рублей"; |
г) абзацы третий - пятый раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" исключить;
2) в таблице 1 "Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации подпрограммы" раздела 1.1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы":
пункты 4 и 5 исключить;
пункты 6 - 21 считать соответственно пунктами 4 - 19;
3) подраздел 1.2.1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" дополнить абзацем следующего содержания:
"разработка и внедрение пилотного проекта "Модульная программа сохранения здоровья в течение жизни в Республике Башкортостан";
4) в таблице 3 "Перечень и ориентировочная стоимость лабораторного оборудования, необходимого для оснащения клинико-диагностических и бактериологических лабораторий ЛПУ, межмуниципальных медицинских центров и многопрофильных стационаров г. Уфы" подраздела 1.2.3 "Развитие службы клинической лабораторной диагностики":
графы 3 и 10 исключить;
графы 4 - 9 считать соответственно графами 3 - 8;
графу 11 считать графой 9;
5) в таблице 4 "План замены оборудования лучевой диагностики в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан" подраздела 1.2.4 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, широкое внедрение системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска":
графы 3 и 11 исключить;
графы 4 - 10 считать соответственно графами 3 - 9.
4.В Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 127320617,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 21457445,9 тыс. рублей;
2016 год - 21464098,1 тыс. рублей;
2017 год - 21099768,3 тыс. рублей;
2018 год - 21099768,3 тыс. рублей;
2019 год - 21099768,3 тыс. рублей;
2020 год - 21099768,3 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 26577045,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4430385,7 тыс. рублей;
2016 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2017 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2018 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2019 год - 4429331,9 тыс. рублей;
2020 год - 4429331,9 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 17323,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2529,1 тыс. рублей;
2016 год - 2958,8 тыс. рублей;
2017 год - 2958,8 тыс. рублей;
2018 год - 2958,8 тыс. рублей;
2019 год - 2958,8 тыс. рублей;
2020 год - 2958,8 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 97532492,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16249353,9 тыс. рублей;
2016 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2017 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2018 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2019 год - 16256627,8 тыс. рублей;
2020 год - 16256627,8 тыс. рублей;
г) федерального бюджета - 728659,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 364329,8 тыс. рублей;
2016 год - 364329, 8 тыс. рублей;
д) иных источников - 2465096,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 410847,5 тыс. рублей;
2016 год - 410849,8 тыс. рублей;
2017 год - 410849,8 тыс. рублей;
2018 год - 410849,8 тыс. рублей;
2019 год - 410849,8 тыс. рублей;
2020 год - 410849,8 тыс. рублей"; |
2) в абзаце втором подраздела 2.2.3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" слово и цифры "(2013 - 2015 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 год)";
3) в абзаце пятом подподраздела 2.2.4.1 слова и цифры "в 2014 году - 23 койко-места," исключить;
4) в абзаце третьем подподраздела 2.2.4.2 слова и цифры "к 2014 году в ГАУЗ РКПЦ" исключить;
5) в подразделе 2.2.6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями":
в абзацах третьем, четвертом, шестом слово и цифры "(2014 - 2016 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 - 2016 годы)";
в абзаце седьмом слово и цифры "(2014 - 2015 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 год)";
6) в абзаце шестом подраздела 2.2.11 "Развитие службы крови в Республике Башкортостан" слова и цифры "в 2014 году" исключить.
5.В Подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) раздел "Важнейший целевой индикатор (показатель) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейший целевой индикатор (показатель) эффективности реализации Подпрограммы |
Количество соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан"; |
б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3514330,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 585577,9 тыс. рублей;
2016 год - 585750,5 тыс. рублей;
2017 год - 585750,5 тыс. рублей;
2018 год - 585750,5 тыс. рублей;
2019 год - 585750,5 тыс. рублей;
2020 год - 585750,5 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 1200000,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 200000,0 тыс. рублей;
2016 год - 200000,0 тыс. рублей;
2017 год - 200000,0 тыс. рублей;
2018 год - 200000,0 тыс. рублей;
2019 год - 200000,0 тыс. рублей;
2020 год - 200000,0 тыс. рублей;
б) ТФОМС РБ - 2314330,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 385577,9 тыс. рублей;
2016 год - 385750,5 тыс. рублей;
2017 год - 385750,5 тыс. рублей;
2018 год - 385750,5 тыс. рублей;
2019 год - 385750,5 тыс. рублей;
2020 год - 385750,5 тыс. рублей"; |
г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Увеличение количества соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан"; |
2) в абзаце шестом подраздела 3.2.1 "Создание сети диализных центров" слова и цифры "в 2013 году" исключить;
3) в абзаце третьем подраздела 3.2.4 "Строительство реабилитационных центров" слова и цифры "в 2013 - 2014 годах" исключить;
4) в подразделе 3.2.5 "Передача объектов здравоохранения государственной собственности в управление частной управляющей компании":
в абзаце втором слова и цифры "в 2014 году" исключить;
абзац шестой исключить.
6.В паспорте Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Башкортостан":
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1 этап - 2015 год;";
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 39305173,0 тыс. рублей (без учета расходов на строительство и реконструкцию объектов), из них по годам:
2015 год - 6580407,2 тыс. рублей;
2016 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2017 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2018 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2019 год - 6544953,2 тыс. рублей;
2020 год - 6544953,2 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 1645129,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 273182,2 тыс. рублей;
2016 год - 274389,4 тыс. рублей;
2017 год - 274389,4 тыс. рублей;
2018 год - 274389,4 тыс. рублей;
2019 год - 274389,4 тыс. рублей;
2020 год - 274389,4 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 937761,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 189126,9 тыс. рублей;
2016 год - 149726,9 тыс. рублей;
2017 год - 149726,9 тыс. рублей;
2018 год - 149726,9 тыс. рублей;
2019 год - 149726,9 тыс. рублей;
2020 год - 149726,9 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 36722282,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -6118098,1 тыс. рублей;
2016 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2017 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2018 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2019 год - 6120836,9 тыс. рублей;
2020 год - 6120836,9 тыс. рублей". |
7.В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7025346,9 тыс. рублей (без учета расходов на строительство и реконструкцию объектов), из них по годам:
2015 год - 1170860,5 тыс. рублей;
2016 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2017 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2018 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2019 год - 1170897,3 тыс. рублей;
2020 год - 1170897,3 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 3970821,7 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 661900,7 тыс. рублей;
2016 год - 661784,2 тыс. рублей;
2017 год - 661784,2 тыс. рублей;
2018 год - 661784,2 тыс. рублей;
2019 год - 661784,2 тыс. рублей;
2020 год - 661784,2 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 264000,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 44000,0 тыс. рублей;
2016 год - 44000,0 тыс. рублей;
2017 год - 44000,0 тыс. рублей;
2018 год - 44000,0 тыс. рублей;
2019 год - 44000,0 тыс. рублей;
2020 год - 44000,0 тыс. рублей;
в) ТФОМС РБ - 2054558,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 342298,7 тыс. рублей;
2016 год - 342452,0 тыс. рублей;
2017 год - 342452,0 тыс. рублей;
2018 год - 342452,0 тыс. рублей;
2019 год - 342452,0 тыс. рублей;
2020 год - 342452,0 тыс. рублей;
г) иных источников - 735966,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 122661,1 тыс. рублей;
2016 год - 122661,1 тыс. рублей;
2017 год - 122661,1 тыс. рублей;
2018 год - 122661,1 тыс. рублей;
2019 год - 122661,1 тыс. рублей;
2020 год - 122661,1 тыс. рублей"; |
в) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" цифры "35%" заменить цифрами "95%";
2) в подразделе 5.2.1 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей":
таблицу 7 "Динамика развития коек восстановительного лечения круглосуточного пребывания в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ КОЕК МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Наименование медицинской организации |
Динамика развития коек медицинской реабилитации по годам |
Профиль коек медицинской реабилитации |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова |
- |
15 |
15 |
30 |
40 |
45 |
нейрореабилитационные |
ГБУЗ БСМП |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн (Центр восстановительного лечения и реабилитации) |
55 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение Центральная городская больница г. Сибая |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Белорецкая центральная районная клиническая больница |
18 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная городская больница г. Кумертау |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Месягутовская центральная районная больница |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
15 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная городская больница г. Нефтекамска |
10 |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница N 1 города Стерлитамака |
15 |
25 |
30 |
35 |
35 |
35 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница N 1 г. Октябрьского |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
20 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Туймазинская центральная районная больница |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
20 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бирская центральная районная больница |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
20 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
ГБУЗ РКД |
6 |
6 |
11 |
11 |
11 |
15 |
кардиологические |
ГБУЗ РКОД |
- |
- |
20 |
30 |
30 |
30 |
онкологические |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 5 г. Уфы |
15 |
15 |
15 |
15 |
21 |
40 |
нейрососудистые |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 10 г. Уфы |
12 |
12 |
12 |
12 |
30 |
40 |
нейрососудистые |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 13 г. Уфы |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
15 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 18 г. Уфы |
20 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 21 г. Уфы |
42 |
42 |
45 |
45 |
45 |
45 |
неврологические; кардиологические; травматологические |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации" ООО "РЖД" |
14 |
14 |
14 |
14 |
30 |
30 |
неврологические; травматологические |
Всего |
360 |
420 |
450 |
500 |
550 |
600 |
|
";
в таблице 8 "Динамика развития коек восстановительного лечения дневного пребывания в Республике Башкортостан" графы 2 - 4 исключить.
8.В паспорте Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в Республике Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы |
Обеспечение койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям"; |
б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1107078,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 184513,0 тыс. рублей;
2016 год - 184513,0 тыс. рублей;
2017 год - 184513,0 тыс. рублей;
2018 год - 184513,0 тыс. рублей;
2019 год - 184513,0 тыс. рублей;
2020 год - 184513,0 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 820219,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 136703,2 тыс. рублей;
2016 год - 136703,2 тыс. рублей;
2017 год - 136703,2 тыс. рублей;
2018 год - 136703,2 тыс. рублей;
2019 год - 136703,2 тыс. рублей;
2020 год - 136703,2 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 286858,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 47809,8 тыс. рублей;
2016 год - 47809,8 тыс. рублей;
2017 год - 47809,8 тыс. рублей;
2018 год - 47809,8 тыс. рублей;
2019 год - 47809,8 тыс. рублей;
2020 год - 47809,8 тыс. рублей"; |
г) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" цифры "10" заменить цифрами "48".
9.В паспорте Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы |
Обеспеченность населения Республики Башкортостан врачами;
обеспеченность населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом;
доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики;
число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года";
количество специалистов, получивших единовременное пособие"; |
б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3671543,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 612141,9 тыс. рублей;
2016 год - 611880,4 тыс. рублей;
2017 год - 611880,4 тыс. рублей;
2018 год - 611880,4 тыс. рублей;
2019 год - 611880,4 тыс. рублей;
2020 год - 611880,4 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 2490842,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 415358,3 тыс. рублей;
2016 год - 415096,8 тыс. рублей;
2017 год - 415096,8 тыс. рублей;
2018 год - 415096,8 тыс. рублей;
2019 год - 415096,8 тыс. рублей;
2020 год - 415096,8 тыс. рублей;
б) иных источников - 824301,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 196783,6 тыс. рублей;
2016 год - 196783,6 тыс. рублей;
2017 год - 196783,6 тыс. рублей;
2018 год - 196783,6 тыс. рублей;
2019 год - 196783,6 тыс. рублей;
2020 год - 196783,6 тыс. рублей"; |
г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан врачами - 41,2 на 10 тыс. населения;
уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом - 101,0 на 10 тыс. населения;
доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики - 80%;
число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года" - 20 человек;
количество специалистов, получивших единовременное пособие, - 360 человек". |
10.В Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35639031,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6149783,4 тыс. рублей;
2016 год - 6151862,0 тыс. рублей;
2017 год - 5834346,5 тыс. рублей;
2018 год - 5834346,5 тыс. рублей;
2019 год - 5834346,5 тыс. рублей;
2020 год - 5834346,5 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 7037751,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1172962,8 тыс. рублей;
2016 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2017 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2018 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2019 год - 1172957,8 тыс. рублей;
2020 год - 1172957,8 тыс. рублей;
б) ТФОМС РБ - 27937273,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4654475,9 тыс. рублей;
2016 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2017 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2018 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2019 год - 4656559,5 тыс. рублей;
2020 год - 4656559,5 тыс. рублей;
в) федерального бюджета - 635031,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 317515,5 тыс. рублей;
2016 год - 317515,5 тыс. рублей;
г) иных источников - 28975,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4829,2 тыс. рублей;
2016 год - 4829,2 тыс. рублей;
2017 год - 4829,2 тыс. рублей;
2018 год - 4829,2 тыс. рублей;
2019 год - 4829,2 тыс. рублей;
2020 год - 4829,2 тыс. рублей"; |
2) абзацы пятнадцатый и восемнадцатый раздела 8.1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы" исключить.
11.В паспорте Подпрограммы 9 "Развитие информатизации здравоохранения в Республике Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), от общего количества записей;
удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ;
доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики"; |
б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13770,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2295,0 тыс. рублей;
2016 год - 2295,0 тыс. рублей;
2017 год - 2295,0 тыс. рублей;
2018 год - 2295,0 тыс. рублей;
2019 год - 2295,0 тыс. рублей;
2020 год - 2295,0 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 13770,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2295,0 тыс. рублей;
2016 год - 2295,0 тыс. рублей;
2017 год - 2295,0 тыс. рублей;
2018 год - 2295,0 тыс. рублей;
2019 год - 2295,0 тыс. рублей;
2020 год - 2295,0 тыс. рублей"; |
г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), от общего количества записей - 12,5%;
удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ - 90,0%;
доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики - 80%". |
12.В Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан в области здравоохранения":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) после раздела "Ответственный исполнитель Подпрограммы" дополнить разделом "Соисполнители Подпрограммы" следующего содержания:
"Соисполнители Подпрограммы |
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре"; |
б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 142353931,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 24310739,1 тыс. рублей;
2016 год - 22739459,7 тыс. рублей;
2017 год - 23825933,1 тыс. рублей;
2018 год - 23825933,1 тыс. рублей;
2019 год - 23825933,1 тыс. рублей;
2020 год - 23825933,1 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 140037287,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23886029,8 тыс. рублей;
2016 год - 22361072,8 тыс. рублей;
2017 год - 23447546,2 тыс. рублей;
2018 год - 23447546,2 тыс. рублей;
2019 год - 23447546,2 тыс. рублей;
2020 год - 23447546,2 тыс. рублей;
б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 2265823,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 416239,3 тыс. рублей;
2016 год - 369916,9 тыс. рублей;
2017 год - 369916,9 тыс. рублей;
2018 год - 369916,9 тыс. рублей;
2019 год - 369916,9 тыс. рублей;
2020 год - 369916,9 тыс. рублей;
г) иных источников - 50820,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8470,0 тыс. рублей;
2016 год - 8470,0 тыс. рублей;
2017 год - 8470,0 тыс. рублей;
2018 год - 8470,0 тыс. рублей;
2019 год - 8470,0 тыс. рублей;
2020 год - 8470,0 тыс. рублей"; |
в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения:
больниц общей мощностью 1132 койки (в том числе учреждений родовспоможения на 770 коек);
поликлиник общей мощностью 2330 посещений в смену (в том числе детских поликлиник на 800 посещений в смену);
40 фельдшерско-акушерских пунктов;
снижение, энергоемкости валового регионального продукта по учреждениям здравоохранения республики по отношению к предыдущему году не менее чем на 3%;
повышение показателей фондовооруженности и фондооснащенности учреждений здравоохранения республики на 1,2% ежегодно"; |
2) таблицу N 11 "План капитального строительства и реконструкции объектов здравоохранения Республики Башкортостан на 2013 - 2020 годы" раздела 10.2 "Система основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 11
ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(тыс. рублей)
N п/п |
Вид объекта |
Источник финансирования |
Прогнозируемый объем финансирования расходов на капитальное строительство и реконструкцию объектов здравоохранения |
|
|
|
Всего |
в том числе |
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Капитальное строительство и реконструкция объектов здравоохранения - всего, в том числе: |
бюджет Республики Башкортостан |
5783771,6 |
1437878,0 |
- |
1086473,4 |
1086473,4 |
1086473,4 |
1086473,4 |
1 |
Завершение строительства и оснащение медицинским оборудованием объекта "Реконструкция хирургического корпуса Республиканской клинической больницы N 1 им. Г.Г.Куватова" (второй пусковой комплекс) |
бюджет Республики Башкортостан |
168990,0 |
168990,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Проектирование и оснащение медицинским оборудованием хирургического корпуса ГУЗ Республиканский онкологический диспансер г. Уфы |
бюджет Республики Башкортостан |
279585,0 |
190490,0 |
- |
89095,0 |
- |
- |
- |
3 |
Проектирование, строительство и оснащение оборудованием акушерско-гинекологического корпуса на 120 коек ГУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова |
бюджет Республики Башкортостан |
980694,0 |
254900,0 |
- |
224476,0 |
210790,0 |
197104,0 |
93424,0 |
4 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
бюджет Республики Башкортостан |
4274374,6 |
743470,0 |
- |
772902,4 |
875583,4 |
889369,4 |
993049,4 |
5 |
Строительство лечебного корпуса, с. Бураево, Бураевский район |
бюджет Республики Башкортостан |
85028,0 |
85028,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
".
13.В паспорте Подпрограммы 11 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы |
Выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ;
доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов)"; |
б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год"; |
в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4292153,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 719026,5 тыс. рублей;
2016 год - 719026,5 тыс. рублей;
2017 год - 713525,0 тыс. рублей;
2018 год - 713525,0 тыс. рублей;
2019 год - 713525,0 тыс. рублей;
2020 год - 713525,0 тыс. рублей, в том числе средства:
а) бюджета Республики Башкортостан - 498390,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 83065,0 тыс. рублей;
2016 год - 83065,0 тыс. рублей;
2017 год - 83065,0 тыс. рублей;
2018 год - 83065,0 тыс. рублей;
2019 год - 83065,0 тыс. рублей;
2020 год - 83065,0 тыс. рублей;
б) ТФОМС РБ - 3782760,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 630460,0 тыс. рублей;
2016 год - 630460,0 тыс. рублей;
2017 год - 630460,0 тыс. рублей;
2018 год - 630460,0 тыс. рублей;
2019 год - 630460,0 тыс. рублей;
2020 год - 630460,0 тыс. рублей;
в) федерального бюджета - 11003,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5501,5 тыс. рублей;
2016 год - 5501,5 тыс. рублей"; |
г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ - 100%;
доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов) - 100%". |
14.Приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции: