Постановление от 18.04.2014 г № 189

О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года N 183 «Об утверждении долгосрочной целевой программы „Развитие здравоохранения Республики Башкортостан“ на 2013 — 2020 годы»


Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года N 183 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы".
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА N 183
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
1.В Постановлении:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" (далее - Программа).".

2.В долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы, утвержденной указанным Постановлением (далее - Программа):
1) в наименовании, тексте Программы и в приложениях к ней слова "долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2013 - 2020 годы" в соответствующем падеже заменить словами "государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" в соответствующем падеже;
2) в паспорте Программы:
а) после раздела "Ответственный исполнитель Программы" дополнить разделом "Соисполнители Программы" следующего содержания:
"Соисполнители Программы Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан; Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре";

б) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Башкортостан";

в) раздел "Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм)" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм) Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год";

г) раздел "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет 321512198,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 54645863,2 тыс. рублей; 2016 год - 53053965,8 тыс. рублей; 2017 год - 53453092,4 тыс. рублей; 2018 год - 53453092,4 тыс. рублей; 2019 год - 53453092,4 тыс. рублей; 2020 год - 53453092,4 тыс. рублей, в том числе средства: а) федерального бюджета - 1374693,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 687346,8 тыс. рублей; 2016 год - 687346,8 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 193308533,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 32765060,4 тыс. рублей; 2016 год - 31239515,8 тыс. рублей; 2017 год - 32325989,2 тыс. рублей; 2018 год - 32325989,2 тыс. рублей; 2019 год - 32325989,2 тыс. рублей; 2020 год - 32325989,2 тыс. рублей; в) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 4490105,1 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 819428,1 тыс. рублей; 2016 год - 734135,4 тыс. рублей; 2017 год - 734135,4 тыс. рублей; 2018 год -734135,4 тыс. рублей; 2019 год - 734135,4 тыс. рублей; 2020 год - 734135,4 тыс. рублей; г) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан - 236156156,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 39344682,6 тыс. рублей; 2016 год - 39362294,8 тыс. рублей; 2017 год - 39362294,8 тыс. рублей; 2018 год -39362294,8 тыс. рублей; 2019 год - 39362294,8 тыс. рублей; 2020 год - 39362294,8 тыс. рублей; д) иных источников - 14097747,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 2349616,3 тыс. рублей; 2016 год - 2349626,3 тыс. рублей; 2017 год - 2349626,3 тыс. рублей; 2018 год - 2349626,3 тыс. рублей; 2019 год - 2349626,3 тыс. рублей; 2020 год - 2349626,3 тыс. рублей";

д) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности":
абзац девятый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, пролеченных в стационарных условиях, - 39,6%;
доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 4,65%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 31,9%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 3,72%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 8,96%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан - 50,9%;
количество дней работы койки лечебно-профилактического учреждения в году - 341,0 дня;
средняя длительность лечения больного в стационаре - 10,5 дня";

3) абзацы восемнадцатый - двадцать второй раздела 2 "Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год и включает проведение структурных преобразований отрасли здравоохранения в Республике Башкортостан, а также развитие ее инновационного потенциала.";

4) раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников представлены в приложении N 4 к Программе.
Общий объем финансирования Программы составляет 321512198,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 54645863,2 тыс. рублей;
2016 год - 53053965,8 тыс. рублей;
2017 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2018 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2019 год - 53453092,4 тыс. рублей;
2020 год - 53453092,4 тыс. рублей, в том числе средства:
а) федерального бюджета - 1374693,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 687346,8 тыс. рублей;
2016 год - 687346,8 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 193308533,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 32765060,4 тыс. рублей;
2016 год - 31239515,8 тыс. рублей;
2017 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2018 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2019 год - 32325989,2 тыс. рублей;
2020 год - 32325989,2 тыс. рублей;
в) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 4490105,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 819428,1 тыс. рублей;
2016 год - 734135,4 тыс. рублей;
2017 год - 734135,4 тыс. рублей;
2018 год - 734135,4 тыс. рублей;
2019 год - 734135,4 тыс. рублей;
2020 год - 734135,4 тыс. рублей;
г) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан - 236156156,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 39344682,6 тыс. рублей;
2016 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2017 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2018 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2019 год - 39362294,8 тыс. рублей;
2020 год - 39362294,8 тыс. рублей;
д) иных источников - 14097747,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 2349616,3 тыс. рублей;
2016 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2017 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2018 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2019 год - 2349626,3 тыс. рублей;
2020 год - 2349626,3 тыс. рублей.
Замещение средств внебюджетных источников средствами бюджета Республики Башкортостан не допускается. Недофинансирование работ, выполняемых за счет средств внебюджетных источников, не влечет за собой дополнительных обязательств бюджета Республики Башкортостан. В целях обеспечения софинансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников должны использоваться механизмы гарантирования принятых обязательств, а также проведение Минздравом РБ работ по дополнительному привлечению средств федерального бюджета.";

5) абзацы седьмой - девятый раздела 5 "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации" исключить.
3.В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац третий раздела "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" исключить;
б) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 85184261,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14193343,6 тыс. рублей; 2016 год - 14198183,5 тыс. рублей; 2017 год - 14198183,5 тыс. рублей; 2018 год - 14198183,5 тыс. рублей; 2019 год - 14198183,5 тыс. рублей; 2020 год - 14198183,5 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 9017276,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1503177,7 тыс. рублей; 2016 год - 1502819,7 тыс. рублей; 2017 год - 1502819,7 тыс. рублей; 2018 год - 1502819,7 тыс. рублей; 2019 год - 1502819,7 тыс. рублей; 2020 год - 1502819,7 тыс. рублей; б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 718338,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 119723,0 тыс. рублей; 2016 год - 119723,0 тыс. рублей; 2017 год - 119723,0 тыс. рублей; 2018 год - 119723,0 тыс. рублей; 2019 год - 119723,0 тыс. рублей; 2020 год - 119723,0 тыс. рублей; в) ТФОМС РБ - 65812459,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 10964418,0 тыс. рублей; 2016 год - 10969608,2 тыс. рублей; 2017 год - 10969608,2 тыс. рублей; 2018 год - 10969608,2 тыс. рублей; 2019 год - 10969608,2 тыс. рублей; 2020 год - 10969608,2 тыс. рублей; г) иных источников - 9636187,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1606024,9 тыс. рублей; 2016 год - 1606032,6 тыс. рублей; 2017 год - 1606032,6 тыс. рублей; 2018 год - 1606032,6 тыс. рублей; 2019 год - 1606032,6 тыс. рублей; 2020 год - 1606032,6 тыс. рублей";

г) абзацы третий - пятый раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" исключить;
2) в таблице 1 "Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации подпрограммы" раздела 1.1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы":
пункты 4 и 5 исключить;
пункты 6 - 21 считать соответственно пунктами 4 - 19;
3) подраздел 1.2.1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" дополнить абзацем следующего содержания:
"разработка и внедрение пилотного проекта "Модульная программа сохранения здоровья в течение жизни в Республике Башкортостан";

4) в таблице 3 "Перечень и ориентировочная стоимость лабораторного оборудования, необходимого для оснащения клинико-диагностических и бактериологических лабораторий ЛПУ, межмуниципальных медицинских центров и многопрофильных стационаров г. Уфы" подраздела 1.2.3 "Развитие службы клинической лабораторной диагностики":
графы 3 и 10 исключить;
графы 4 - 9 считать соответственно графами 3 - 8;
графу 11 считать графой 9;
5) в таблице 4 "План замены оборудования лучевой диагностики в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан" подраздела 1.2.4 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, широкое внедрение системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска":
графы 3 и 11 исключить;
графы 4 - 10 считать соответственно графами 3 - 9.
4.В Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";

б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 127320617,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 21457445,9 тыс. рублей; 2016 год - 21464098,1 тыс. рублей; 2017 год - 21099768,3 тыс. рублей; 2018 год - 21099768,3 тыс. рублей; 2019 год - 21099768,3 тыс. рублей; 2020 год - 21099768,3 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 26577045,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4430385,7 тыс. рублей; 2016 год - 4429331,9 тыс. рублей; 2017 год - 4429331,9 тыс. рублей; 2018 год - 4429331,9 тыс. рублей; 2019 год - 4429331,9 тыс. рублей; 2020 год - 4429331,9 тыс. рублей; б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 17323,1 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 2529,1 тыс. рублей; 2016 год - 2958,8 тыс. рублей; 2017 год - 2958,8 тыс. рублей; 2018 год - 2958,8 тыс. рублей; 2019 год - 2958,8 тыс. рублей; 2020 год - 2958,8 тыс. рублей; в) ТФОМС РБ - 97532492,9 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16249353,9 тыс. рублей; 2016 год - 16256627,8 тыс. рублей; 2017 год - 16256627,8 тыс. рублей; 2018 год - 16256627,8 тыс. рублей; 2019 год - 16256627,8 тыс. рублей; 2020 год - 16256627,8 тыс. рублей; г) федерального бюджета - 728659,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 364329,8 тыс. рублей; 2016 год - 364329, 8 тыс. рублей; д) иных источников - 2465096,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 410847,5 тыс. рублей; 2016 год - 410849,8 тыс. рублей; 2017 год - 410849,8 тыс. рублей; 2018 год - 410849,8 тыс. рублей; 2019 год - 410849,8 тыс. рублей; 2020 год - 410849,8 тыс. рублей";

2) в абзаце втором подраздела 2.2.3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" слово и цифры "(2013 - 2015 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 год)";
3) в абзаце пятом подподраздела 2.2.4.1 слова и цифры "в 2014 году - 23 койко-места," исключить;
4) в абзаце третьем подподраздела 2.2.4.2 слова и цифры "к 2014 году в ГАУЗ РКПЦ" исключить;
5) в подразделе 2.2.6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями":
в абзацах третьем, четвертом, шестом слово и цифры "(2014 - 2016 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 - 2016 годы)";
в абзаце седьмом слово и цифры "(2014 - 2015 годы)" заменить словом и цифрами "(2015 год)";
6) в абзаце шестом подраздела 2.2.11 "Развитие службы крови в Республике Башкортостан" слова и цифры "в 2014 году" исключить.
5.В Подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) раздел "Важнейший целевой индикатор (показатель) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейший целевой индикатор (показатель) эффективности реализации Подпрограммы Количество соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3514330,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 585577,9 тыс. рублей; 2016 год - 585750,5 тыс. рублей; 2017 год - 585750,5 тыс. рублей; 2018 год - 585750,5 тыс. рублей; 2019 год - 585750,5 тыс. рублей; 2020 год - 585750,5 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 1200000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 200000,0 тыс. рублей; 2016 год - 200000,0 тыс. рублей; 2017 год - 200000,0 тыс. рублей; 2018 год - 200000,0 тыс. рублей; 2019 год - 200000,0 тыс. рублей; 2020 год - 200000,0 тыс. рублей; б) ТФОМС РБ - 2314330,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 385577,9 тыс. рублей; 2016 год - 385750,5 тыс. рублей; 2017 год - 385750,5 тыс. рублей; 2018 год - 385750,5 тыс. рублей; 2019 год - 385750,5 тыс. рублей; 2020 год - 385750,5 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности Увеличение количества соглашений по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Башкортостан";

2) в абзаце шестом подраздела 3.2.1 "Создание сети диализных центров" слова и цифры "в 2013 году" исключить;
3) в абзаце третьем подраздела 3.2.4 "Строительство реабилитационных центров" слова и цифры "в 2013 - 2014 годах" исключить;
4) в подразделе 3.2.5 "Передача объектов здравоохранения государственной собственности в управление частной управляющей компании":
в абзаце втором слова и цифры "в 2014 году" исключить;
абзац шестой исключить.
6.В паспорте Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Башкортостан":
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1 этап - 2015 год;";

б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 39305173,0 тыс. рублей (без учета расходов на строительство и реконструкцию объектов), из них по годам: 2015 год - 6580407,2 тыс. рублей; 2016 год - 6544953,2 тыс. рублей; 2017 год - 6544953,2 тыс. рублей; 2018 год - 6544953,2 тыс. рублей; 2019 год - 6544953,2 тыс. рублей; 2020 год - 6544953,2 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 1645129,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 273182,2 тыс. рублей; 2016 год - 274389,4 тыс. рублей; 2017 год - 274389,4 тыс. рублей; 2018 год - 274389,4 тыс. рублей; 2019 год - 274389,4 тыс. рублей; 2020 год - 274389,4 тыс. рублей; б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 937761,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 189126,9 тыс. рублей; 2016 год - 149726,9 тыс. рублей; 2017 год - 149726,9 тыс. рублей; 2018 год - 149726,9 тыс. рублей; 2019 год - 149726,9 тыс. рублей; 2020 год - 149726,9 тыс. рублей; в) ТФОМС РБ - 36722282,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год -6118098,1 тыс. рублей; 2016 год - 6120836,9 тыс. рублей; 2017 год - 6120836,9 тыс. рублей; 2018 год - 6120836,9 тыс. рублей; 2019 год - 6120836,9 тыс. рублей; 2020 год - 6120836,9 тыс. рублей".

7.В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) абзац второй раздела "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"I этап - 2015 год;";

б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7025346,9 тыс. рублей (без учета расходов на строительство и реконструкцию объектов), из них по годам: 2015 год - 1170860,5 тыс. рублей; 2016 год - 1170897,3 тыс. рублей; 2017 год - 1170897,3 тыс. рублей; 2018 год - 1170897,3 тыс. рублей; 2019 год - 1170897,3 тыс. рублей; 2020 год - 1170897,3 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 3970821,7 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 661900,7 тыс. рублей; 2016 год - 661784,2 тыс. рублей; 2017 год - 661784,2 тыс. рублей; 2018 год - 661784,2 тыс. рублей; 2019 год - 661784,2 тыс. рублей; 2020 год - 661784,2 тыс. рублей; б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 264000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 44000,0 тыс. рублей; 2016 год - 44000,0 тыс. рублей; 2017 год - 44000,0 тыс. рублей; 2018 год - 44000,0 тыс. рублей; 2019 год - 44000,0 тыс. рублей; 2020 год - 44000,0 тыс. рублей; в) ТФОМС РБ - 2054558,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 342298,7 тыс. рублей; 2016 год - 342452,0 тыс. рублей; 2017 год - 342452,0 тыс. рублей; 2018 год - 342452,0 тыс. рублей; 2019 год - 342452,0 тыс. рублей; 2020 год - 342452,0 тыс. рублей; г) иных источников - 735966,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 122661,1 тыс. рублей; 2016 год - 122661,1 тыс. рублей; 2017 год - 122661,1 тыс. рублей; 2018 год - 122661,1 тыс. рублей; 2019 год - 122661,1 тыс. рублей; 2020 год - 122661,1 тыс. рублей";

в) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" цифры "35%" заменить цифрами "95%";
2) в подразделе 5.2.1 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей":
таблицу 7 "Динамика развития коек восстановительного лечения круглосуточного пребывания в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ КОЕК МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН












































































































































































































































Наименование медицинской организацииДинамика развития коек медицинской реабилитации по годамПрофиль коек медицинской реабилитации
201520162017201820192020
12345678
ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова-1515304045нейрореабилитационные
ГБУЗ БСМП454545454545неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн (Центр восстановительного лечения и реабилитации)559090909090неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение Центральная городская больница г. Сибая151515151515неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Белорецкая центральная районная клиническая больница181815151515неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная городская больница г. Кумертау151515151515неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Месягутовская центральная районная больница121212121215неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная городская больница г. Нефтекамска101010202020неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница N 1 города Стерлитамака152530353535неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница N 1 г. Октябрьского181818181820неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Туймазинская центральная районная больница181818181820неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бирская центральная районная больница181818181820неврологические;
кардиологические;
травматологические
ГБУЗ РКД6611111115кардиологические
ГБУЗ РКОД--20303030онкологические
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 5 г. Уфы151515152140нейрососудистые
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 10 г. Уфы121212123040нейрососудистые
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 13 г. Уфы121212121215неврологические;
кардиологические;
травматологические
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 18 г. Уфы202020303030неврологические;
кардиологические;
травматологические
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница N 21 г. Уфы424245454545неврологические;
кардиологические;
травматологические
Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации" ООО "РЖД"141414143030неврологические;
травматологические
Всего360420450500550600

                                                                                                                ";

в таблице 8 "Динамика развития коек восстановительного лечения дневного пребывания в Республике Башкортостан" графы 2 - 4 исключить.
8.В паспорте Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в Республике Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы Обеспечение койками для оказания паллиативной помощи взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1107078,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 184513,0 тыс. рублей; 2016 год - 184513,0 тыс. рублей; 2017 год - 184513,0 тыс. рублей; 2018 год - 184513,0 тыс. рублей; 2019 год - 184513,0 тыс. рублей; 2020 год - 184513,0 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 820219,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 136703,2 тыс. рублей; 2016 год - 136703,2 тыс. рублей; 2017 год - 136703,2 тыс. рублей; 2018 год - 136703,2 тыс. рублей; 2019 год - 136703,2 тыс. рублей; 2020 год - 136703,2 тыс. рублей; б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 286858,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 47809,8 тыс. рублей; 2016 год - 47809,8 тыс. рублей; 2017 год - 47809,8 тыс. рублей; 2018 год - 47809,8 тыс. рублей; 2019 год - 47809,8 тыс. рублей; 2020 год - 47809,8 тыс. рублей";

г) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" цифры "10" заменить цифрами "48".
9.В паспорте Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы Обеспеченность населения Республики Башкортостан врачами; обеспеченность населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом; доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики; число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года"; количество специалистов, получивших единовременное пособие";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3671543,9 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 612141,9 тыс. рублей; 2016 год - 611880,4 тыс. рублей; 2017 год - 611880,4 тыс. рублей; 2018 год - 611880,4 тыс. рублей; 2019 год - 611880,4 тыс. рублей; 2020 год - 611880,4 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 2490842,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 415358,3 тыс. рублей; 2016 год - 415096,8 тыс. рублей; 2017 год - 415096,8 тыс. рублей; 2018 год - 415096,8 тыс. рублей; 2019 год - 415096,8 тыс. рублей; 2020 год - 415096,8 тыс. рублей; б) иных источников - 824301,6 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 196783,6 тыс. рублей; 2016 год - 196783,6 тыс. рублей; 2017 год - 196783,6 тыс. рублей; 2018 год - 196783,6 тыс. рублей; 2019 год - 196783,6 тыс. рублей; 2020 год - 196783,6 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности Уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан врачами - 41,2 на 10 тыс. населения; уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан средним медицинским персоналом - 101,0 на 10 тыс. населения; доля аккредитованных специалистов в общем числе медицинских работников республики - 80%; число специалистов - победителей республиканского конкурса "Лучший врач года" - 20 человек; количество специалистов, получивших единовременное пособие, - 360 человек".

10.В Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в Республике Башкортостан":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35639031,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6149783,4 тыс. рублей; 2016 год - 6151862,0 тыс. рублей; 2017 год - 5834346,5 тыс. рублей; 2018 год - 5834346,5 тыс. рублей; 2019 год - 5834346,5 тыс. рублей; 2020 год - 5834346,5 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 7037751,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1172962,8 тыс. рублей; 2016 год - 1172957,8 тыс. рублей; 2017 год - 1172957,8 тыс. рублей; 2018 год - 1172957,8 тыс. рублей; 2019 год - 1172957,8 тыс. рублей; 2020 год - 1172957,8 тыс. рублей; б) ТФОМС РБ - 27937273,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4654475,9 тыс. рублей; 2016 год - 4656559,5 тыс. рублей; 2017 год - 4656559,5 тыс. рублей; 2018 год - 4656559,5 тыс. рублей; 2019 год - 4656559,5 тыс. рублей; 2020 год - 4656559,5 тыс. рублей; в) федерального бюджета - 635031,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 317515,5 тыс. рублей; 2016 год - 317515,5 тыс. рублей; г) иных источников - 28975,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4829,2 тыс. рублей; 2016 год - 4829,2 тыс. рублей; 2017 год - 4829,2 тыс. рублей; 2018 год - 4829,2 тыс. рублей; 2019 год - 4829,2 тыс. рублей; 2020 год - 4829,2 тыс. рублей";

2) абзацы пятнадцатый и восемнадцатый раздела 8.1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы" исключить.
11.В паспорте Подпрограммы 9 "Развитие информатизации здравоохранения в Республике Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), от общего количества записей; удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ; доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13770,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 2295,0 тыс. рублей; 2016 год - 2295,0 тыс. рублей; 2017 год - 2295,0 тыс. рублей; 2018 год - 2295,0 тыс. рублей; 2019 год - 2295,0 тыс. рублей; 2020 год - 2295,0 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 13770,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 2295,0 тыс. рублей; 2016 год - 2295,0 тыс. рублей; 2017 год - 2295,0 тыс. рублей; 2018 год - 2295,0 тыс. рублей; 2019 год - 2295,0 тыс. рублей; 2020 год - 2295,0 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности Доля записей к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), от общего количества записей - 12,5%; удовлетворенность граждан работой контакт-центра Минздрава РБ - 90,0%; доля пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты, в общем числе жителей республики - 80%".

12.В Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Башкортостан в области здравоохранения":
1) в паспорте Подпрограммы:
а) после раздела "Ответственный исполнитель Подпрограммы" дополнить разделом "Соисполнители Подпрограммы" следующего содержания:
"Соисполнители Подпрограммы Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан; Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 142353931,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 24310739,1 тыс. рублей; 2016 год - 22739459,7 тыс. рублей; 2017 год - 23825933,1 тыс. рублей; 2018 год - 23825933,1 тыс. рублей; 2019 год - 23825933,1 тыс. рублей; 2020 год - 23825933,1 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 140037287,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23886029,8 тыс. рублей; 2016 год - 22361072,8 тыс. рублей; 2017 год - 23447546,2 тыс. рублей; 2018 год - 23447546,2 тыс. рублей; 2019 год - 23447546,2 тыс. рублей; 2020 год - 23447546,2 тыс. рублей; б) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 2265823,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 416239,3 тыс. рублей; 2016 год - 369916,9 тыс. рублей; 2017 год - 369916,9 тыс. рублей; 2018 год - 369916,9 тыс. рублей; 2019 год - 369916,9 тыс. рублей; 2020 год - 369916,9 тыс. рублей; г) иных источников - 50820,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8470,0 тыс. рублей; 2016 год - 8470,0 тыс. рублей; 2017 год - 8470,0 тыс. рублей; 2018 год - 8470,0 тыс. рублей; 2019 год - 8470,0 тыс. рублей; 2020 год - 8470,0 тыс. рублей";

в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения: больниц общей мощностью 1132 койки (в том числе учреждений родовспоможения на 770 коек); поликлиник общей мощностью 2330 посещений в смену (в том числе детских поликлиник на 800 посещений в смену); 40 фельдшерско-акушерских пунктов; снижение, энергоемкости валового регионального продукта по учреждениям здравоохранения республики по отношению к предыдущему году не менее чем на 3%; повышение показателей фондовооруженности и фондооснащенности учреждений здравоохранения республики на 1,2% ежегодно";

2) таблицу N 11 "План капитального строительства и реконструкции объектов здравоохранения Республики Башкортостан на 2013 - 2020 годы" раздела 10.2 "Система основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 11
ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(тыс. рублей)


































































































N п/пВид объектаИсточник финансированияПрогнозируемый объем финансирования расходов на капитальное строительство и реконструкцию объектов здравоохранения
Всегов том числе
201520162017201820192020
Капитальное строительство и реконструкция объектов здравоохранения - всего, в том числе:бюджет Республики Башкортостан5783771,61437878,0-1086473,41086473,41086473,41086473,4
1Завершение строительства и оснащение медицинским оборудованием объекта "Реконструкция хирургического корпуса Республиканской клинической больницы N 1 им. Г.Г.Куватова" (второй пусковой комплекс)бюджет Республики Башкортостан168990,0168990,0-----
2Проектирование и оснащение медицинским оборудованием хирургического корпуса ГУЗ Республиканский онкологический диспансер г. Уфыбюджет Республики Башкортостан279585,0190490,0-89095,0---
3Проектирование, строительство и оснащение оборудованием акушерско-гинекологического корпуса на 120 коек ГУЗ РКБ им. Г.Г.Куватовабюджет Республики Башкортостан980694,0254900,0-224476,0210790,0197104,093424,0
4Строительство и реконструкция объектов здравоохранениябюджет Республики Башкортостан4274374,6743470,0-772902,4875583,4889369,4993049,4
5Строительство лечебного корпуса, с. Бураево, Бураевский районбюджет Республики Башкортостан85028,085028,0-----

                                                                                                                       ".

13.В паспорте Подпрограммы 11 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан":
а) раздел "Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы Выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ; доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов)";

б) раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год";

в) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4292153,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 719026,5 тыс. рублей; 2016 год - 719026,5 тыс. рублей; 2017 год - 713525,0 тыс. рублей; 2018 год - 713525,0 тыс. рублей; 2019 год - 713525,0 тыс. рублей; 2020 год - 713525,0 тыс. рублей, в том числе средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 498390,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 83065,0 тыс. рублей; 2016 год - 83065,0 тыс. рублей; 2017 год - 83065,0 тыс. рублей; 2018 год - 83065,0 тыс. рублей; 2019 год - 83065,0 тыс. рублей; 2020 год - 83065,0 тыс. рублей; б) ТФОМС РБ - 3782760,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 630460,0 тыс. рублей; 2016 год - 630460,0 тыс. рублей; 2017 год - 630460,0 тыс. рублей; 2018 год - 630460,0 тыс. рублей; 2019 год - 630460,0 тыс. рублей; 2020 год - 630460,0 тыс. рублей; в) федерального бюджета - 11003,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5501,5 тыс. рублей; 2016 год - 5501,5 тыс. рублей";

г) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности Выполнение плана основных организационных мероприятий Минздрава РБ - 100%; доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых проверок (без учета проверок, исключенных из плана в связи с реорганизацией и прекращением деятельности лицензиатов) - 100%".

14.Приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции: